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Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
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003 | Controle de localização | PORTARIA | S/N | Informar se a filial trabalha com o módulo de portaria (recepção) |
003 | LOCEST + destino | "S" | Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com "S". | |
003 | SISLOC + destino | Números da Sistemática | Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com Sistemática 20. | |
003 | REDIGNSNOT | SS | Primeiro "S" é para redigitarão de número/ série da nota fiscal. | |
004 | Controle de entrada/saída | UPPABAGDIR | 1 – 9999999999 | ACESSO CONTEÚDO1 - CONTEÚDO2 - CONTEÚDO3 |
004 | MEDCASXXX | Parâmetro para cálculo do Valor Diário (% VD) | ||
004 | Controle de Entrada e Saída | E |
| Visualizar o último período (inicial e final) selecionado para emissão de livros fiscais, se foi emitida uma crítica ou livro definitivo, sendo "E" para Entrada e "S" para Saída. |
013 | VABUDGTB | "S" | "S" – Somente exibir filiais da linha do usuário | |
013 | Parâmetros Internos Módulo de Negociação | USO INTERNO | ||
013 | VABUDGTB | "S" – Somente exibir filiais da linha do usuário. | Somente exibir os produtos da linha da filial do usuário. | |
013 | PERSOBVIG | S – Não será possível atualizar uma tabela, caso exista um produto que já tenha uma outra tabela em vigência e termino (de vigência) | Verificar Prazos de Vigência. Obs: Parâmetro válido apenas para o fornecedor principal do produto. | |
026 | Crédito presumido deduzido saída | CFOCMPBONI | 1ª Posição: S/N | Permitir a captura dos pedidos de bonificação mesmo que CFO seja de compra, onde: |
030 | Selecionar uma nova agenda no Compras Corporativa | AGENDAPED | 1 - S/N | Ao ativar este parâmetro, quando o pedido for gerado no Compras Corporativa, será disponibilizada uma caixa de seleção para vincular uma nova agenda ao pedido gerado. |
030 | ESTQTELagd | 1- S/N | Permiti efetuar venda sem estoque.
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030 | PULALINHBL | S ou N | N = Não pula linha para produtos bloqueados. | |
030 | ULTENTZERO | S = Imprime todos os produtos independente da data de última entrada. | O parâmetro determina se será ou não considerada a Data da Última Entrada | |
030 | CMPCOPDISP | "S" ou "N" | Conteúdo = N => Não copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor | |
030 | MINDIASDIG | 999 | Limite Mínimo de Dias de Digitação. Exemplo: informando 5 no parâmetro, não poderá ser digitada nenhuma data acima da data do sistema com menos de 5 dias. | |
030 | LIMDIASDIG | 999 | Limite MÁXIMO de Dias. | |
030 | ULTENTZERO | "S" | "S" = Imprime todos os produtos, independente da data de Última Entrada. | |
030 | LIMCOMPRAS | S / N | Limitar a emissão de pedidos, seja através do Limite de Compras pôr Comprador ou pôr Seções. | |
030 | MTVACRRAZN | Conteúdo 1: "S" | Para impressão do relatório via laser. | |
030 | SETADESCON | |||
030 | SOARES | |||
030 | DISTALTERN | |||
30 | Definir dias retroativos para exclusão, durante o processo de importação de vendas, de ordens de compra geradas e sem itens digitados | LIMPORDCMP | XXX , sendo XXX a quantidade de dias. | Se o parâmetro não existir são considerados por padrão 3 dias retroativos. |
30 | ALTINCESTQ | S / N | Quando configurado com “S” ao final da inclusão do produto, será aberta a tela do VABUESTQ para que seja efetuado o Registro de Estoque. | |
30 | BLQGRADSIS | S/N | Quando configurado com "S" bloqueia a aba de 'Grade' quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 10 ou 20. | |
30 | LIBGRADSIS | S/N | Quando configurado com "S" bloqueia as demais abas, exceto a aba de 'Grade', quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 11. | |
30 | BLQGRADDEP | S/N | Quando configurado com "S" bloqueia a aba de "Grade" quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 01. | |
30 | BLQABAFILI | S/N | Quando configurado com "S" bloqueia a aba de "Filial" quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 01. | |
