Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Painel
borderColorgray
borderWidth1
borderStyledashed
Deck of Cards
startHiddenfalse
historyfalse
idsamples
class<div>
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
label#
class<div>

Cerquilha

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
defaulttrue
id2
labelA
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_ACC_ACE

Parâmetro lógico que define se o Financiamento passará de ACC para ACE.

T

MV_ANT_EXPIdentifica qual data será considerada para verificação da Anterioridade (Drawback). 1-Data da NF; 2-Data de Embarque                                1

MV_AVG0001

Próxima seqüência do arquivo a ser gerado para o Siscomex.

1

MV_AVG0002

Diretório de gravação dos Txts Siscomex.

C:\EEC-SISC\ORISISC\

MV_AVG0003

Diretório de retorno dos Txts Siscomex.

\HISSISC\

MV_AVG0004

Conferência de pesos líquido e bruto na gravação do embarque.

F

MV_AVG0005

Desativar gravação de embalagens (EEO) do Embarque.

T

MV_AVG0006

Identificar o último número sequencial utilizado no memorando de exportação.

000001

MV_AVG0007

Indica o diretório raiz do Microsiga Protheus® (ex:\\SERVER\COMP\AP5\).


MV_AVG0008

Permite inclusão de Embarque sem itens.

F

MV_AVG0009

Habilita o campo de digitação de peso bruto total por item.

F

MV_AVG0010

Se True e o MV_AVG0005 = True também, calcula o valor da cubagem baseado nas embalagens do processo.

T

MV_AVG0011

Periodicidade padrão para geracão de RE relacionado aos dias da condição de pagamento para todos os processos enviados ao Siscomex.

-1

MV_AVG0012

Agrupamento padrão para geração do RE. Se o conteúdo for diferente de "N" o usuário não escolhe a opção de agrupamento.

N

MV_AVG0013

Indica contas de débito automático para a solicitação de numerário para as Código das despesas de II, IPI, ICMS e ou Taxa Siscomex no pagas na modalidade débito automático, utilizado para envio de e-mail da solicitação de numerário.


MV_AVG0014

Indica se o envio de e-mail esta habilitado (EXP)  para para as funcionalidades do sistema de exportaçãomódulo SIGAEEC.

T

MV_AVG0015

Utilizado na Solicitação de numerário, indica o e-mail do depto de tesouraria (Export).


MV_AVG0016

Utilizado na Solicitação de numerário, indica o e-mail do depto de Contas a Pagar (Export).


MV_AVG0017

Indica se na integração com o faturamento o campo C6_PRECO indica o preço FOB, se não atraves do rdmake EECFAT.PRW pode-se mudar o  conteúdo de tal campo.

S

MV_AVG0018

Indica o caminho para geração do arquivo texto de integração IN86.


MV_AVG0019

Indica o código de modelo do documento p/ Integração IN86  padrão.


MV_AVG0020

Habilita tela de edição de anexos de RE no momento da geração.

F

MV_AVG0021

Indica qual o rateio do Frete (1=Peso Liquido, 2=Peso Bruto, 3=Preco FOB) na gravação do campo de preço no Incoterm em processo de exportacao ou embarque.

3

MV_AVG0022

Composição de embalagens no cadastro de Produtos para o packing list ser emitido com estrutura de produtos (produto pai X componentes).

F

MV_AVG0023

Indica para processos de OFF- SHORE o código da Filial Brasil.


MV_AVG0024

Indica para processos de OFF- SHORE o código da Filial Exterior.


MV_AVG0025

Sequência do arquivo de RV p/ Siscomex.

000001

MV_AVG0026

Sequência do arquivo de DDE p/ Siscomex.

000001

MV_AVG0027

Sequência do arquivo de DSE para o Siscomex.

000001

MV_AVG0028

Habilitar opção para alterar o nº do pedido, para renumeração de pedidos já criados anteriormente.

F

MV_AVG0029

Indica se são utilizados processos de Commodities.

F

MV_AVG0030

Código da Unidade de Medida para Tonelada utilizado para processos de commodities.


MV_AVG0031

Código da Unidade de Medida para Quilograma utilizado para processos de commodities.


MV_AVG0032

Código da Unidade de Medida para Libras utilizado para processos de commodities.


MV_AVG0033

Indica se a tela de digitação dos certificados tem mais de 3 linhas de digitação.

F

MV_AVG0034

Código Unidade de Medida em Lotes utilizado para processos de commodities.


MV_AVG0035

Código do Idioma em Português.

PORT.

MV_AVG0036

CPF/CGC Representante Legal (Siscomex).


MV_AVG0037

Código do Idioma em Inglês.

INGLES

MV_AVG0038

Define se a integração de notas fiscais no embarque possui itens.

