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OME DO REQUISITO

Nova Rotina de Faturamento Antecipado

Características do Requisito

Linha de Produto:

SARA

Segmento:

Supply Chain - Logística

Módulo:

Faturamento - Comercial

RotinaRotinas:

+ Antecipação Unificado

+ Antecipação Unificado - Tela de Dados

+ Instrução cliente Cliente - faturamento antecipadoFaturamento Antecipado

Requisito (ISSUE):LOGSARA01-196

País(es):

Brasil

Banco(s) Bancos de Dados:

SQL Server

Tabelas Utilizadas:

  • tab_parametro - Tabela de Parâmetros
  • tab_lote_pend_fat - Tabela de apoio ao faturamento antecipado para registrar as opções de tarifas Validadas
  • rel_cesv_dent - Relacionamento CESV X DOCUMENTO ENTRADADocumento de Entrada
  • tab_lote - Tabela de Lotes de cargaCarga
  • tab_acumulo_fat - Tabela que registra indicativo de faturamento dos lotes/Doc. Saida
  • rel_opcao_cliente - Cliente Opção Tarifa
  • rel_opcao_tarifa - Opção de Tarifa
  • rel_tarifa_regime - Regime da tarifaTarifa
  • tab_opcao_tarifa - Opção de Tarifa
  • tab_valida_opcao - Validação de Tabelas de Tarida
  • tab_map_caminho - Operandos caminhoCaminho
  • tab_nf_item_manual - Item de Demonstrativo

Sistema (s) Operacional(is):

Windows

 

Descrição

Implementado Implementada uma nova tela de "Faturamento Antecipado" para contemplar diversas opções de filtro para a seleção dos documentos, possibilitando assim a junção das funcionalidades das duas telas de faturamento "Faturamento Antecipado “Antecipação - Antecipação – Sem DS” DS e “Antecipação Antecipação – DS Liberado”Liberado. 

Sendo assim, a funcionalidade de ambas as telas estão disponíveis nessa nova tela de "faturamento antecipado". Nesta tela serão listados todos os lotes em regime de Importação e Exportação e , que possuam ou não documento de saída vinculado e Liberadoliberado. 

 

FATURAMENTO_ANTECIPADO_UNIFICADO

Importante!

  • O parâmetro FATURAMENTO_ANTECIPADO_UNIFICADO
.
  •  (S/N)
já virá com valor default S-SIM
  •  será apresentado com o valor padrão S (Sim).
  • Quando este parâmetro
estiver com
  •  apresentar o valor
“S”
  •  S, a nova tela de
"
  •  Faturamento Antecipado
" ficará
  •  permanecerá visível no menu e
Menu de Acesso rápido, e as a as duas telas anteriores ficaram
  •  no botão de acesso rápido, sendo que as duas telas anteriores serão desabilitadas. 
  • Quando o parâmetro
estiver com
  •  apresentar o valor
“N”
  •  N, as duas telas
antigas ficaram
  •  antigas permanecerão habilitadas e a nova será desabilitada.
Obs.

Observação:

  • O Suporte
à
  •  às duas telas
de faturamento Antecipado "Antecipado “Antecipação – Sem DS” e “Antecipação – DS Liberado” será será mantido até o dia
  •  de Faturamento Antecipado, Antecipação – Sem DS e Antecipação – DS Liberado, será mantido até o dia 09/11/2016, data da publicação do pacote SARA 12.1.27.
  • Após esta data as mesmas serão descontinuadas do sistema
ficaram
  • e permanecerão indisponíveis para acesso, sendo que apenas a nova tela de Faturamento Antecipado estará disponível.

 

Aba "Parâmetros da tela"

Pasta Parâmetros da Tela:

  • Foram criados dois parâmetros para definir os dias mínimos de armazenagem:

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  • Estes
são para que o sistema liste automaticamente as informações em tela, sendo um destinado aos lotes em regime de exportação e outro para lotes em regime de importação.

Tal parametrização não será obrigatória no sistema. Na inexistência dos parâmetros o sistema não irá considerar os dias de armazenagem para listar as informações em tela e os campos filtros em tela ficaram em branco. Caso usuário parametrize, os mesmos já serão carregados automaticamente na Aba [Parâmetros do Filtro]

 

Caso usuário não queira visualizar todas as colunas no GRID no Botão [Config. Grid] o usuário terá a opção de parametrizar as colunas do GRID que deseja visualizar conforme:

  •  parâmetros permitem que o sistema liste automaticamente as informações em tela, sendo um destinado aos lotes em regime de Exportação e outro aos lotes em regime de Importação.
  • Tal parametrização não será obrigatória no sistema. Na inexistência dos parâmetros, o sistema não considerará os dias de armazenagem para listar as informações em tela e os campos filtros em tela permanecerão em branco. 
  • Caso seja parametrizado pelo usuário, os mesmos serão carregados automaticamente na pasta Parâmetros do Filtro.
  • Caso não seja necessário visualizar todas as colunas no grid, pelo botão Config. Grid o usuário poderá parametrizar as colunas que deseja visualizar.