30 | ATUEMBTBFO | S/N | Define se a embalagem informada na Tabela do Fornecedor irá atualizar a embalagem no cadastro do produto. O default é "S" | |
30 | Não solicitar motivos no cancelamento dos pedidos | PEDMOTOBRI | 1/0 | 1 - Ao cancelar um pedido o motivo não será solicitado 0 - Se for zero ou não existir o parâmetro será necessário informar um motivo |
30 | Abastecimento Automático com a sugestão de compra do CD + lojas | SGCDFILIAL | S/N | Calcula a sugestão no Abastecimento Automático com a saída por transferência do CD mais as saídas por venda das lojas |
031 | LIMCMPDFAT | N: Utilizar data de Faturamento | Utilizado para realizar cálculos de limite de compras. | |
031 | TROCBLOCMP | Conteúdo: S ou N |
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031 | PLATFLVDEF | Conteúdo: Código da plataforma de compras | ||
031 | FORNGENFLV | Conteúdo: Código do Fornecedor Genérico FLV | ||
031 | PERECSEC | Conteúdo: Seções perecíveis, cadastrar até 10 seções com 3 posições cada. | ||
031 | QTDESEMN | Conteúdo: Qtde semanas sugestão | ||
031 | CALCULO | "ULTSEMN": Procura venda do dia na semana anterior. | ||
031 | CALCPEDGRD | Conteúdo: | ||
031 | BLOCTABFOR | S | BLOQUEIA a compra ou a sugestão para produtos que não possuem Tabela de Fornecedor vigente. | |
031 | BRN0000000 | Conteúdo = "S". Onde o zero indica o código do fornecedor | A variação do Tipo de Preço, BRN ou BRG: | |
031 | NRODIASOFT | Conteúdo: deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta). | ||
031 | Controle de seções do pedido | PEDCONTEST | Permitir no compras com contagem de estoque, a geração de pedido de compra para várias sistemáticas de abastecimento, onde: | |
031 | GERAPEDPCK | S | Geração do pedido pela Package | |
031 | IMPORDALFA | Conteúdo1: S Conteúdo2: N | Para ordenar produtos em ordem alfabética | |
031 | PEDPORSEC | 1 – S/N | Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde: | |
031 | CTRLSECPED | S/N | Indicar se agrupa ou não produtos de seções diferentes num mesmo pedido, onde: | |
031 | FORMULARIO | 9 | Indicar no conteúdo, com 1 dígito, o código do formulário de pedido a ser utilizado no compras, onde: | |
031 | DEPTRCFORN | Código do(s) Depósito(s) de Troca(s) sem Digito c/ 5 posições cada. | Mostrar as trocas das Lojas/ Depósitos, de acordo com parâmetro cadastrado. Na ausência deste parâmetro, somente serão mostradas as Trocas, de acordo com o módulo de Depósito de Trocas. | |
031 | Controle de seções do pedido | SELECSISTE | 9999999999 | Cadastrar até 5 sistemas de abastecimento, com duas posições cada uma, a serem consideradas na geração dos pedidos (somente para distribuição automática). |
031 | EMPPRINC | S/N | Permitir (S) ou não (N) que seja cadastrado um depósito fictício e colocar o outro depósito cadastrado como empresa principal. | |
031 | RELATSECAO | S/N | Permitir a emissão do relatório de sugestão de pedidos (quando selecionado em lote), quebrando por seção/grupo/subgrupo, onde: | |
031 | SISTESECAO | 9999 | Informar as sistemáticas de abastecimento para geração de ordem de compra por depósito. Os demais códigos de sistema de abastecimento irão gerar lotes por fornecedor. | |
031 | EANPEDIDO | S/N | Permitir (S) ou não (N) a inclusão do código EAN no pedido de compra. | |
031 | DATAARQB | S/N
| Definir se a sugestão de compras por Filiais deve gerar um só arquivo, ou um para cada data gerada, Sendo: | |
031 | BLOQSISCMP | 9999999999 | Definir as sistemáticas de abastecimento bloqueadas, no Compras Corporativas, para emissão de pedidos: | |
031 | GRDBONI | |||
031 | ACRESSUGES | S / N | A quantidade sugerida será arredondada para a embalagem do fornecedor. | |
031 | Controle de seções do pedido | GERPEDDEP | 9999999999 | Definir quais as sistemáticas de abastecimento irão gerar arquivo B e pedidos de compras para o depósito: |
031 | IMPPEDGRAD | SS | Permitir ou não a impressão de pedidos gradeados para a loja, onde: | |
031 | AUTOPEDEDI | S/N | Definir se emite (S) ou (N) pedidos automaticamente para fornecedores que trabalham com EDI. | |
031 | ZERARPEND | S/N | Definir se zera (S) ou (N) a pendência pela entrada da nota no recebimento. | |