T

MV_AVG0039

Pagamento antecipado (Exportação).

T

MV_AVG0040

Determina se no C.O. Aladi tem 4 linhas de OBS.

F

MV_AVG0041

Controle de Lotes (não usa conceito de lote TOTVS®).

F

MV_AVG0042

Se .T. gera os arquivos de histórico no Top.

T

MV_AVG0043

Não mostrar a mensagem de confirmação de fixar preço no exterior quando fixar no Brasil.

F

MV_AVG0044

Não mostrar a mensagem de exclusão de processo quando excluir no Brasil.

F

MV_AVG0045

Utilizar IW_Multiline na tela de despesas (Embarque/Processo).

F

MV_AVG0046

Permitir estorno de parcela de cambio com variação.

F

MV_AVG0047

Filtro de doctos pelo idioma do pais no cadastro de paises / clientes.

T

MV_AVG0048

Diretório de gravação dos TXT's contendo informações da Receita Federal IN SRF 315.

C:\

MV_AVG0049

Gerar RE por Ato Concessório?

F

MV_AVG0050

Exibe tela para definir a impressão de capitulo e sub-capitulo para os certificados.

F

MV_AVG0051

Formato do arquivo para envio de e-mail nos relatórios do AVGCRW32 (Crystal).

PDF

MV_AVG0052

Nao efetua a conferencia do total do pedido com o total do faturamento.

F

MV_AVG0053

Diretório de gravação dos temporários para visualização de RPT's.


MV_AVG0054

Habilita botão para digitação do Nro. RE/SD/Ato Concessório.

F

MV_AVG0055

Valor de tolerância para conversão das NFs em R$ para a moeda do processo.

999

MV_AVG0056

Habilita rotina de ordenação decrescente de processos.

T

MV_AVG0057

Habilita a aprovação de credito automático no EASY.

F

MV_AVG0058

Habilita a gravacao da data de embarque efetiva do SISCOMEX.

F

MV_AVG0059

Recalcular totais na gravação dos itens.

T

MV_AVG0060

Inicializar campos na tela de inclusão de itens do Pedido de Exportação (T/F).

T

MV_AVG0061

Nro. Pedido especial para R.V. sem vinculação.


MV_AVG0062

Unidade de Medida da Bolsa (NY) - cents US$/LB


MV_AVG0063

Calculo do Pes.Bruto Total (do item) Qtde*Peso Br. Unit.

F

MV_AVG0064

Configura qual rotina sera executada na integração com o Faturamento (EECFAT/EECFAT2).

EECFAT2

MV_AVG0065

Habilitar/Desabilitar Validação das Unidades de Medida na Geração de RE/DSE.

T

MV_AVG0066

Valor que define a multiplicidade das embalagens.

0.6

MV_AVG0067

Geração de embarque para pedido(s) não faturado.

F

MV_AVG0068

Configuração para pesquisa na tab.preco "1"-Cadastro de Produto; "2"-Tab.Preco; "3"-Ambos.

3

MV_AVG0069

Habilita o envio de e-mail para o resp. do processo, na integração da NF, quando encontrar diferenças entre a NF e o Embarque.

T

MV_AVG0070

Código Alternativo para o pais, a ser utilizado na função TabPreco() para apuração do preço do produto.


MV_AVG0071

Valor do Time-out em minutos integração Crystal (AVCRW32).

5

MV_AVG0072

Habilitar/Desabilitar Historico de Pre-Calculo.

T

MV_AVG0073

Parâmetro que indica os campos do SC5 que não devem ser enviados na integração com faturamento.


MV_AVG0074

Parâmetro que indica os campos do SC6 que não devem ser enviados na integração com faturamento.

C6_LOTECTL, C6_NUMLOTE, C6_DTVALID

MV_AVG0075

Percentual de divergência entre as quantidades informadas na NF e nos itens do embarque.

0

MV_AVG0076

Habilita/Desabilita a msg de confirmação para impressão do custo por item. (Rotina de Pre-Calculo).

T

MV_AVG0077

Habilita/Desabilita os tratamentos de comissão com mais de um agente por item.

F

MV_AVG0078

C.O. Aladi - Bahia - Imprime Descrição da Família?

F

MV_AVG0079

Habilita/Desabilita a replicação de dados nas filiais de off-shore.

F

MV_AVG0080

Carrega os campos já marcados na tela de replicação de dados nas filiais de off-shore.

F

MV_AVG0081

Habilita os tratamentos de alteração de valores após o Embarque.

T

MV_AVG0082

Define o campo do EEC que será considerado como Previsão de Embarque para efeitos de validação.

EEC_ETD

MV_AVG0083

Habilita os tratamentos de Multi Off-Shore.