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Pasta Parâmetros do Filtro Para

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Aba "Parãmetros do Filtro" para

o Grid

Período (De - até) – Intervalo de

Data

data pela entrada do Lote:

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Regime:

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Lote:

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  • Será possível realizar a pesquisa do Lote pelo
numero
  • número do Lote, Doc. Saída e Conhecimento:

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Beneficiário

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  • Ao abrir a tela sempre
irá trazer
  • será apresentado como
default
  • padrão o
“beneficiário genérico”
  • Beneficiário Genérico.
Quando informado “Beneficiário Genério” sempre irá trazer
  • Quando for informado o Beneficiário Genérico serão apresentados todos os registros no
Grid
  • grid.
Será
  • Também será possível realizar a pesquisa de beneficiários:

 

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Comissária:

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  • Ao abrir a tela
sempre irá trazer como default a “comissária genérica”. Quando informado “Comissária Genérica” não irá filtrar a comissária, trazendo
  • será apresentado como padrão a Comissária Genérica.
  • Quando for informada a Comissária Genérica serão apresentados todos os registros no Grid.
  • Será possível realizar a pesquisa de comissárias:
 

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Lotes

com

Com Doc. Saída Liberado

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Sim - Traz
  • Todos: são apresentados todos os Lotes.
  • Sim: são apresentados apenas os Lotes que possuem Documento Saída Liberado.
  • Não
- Traz apenas os
  • : são apresentados apenas os Lotes que não possuem Documento Saída Liberado

Todos - Traz todos os Lotes
  • .
 

Lotes com Liberação Ant./

Frac.

Frac (utilizado nos processos de liberação antecipada ou fracionada):

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  • Todos: são apresentados todos os Lotes.
  • Sim
- Traz apenas
  • : são apresentados apenas os Lotes que possuem Liberação Antecipada/Fracionada.
  • Não
- Traz apenas os
  • : são apresentados apenas os Lotes que
não possuem
  • não possuem Liberação Antecipada/Fracionada

Todos - Traz todos os Lotes
  • .

 

Lotes com Apreensão: 

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  • Todos: são apresentados todos os Lotes.
  • Sim
- Traz
  • : são apresentados apenas os Lotes que possuem Apreensão.
  • Não
 - Traz
  • : são apresentados apenas os Lotes que não possuem Apreensão.
Todos - Traz

Lotes Vencidos: 

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  • Todos: são apresentados todos os Lotes

Lotes Vencidos
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Sim Traz apenas os Lotes que possuem Apreensão
Não - Traz
  • .
  • Sim: são apresentados apenas os Lotes vencidos.
  • Não: são apresentados apenas os Lotes que não
possuem Apreensão
  • estão vencidos.

Filtro Conforme Parâmetro


Todos - Traz todos os LotesFiltro conforme parâmetro "

PADRAO_LIBERA_FATURAMENTO_ANTECIPADO

"

A regra

do parâmetro PADRAO

do parâmetro PADRAO_LIBERA_FATURAMENTO_

ANTECIPADO continua

ANTECIPADO continua exatamente igual, conforme as duas

telas

telas Antecipado: 

"Antecipado “Antecipação

Antecipação – Sem

DS”

DS e

“Antecipação

Antecipação – DS

Liberado”.

Liberado, porém,foi implementada uma funcionalidade a mais com relação à Comissária.

Foi realizada uma melhoria no cadastro de Instrução Cliente -Fat. Antecipado, do módulo Comercial, no qual será possível informar, além do Beneficiário, os dados da Comissária.

 

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Exemplo 1:

  • Se nenhum processo de cliente deve ser apresentado na tela Faturamento Antecipado, então, PADRAO

Ex1.: Caso não queira que o processo de nenhum cliente apareça na tela de "Faturamento Antecipado" então PADRAO
  • _LIBERA_FATURAMENTO_ANTECIPADO = 'N'.
Caso queira
  • Se for necessária uma exceção para
aparecer
  • que sejam apesentados os processos de um ou mais clientes,
deve ser parametrizado
  • no módulo Comercial, na tela
"
  • Instrução Cliente -
fat
  • Fat. Antecipado
" o Cliente que deseja fatura antecipado marcado [SIM] "Libera faturamento Antecipado" nesta tela.
  • , parâmetro Libera faturamento Antecipado, deve ser informado o cliente para o qual se deseja fatura antecipada marcando [Sim].
  • Esta combinação poderá ser realizada também para uma Comissária Específica
. Ex;
  • ou Comissária Genérica, tais como:
    1. Beneficiário Específico e Comissária Específico
    2. Beneficiário Específico e Comissária Genérico
    3. Beneficiário Genérico e Comissária Específico
  1. Ex2.

