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Ação: | Descrição: |
Parâmetros da Localização | Quando acionado, apresenta a tela de Parametrizações Localizadas do Imposto. Quando acionado, apresenta a tela de Parametrizações Localizadas do Imposto. Quando acionado, apresenta a tela de Parametrizações Localizadas do Imposto. Quando acionado, apresenta a tela de Parametrizações Localizadas do Imposto. Quando acionado, apresenta a tela de Parametrizações Localizadas do Imposto. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
País | Inserir o código do país onde é cobrado o imposto que está sendo implementado. | |||||
Unidade Federação | Inserir o código da unidade da federação onde é cobrado o imposto que está sendo implementado. | |||||
Imposto | Inserir o código do imposto que está sendo implementado. | |||||
Descr Imposto | Inserir a descrição do imposto que está sendo implementado. | |||||
Tipo Imposto | Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo do imposto em questão:
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Competência | Selecionar, entre as opções disponíveis, a competência do imposto em questão:
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Limite Máx Retenção | Inserir o valor máximo que poderá ser retido de INSS ou de SEST/SENAT dentro do mês. Mais informações na descrição da Instrução Normativa Nº 87 de 27 de Março de 2003. | |||||
Controle Limite | Assinalar a opção que define como será controlado o limite de retenção de INSS. As opções disponíveis são:
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Base Inic Retenção | Inserir o valor de rendimento tributável que determina a partir do qual deve ser retido os impostos de PIS/COFINS/CSLL.
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Opção Classe Imposto | Assinalar a opção que define a classe do imposto. As opções disponíveis são:
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Trunca Valor Imposto | Quando assinalado, define que o calculo do imposto será truncado no Contas a Pagar. | |||||
Acumula Dados DIRF | Quando assinalado, define que o imposto acumula pagamentos para emissão de DIRF. | |||||
Espécie | Inserir o código da espécie de documento associada ao imposto. | |||||
Série | Inserir a série do documento associado ao imposto. | |||||
Data Base | Selecionar, entre as opções disponíveis, a base para cálculo da data de vencimento do imposto retido:
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Período | Selecionar, entre as opções disponíveis, o período de vencimento do imposto:
Exemplo: 1) Retenção ocorreu no dia 05/01/2007, o vencimento será no dia 15/01/2007; 2) Retenção ocorreu no dia 18/01/2007, o vencimento será no dia 24/01/2007. Bimestre/Trimestre O cálculo do vencimento do imposto é baseado no período selecionado. Se o período escolhido for bimestral ou trimestral, todas as emissões dentro deste período terão vencimento no último dia correspondente ao período selecionado. Por exemplo, se o período escolhido for um bimestre, todas as emissões dentro deste bimestre terão vencimento no último dia do bimestre. Assim, ao escolher o período para o cálculo do vencimento do imposto, é importante lembrar que todas as emissões dentro deste período terão vencimento no último dia correspondente ao período selecionado mais o número de dias informado no campo "Num Dias" . | |||||
Início Período | Selecionar, entre as opções disponíveis, o mês de início do bimestre ou trimestre relativo ao cálculo de vencimento do Imposto em questão.
O campo "Início Período" é extremamente importante para identificar qual é o início de um determinado período. Por exemplo, se o período selecionado for bimestral e o início período escolhido for Janeiro, então os meses correspondentes ao bimestre serão Janeiro e Fevereiro. | |||||
Num Dias | Inserir o número de dias para cálculo do vencimento do imposto.
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Opção Dias Úteis / Dias Corridos | Selecionar a opção que identifica o tipo de dia para cálculo de vencimento do imposto: dias úteis ou dias corridos. | |||||
Habilita Vinculação na Impl. | Quando assinalado, permite informar impostos cuja data base do cálculo do vencimento é igual a Vencimento no momento da inclusão de títulos no módulo de Contas a Pagar, permitindo dessa forma a atualização do fluxo de caixa e a contabilização desses impostos no registro dos mesmos. Exemplo: Implantação Título de R$ 1.000,00 - na Data de Implantação CR – 1.000,00 Saldo Fornecedor DB – 1.000,00 Despesas Fornecedor AVA que deverá ser gerado - na Data de Implantação do Título Original DB – 100,00 Saldo Fornecedor CR – 100,00 Transitória de IR Título de Imposto a Reconhecer: DB Transitória de IR CR Saldo IR Data da transação - Data implantação título original Data de emissão - Data de vencimento do título original Data vencimento - Data de Vencimento do título original + parametrizações do imposto
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Campo: | Descrição | |||||
Class Imposto | Inserir o código da classificação do imposto.
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Opção Forma Retenção | Selecionar, entre as opções disponíveis, a forma de retenção do imposto:
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Alíquota | Inserir o valor percentual da alíquota do imposto. | |||||
Tabela Progressiva | Inserir o código da tabela progressiva de imposto retido relacionado à classificação de imposto em questão. | |||||
Acumula Pagtos | Selecionar a forma de acumulação de pagamentos. Caso o imposto cadastrado seja com forma de retenção Tabela Progressiva, serão habilitados os campos Acumular Pagtos por Empresa ou por Estabelecimento.
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GILRAT | Quando este campo estiver setado significa que esse imposto é referente ao GILRAT (Riscos Ambientais do Trabalho), ou seja , o recolhimento será efetuado por meio da Guia da Previdência Social (GPS) e arrecadado pela Receita Federal, como GILRAT.
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SENAR | Quando este campo estiver setado significa que esse imposto é referente ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), ou seja , o recolhimento será efetuado por meio da Guia da Previdência Social (GPS) e arrecadado pela Receita Federal, como contribuição devida a Terceiros (SENAR).
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Tipo Imposto REINF | Selecionar o tipo de imposto que será enviado no Layout do REINF:
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Cód Receita eSocial | Código referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho. Valores válidos de acordo com a tabela do governo detalhadas no manual do Esocial.
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Código Fiscal Impto | Código fiscal da retenção para a Localização Uruguai. |
GG1113
Objetivo da tela: | Cadastrar os impostos por peso. |
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