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id | 1 |
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label | Parametrização |
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title | Parametrização |
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| 1) Criado o parâmetro da Nota Técnica (Disponibilizada opção de leiaute S-1.3) em Configurações | Parametrizador | Folha de Pagamento | eSocial | Configurações Gerais conforme demonstrado abaixo no campo Leiaute eSocial da pasta eSocial na tela que é acessada através do botão complemento eSocial no programa FP0560. ATENÇÃO: A mudança para a versão do Leiaute S-1.3 NT 01/2024 é irreversível, não sendo possível voltar para o leiaute S-1.2 NT 04/2024 após alteração.
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Card |
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id | 1 |
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label | Alterações Folha de Pagamento |
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title | Alterações Folha de Pagamento |
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| Índice :
Índice |
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exclude | Objetivo: |
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style | none |
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1) Tabela 21 - Códigos de Incidência Tributária da Rubrica para o IRRF - incluídos os códigos:- Foram disponibilizadas as novas incidências tributárias de IRRF da Tabela 21 - Códigos de Incidência Tributária para o IRRF do Leiaute S-1.3 nos programas FP0020 e FP0026.
- 702 Bolsa médico residente - remuneração mensal.
- 703 Bolsa médico residente - 13º salário.
- 704 Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Image RemovedImage Added De | Para |
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indTribFolhaPisCofins | indTribFolhaPisPasep |
Image Removed Image Removed
- No programa FP0560, no botão eSocial, pasta S-1000 1, foi alterado o nome do campo "Tributação PIS/COFINS" para "Tributação PIS/PASEP".
Image Added
Image Added Provento: Image Removed Desconto: Image Removed - Ao preencher este campo no cadastro de evento, será gerado gatilho do evento S-1010 e no XML a tag <codIncPisPasep> será de preenchimento obrigatório:
Image Removed ATENÇÃO: - Só será gerado o tag <codIncPisPasep> quando o campo de "indicador de tributação sobre folha - PIS e PASEP" estiver marcado no cadastro do empregador.
- Se o parâmetro não for preenchido no cadastro do evento, a Tag <codIncPisPasep> não será gerada no XML do S-1010. Conforme diretriz do leiaute do eSocial, quando a tag não é informada, o governo assumirá automaticamente o valor "00 - Não é base de cálculo do PIS/PASEP".
Image Removed Ao informar o código de incidência PIS/PASEP (91 ou 92) será necessário informar em Eventos | Anexos | Processo de Suspensão de incidência o tipo de tributo PIS/PASEP. Caso não seja preenchido ao gerar o XML será apresentado o log de erro abaixo: Image Removed Image Removed Image Removed5) Alterado a validação do campo {vlrDespAdvogados} nos eventos abaixo:- S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social
- S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social
- S-1207 - Benefícios - Entes Públicos
- S-2299 - Desligamento
- S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término
| De | Para |
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Campo {vlrDespAdvogados} Preencher com o valor total das despesas com advogado(s). Validação: Permitir somente valores maiores que zero. | Campo {vlrDespAdvogados} Preencher com o valor total das despesas com advogado(s). Validação: Se o grupo ideAdv for preenchido, o valor informado neste campo deve ser a soma do(s) campo(s) vlrAdv do grupo ideAdv. Deve ser maior ou igual a 0 (zero). O não preenchimento do grupo ideAdv indica que o contribuinte declarante não possui as informações detalhadas por advogado. | Para a impressão da tag <vlrDedPC13>, foi criado o campo "Décimo Terceiro" no menu eSocial | Previdência Complementar | Cadastro Previdência Complementar. Esse campo tem o objetivo de identificar os eventos relacionados ao décimo terceiro no cadastro, permitindo a correta vinculação dos dados da previdência complementar. Para mais informações, acesse o link Previdência Complementar. Image Removed Image Removed Image Removed De | Para |
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Campo{vlrDedPC} Valor da dedução mensal relativa a previdência complementar. Validação: Deve ser maior que 0 (zero).
