Histórico da Página
DIEF Ceará - Texto - OBF1315
INSTRUÇÃO NORMATIVA 21 SEFAZ, DE 10-6-2011
(DO-CE DE 1-7-2011)
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http://www.coad.com.br/files/trib/html/pesquisa/ce/em108864.htm
Visão Geral do Programa
Gerar arquivos para a DIEF (Declaração de Informações Econômico – Fiscais) para o estado do Ceará.
DIEF Ceará - Texto
Objetivo da tela: | Permitir gerar os arquivos para a DIEF para o estado do Ceará. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Contribuinte | Código da empresa contribuinte para a qual será gerada a DIEF. | |||||
Empresa estabelecimento | Código da empresa estabelecimento para a qual será gerada a DIEF. | |||||
Contabilista | Código identificador do contador responsável pelas informações da DIEF. | |||||
Número endereço contabilista | Número do endereço do contabilista. | |||||
Complemento endereço contabilista | Complemento do endereço do contabilista. | |||||
Fax contabilista | Número do fax do contabilista para contato. | |||||
Município contabilista | Código do município do contabilista. Informar de acordo com a Tabela do IBGE. | |||||
Email contabilista | Endereço de correio eletrônico do contabilista. | |||||
Período | Período inicial e final a que se refere as informações declaradas. | |||||
Regime recolhimento | Código do regime de recolhimento do estabelecimento. Informar conforme Tabela Regime de Recolhimento (Tabela 04). 01 - Normal 02 - EPP 03 - Microempresa 04 - Microempresa Social 05 - Regime especial 06 - Regime outros | |||||
Finalidade | Código da finalidade das informações. Informar conforme Tabela Finalidades (Tabela 03). 01 - Normal (inclusão) 02 - Retificação | |||||
Motivo declaração | Código do motivo de declaração da DIEF. Informar conforme Tabela Motivo Declaração da DIEF (Tabela 02). 01 - Mensal 02 - Anual 03 - Baixa cadastral 04 - Alteração de regime de recolhimento 05 - Alteração de endereço 06 - Alteração de sistemática de tributação 07 - Fiscalização 09 - Estoque final do Exercício 10 - Estoque na Baixa Cadastral | |||||
Substituto operações saída? | Indica se é ou não estabelecimento substituto nas operações de saída.
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Contribuinte PROVIN-FDI? | Indica se o estabelecimento é ou não contribuinte do PROVIN-FDI.
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Vencimento FDI | Data de vencimento FDI do ICMS. Informar conforme contrato mutuo ou termo de acordo. | |||||
Percentual FDI | Valor percentual FDI. Informar conforme contrato mutuo ou termo de acordo. | |||||
Transmissor responsável | Código do transmissor responsável pelas informações, conforme cadastramento de transmissores no SefazNET.
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Contribuinte IPI? | Indica se o estabelecimento é ou não contribuinte do IPI. | |||||
Email contribuinte | Endereço de correio eletrônico do estabelecimento. | |||||
Regime recolhimento | Identificador do recolhimento. Se o recolhimento for em favor do Ceará, preencher com "E"; se for em favor de outros estados, preencher com "S". E - Recolhimento em favor do estado do Ceará S - Recolhimento em favor de outros estados | |||||
Banco arrecadador | Número do banco arrecadador. | |||||
Agência arrecadadora | Número da agência arrecadadora. | |||||
Dígito agência | Número do dígito da agência arrecadadora. | |||||
Autenticação mecânica | Número da autenticação mecânica do banco. | |||||
Receita GRNE | Código da receita. Informar conforme Tabela Receitas da GNRE (Tabela 19). 100013 - ICMS Comunicação 100021 - ICMS Energia Elétrica 100030 - ICMS Transporte 100048 - ICMS Substituição Tributária por apuração 100056 - ICMS Importação 100064 - ICMS Autuação Fiscal 100072 - Parcelamento 100099 - ICMS Substituição por operação 150010 - Dívida Ativa 500011 - Multa p/ Infração e Obrigação Acessória 600016 - Taxa | |||||
Data vencimento | Data de vencimento do Guia Nacional de Recolhimento Estadual (GNRE). | |||||
Valor atualização | Valor da atualização monetária. | |||||
Valor juros | Valor dos juros. | |||||
Valor multa | Valor da multa. | |||||
Item especial | Código genérico do item. Este código será assumido para as notas fiscais onde o código do item estiver nulo ou branco e esta informação será impressa no registro ITE. É necessário que este item exista no Cadastro de Itens, pois para gerar o registro PRD, as informações são selecionadas deste cadastro. |
Campos da opção "cadastro_Lex"
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar as informações para o registro LEX - Lançamento Extemporâneo. |
