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THREAD ERROR ([24128], magdalena.lopez, JSVYK132021)   17/11/2023 10:42:47
array out of bounds ( 100 of 99 )  on M486XMLIMP(M486XFUN.PRW) 03/11/2023 14:35:51 line : 868

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones genéricas de FE de país Perú (M486XFUN):

Se realiza ajuste para utilizar el contador de ítems de detalle del documento para informar el  nodo cbc:ID por ítem.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Transmisión de NF, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21509.
  3. Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la secciónDatos Generales 01. DATOS GENERALES.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
    • Configurar el o los Productos para el Pedido de Venta.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
    • Configurar el Cliente para el Pedido de Venta.
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Configurar un Tipo de Salida (TES), con los impuestos a calcular para los ítems del Pedido de Venta.
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
  8. Incluir dos o varios Pedidos de Venta.

    Informações
    titleImportante

    La suma del número de ítems debe ser mayor a 99, y de ser necesario, se debe hacer la liberación del de stock.

  9. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
    • Generar una Factura de Venta (NF), a partir de los Pedidos de Venta generados previamente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
  2. Indicar los parámetros requeridos para filtrar y mostrar la Factura de Venta (NF) creada en los Pre-requisitos.
  3. Ir a la opción Transmitir
  4. Capturar los parámetros requeridos y confirmar el proceso de transmisión.
  5. Validar que no se presente error.log, que se realice el timbrado exitoso y que en el XML se muestren más de 99 ítem y que correspondan a los de la Factura de Venta (NF).

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