Campo{vlrDedPC} Valor da dedução mensal relativa a previdência complementar Validação: Preenchimento obrigatório se {vlrDedPC13} não for preenchido. Deve ser maior que 0 (zero). De | Para |
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Campo {vlrSaudeDep} Valor relativo a dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento a plano de saúde do dependente. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). Se for igual a 0 (zero), deve haver informações de reembolso do dependente no grupo infoReembDep. | Campo {vlrSaudeDep} Valor relativo a dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento a plano de saúde do dependente. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). | 9) S-1299 - Alteração na tag <naoValid> passando a aceitar valores "Sim" e "Não".De | Para |
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Indicativo de não validação das regras de fechamento, para que os grandes contribuintes possam reduzir o tempo de processamento do evento. O preenchimento deste campo implica a não execução da REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG. Valores válidos: S - Sim Validação: Não informar se procEmi for diferente de [1]. | Indicativo de não validação das regras de fechamento, para que os grandes contribuintes possam reduzir o tempo de processamento do evento. O não preenchimento deste campo ou seu preenchimento com [S] implica a não execução da REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG. Para executá-la, informar [N]. Valores válidos: S - Sim N - Não | XML: Parâmetro Marcado: Image Removed Image Removed Parâmetro Desmarcado: Image Removed Image Removed 10) Empréstimo eConsignado- S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social
- S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social
- S-1207 - Benefícios - Entes Públicos
- S-2299 - Desligamento
- S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término
O grupo será preenchido automaticamente sempre que o evento lançado e vinculado ao cadastro de empréstimo tiver a rubrica 9253 - Empréstimos ECONSIGNADO - Desconto. As informações necessárias serão extraídas diretamente do cadastro de empréstimos, acessível no menu: Administração de Pessoal | Funcionários | Anexos | Folha de Pagamento | Empréstimos. Image Removed XML Image Removed ATENÇÃO: Alteração do eConsignado Os esclarecimentos sobre o fluxo e processo do eConsignado só poderão ser fornecidos após a publicação da normatização legal e infralegal correspondente. Como já ocorreram vários adiamentos desta publicação, o eSocial decidiu antecipar as informações no Leiaute através na Nota Técnica 04/2024 apenas para preparação do Leiaute. Ainda que o sistema já esteja preparado para configuração da rubrica "9253 - Empréstimos eConsignado - Desconto", o envio através do evento S-1010 está condicionada à tag iniValid (deve ser igual ou posterior ao mês de início do eConsignado no eSocial). Portanto, mesmo que as informações do eConsignado estejam previstas na solução da NT 04/2024 e as parametrizações realizadas no sistema, elas só serão enviadas após a oficialização da normatização supracitada. 10.2 Alteração no tamanho e validação do campo nrDoc no grupo <descFolha>De | Para |
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Campo nrDoc – Alterados tamanho e validação | Campo nrDoc – Alteração do tamanho e validação para permitir número de documentos com 8 algarismos. | 11) Retificadora S-1210A partir de Janeiro de 2026, será possível incluir o grupo perAnt no evento S-1210 (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho) para realizar a retificação das Informações Complementares de IRRF referentes ao ano anterior. Esse novo recurso permitirá que o cliente faça ajustes retroativos de maneira mais eficiente, possibilitando retificações anuais a partir de janeiro de cada ano. É importante destacar que, embora essa opção esteja disponível, o ideal é que os usuários realizem as correções mensalmente, evitando acúmulos de ajustes em Janeiro. A retificadora do S-1210 em Janeiro será apenas uma ferramenta adicional para garantir flexibilidade, devendo ser considerada como uma opção de extrema exceção. A Folha de Pagamento está em processo de implementação desta funcionalidade. Sua liberação ocorrerá ao longo do ano de 2025, sendo notificada no TOTVS Informa. Ao acessar o FP0020 após a troca para o novo leiaute S-1.3, é executado o programa de carga do campo do esocial PIS/PASEP. Esta carga realiza atualização dos campos PIS/PASEP para os eventos que tenham Incidência "Pis Folha Pagto" e que tenha natureza diferente de 0000 (Não enviar para o ESocial), sendo que este campo vai ter o valor 12 quando o mesmo tiver tipo de vencimento igual a Décimo e 11 para os demais tipo de vencimento. Caso o evento tenha vinculo com evento exclusivo e tenha incidência de PIS na pasta Bases do FP0020, o sistema deve vincular a incidência PIS/PASEP para o evento exclusivo e disparar o S-1010 do evento exclusivo também, a exceção é o evento de férias, que caso o evento esteja ligado ao índice de férias 11, 13 ou 15, no FR0020 e esteja parametrizado para incidência PIS na pasta bases do FP0020, o sistema não deve incluir automaticamente a incidência 11 no PIS/PASEP do botão eSocial. Porém, caso este evento esteja ligado a um evento exclusivo e a natureza dele é diferente de 0000, a incidência do PIS/PASEP do evento exclusivo deve ser alterada. - Programa FP0021, foi Incluído coluna para listar o novo campo de Incidência do PIS\PASEP.