031 | Controle de Seções do Pedido | DIASTOLBON | XXX | Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema. |
031 | MARCAPROP | X | Para o programa de geração de pedidos tratar o registro de marca própria é necessário cadastrar este acesso, onde: | |
031 | Somar as entradas por transferências do módulo gerencial na linha de compras da régua de 13 meses | SOMATRANSF | S/N | Indicar se deve ser somado na linha do compras da régua de 13 meses do Compras Corporativas as entradas por transferência do módulo gerencial apenas nas abas filiais e grade. Essa opção não funciona para filiais do tipo depósito. Se o parâmetro não existir ou estiver como "N" as entradas por transferência não são consideradas |
036 | Controle de preços | ATUPRECOE | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor. |
036 | ATUPRECOT | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor. | |
036 | ATUPRECOP | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor. | |
036 | ATUIMPTAB | S | Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo: | |
036 | COPCUSFORN | S/N | Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor. | |
050 | FLV | Caminho onde serão gerados os arquivos de interface com o móbile Compra na Pedra. | ||
050 | SAIDAXML | Local onde será gerado e salvo o arquivo XML | ||
051 | Controle condição de pagamento | CONDPAGTO | S/N | Indicar qual é forma de pagamento para condição de pagamento, onde: |
051 | FORCONDPGT | S/N | Indicar qual é a condição de pagamento cadastrada no Fornecedor com sugestão no acordo promocional onde: | |
Diferença entre data de saída e entrada | PEDIBONIFI | 1- 0000000DDD | Controlar os pedidos bonificados na manutenção da carteira de pedido e na rotina de fechamento da carteira de pedidos, gerando um registro para o Contas a Receber com os pedidos de bonificação cancelados, onde: | |
100 | PEDIBONFIG | 1- 0000000FFF | No conteúdo 1 preencher com a figura fiscal desta operação, que deve ter todos os percentuais zerados. | |
100 | CTRLAVARIA |
| Controle de Avaria | |
100 | DDTOLAFIDE | Qtde. de dias |
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100 | AGDINTNFCJ | Código da Agenda | Agenda de interface NF conjugada | |
101 | Pedidos Faturamento | PEDABASTEC | 1- 000000000 | Controlar a sequência dos arquivos (B) para pedidos de abastecimento. |
101 | Pedidos Faturamento | NFVB |
| Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB |
101 | Pedidos Faturamento | EMTBOLXXXX |
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101 | Pedidos Faturamento | AGENDACONS | = 'AAACCCXXXX | 'AAACCC'XXXX, onde A= Agenda para pedido no faturamento e C= Condição de pagamento, X=zero. |
101 | Pedidos Faturamento | NREQUISXXX | 1-0000000000 = Início Nro Requisição | |
105 | Pedido de compra | FIGREPACPR | 1-0000000001 | Controlar o acordo promocional, sendo: |
105 | NROACPR | 1- 0000000001 | Acesso para controlar a sequência de acordos promocionais, onde: | |
105 | NROPED | 1 – 0000000099 | Controlar a numeração de pedidos, onde: | |
105 | SEQEDI | 1 – 0000000099 |
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107 | Controle de compras | 999 | 1- 0000000007 | Controlar a numeração das ordens de compras geradas, onde: |
107 | NROOFERTA | Adiciona na sugestão o fator de acréscimo de oferta cadastrado somente se: | ||
107 | Numeração de Ordem de Compra por Comprador | Código do Comprador | Faixa de Numeração | Estipula que cada Comprador deve ter uma faixa individal para numeração de Ordem de Compra estabelecida em parâmetro. Por exemplo: |
108 | Pedido req. distribuição | PEDREQ | 0000000001 | Controlar a numeração de lote para compra com contagem de estoque, onde: |
110 | Venda atacado | DEPABASTLJ | 0000000999
| Controlar o depósito que abastece a loja, onde: |
110 | AGDSECAO |
| Foi incluído no programa PGDIMPTR tratamento para produtos de uso e consumo para permitir a quebra do pedido para l, 2 ou 3 agendas diferentes de transferência e venda. Onde: | |
110 | AGDTRSEXXX | 1-0000000000 | ||
110 | TRFSECAUTO |
