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Campo:

Descrição:

Cadastros (Datasul para GFE)

Assinalar os cadastro do Datasul a serem integrados ao Gestão de Fretes Embarcador. As opções disponíveis são:

  • Grupos de Clientes

  • Clientes e Fornecedores

  • Contatos

  • Cidades

  • Embalagens (Unitizadores)

  • Centros de Custo

  • Contas Contábeis

  • Tipos Carga (Tipos Veículo)

Processos (Datasul para GFE)

Assinalar os processos do Datasul a serem integrados ao Gestão de Fretes Embarcador. As opções disponíveis são:

  • Notas Fiscais de Saída

  • Embarques (Romaneios)

  • Notas Fiscais de Entrada 

  • Contratos

Simulação de Frete

Assinalar as informações a serem consideradas para simulação de frete. As opções disponíveis são:

  • Pedidos de Venda

  • Notas Fiscais de Saída

  • Ordem de Compra

  • Pedido de Compra

  • Notas Fiscais de Entrada

Processos (GFE para Datasul)

Assinalar os processos do Gestão de Fretes Embarcador a serem integrados ao Datasul. As opções disponíveis são:

  • Títulos Provisórios (Pré-faturas)

  • Títulos a Pagar (Faturas)

  • Títulos a Pagar (Contratos)

  • Docto Fiscal (Docto Frete)

  • Notas de Rateio (Docto Frete)

  • Notas de Rateio (Contratos)

  • Movto Prest Serv (Contratos)

  • Aprov. Negoc. Frete (MLA)
  • Aprov. Docto. Frete (MLA)
  • Aprov. Fatura Frete (MLA)
  • Negociação de Frete (Consulta)

...

Campo:

Descrição:

Funcionalidades

Assinalar as funcionalidades da integração com o Gestão de Frete Embarcador a serem utilizadas no módulo Recebimento do Datasul. As opções disponíveis são:

  • Controlar Modalidade de Frete (Pedido x NF).

  • Admitir múltiplos Redespachantes na NF.

  • Permitir alterar Transportador da Simulação na NF.

  • Permitir Alterar Simulação de Frete na NF.

Peso Bruto, Peso Cubado, Volume

Selecionar a opção que determina qual os valores de peso e volume devem ser considerados. As opções disponíveis são:

  • Dos Itens da NF.

  • Dos Totais da NF, para essa opção, deve ser definido o critério de rateio a ser utilizado.

Critério de rateio

Selecionar a opção que determina o critério de rateio, considerando os totais da nota fiscal. As opções disponíveis são:

  • Peso Líquido.

  • Quantidade.

  • Valor.

Ação Eliminação

Selecionar a opção que determina qual o tratamento que o sistema deve executar quando solicitado, no módulo de Recebimento do Datasul, uma eliminação de uma Nota Fiscal de Rateio originada a partir de um Documento de Fretes ou de um Contrato com Autônomo do Gestão de Frete Embarcador. As opções disponíveis são:

  • Nenhuma, determina que a eliminação da Nota Fiscal de Rateio pode ser efetuada normalmente e nenhuma solicitação deve enviada ao respectivo Documento de Fretes ou Contrato no Gestão de Frete Embarcador.

  • Impedir, determina que a eliminação da Nota Fiscal de Rateio de Frete deve ser bloqueada, impedindo o usuário de efetuar a eliminação.

  • Integrar, determina que a eliminação da Nota Fiscal pode ser efetuada normalmente. Nesse caso, é enviado ao Gestão de Frete Embarcador a informação para que a situação do Documento de frete ou Contrato com Autônomo passe para Pendente Desatualização.

Condição Integração

Selecionar a opção que determina a condição de sucesso na integração de dados fiscais do SIGAGFE com o Datasul. As opções disponíveis são:

  • Criação Documento: criação do Documento de Entrada com sucesso no Recebimento;

  • Atualização Documento: criação e atualização do Documento de Entrada com sucesso no Recebimento;

  • Integração Documento com OF: criação e atualização do Documento de Entrada com sucesso no Recebimento. E integração do Documento de Entrada com sucesso no Obrigações Fiscais. E integração com o Contas a Pagar, quando gerar Duplicatas por CT-e.

Parâmetros de Integração - Pasta Fiscal

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Campo:

Descrição:

Espécie Título  Pré-fatura

Inserir a a espécie a ser considerada para a integração de pré-faturas com o financeiro.

Nota
titleNota:

Para pré-faturas, a espécie informada deve ser do tipo Provisão.

Espécie Título Fatura

Inserir a a espécie a ser considerada para a integração de faturas com o financeiro.

Cod Imp ICMS Retido

Inserir o código do ICMS Retido para os documentos de integração com o financeiro.

Cod Imp ISS Retido

Inserir o código do ISS Retido para os documentos de integração com o financeiro.

Espécie Título Contrato

Inserir a espécie a ser considerada para a integração de contratos com o financeiro.

Cod Imp ISS

Inserir o código do ISS para os documentos de integração com o financeiro.

Cod Imp IRRF

Inserir o código do IRRF para os documentos de integração com o financeiro.

Cod Imp INSS Embarcador

Inserir o código do INSS para integração de documentos de embarcadores com o financeiro.

Cod Imp INSS Autônomo

Inserir o código do INSS para integração de documentos de autônomos com o financeiro.

Cód Imp SEST/SENAT

Inserir o código do SEST/SENAT para os documentos de integração com o financeiro.

Ação Eliminação

Selecionar a opção que determina qual o tratamento que o sistema deve executar quando solicitado, no módulo de Contas a Receber, uma eliminação de um Título originado a partir de um Documento de Fretes do Gestão de Frete Embarcador. As opções disponíveis são:

  • Nenhuma, determina que a eliminação do documento fiscal pode ser efetuada normalmente e nenhuma solicitação deve enviada ao respectivo Documento de Fretes no Gestão de Frete Embarcador.

  • Impedir, determina que a eliminação do documento fiscal deve ser bloqueado, impedindo o usuário de efetuar a eliminação.

  • Integrar, determina que a eliminação do documento fiscal pode ser efetuada normalmente. Nesse caso, é enviado ao Gestão de Frete Embarcador a informação para que a situação do Documento de Frete passe para Pendente Desatualização.

APPCs Integrar Data de Integração

Quando acionado, é apresentada a tela APPCs de Integração (CD0098A), na qual visualizar os programas de integração que são vinculados aos gatilhos de dicionário ou à interface do Datasul 11

Pagamento

Permitir realizar a integração da data de liquidação do título do contas a pagar com a SIGAGFE.

Integração de Duplicata por CT-ePermitir que ao integrar o Documento de Entrada no recebimento, sejam geradas as duplicatas e integradas com o Contas a Pagar.

APPCs de Integração (CD0089A) - Pasta APPCs

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