Exemplo 2:

  • Caso queira que
os
  • o processo de
uma
  • um ou mais
cliente não apareça na tela de "Faturamento Antecipado" então PADRAO
  • clientes seja apresentado na tela Faturamento Antecipado, então, PADRAO_LIBERA_FATURAMENTO_ANTECIPADO = 'S'.
Caso queira
  • Se for necessária uma exceção para não
aparecer
  • aparecerem os processos de um ou mais clientes,
deve ser parametrizado
  • no módulo Comercial, na tela
"
  • Instrução Cliente -
fat. Antecipado" o Cliente que deseja marcado [NAO] "Libera faturamento Antecipado" nesta tela.
  • Fat. Antecipado, parâmetro Libera faturamento Antecipado deve ser marcado [Não] para o cliente em questão.
  • Esta combinação poderá ser realizada também para uma Comissária Específica
. Ex;
  • , tais como:
    1. Beneficiário Específico e Comissária Específico
    2. Beneficiário Específico e Comissária Genérico
    3. Beneficiário Genérico e Comissária Específico

Campos no Grid (Tela Nova)

A nova tela para o faturamento antecipado terá as seguintes colunas na grade de informações:

  • DS Liberado: Indicador se o lote possui Doc. Saída liberado.
  • Lib. Ant./Frac: Indicador se o lote possui liberação antecipada/fracionada.
  • Vencido: Indicador se o lote está vencido.
  • Apreensão: Indicador se o lote tem apreensão.
  • Conhecimento.
  • Lote.
  • Tipo: Tipo Doc. Saída (DI, DDE, DTA, entre outros).
  • Documento Saída (Ano/Número).
  • Lib. Doc. Saida: Data de liberação do documento de saída.
  • Lib. Ant./Fra: Data de liberação antecipada/fracionada.
  • Apreensão: Data apreensão (quando houver, apresentará a data da primeira apreensão lote/item).
  • Venc. Lote: Data do Vencimento do lote (Conforme vencimento do regime).
  • Regime.
  • Beneficiário (Código, Nome, CNPJ).
  • Responsável do Lote (Conforme informado no Documento de entrada no Módulo Expedição).
  • Comissária (Código, Nome, CNPJ) - obtida conforme regra parâmetro abaixo:

Se (FORMA_BUSCA_COMISSARIA_FAT_ANT = 1)

      • Documento de saída - quando possuir.
      • Documento de entrada - quando informado.
      • Do último faturamento antecipado do lote, se houver.
      • Senão, Comissária genérica.

Se FORMA_BUSCA_COMISSARIA_FAT_ANT = 2

    • Buscar a primeira comissária da opção de tarifa para o beneficiário do Lote.
  • Data Entrada: Data entrada da carga (Data de entrada do primeiro CESV do Lote).
  • Data Ini. fat: Data do início do faturamento (de acordo com a regra da opção de tarifa).
  • Últ. Per. Fat: Data do último período faturado.
  • Dias Arm. (Quantidade de dias desde a entrada do Lote até a data atual).
  • Dias Pend (Quantidade de dias pendentes de faturamento, desde o final do último período de faturamento até o dia atual; ou da data de entrada até o dia atual, se não houve faturamento antecipado).
  • Períodos (Quantidade de períodos pendentes a faturar, com base na data Dias Pend.).
  • Dias Pró-Rata Pendente (Quantidade de dias Pro-Rata, de acordo com configurado na Opção de Tarifa).
  • Fim Período: Data do final do período atual de Faturamento, de acordo com a quantidade de Períodos calculados e considerando a data do último faturamento.
  • Opção Tarifa (Código da opção de tarifa localizada pelo sistema).

Segue a forma de busca para a opção de tarifa:

      • Se (BUSCA_TARIFA_ULT_FAT = S), então, busca a opção de tarifa do último cálculo do lote.
      • Caso não encontre, o sistema pesquisará uma opção de tarifa, sendo única para o cliente e sem validação.
      • Caso não encontre, o sistema validará as opções de tarifas encontradas para o cliente e apresentará a primeira opção validada.
      • Caso não encontre,  o sistema retornará a opção de tarifa genérica.
  • Documento de entrada (caso haja mais de um, informar o primeiro com base na data de entrada).
  • Valor FOB U$.
  • Valor FOB R$.
  • Peso Bruto.
  • Peso Total.
  • M3 Total.