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110 | SISABAST11 | Produtos de sistemática 11 serão gerados em separado dos produtos de sistemática 10. | ||
110 | GERAMDISTR | 0000000001 | Este parâmetro é utilizado pelo programa PGDIMPTM para tratamento de fornecedor distribuidor no arquivo "M", sendo: | |
113 | Controle da folha de contagem | 999 | 0000000001 | Controlar o número de sequência da folha de contagem, onde: |
117 | Numeração de Inventário | CONTAGEMLJ | 0000000099 | Informar as filiais que tenham contagem de estoque diferente do cadastro de empresa. No conteúdo informar o código da filial sem dígito. |
121 | Controle de pendências | PENDENCIAS | 1- 000000000 | Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde: |
126 | Seções fora da folha de contagem | 0001002011 | 0000000000 | Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde: |
127 | SEC + Código da Seção com 03 dígitos | Quantidade Dias de Cobertura para Seção que vai agregar a cobertura já existente. | ||
150 | Controle de Notas Fiscais por Séries | LLLLLLLACP | 0000999999 | Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através do acordo promocional, onde: |
190 | Dias da semana para saída média | QTDSEMANA | 0000000000 | Controlar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média, onde: |
201 | Percentual de Arredondamento de Pallet | ARREDPALLE |
| Se a sugestão está abaixo de 1 pallet, verifica o 1º Percentual |
201 | Pedidos automáticos | REPEDIDO | 70,000000 | Provocar a geração automática de pedidos. Sempre que o estoque do item atingir o percentual indicado neste parâmetro, em relação ao estoque padrão, o sistema gera um pedido. |
201 | PAUTAPORUF | Quando existir o acesso “PAUTAPORUF” cadastrado na Tabela 201 no cadastro de Tabelas, será possível cadastrar uma pauta distinta para o produto por UF |
RECEBIMENTO
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO | |
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002 | Controle de vencimentos | VENCIMENTO | S/N | Obrigar ou não a digitação da data de vencimento na nota fiscal do fornecedor, quando do recebimento das mercadorias, sendo: | |
002 | AGENDAEDI | 999 | Controlar o código da agenda de notas fiscais recebidas através de EDI, onde: | ||
002 | DTAGDEDI | h8.S | Data da agenda será solicitada dependendo do cadastramento do parâmetro acima descrito. | ||
002 | AEFXXXXXXX | Em ambos os casos a posição de 1 a 3 do conteúdo se refere à agenda de compra, precedidas de zeros, sendo as posições de 4 a 6 destinadas à agenda de bonificação precedidas de zeros | Cadastrar o parâmetro 2 com acesso AEF concatenado com o código do fornecedor sem o digito com 7 posições numéricas precedido de zeros para fornecedores que se deseja uma agenda específica, | ||
003 | Controle de localização | ABAUTOAGEN | S/N | Dispensar a abertura de agenda, permitir o processo automático, onde: | |
003 | DIGDTSAIDA | CONTEÚDO = "S" | Qualquer valor diferente de S ou na falta do parâmetro, processo seguirá normalmente. | ||
003 | TABFORPLIM | XXX | % de limite de alteração de custo na importação ABCFarma | ||
003 | TABFORDESR | S / N | Habilita "Margem Desconto Relativo" | ||
| Parâmetro para saber se é para Devolver o Frete na Nota de Devolução | DEVOLFRETE | S = Sim. | – N --> não devolver o frete de maneira alguma na nota de devolução | |
003 | DEVAUTORCP | 1 -S/N | Permitir o recebimento de mercadorias com devolução, sendo: | ||
003 | RATEIAITEM | S/N | Permitir ou não o rateio de diferenças em nível de item, sendo: | ||
003 | DEVRCP9999 – 9999 = CÓDIGO DA LOJA sem DÍGITO COM 04 CARACTERES | Conteúdo 1: "SS" | SS = A Loja utiliza a Devolução Automática. | ||
003 | Observação: | GERNFDVQRM | S – Deve ser cadastrado como S se for para gerar NF de devolução quando houver carta de correção de quantidade | ||
003 | ORDCRITICA |
| A crítica do recebimento pode ser realizada de acordo com o parametrizado. | ||
010 | Controle Quebra de Inventário | FALTA | AGD | Controla a agenda utilizada para Quebra no Recebimento, onde: | |