- Ao gerar um S-1010 para um estabelecimento que estiver no leiaute versão S-1.3, será gerado no XML uma nova tag <codIncPisPasep>, referente a incidência cadastrada nos programas FP0020 e FP0026.
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ATENÇÃO: - Só será gerado o tag <codIncPisPasep> quando o campo "Indicador de tributação sobre folha - PIS e PASEP" estiver marcado no cadastro do empregador.
- Se o parâmetro não for preenchido no cadastro do evento, a Tag <codIncPisPasep> não será gerada no XML do S-1010. Conforme diretriz do leiaute do eSocial, quando a tag não é informada, o governo assumirá automaticamente o valor "00 - Não é base de cálculo do PIS/PASEP".
Image Added - No programa FP0030B na aba evento em "Características" foi incluido o novo campo PIS/PASEP .
Caso não seja preenchido ao gerar o XML será apresentado o log de erro abaixo: Image Added
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5) Alterado a validação do campo {vlrDespAdvogados} nos eventos abaixo:- Foi alterado no botão do eSocial do programa FP9194, a regra para permitir que o valor de despesas com advogados pode ser maior ou igual ao valor informado no detalhamento dos advogados. Também foi permitido o valor igual a zero no gerador de XML para gerar a tag . vlrDespAdvogados . Esta alteração é referente a NT 01/2024 do leiaute S-1.3 do Esocial.
- S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social
- S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social
- S-1207 - Benefícios - Entes Públicos
- S-2299 - Desligamento
- S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término
De | Para |
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Campo {vlrDespAdvogados} Preencher com o valor total das despesas com advogado(s). Validação: Permitir somente valores maiores que zero. | Campo {vlrDespAdvogados} Preencher com o valor total das despesas com advogado(s). Validação: Se o grupo ideAdv for preenchido, o valor informado neste campo deve ser a soma do(s) campo(s) vlrAdv do grupo ideAdv. Deve ser maior ou igual a 0 (zero). O não preenchimento do grupo ideAdv indica que o contribuinte declarante não possui as informações detalhadas por advogado. |
- No programa FP9824 foi alterado para que sejam descriminadas e exibidas no XML, através da tag <vlrDedPC13>, os eventos de previdência privada complementar de décimo terceiro. referente ao S-1210.
Image Added Image Added Image Added De | Para |
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Campo{vlrDedPC} Valor da dedução mensal relativa a previdência complementar. Validação: Deve ser maior que 0 (zero).
| Campo{vlrDedPC} Valor da dedução mensal relativa a previdência complementar Validação: Preenchimento obrigatório se {vlrDedPC13} não for preenchido. Deve ser maior que 0 (zero).
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De | Para |
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Campo {vlrSaudeDep} Valor relativo a dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento a plano de saúde do dependente. Validação: Deve ser maior ou igual a 0 (zero). Se for igual a 0 (zero), deve haver informações de reembolso do dependente no grupo infoReembDep. | Campo {vlrSaudeDep} Valor relativo a dedução do rendimento tributável correspondente a pagamento a plano de saúde do dependente. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
9) S-1299 - Alteração na tag <naoValid> passando a aceitar valores "Sim" e "Não".De | Para |
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Indicativo de não validação das regras de fechamento, para que os grandes contribuintes possam reduzir o tempo de processamento do evento. O preenchimento deste campo implica a não execução da REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG. Valores válidos: S - Sim Validação: Não informar se procEmi for diferente de [1]. | Indicativo de não validação das regras de fechamento, para que os grandes contribuintes possam reduzir o tempo de processamento do evento. O não preenchimento deste campo ou seu preenchimento com [S] implica a não execução da REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG. Para executá-la, informar [N]. Valores válidos: S - Sim N - Não |
- Ao gerar um S-1299 caso o Campo "Nao validar regras do Fechamento" esteja marcado no FP9821 A TAG "naoValid" do Xml deve ser gerada com 'S' caso o campo esteja desmarcado o Xml deve gerar com 'N'
XML: Parâmetro Marcado: Image Added Image Added Parâmetro Desmarcado:
Image Added 10) Empréstimo eConsignado e empréstimo com garantia de FGTS- Empréstimo com garantia de FGTS
- No programa FP0535A, na aba cadastral, criado um campo caixa de seleção para informar se o funcionário possui empréstimo com garantia de FGTS, ao marcar a caixa de seleção é obrigatório preencher os campos "Matrícula da Instituição Consignatária" e "Contrato Empréstimo Consignado" no botão eSocial.