Data Final do Período no Momento do Cálculo

Na nova tela de Faturamento Antecipado, quando o usuário solicitar o cálculo de um processo, o sistema utilizará como data para o final do período o campo do grid Data Final do período atual, sugerido pelo sistema  automaticamente.

Será criado um botão pra permitir alterar a data final do período sugerido pelo sistema no grid.

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Este botão somente será habilitado se o parâmetro ALTERAR_DATA_FIM_PER_FAT_ANT = S.

Ao selecionar um registro no grid e clicar no botão Alterar Data Fim Per, será aberta a seguinte tela:

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O campo Data Fim Período será carregado conforme informação no grid, bem como, o campo Dias será carregado de acordo com a quantidade de dias pendentes até o final do período.

Será possível manipular ambas as informações, sendo que ambos serão sincronizados à medida em que forrem sendo alterados.

Exemplo:

Se a quantidade de dias for alterada para 46, o campo  será alterado automaticamente para o dia 18/09/2016.

Se alterar a Data Fim Período para 16/09/2016, o campo Dias será alterado automaticamente para 44. Isto facilitará, caso seja necessário acrescentar à data mais um período de cálculo (exemplo: mais 10 ou 15 dias, entre outros).

 Ao selecionar mais de um registro no grid e clicar no botão Alterar Data Fim Per, abrirá a tela apresentada a seguir.

Neste cenário, o campo Dias não será habilitado, por se tratar de múltipla seleção.

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Ao clicar no botão Fechar será alterada a data final do período para o(s) registro(s) selecionado(s) no Grid.

Para cada um dos registros selecionados no Grid (múltipla seleção), será validado se a data informada manualmente pelo usuário é inferior a data de entrada do lote ou inferior a data do último período faturado.

Caso seja, não será alterada a data deste registro no Grid, sendo emitida a seguinte mensagem em tela: “Lote 2016XXXXXXXX. A data informada pelo usuário não pode ser menor que a data de entrada do Lote ou menor que a data do último período faturado."

A Data Informada poderá ser maior que a Data Fim Período sugerida pelo sistema no Grid, exceto:

Se o registro estiver em apreensão; se a Data informada for maior que a data apreensão será emitida ou não uma mensagem para o usuário, conforme parametrização: 

“CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem.

 “CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 2” – Emite mensagem informativa: “Lote 2016XXXXXXX em apreensão. Confirma a Alteração da data fim do Período?”.

 “CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo: “Lote “2016XXXXXXX em apreensão não pode ser alterado data fim do Período!”.

 Este parâmetro será validado registro a registro do Grid (múltipla seleção).

 Se o registro estiver com lote Vencido; se a Data informada for maior que a data do vencimento será emitida ou não uma mensagem para o usuário, conforme parametrização: 

“CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem.

CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 2” – “Lote 2016XXXXXXX Vencido. Confirma a Alteração da data fim do Período?”.

“CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo de cálculo: “Lote “2016XXXXXXX Vencido não pode ser calculado!"

Este parâmetro será validado registro a registro do Grid (múltipla seleção).

Confirmação da Comissária no Momento do Cálculo

Será incluído na tela o botão Altera Comissária, para que o usuário possa informar uma outra Comissária, caso o sistema tenha sugerido a Comissária genérica.

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Este botão somente será habilitado se o parâmetro ALTERAR_COM_FAT_ANT = S.

Ao selecionar um ou mais registros no Grid (múltipla seleção) e clicar no botão Alterar Comissária, será aberta uma tela de pesquisa para que seja possível selecionar uma Comissária:

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Após selecionar a nova Comissária será alterada a informação da Comissária nos registros selecionados no grid.

Caso o registro tenha tido cálculo anterior, DI cadastrada ou Comissária informada no Documento de Entrada, será emitida a mensagem: “Não é possível alterar a Comissária para o Lote 2016XXXXXXXX, pois já houve faturamento antecipado ou existe DI cadastrada ou foi informado comissária no Documento de Entrada!”. 

Consistências do Processo de Cálculo

Ao calcular um processo em apreensão, botão Processar, se a Data Final do período atual for maior que a data de apreensão será emitida ou não uma mensagem para o usuário, conforme parametrização:

“CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem.

“CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 2” – Emite mensagem confirmativa(S/N): “Confirma o cálculo do Lote em apreensão 2016XXXXXXX?”.

“CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo de cálculo: “Lote “2016XXXXXXX em apreensão não pode ser calculado!”.

Este parâmetro será validado mesmo que esteja selecionado no Grid um ou mais registros (múltipla seleção).

Ao Calcular um processo de lote Vencido, botão [processar], se a “Data Final do período atual” for maior que a data do vencimento será emitida ou não uma mensagem para o usuário conforme parametrização:

“CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem.

“CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 2” – Emite mensagem confirmativa (S/N): “Confirma o cálculo do Lote Vencido 2016XXXXXXX?”.

“CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo de cálculo: “Lote “2016XXXXXXX Vencido não pode ser calculado!”

Este parâmetro será validado mesmo que esteja selecionado no Grid um ou mais registros (múltipla seleção).

Parametrização

BUSCA_TARIFA_ULT_FAT (Padrão = N):

Busca a opção de tarifa do último faturamento do lote na tela de Faturamento Antecipado Unificado:

  • S - Sim
  • N - Não.

DOC_ORDEM_FAT_ANT: 

Lista dos DOC_ORDEM que devem aparecer na tela de Faturamento Antecipado. Exemplo: 1, 2, 4, 7 ,A, C.

Observação:

  • No Script do parâmetro serão carregados todos os DOC_ORDEM1 de regime Alfandegado e os DOC_ORDEM1 da Família NF.
  • Caso a unidade deseje mais algum DOC_ORDEM1, deverá ser editado o parâmetro e incluído manualmente pelo módulo Sistema.
  • Caso deseje que sempre pesquise todos os tipos de documentos, parametrizar com o valor Todos.

FORMA_BUSCA_COMISSARIA_FAT_ANT (Padrão = 1):

Forma de busca da Comissária na tela de Faturamento Antecipado Unificado:

  1. Busca "Doc. Saída" senão "Doc. Entrada" senão "Ult. Fat." senão Comissária genérica.
  2. Busca primeira Comissária para o beneficiário das opções de tarifa).

REVALIDA_OP_TARIFA_FAT_ANT (Padrão = 1):

Forma de revalidação de opção de tarifa de faturamento antecipado unificado:

  1. Revalida apenas a opção validada. Caso negativo, refaz uma nova pesquisa das opções do cliente até validar uma opção de tarifa.
  2. Sempre validar todas as opções de tarifa do cliente.
  3. Valida apenas os processos que não possuem opção definida.

Observação:

  • Este processo é realizado na primeira pesquisa na tela de Faturamento Antecipado, sendo este necessário para garantir que os processos tenham credibilidade nos dados.

ALTERAR_COM_FAT_ANT ( Padrão = S):

Habilita o botão para permitir a alteração da Comissária na tela de Faturamento Antecipado Unificado:

  • S - Sim
  • N - Não.

ALTERAR_DATA_FIM_PER_FAT_ANT (Padrão = S).

Habilita o botão para permitir a alteração da data do fim do período de cálculo na tela de Faturamento Antecipado Unificado:

  •  S - Sim
  • N - Não.

CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT (Padrão = 3): 

Forma de consistência nos processos de apreensão na tela de Faturamento Antecipado Unificado:

  1. Não exibe mensagem.
  2. Exibe mensagem confirmativa (S/N).
  3. Bloqueia o processo de cálculo.

CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT (Padrão = 3):

Forma de consistência nos processos de lotes vencidos na tela de Faturamento Antecipado Unificado:

  1. Não exibe mensagem.
  2. Exibe mensagem confirmativa (S/N).
  3. Bloqueia o processo de cálculo.

 

Procedimento para Implantação

  • Atualização do banco de dados por meio do AtualizaDB.

  • Atualização dos executáveis do pacote.

  • Execução

    dos scripts do

    dos scripts do pacote.

 

Procedimento para

Configuração

 

Utilização

1. No SARA, módulo Faturamento, acesse o menu Cálculo / Faturamento Antecipado.


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ou utilize o menu rápido Image Added

2. Defina o filtro necessário e clique em Filtrar, para carregar os processos dos Lotes.

3. Selecione o(s) lote(s) desejado(s) no grid.

4. Clique em Processar para efetuar o cálculo.

 

Procedimento para Utilização

  • Para acessar a rotina: Módulo faturamento - menu Cálculo/Faturamento Antecipado ou Image Removed
  • Ao abrir a tela a GRID não virá carregada.
  • Realize o Filtro necessário e clique no botão [Filtrar ]
  • Para realizar o Cálculo clique no botão Processar