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A amarração do Tipo de Compra com Aprovadores define quais os Tipos de Compra poderão ser aprovados por esse Grupo de Aprovação, essa configuração é exclusiva para Solicitação é uma configuração exclusiva para aprovação do tipo especial para documentos do tipo Solicitação de Compra ou Pedido de Compra e determina para cada aprovador do Grupo de Compra, permitindo assim definir se a aprovação será normal, especial ou ainda se haverá escalonamento da pendência para o superior quando o aprovador ultrapassar o prazo de aprovação.

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Aprovação os Tipos de Compra que poderão aprovar. Essa opção será ativada caso haja pelo menos um aprovador com os tipos informados, se nenhum aprovador possuir os tipos preenchidos todos os aprovadores poderão aprovar qualquer tipo de compra, seguindo o fluxo de aprovação padrão.


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Subst. de Aprovadores:


A opção de substituição de aprovadores encontrada no Browse do menu da rotina é um facilitador que permite a troca de aprovadores de vários Grupos de Aprovação simultaneamente.


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Na tela da rotina (COMA220), é necessário o preenchimento dos Dados Atuais que serão utilizados para filtrar os aprovadores existentes nos Grupos de Aprovação e dos Novos Dados que serão utilizados para preenchimento das colunas Novo Aprov., Novo Perfil e Novo Super. ao utilizar a opção de Buscar Aprovadores.


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Observações:

  • Um aprovador pode ter mais de código de aprovador e pertencer a um ou mais grupos de aprovação e cada grupo pode possuir políticas de aprovação diferentes.
  • É necessário que o compartilhamento das tabelas SAL e DBL estejam iguais.