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Campo: | Descrição: |
Mês/ano | Período de referência para cadastrar as informações de Lançamento Extemporâneo. |
Valor operação | Valor da operação. |
Campos da opção "cadastro_Ocr"
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar as informações para o registro OCR. |
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Campo: | Descrição: |
Data referência | Data de referência para cadastras as informações do registro. |
Espécie crédito | Código da espécie do crédito. Informar conforme Tabela Outros Créditos (Tabela 08). 01 - Crédito Presumido 02 - Crédito Antecipado 03 - Crédito Diferencial de Alíquota 04 - Crédito Transferência de Crédito 05 - Crédito bens de Ativo Imobilizado 06 - Crédito Restituição de Indébito 07 - Crédito ICMS a Mais ou em Duplicidade 08 - Crédito ICMS Importação Diferido 09 - Crédito decorrente de Auto de Infração 11 - Estorno débito reversão de Reserva Transferência 12 - Saldo credor período anterior 13 - Alteração de regime EPP/NL 14 - Alteração de regime NL/EPP 15 - Créditos extemporâneos 16 - Saldo de ICMS Antecipado - EPP 91 - Crédito Outros 92 - Estorno Débito Outros |
Descrição outro crédito | Descrição de outro crédito. Este campo será preenchido somente se a espécie for "91" (Crédito Outros). |
Valor crédito | Valor do crédito. |
Campos da opção "cadastro_Dae"
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar as informações para o registro DAE. |
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Campo: | Descrição: |
Documento arrecadação | Número do documento de arrecadação. |
Valor recolhido | Valor recolhido. |
Campos da opção "cadastro_odB"
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar as informações para o registro ODB. |
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Campo: | Descrição: |
Espécie débito | Código da espécie do débito. Informar conforme Tabela Outros Débitos (Tabela 09). 01 - Débito Reserva Transferência de Crédito 02 - Débito Diferencial de Alíquota 03 - Débito Transferência de Crédito 04 - Débito compensação de Débitos na Dívida Ativa 06 - Estorno crédito Saídas Isentas ou não tributadas 07 - Estorno crédito bens de Ativo por Saídas não tributadas 08 - Estorno crédito Suframa 09 - Estorno de Crédito de Bens do Ativo por Baixa 10 - FECOP ICMS Normal 98 - Débito Outros 99 - Estorno crédito Outros |
Valor débito | Valor do débito. |
Campos da opção "cadastro_idA"
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar as informações para o registro IDA. |
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Campo: | Descrição: |
Inscrição dívida ativa | Número da inscrição na dívida ativa. |
Valor compensado para inscrição | Valor a ser compensado para a inscrição. |
Campos da opção "cadastro_dEd"
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar as informações para o registro DED. |
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Campo: | Descrição: |
Espécie dedução | Código da espécie da dedução. Informar conforme Tabela Deduções (Tabela 10). 01 - Dedução referente ao FDI - provin 02 - Dedução referente ao FECOP do ICMS Normal 03 - Incentivo Fiscal |
Valor dedução | Valor da dedução. |
Campos da opção "cadastro_pRi"
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar as informações para o registro PRI. |
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Campo: | Descrição: |
Município aquisição ou fornecimento | Código do município das aquisições de mercadorias ou fornecimento de mercadorias e serviços (onde ocorreu o fato gerador). |
Valor aquisição mercadoria e serviço | Valor das aquisições de mercadorias e serviços. |
Campos da opção "cadastro_Stb"
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar as informações para o registro STB. |
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Campo: | Descrição: |
Tipo ICMS-ST | Código do tipo de ICMS-ST a recolher. Informar conforme Tabela de ICMS Substituição Tributária e FECOP-ICMS-ST a Recolher (Tabela 22). 01 - ICMS-ST a recolher das entradas internas 02 - Valor do FECOP-ICMS-ST das saídas internas 03 - ICMS-ST a recolher das saídas internas 04 - Valor do FECOP-ICMS-ST das entradas interestaduais 05 - ICMS-ST a recolher das saídas interestaduais |
Valor declarado | Valor declarado. |
Campos da opção "cadastro_ref"
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar as informações para a geração do registro REF. |
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