Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre
MATXFIS.PRX Funciones de cálculo de impuestos de documentos fiscales. 
LOCXARG.PRWFunciones generales de documentos fiscales Argentina.
País:Argentina
Ticket:21803570
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21948


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error en la rutina "Generac. de Notas de Crédicto y débito (mata465n)" al generar el documento NCC a partir de una factura; dicha factura fue generada a partir de un remito que fue generado a partir de un pedido donde fueron informados descuentos en la cabecera. 

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo "Configurador" (SIGACFG), opción parámetros (Entorno >> Archivos), configurar el parámetro parámetro MV_DESCSAI con el valor 2.
  • A través de la rutina “Clientes”,(Rutina: CRMA980 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Archivos), incluir clientes.
  • En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA080 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) | Actualizaciones | Archivos) incluir TES .
  • En la rutina "Productos" (Rutina:  MATA010 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.agregar varios productos.
    • Informar el campo "Precio Venta"(B1_PRV1).
  • Por medio de la rutina "Pedidos de Venta" (Rutina:MATA410 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )  >> Actualizaciones | Pedidos) incluir un pedido de venta.

Encabezado 

    • Informar los descuentos del encabezado en los campos : Descuento 1(C5_DESC1),Descuento 2(C5_DESC2),Descuento 3(C5_DESC3),Descuento 4(C5_DESC4).
    • Informar campo "Doc Gener (C5_DOCGER)" igual a "2-Remito".

Ítems

    • Agregar productos creados anteriormente.
    • Agregar descuentos al ítem en caso de ser necesario.
  • A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock” (Rutina: MATA456 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >>Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
  • A través de la rutina “Generación de Remitos” (Rutina: MATA462AN || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> | Facturación).
    • Informar Parámetros. 

    • Seleccionar ítems del pedido.
    • Generar remito.
  • En la rutina de "Generación de Notas" (Rutina: MATA468N | Ruta: Facturación (SIGAFAT)>>Actualizaciones | Facturación)
  • Informar la generación por remito.
  • Informar parámetros. 
  • Informar punto de venta.
  • Seleccionar los remitos generados previamente.
  • Dar clic en el botón "Otras acciones | Genera Fact." 
  • En la pantalla previa donde se muestra los documentos a generar, verificar el consecutivo que sea de acuerdo a su serie.
  • Una vez verificados los consecutivos de cada serie, dar clic en el botón "OK" para generar las facturas.
  • Una vez generadas las facturas, revisar que se hayan grabado correctamente.Agregar precio de lists


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito, (Rutina: MATA465N || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Facturación), incluir Nota de Crédito e informar el encabezado y a través del botón “Otras acciones”, indicar la opción Doc. Orig.
    • Seleccionar NF incluida anteriormentegenerada anteriormente.
    • Verificar que se haya cargado correctamente los descuentos en los campos: Dsct.Item(D1_DESC) y Descuento(D1_VALDESC) así como en el campo "Descuentos(F1_DESCONT)".
    • Modificar las cantidades de los productos y el total de cada producto.
    • Verificar que los descuentos por ítem en el campo  Descuento(D1_VALDESC) debe mantener mantener los descuentos de la cabecera de pedidos de venta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Informações

...

title

...

InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!
Información
  • Al vincular facturas de salida en la nota de crédito cliente, si se cambia los campos Dsct.Item(D1_DESC) y Descuento(D1_VALDESC) , se pierden los descuentos de la cabecera del pedido de venta en caso de que la factura haya sido generada desde pedido de venta.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.


    Templatedocumentos