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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre
MATN410.prwConsulta Funciones complementarias de controle atualización de devolución pedidos de tercerosventa.
País:México
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20288

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En la rutina MATN410 se incluye la rutina COMA222 para realizar las mismas consideraciones que la rutina MATA101N en la selección de anticipos desde una factura de entrada. 

Actualización: Se incluye la propiedad en lugar de la rutina COMA222, para más detalle se puede consultar los 05. ASUNTOS RELACIONADOS.  


Totvs custom tabs box
tabsConf. previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios adaptando la información según sean sus necesidades.
  2. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada, la TES debe contener los impuestos deseados.
  3. En la rutina de Modalidades (FINA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener modalidades registradas.
  4. En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener configurada una condición de pago.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar un anticipo.
  2. En la rutina Orden de Pago (FINA085a) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por pagar) registrar una Op con el anticipo.
  3. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura:
    1. Informar los datos de la factura.
    2. "Otras acciones | Anticipos"
    3. Seleccionar el anticipo.
    4. Confirmar el documento.

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