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DEVOLUÇÃO DE VENDA TIPO TV7 QUANDO PEDIDO TV8 NÃO ESTIVER FATURADO
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||
Segmento: | D&L | ||||||||
Módulo: | Recebimento Mercadoria (Devolução) | ||||||||
Rotina: |
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Parâmetro(s): | 2542 - Reserva Estoque Venda TV7 | ||||||||
Chamados Relacionados | 3848.087620.2015 (HIS.03982.2015) | ||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||||||
Versões/Release: | Rotina 1303 - V. 27.02.04 |
Descrição
Ao realizar devolução de cliente na rotina 1303 - Devolução de Cliente, quando se tratar de devolução de pedido tipo TV7 - Venda Entrega Futura e para este exista um TV8 - Simples Entrega gerado automaticamente e não faturado a rotina 1303 irá cancelar este pedido automaticamente conforme a quantidade digitada na devolução. Para que isto ocorra o parâmetro 2542 - Reserva Estoque Venda TV7 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência deverá estar marcado como Sim.
Procedimento para Utilização
Observação: caso parâmetro 2542 parâmetro 2542 - Reserva Estoque Venda TV7 da rotina 132 esteja marcado como Sim, desta forma, a rotina 1303 irá verificar se há algum pedido TV8 gerado e Não faturado, se sim, será contabilizado o saldo do mesmo.
1. Acesse a rotina 1303 - Devolução de Cliente na versão indicada acima ou superior e clique o botão Novo;
2. Informe os filtros: Filial Venda, Tipo Entrada, Motivo da Devolução, Cliente e demais filtros conforme necessidade;
3. Selecione na aba Notas Fiscais de Venda a nota fiscal para devolução;
4. Na planilha inferior selecione com duplo clique o item que será devolvido;
5. Na tela Item, opção Qt. Devolução informe a quantidade de item(ns) que será(ão) devolvido(s);
6. Preencha ou informe o campo Situação Tributária;
7. Após concluídas as validações clique o botão Confirmar e será exibida mensagem de alerta conforme imagem abaixo: 8. Clique o botão Confirmar;
Observações:
- Esta mensagem de alerta é exibida para os casos em que se realize a devolução de alguns itens/produtos do pedido TV7 , desta forma o WinThor irá excluir os itens devolvidos do pedido TV8 liberando o estoque dos mesmos;
- Na aba Notas Fiscais de Venda, planilha inferir, é exibida a coluna Saldo TV8 Faturados e na mesma serão preenchidos os itens faturados e faturados não faturados não do pedido;
- Caso usuário faça um duplo clique sobre a coluna Saldo TV8 Faturado será exibida mensagem de Atenção informando da não realização da devolução quando o pedido TV8 estiver sido faturado e este estava vinculado ao TV7, conforme a imagem abaixo:
9. Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação;
10. Após concluídas as validações clique o botão Gravar.
Observações Observação: após gravada devolução é possível consultar o item cancelado através da rotina 329 - Cancelar Pedido de Venda, aba Pedidos Cancelados;
HTML |
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