015 | Controle de duplicidade de notas | TOLDIASENT | 999999 | Quantidade de dias a verificar se a nota fiscal sendo incluída está duplicada no Fiscal ou no Recebimento (nota ainda não atualizada). | |
020 | Emitir Aviso de Débito | Código do Fornecedor SEM Dígito com SETE caracteres | S/ N | Na devolução automática:
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026 | Crédito presumido deduzido saída | SUBSTSITUA | S/ N | Considerar ou não o campo de "substituído" para o cálculo da substituição tributária do fornecedor, no recebimento de notas fiscais, sendo: | |
030 | USAPCABAST | 1- "N" | |||
030 | SELSERNOTA | "S" | Para permitir que seja gerada a Nota Fiscal para filial e não só a crítica. | ||
030 | Controle de bases | AGDENTRADA | TCRO | Controlar a seleção de exportação de agendas de entradas, onde; | |
030 | AGDSAIDA | TVRO | Controlar a seleção de exportação de agendas de saídas, onde: | ||
030 | REPFDLLLLL | S/N | Utilizado para execução da procedure PROC_IMP_DOBRA.PLB que realiza importação das dobras de Notas Fiscais de Transferência de EAD, onde: LLLLL (5 posições é o código da loja que realiza a importação (sem dígito) | ||
030 | IVAAJUSTXX, onde XX = UF destino | N | Desta forma o recebimento NÃO FAZ o cálculo do IVA ajustado. | ||
030 | RECSCALLLL | SIM | Apresenta no momento da digitação do Romaneio, as opções: MANUAL ou SCANER | ||
030 | DADIEMDACE | S | Descrição: Os valores de ICMS-ST e IPI são gravados em dados adicionais e somados em despesas acessória, assim estes valores serão incorporados ao valor contábil da nota. | ||
031 | Pedido de Compras | QTDPENDFAT | S/N | Utilizado no recebimento para tratamento da quantidade pendente no pedido, para atualizar pela quantidade faturada na nota ou pela quantidade recebida fisicamente. | |
Pedidos Faturamento | CCO0000009 | 1- 9999999999 | Controlar o número sequencial da carta de correção, no recebimento de mercadorias com devolução, sendo: | ||
050 | RMSLOGSQL | Conteúdo = o valor do tempo em segundos que deseja gerar log para rotinas SQL. | O sistema irá registar todas as rotinas SQL que demoram mais que o tempo informado no conteúdo, para executar no banco de dados. | ||
050 | RMSLOGPROC | Conteúdo = o valor do tempo em segundos que deseja gerar log para rotinas COBOL e STORED PROCEDURES. | O sistema irá registar todas as rotinas SQL que demoram mais que o tempo informado no conteúdo, para executar no banco de dados. | ||
082 | TROCAMODEL | "S" | Trocar Descrição do cabeçalho do Livro de Entrada. | ||
082 | LERIENSA | 1- S /N | O sistema irá buscar as últimas entradas, independente do fornecedor destino. | ||
082 | LERIENSADEV |
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100 | Diferença entre datas de Vencto. e Emissão | TRANSF |
| Controlar a diferença entre a data da agenda de entrada e de saída, sendo: | |
100 | RCPDIFXX | 1- 0000000002 | Controlar a diferença entre a data de vencimento informada no recebimento e data calculada pelo sistema, sendo: | ||
100 | CONTRANOTA | 1- 9999999999 | Para o tratamento de notas fiscais sem destaque de Funrural e emissão de Contra Nota (legislação do Rio Grande do Sul), é necessário cadastrar este acesso, onde: | ||
100 | DEVOLRCP | 1- 9999999999 | Controlar o recebimento de mercadorias com devolução, onde: | ||
100 | DEVOLRNT | ||||
100 | DEVOLTRF | PARÂMETRO DESATIVADO | |||
100 | AGDFRTCJD | Conteúdo 1 = Agenda de frete p/ rateio
| Conteúdo 1 - Trata-se da agenda de frete p/ rateio nas notas fiscais, esta agenda serve apenas para incluir na nota fiscal de entrada de mercadorias o rateio do frete, para posterior rateio pelos itens da nota fiscal p/ formação de seus custos. Portanto esta agenda não é fiscal nem contábil não gera ctas a pagar, esta serve apenas p/ rateio do frete. | ||
100 | Observação: | AGDRCPCPL | Código da agenda para emissão de NF complementar quando houver correções de custos...I | Observação: No parâmetro 100-AGDRCPCPL a agenda do conteúdo deve conter os seguintes critérios: | |
101 | Pedidos Faturamento | CCO0000009 | 1- 0000000999 | Controlar a faixa da sequência da carta de correção durante o recebimento de mercadorias com devolução, onde: | |