F

MV_AVG0084

Despesas internacionais que poderão ser incluídas após o embarque, separadas por '/', com base nos campos do EEC.


MV_AVG0085

Se estiver ligado (T), não inclui o desconto na formação de preço dos itens, apenas no total do processo.

F

MV_AVG0086

Define se o valor de comissão percentual será calculado sobre o FOB descontado (FOB - desconto). Se estiver desligado, calcula apenas sobre o FOB(Padrão).

F

MV_AVG0087

Sequência de eventos das parcelas de Câmbio que não devem ser geradas, separados por "/".


MV_AVG0088

Atribuir, automaticamente, o percentual de comissão e o agente de comissão ao incluir um item do processo de exportação.

T

MV_AVG0089

Limpar o conteudo do campo numero SD(EE9_NRSD), de acordo com a RE, ao atualizar os dados com o retorno da averbacao.

F

MV_AVG0090

Define se o sistema bloqueia a edição de um pedido que já tenha todas as suas quantidades embarcadas.

T

MV_AVG0091

Define o emulador de terminal utilizado para acessar o SISCOMEX. "1"-IWW; "2"-Packet.


MV_AVG0092

No cálculo de preços no Pedido e Embarque, define se no rateio das despesas pelos itens haverá acerto ao final se houver sobra.

T

MV_AVG0093

Habilita a manutenção das NF's na preparação da DDE através da grade de apresentação.

F

MV_AVG0094

Habilita o bloqueio de campos no pedido/itens e itens do embarque quando o pedido for originario da integração.

F

MV_AVG0095

Diretório de gravação dos TXT's contendo informações da Receita Federal Registro 85.

C:\

MV_AVG0096

Habilita tratamento de várias Cartas de Crédito por Processo.

F

MV_AVG0097

Se T, não permite que dois usuários façam uma mesma integração ao mesmo tempo.

T

MV_AVG0098

Armazena o ultimo diretorio e arquivo especificado pelo usuário na geração do arquivo txt da rotina EECREG85

C:\Registro85.txt

MV_AVG0099

Habilita o tratamento de controle de produtos na Carta de Crédito.

T

MV_AVG0100

Habilita a impressão da descrição dos itens ao lado da Naladi/SH no Certificado de Origem

F

MV_AVG0101

Habilita mensagem quando não são geradas parcelas de cambio devido a condição de pagamento possuir um adiantamento

T

MV_AVG0102

Habilita verficacao do valor total da nota fiscal na integracao de notas fiscais de saida.

T

MV_AVG0103

Habilita a rotina de RV 1:1.

T

MV_AVG0104

RIEX - Diretório para geração de arquivo XML

C:\

MV_AVG0105

Código do produto padrão para a NFC de Câmbio.


MV_AVG0106

TES padrão para a NFC de Cambio.


MV_AVG0107

Clasificação Fiscal padrão para a NFC de Câmbio.


MV_AVG0108

Valor de tolerância para divergencia entre o valor total na moeda dos itens e o valor total na moeda da capa da NF.

0

MV_AVG0109

Define o número de casas decimais para arredondamento do preço unitário dos itens no pedido/embarque.

4

MV_AVG0110

Define o número de casas decimais para arredondamento do preço total dos itens no pedido/embarque.

2

MV_AVG0111

Fórmula a ser usada no faturamento quando o processo de commodities (MV_AVG0029) estiver ativo


MV_AVG0112

Próximo código livre para inclusão de OIC´s.

1

MV_AVG0113

Grupo de usuarios pertencentes a setores Taticos e/ou estratégicos (Supervisão/Gerência), que terão acessos diferenciados. Ex.: maior prorrogação do RV.

Administradores

MV_AVG0114

Habilitar(T)/Desabilitar(F) Adequações do sistema ao exportador de café.

F

MV_AVG0115

Código da Unidade de Medida para Sacas 50kg.

S5

MV_AVG0116

Código da Unidade de Medida para Sacas 60kg.

S6

MV_AVG0117

Define a safra atual, utilizada na criação de OICs.


MV_AVG0118

Habilita o envio do(s) enquadramento(s) para itens de Drawback.

F

MV_AVG0119

Habilita o Desconto por Itens.

F

MV_AVG0120

Código da Empresa Exportadora de café utilizado na numeração do OIC.


MV_AVG0121

Define o valor máximo em US$ do pedido de exportação para geração da Declaração Simplificada de Exportação (DSE).

20000

MV_AVG0122

Nome do grupo de usuários que podem prorrogar o prazo dos RE's consignados mais de uma vez.


MV_AVG0123

Habilta o Wizard de R.E.

F

MV_AVG0124

Porcentagem usada no cálculo do Seguro.

10

MV_AVG0125

Define se o sistema utiliza os tratamentos de Carta de Crédito por item.