- O botão eSocial só é habilitado caso a caixa de seleção "Garantia de Empréstimo FGTS" estiver marcada.
- Ao preencher os campos no botão eSocial e gerar o XML do evento S-2299, o bloco <consigFGTS> é gerado contendo as tags <insConsig>, referente a Matrícula da Instituição Consignatária e <nrContr>, referente ao Contrato Empréstimo Consignado.
- No programa FP0533, adicionado ao relatório duas novas colunas com os nomes Instit. Cons. (Cef) e Nro Contrato referentes as informações preenchidas no programa FP0535A, botão eSocial.
- Implementações e parametrizações para eConsignado:
- Criado bloco <descFolha> - informações sobre operação de crédito consignado com garantia de FGTS, nos eventos abaixo:
- S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social
- S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social
- S-1207 - Benefícios - Entes Públicos
- S-2299 - Desligamento
- S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término
- Implementações:
- No programa FP9825 para o funcionário que tenha um empréstimo consignado cuja a origem seja do eConsignado e a natureza da rubrica seja a 9253 deve gerar as informações do novo bloco descfolha (tpDesc, instFinanc, nrDoc e observacao).
- No programa FP9824/FR9824 para o funcionário que tenha um empréstimo consignado cuja a origem seja do eConsignado e a natureza da rubrica seja a 9253 deve gerar as informações do novo bloco descfolha (tpDesc, instFinanc, nrDoc e observacao) no xml.
- Parametrizações:
- Cálculo de folha com adiantamento e houver empréstimo eConsignado descontando em adiantamento (integral ou proporcional) parametrizado no FP0535:
- Caso utilize o mesmo evento com a natureza 9253 no programa FP0535 tanto para desconto no adiantamento integral/proporcional e na folha deve ser criado um evento exclusivo no FP0026 com natureza diferente de 9253 e vincular no FP0028 ao evento que possui a origem 9253 no campo de Adiantamento não tributável.
- Caso não utilize o mesmo evento no FP0535 para desconto no adiantamento integral/proporcional e na folha, o evento que estiver para desconto em folha deve ter a natureza 9253 e o evento que estiver para desconto em adiantamento não deve ter a natureza 9253. Nesse caso não é necessário o evento exclusivo.
- O código da Instituição Financeira (instFinanc) deve ser um código válido, conforme tabela do Banco Central.
- Cálculo de férias e houver empréstimo eConsignado descontando em férias parametrizado no FP0535:
- Caso utilize o mesmo evento com a natureza 9253 no programa FP0535 e no FR0020 o evento também estiver vinculado ao índice 29 deve ser criado um evento exclusivo no FP0026 com natureza diferente de 9253 e vincular no FP0028 ao evento que possui a origem 9253 no campo de Férias.
- Caso o evento parametrizado no FR0020 seja diferente do que está no FP0535 o evento parametrizado no FR0020 não deverá ter natureza 9253. Nesse caso não é necessário o evento exclusivo.
- Em resumo, o evento exclusivo é necessário somente quando utilizar o mesmo evento que esteja com natureza 9253 para folha e adiantamento, ou ainda folha e férias.
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ATENÇÃO: Alteração do eConsignado Os esclarecimentos sobre o fluxo e processo do eConsignado só poderão ser fornecidos após a publicação da normatização legal e infralegal correspondente. Como já ocorreram vários adiamentos desta publicação, o eSocial decidiu antecipar as informações no Leiaute através na Nota Técnica 04/2024 apenas para preparação do Leiaute. Ainda que o sistema já esteja preparado para configuração da rubrica "9253 - Empréstimos eConsignado - Desconto", o envio através do evento S-1010 está condicionada à tag iniValid (deve ser igual ou posterior ao mês de início do eConsignado no eSocial). Portanto, mesmo que as informações do eConsignado estejam previstas na solução da NT 04/2024 e as parametrizações realizadas no sistema, elas só serão enviadas após a oficialização da normatização supracitada.