101 | Observação: | CPL 9999999 – Onde 9999999 = código da loja sem dígito com 7 caracteres | 1- Número do Pedido para emissão de NF complementar | ||
110 | Venda Atacado | EMBTRANSSS | 1 – 0000000001 | Controla a emissão de documentos por Unidade e Embalagem, onde: | |
145* | Flexibiliza custo última entrada | FLEXIBILIZ | 1-999 | Limitar o recebimento de mercadorias com diferença entre o custo atual e o da última entrada, onde: | |
150 | Controle de Notas Fiscais por Séries | LLLLLLQBR | 0000999999 | Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através da importação de quebra de mercadorias pelo recebimento, onde: | |
199 | Entrada de Notas Fiscais | ENTTRFCD | 1 - 999 | Controla a manutenção de notas via portaria, onde ao efetuar o recebimento com portaria – depósito. Ao selecionar a seleção por depósito e informada a nota, anteriormente importado, via dobra automática. O sistema busca a seção e valor da nota. | |
200 | LIMITE_RET | 1.Valor Limite para retenções. | Informa o valor do limite de retenções no pagamento. | ||
200 | Valor máximo liberação RCP | CTRLRCP |
| Controlar o valor máximos para liberação de notas fiscais com diferença de valores, sendo: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPETQx | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos por ETIQUETA. | |
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPKG | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "KG" | |
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPMT | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "MT" | |
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPM2 | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M2" | |
200 | TLFRKGLLLL onde LLLL é loja com 4 posições SEM dígito. | Porcentagem permitida para tolerância. | Permite determinar uma tolerância da quantidade RECEBIDA com relação à quantidade FATURADA. | ||
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPM3 | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M3" | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFVALCONT | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor contábil, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFBASECAL | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor da base de cálculo, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFICMS | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de ICMS, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFICMF | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de ICMS fonte (ICMS retido), onde: | |
200 | DIFIVA | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de IVA, onde: | ||
200 | DIFIVAF | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de IVA fonte (IVA retido), onde: | ||
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFIPI | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de IPI, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFERITEM | 1- 9999999999 | Controlar o rateio manual até zerar a diferença, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFLIVRO | 1- 9999999999 | Inibir a emissão de valores de arredondamento na coluna de "outros" do Livro | |
200 | Valor máximo liberação RCP | CTRLRECAL | 1- 9999999999 | Controlar o valor máximo de divergências entre o valor calculado pelo sistema e o valor da nota fiscal onde: | |
Obs.: Caso sejam cadastrados os acessos: RATEIAITEM (Parâmetro 003), DIFVALCONT, DIFBASECAL, DIFICMS, DIFICMF, DIFIPI e DIFERITEM, o Conteúdo do acesso "CTRLRCP" deverá ser zerado. | |||||
200 | Valor máximo liberação RCP | VALCONTFIS |
| Determinar quais os Limites (Inferior/ Superior) para alteração do Valor Contábil no Fiscal | |
200 | Versão 5681 | DCUSPEDINF | Percentual de tolerância para diferença entre custo do pedido e custo da nota fiscal. | Para liberação quando da apresentação do erro 37 na crítica do recebimento (VERSÃO 5681). | |
200 | Tolerância frete | DIFVALFRT | % de diferença de valor de ICMS | ||
200 | Tolerância frete | DIFVALFRET | % de diferença de valor contábil |
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