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Genera

Permite generar las facturas de entradas a partir de la información registrada en la opción de Pedimento 

Las acciones a realizar pueden ser de 4 tipos, ya que puede haber pedimentos que van a depósito fiscal, pedimentos que son una extracción del depósito fiscal, importación definitiva con extracciones por factura, y de importación definitiva sin extracciones por factura.

Para identificar los pedimentos que van a deposito fiscal, se identifica si el código del pedimento a procesar , está contenido en el parámetro MV_MXDEPFI.
Para identificar los pedimentos de extracción del depósito fiscal, se identifica si el código del pedimento a procesar, está contenido en el parámetro MV_MXEXTRA. los documentos en Compras y afecta los costos de la mercancía:

  • Facturas de entrada de mercancía
  • Factura de entrada por gastos
  • Facturas de entrada por fletes
  • Factura de impuestos
  • Traspaso entre almacenes
  • Movimientos internos de Almacén
  • Afectación del costo de la mercancía


Informações
titleImportante

Existen otros pedimentos que son de rectificaciónse identifica si el código del pedimento a procesar , está contenido en el parámetro MV_MXRECTI.

Para este tipo de pedimentos no permitirá pasar por todo el proceso mencionado en el punto anterior, esta limitado a sólo generar una nota de débito o de crédito, según sea el caso, por la diferencia de importes entre el pedimento origen y el pedimento de rectificación.

El alcance de pedimentos de Rectificación es limitado, a solo modificar importes o cantidades de las facturas ya existente. Si se registra un nuevo documento, u otro tipo de información, este no será considerado en este proceso.

En todos los casos, sólo Solo permite generar documentos en pedimentos en estado color verde.

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  1. Ingrese a la opción Actualizaciones>Importaciones>Pedimentos.
  2. Seleccione el pedimento con estado color  verde.
  3. Seleccione Otras acciones y de clic en Generar Documentos.
  4. Responda a la confirmación

Nota: Debe tener configurados los tipos de moneda de las facturas de entrada, igual en el pedimento, verificando los parámetro MV_MOEDA1, MV_MOEDA2, MV_MOEDA3, MV_MOEDA4.

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Vea También

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