10.1 Alteração no tamanho e validação do campo nrDoc no grupo <descFolha>De | Para |
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Campo nrDoc – Alterados tamanho e validação | Campo nrDoc – Alteração do tamanho e validação para permitir número de documentos com 8 algarismos. |
11) Retificadora S-1210A partir de Janeiro de 2026, será possível incluir o grupo <perAnt>no evento S-1210 (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho) para realizar a retificação das Informações Complementares de IRRF referentes ao ano anterior. Esse novo recurso permitirá que o cliente faça ajustes retroativos de maneira mais eficiente, possibilitando retificações anuais a partir de janeiro de cada ano. É importante destacar que, embora essa opção esteja disponível, o ideal é que os usuários realizem as correções mensalmente, evitando acúmulos de ajustes em Janeiro. A retificadora do S-1210 em Janeiro será apenas uma ferramenta adicional para garantir flexibilidade, devendo ser considerada como uma opção de extrema exceção. A Folha de Pagamento está em processo de implementação desta funcionalidade. Sua liberação ocorrerá ao longo do ano de 2025, sendo notificada no TOTVS Informa.
12) Previdência Complementar - No programa FP9912, incluído nova aba com as informações da Previdência Complementar. Cadastro será utilizado para criação e atualização dos valores do bloco perAnt.
Observação: O programa permitirá a inclusão de dados de Previdência Complementar, desde que haja a tabela intermediária de pagamento correspondente ao mês e ano de pagamento, assim como o indicativo de apuração adequado. Exemplo: Se estiver lançando dados de Previdência Complementar para o mês e ano 01/2025 com o indicativo de apuração "Anual", o programa retornará uma mensagem de erro caso não exista uma tabela intermediária gerada para esse período. O mesmo erro ocorrerá se não forem encontradas informações da folha mensal para o funcionário.
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id | 2 |
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label | Processos Trabalhistas |
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title | Processos Trabalhistas |
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| Para verificar as mudanças do S-1.3 para os eventos de Processo Trabalhista, acesse a aba "Como Funciona | Leiaute S-1.3" da página abaixo: 12) S-2500Criação dos campos {dtAdmRespDir} e {matRespDir} no grupo {ideResp}
Image Added Alteração da validação do campo {codCateg} do grupo {mudCategAtiv} Alteração da validação do campo {natAtividade} do grupo {mudCategAtiv} Alteração na lista de opções do campo {indReperc} do grupo {infoVlr} Criação do grupo {infoInterm} que pertence ao grupo {idePeriodo} Image Added Image Added Alteração na validação do grupo {infoDeslig} Após inclusão do S-2500, é gerado XML com as informações no FP9850. Image AddedImage Added
13) S-2501Alteração da condição do grupo {ideProc} Criação do campo {ideSeqProc} no grupo {ideProc} Image Added Criação do grupo {rendIsen0561} que pertence ao grupo {infoIR} Image Added Alteração na validação do campo {vrCR} e criação do campo {vrCR13} que pertencem ao grupo {infoCRIRRF} Image Added
Criação de campos no grupo {infoIR} Image Added
Alteração na validação do campo {tpRend} que pertence ao grupo {penAlim} Alteração na validação do campo {dtLaudo} que pertence ao grupo {infoIRComplem} Após inclusão do S-2501, é gerado XML com as informações no FP9850. Image Added 14) S-2555Criação do evento S-2555 Image Added Segurança por grupos de usuário e por arquivos do eSocial. FP0170 - Disponibilizado o arquivo S-2555 para o Grupo SPD - eSocial, permitindo a visualização e acesso no FP9850. Image Added
Visualização, envio e retorno do arquivo S-2555 FP9850 - Disponibilizado o arquivo S-2555 para visualização, envio e retorno dos dados processados. Image Added Sincronização do arquivo S-2555. FP9860 - Disponibilizado o arquivo S-2555 para o envio de dados do Processo Trabalhista ao Governo. Image Added Sicronizar retorno do S-2555 FP9890 - Disponibilizado o arquivo S-2555 para o retorno dos dados do Processo Trabalhista do Governo. Image Added Criação do evento S-2555 Image Added
15) S-2555Alteração do campo {perApurPgto} e criação do campo {ideSeqProc} no grupo {ideProcTrab} Após inclusão do S-3500, é gerado XML com as informações no FP9850. Image Added
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