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Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até  26  21 de abril junho de 2024.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    • Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.


Alterações


Funções alteradas até

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21 de junho de 2024


  • Arquivo DECLAN / RJ
  • Solução: Alteração do programa de geração da DECLAN/RJ (VGLDCLAN) para que sejam gerados os registros de ajustes, mesmo quando os valores estiverem zerados.
  • Documentação: 20116425 MTRS-10689 DT Arquivo DECLAN / RJ
  • Data de Expedição: 28/06/2024

 

 

 

 

 

  • DDA - Associação dos títulos
  • Solução: Ajustamos a gravação do campo NUMERO DO TITULO (eas_numtit) que estava sendo registrado removendo os espaços o que estava atrapalhando na associação do select que busca os títulos.
  • Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
  • Data de Expedição: 28/06/2024

 

Funções alteradas até 14 de junho de 2024



  • Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
  • Solução: Tratar o Depósito como Fornecedor na importação de XML no caso de Venda do CD (parâmetro IMPDEPFORN) para que na crítica da nota apresente os erros no tratamento de pedidos (E14).
  • Documentação: 19819976 ERM6-7423 DT Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
  • Data de Expedição: 21/06/2024


 

 

 




Funções alteradas até 07 de junho de 2024


  • Correção FCP ST quando Item Normal e Bonificado na mesma nota
  • Solução: Efetuado ajustes na crítica da nota para tratar corretamente o valor do FCP ST quando tem Item Normal e Bonificado na mesma nota.
  • Documentação: 19794291 ERM6-7408 DT Diferença no valor do FECOP.
  • Data de Expedição: 14/06/2024



  • Gerar XML
  • Solução: Foi reestruturada a geração das tags referentes às NTs 2023_004 e NT2019_001, no que tange ao Crédito Presumido.
  • Documentação: 20258359 MTRS-10600 DT Gerar XML
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

  • Serviços do Conector
  • Solução: Mudança na forma da compilação dos serviços e atualização das DLLs de terceiros.
  • Documentação: 20276576 MTRS-10593 DT Serviços da NFe
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

 

 

  • Manutenção de Notas
  • Solução: O campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado, apesar de estar NULL para o CST 0, estava sendo exibido como 0 na grade. Ao tentar efetuar uma alteração em qualquer campo, a crítica estava sendo executada como se o campo estivesse preenchido, indevidamente, com o valor 0. Alteração do programa de manutenção do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para correção da exibição e crítica do campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado.
  • Documentação: 20275438 MTRS-10613 DT Manutenção de Movimento - Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

Funções alteradas até 31 de maio de 2024


  • Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
  • Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
  • Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
  • Data de expedição: 07/06/2024



  • Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Solução: O sistema estava ordenando pela data de movimento e imprimindo em tela a data da agenda. Por isso do entendimento que não está sendo ordenado. Para solucionar este problema, foi alterado o relatório para ordenar pela data da agenda, a mesma que esta sendo impressa.
  • Documentação: 19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Data de expedição: 07/06/2024


Funções alteradas até 24 de maio de 2024


  • VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE.
  • Solução: Foi criado um bloqueio para não permitir que uma ordem já atualizada, seja atualizada novamente por outro usuário. E nesta verificação o número de romaneio estava sendo formatado com 6 dígitos. Assim as ordens que estavam com número de romaneio menor que 6 dígitos, não estava sendo encontradas. Foi ajustado para não formatar o número do romaneio na pesquisa da ordem de produção. Sendo assim solucionando o problema.
  • Documentação: 20195209 ERM6-7414 DT VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE
  • Data de expedição: 31/05/2024


  • Conforme o DECRETO N.º 35.958, DE 17 DE ABRIL DE 2024 do Ceará, abate-se o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS. Porém, não está funcionando no Recebimento.
  • Solução: Foi efetuado ajuste na crítica da nota para não zerar o ICMS que vai ser usado para abater da BC do PIS/COFINS conforme determina o DECRETO DO CE para notas internas quando o CST é 90 e o CFOP é 1403.
  • Documentação: 20114589 ERM6-7451 DT Correção ICMS para abater da BC do PIS/COFINS
  • Data de expedição: 31/05/2024


 

 

 

Funções alteradas até 17 de maio de 2024



  • Hoje a data da validade do vale-troca (voucher) que é gerado para os clientes que fazem devolução de produtos na loja está no código fonte, impossibilitando que seja informado o prazo que os clientes tem para a troca do produto devolvido.
  • Solução: Criada funcionalidade para gerenciar as mensagens que aparecerão no relatório de Troca/Devolução.
  • Documentação: 19747038 ERM6-7245 DT Devolução - Observações do Vale Troca
  • Data de expedição: 24/05/2024





 

 

 


 

Funções alteradas até 10 de maio de 2024


  • Problemas no Processo de Junta Palete
  • Solução: Ao realizar o processo de junção de paletes no programa VGRFTCON, agora o sistema mantém os registros anteriores caso as agendas sejam diferentes.
  • Documentação: 19748688 EXPTS-7865 DT Problemas no Processo de Junta Palete
  • Data de Expedição: 17/05/2024





 


  • Alteração de agenda para transferência CD p Loja
  • Solução: Corrigida rotina para observar apenas a validação da raiz de CNPJ ao invés de observar também o código interno das empresas. Com isso, o sistema passa a utilizar agenda de transferência se as empresas envolvidas estiverem na mesma raiz de CNPJ.
  • Documentação: 19924805 NEXUS-8364 DT alteração de agenda para transferência CD p Loja
  • Data de Expedição: 17/05/2024


  • Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
  • Solução: Zerar os valores/Alíquotas de IPI ao simular os preços utilizando a opção CST ULT ENT BRT(Custo de última entrada bruta) pois o custo do fornecedor já esta embutido os valores de IPI.
  • Documentação: 19666268 NEXUS-8351 DT Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
  • Data de Expedição: 17/05/2024


  • Sistema bloqueando usuários
  • Solução: Criação de parâmetro para ativar e desativar a gravação do log da capa dos pedidos de compras.
    • Programa: VABUPARA
    • Código: 30
    • Acesso: LOGPEDCOMP
    • Conteúdo: "S" - Para ativar a gravação, "N" para desativar a gravação.
    • Valor padrão: "N"
  • Documentação: DT #Problema-Atualização versão 24.01 - Sistema bloqueando usuários.
  • Data de Expedição: 17/05/2024

 

Funções alteradas até 03 de maio de 2024


  • Com a atualização do sistema as notas faturadas pelo nosso CD para as lojas não estão mais verificando a ACARTEIRA DE PEDIDO DE COMPRAS e sim o PEDIDO FEITO pelo faturamento online. AVERN
  • Solução: Parametrizado para não usar os dados da Dobra e importar a nota como de Fornecedor, no caso de Compra por Venda. AVERN.
    Alterado para permitir o cadastro de dois códigos no parâmetro
  • Documentação: 19049550 ERM6-7036 DT Validando Notas com Pedido do Faturamento CD AVERN
  • Data de expedição: 10/05/2024



  • Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
  • Solução: Ao realizar a alteração de um pedido de venda com exclusão e re-inclusão de um item CJ, as informações dos componentes desta receita não eram exibidas.
  • Documentação: DT Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
  • Data de expedição: 10/05/2024


  • Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
  • Solução: Ao realizar exportação, alguns itens ficavam com o valor incorreto ("S") no campo PDV_OPERACAO, causando erro no agrupamento de EANs no XML do PDV.
  • Documentação: DT Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
  • Data de expedição: 10/05/2024


  • Erro ao selecionar a Ordem de Produção
  • Solução: Criado uma analise no status da coluna "ATU" da ordem de produção. Nesta verificação o sistema vai analisar se este campo esta com "S" na base de dados. Estando com o valor "S" indica que esta ordem já foi atualizada. Sendo assim não será mais permitido a sua atualização. Resolvendo o problema de dois usuários atualizarem a mesma ordem.
  • Documentação: 19715945 ERM6-7321 DT Erro ao selecionar a Ordem de Produção.
  • Data de expedição: 10/05/2024


  • Registro C191 - Notas Conjugadas
  • Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para zerar os valores de FECOP e FECOP-ST para as notas conjugadas e não gerar o registro C191.
  • Documentação: 19916226 MTRS-10441 DT Registro C191 - Notas Conjugadas
  • Data de Expedição: 10/05/2024

 

  • Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
  • Solução: Alteração da gravação da tabela de pagamentos (VW53_NFE_PAGAMENTOS) na PC_FIS_NFE, que estava com a quantidade de campos diferente.
  • Documentação: MTRS-10499 DT Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
  • Data de Expedição: 10/05/2024

 


 

Funções alteradas até 26 de abril de 2024



  • No programa VGRMMENU ao digitar uma nota fiscal pelo processo padrão do recebimento, ao incluir as quantidades salvar e criticar a nota novamente, as quantidades não ficam salvas.
  • Solução: Ajustada a consulta da busca do produto ao realizar a gravação da digitação.
  • Documentação: 19294381 ERM6-7248 - Digitação não Salva.
  • Data de expedição: 03/05/2024


  • Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação

  • Solução: O problema ocorre quando é notificado um produto 6KT. Isso se da porque quando existe um produto 6kT, uma nota é gerada especificamente para este item.
    E nesta geração da nota do produto 6KT, não estava gerando os registros na tabela AG1WTROC. Que é necessária para que o produto apareça na tela de documento.
    Foi ajustado o sistema para que quando houver produto 6KT notificado. Vai ser gerado o registro na tabela AG1WTROC, e possível a sua visualização na tela de documentos.

  • Documentação: 19737990 ERM6-7319 DT Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação

  • Data de expedição: 03/05/2024



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  • Geração de Prévias Contábeis - VCTGRCAL
  • Solução: Alterar o processo para gerar prévias contábeis quando elas não existem. O processo só está disponível para o Fiscal Normal, Contas a Pagar, Pagamentos e Contas a Receber.
  • Documentação: 19926903 MTRS-10422 DT Cálculo de Prévias da Contabilidade
  • Data de Expedição: 03/05/2024

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  • Nota de Transferência de Crédito de Ativo
  • Solução: Alterar o programa de geração dos Livros Fiscais (PROC_FIS_FLFIS) e retirar a condição de imprimir na coluna de ICMS o valor contábil para as notas de Transferência de Créditos do Ativo, com CFOP 1602, para o estado do RJ.
  • Documentação: 18922003 MTRS-10033 DT Nota de Transferência de Crédito de Ativo
  • Data de Expedição: 03/05/2024

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  • Associação do DDA
  • Solução: Correção na pesquisa da associação do título. O número do título está com 10 caracteres em uma tabela e com 15 e outra.
  • Documentação: MTRS-10454 DT Associação do DDA
  • Data de Expedição: 03/05/2024

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