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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
MATA488Reembolsos1723/07/2024
LOCXEQUFunciones Genéricas de Notas Fiscales  - Ecuador17/07/2024
País:Ecuador (EQU)
Ticket:20176821
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23744

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En la función que Guarda los reembolsos en tabla AQ0 (MAT488AQ0), se realiza ajuste para que si la Factura de Venta (NF) tiene el campo ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT) con el valor 1-Si, se realice el borrado de la Cuenta Por Cobrar y se genere su respectiva Cuenta por Pagar, sin importar que no se hayan generado registros en la tabla de Detalle de Reembolsos (AQ0).

Se realiza ajuste en la función que Elimina los reembolsos en tabla AQ0 y la cuenta por pagar(SE2) cuando se elimina la factura (MAT488DEL), para que se realice el proceso con que el campo ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT) tenga el valor 1-Si.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO)
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23744.
    • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. DATOS GENERALES.
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
  4. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes, y configurar un Cliente que será utilizado para la generación de la Factura.
  5. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos, y configurar un o varios Productos que serán utilizaron para la generación de la Factura.
  6. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, y configurar un Tipo de Salida que será utilizado para la generación de la Factura.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta (NF).
  3. En el encabezado informar:
    • Código de Cliente y Tienda.
    • ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT con el valor S-Si.
    • Tip. Comp.? (F2_TCOMP) con un valor diferente de 41.
    • Tipo de reembolso (F2_TPDOC) con el valor 01 - Reembolso.
  4. En el detalle informar:
    • El o los Productos y el Tipo de Salida.

  5. Realizar el guardado de la Factura de Venta.

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