01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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Función: | Rutina(s) | Nombre Técnico |
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M100IVA | Cálculo de IVA - Entrada. | M100IVAI | Cálculo de IVA Incluido - Entrada. | SIGACUS | Funciones genéricas para | LOCXNF | Notas Fiscales. | LOCXNF2 | Cálculos de Valores para Notas Fiscales. | LOCXNF | Notas Fiscales. | LOCXFUNA | Funciones Genéricas para Generación de Comprobantes Fiscales. |
Rutina(s) involucrada(s) | Nombre Técnico |
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MATXFIS | Funciones genéricas de Documentos Fiscales. | IMPXFIS | Funciones genéricas para Libros | LOCXNF | Notas Fiscales. | LOCXNF2M100LIVR | Cálculos Generación de Valores para Notas Libros Fiscales - Entrada. |
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Ticket: | 6685024 |
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Issue: | DMINA-7327 |
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Pacote: | 006607- DMINA-7327 - Gatillos - Nota de Crédito Cliente |
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Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Notas de Crédito de Clientes (MATA465N), al vincular una Factura de Venta por que incluye descuentos, mediante la opción "F"Doc Orig", se observa que el "Valor Bruto" del documento es incorrecto. También se observa que no se realiza correctamente el prorrateo de los valores correspondientes al Precio unitario y Total de los ítems, cuando se modifica el porcentaje del descuento.
03. SOLUCIÓN
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Se modifican las rutinas M100LIVR, M100IVA, M100IVAI, IMPXFIS y SIGACUS, para que se realice correctamente lo siguiente:
- Al vincular una Factura de Venta con descuentos utilizando la opción "Facturas" o "Ítems", el Valor Bruto debe corresponder a la suma de la Base de los impuestos más el Valor de los Impuesto.
- Se corrige en la pestaña Libros Fiscales, el Valor Contable, ya que era diferentes al Valor Bruto del documento.
- Se agrega un gatillo para el campo D1_DESC, el cual realiza el prorrateo correcto en los campos Valor Unitario y Total, cuando es modificado el porcentaje del descuento.
Pasos para validar la solución:
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- Configurar el parámetro MV_DESCSAI con el valor "1".
- Realizar las modificaciones mencionadas en la sección "04. Diccionario de Datos".
- Crear Factura de Venta que incluya descuentos.
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- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e ir a la opción "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito" (MATA465N).
- Informar los parámetros:
- ¿Formulario propio? = Si
- ¿Tipo de Factura? = Abono
- Dar clic en el botón "+ Incluir".
- Informar los campos obligatorios del encabezado.
- Vincular documento a compensar:
- Dar clic en la opción "Doc Orig", ubicada en "Otras acciones".
- En la ventana mostrada, seleccionar la opción "Facturas".
- Seleccionar el documento a vincular, dando doble clic.
- Dar clic en el botón "Grabar", para vincular el documento
- Validar que los valores mostrados en la sección ítems y rodapié, coincidan con los valores de la Factura de Venta vinculada.
- Modificar el porcentaje del descuento en el campo (D1_DESC) a uno de los ítems.
- Validar que los valores mostrados en la sección ítems y rodapié, sean los correctos.
- Grabar el documento.
- Confirmar Seleccionar el documento en el "browse, que el documento ha sido creado correctamente" de la rutina y dar clic en "Visualizar".
- Validar que los valores mostrados en la sección ítems y rodapié, sean iguales a los valores mostrados antes de grabar el documento.
04. Diccionario de Datos
Realizar las siguientes configuraciones en los Disparadores (SX7) del campo D1_DESC, mediante el Configurador (SIGACFG):
- Agregar la siguiente función a la condición (X7_CONDIC) del disparador 001:
- Modificar Secuencia (X7_SEQUENC) del disparador 002 a 003.
- Agregar disparador, como se muestra continuación:
Campo | D1_DESC |
Secuencia | 002 |
Cnt. Dominio | D1_VALDESC |
Tipo | 1 - Primario |
Regla | M->D1_VALDESC := NoRound((M->D1_TOTAL+M->D1_VALDESC)*M->D1_DESC/100,TamSx3("D1_VALDESC")[2]) |
Posiciona | 2 - No |
Condición | lVldDesEnt("NCC") |
Importante:
- Se recomienda realizar un respaldo del diccionario de datos previo a realizar las modificaciones antes mencionadas.