F

MV_AVG0126

Controle de numeração para FFC.

0000001

MV_AVG0127

Define se o campo quantidade de mercadoria do fabricante(24e), enviado ao siscomex(RE), será na unid. comerc. Ou na unid. da NCM.

F

MV_AVG0128

Define o limite de dias que a data liquidação do contrato pode ser maior que a data de vencimento nas parcelas de câmbio.

10

MV_AVG0129

Define o limite de dias que a data liquidação do contrato pode ser maior que a data de entrega dos documentos nas parcelas de câmbio.

10

MV_AVG0130

Define se sera habilitado o botao de comparacao de Notas fiscais com os itens de embarque, na integracao com o modulo contabil(SigaECO).

T

MV_AVG0131

Define se a integração entre o módulo SIGAEEC e SIGAFIN está habilitada.

F

MV_AVG0132

Define se o sistema irá gerar Log do ambiente ao encontrar erro nas contratações de serviços.

F

MV_AVG0133

Define se o sistema irá gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integração SIGAEEC X SigaFin.

F

MV_AVG0134

Controla a numeração dos titulos gerados pela integração SIGAEEC X SIGAFIN.

0

MV_AVG0135

Define o diretório padrão de armazenamento dos arquivos XML utlizados pelo EasyLink.

\XML

MV_AVG0136

Desabilita/Habilita mensagem(opção) para eliminar saldo de pedidos embarcados parcialmente.

F

MV_AVG0137

Define a utilização do novo tratamento de impressão por invoice, onde é feita uma chamada de Crystal para cada invoice.

T

MV_AVG0138

Define se habilita a manutenção de Dados do Fabricante para os itens do Embarque de Exportação (T = true/verdadeiro ou F = false/falso).

T

MV_AVG0139

Define se o valor do Desconto será somado (T) ou subtraído (F) do Valor FOB no caso de Preço Fechado.

T

MV_AVG0140

Imprime o Importador (I) ou o Consignatario (C) no Registro de Exportacao.

I

MV_AVG0141

Habilita (T) o fluxo alternativo da integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAFAT.

F

MV_AVG0142

Habilita (T) a integração do módulo SIGAEEC com o sistema INTTRA.

F

MV_AVG0143

Numeração sequencial dos arquivos gerados durante a integração com o sistema INTTRA.

0

MV_AVG0144

Habilita (T) os tratamentos da nova legislação cambial.

T

MV_AVG0145

Código da natureza padrão para internação de recursos no interior.

208

MV_AVG0146

Habilita (T) a Estufagem no SIGAEEC.

F

MV_AVG0147

Endereço do servidor de arquivos do INTTRA.

ftp.cvt.inttra.com

MV_AVG0148

Usuário de acesso ao servidor do INTTRA.


MV_AVG0149

Senha de acesso ao servidor INTTRA.


MV_AVG0150

[Descontinuado] Caminho e nome do programa utilizado para manipulação de arquivos ZIP.


MV_AVG0151

Caminho e nome do programa utilizado para visualização de arquivos PDF.


MV_AVG0152

Altura do arquivo JPG gerado pela função AVPRINTE.

0

MV_AVG0153

Altura do arquivo JPG gerado pela função AVPRINTE.


MV_AVG0154

Indica se o Sistema irá sobrepor (T) a unidade de medida do item com a unidade de medida do RV na vinculação de RV.

T

MV_AVG0155

Indica se o Sistema possuirá (T) tratamentos de exportação de café e exportação regular no mesmo ambiente.

F

MV_AVG0156

Habilita (T) a fase de Pré-Container na Estufagem de Mercadorias.

F

MV_AVG0157

Descrição da estrutura Pré-Container em Estufagem de Mercadorias.

Pré-Container

MV_AVG0158

Nome do recurso que indica a estrutura Pré-Container em Estufagem de Mercadorias.

AVG_CONT

MV_AVG0159

Indica se o ambiente possui (T) tratamentos opcionais de commodities.

F

MV_AVG0160

Não permite a geração da Nota Complementar (T), caso a Nota Única já tenha sido gerada.

T

MV_AVG0161

Imprime (T) o número da Nota Fiscal na Commercial Invoice.

T

MV_AVG0169

Define se o Sistema exibirá a mensagem de liquidar saldo ao realizar alguma alteração no pedido (1=Sim; 2=Não e Elimina Resíduos; 3=Não e Não Elimina Resíduos).

1

MV_AVG0170

Habilita (T) o Controle de Alçadas no SIGAEIC.

F

MV_AVG0171

Define se a integração de RE agrupará os itens por NCM+Descrição (T=Agrupa; F=Não Agrupa <somente NCM>).

F

MV_AVG0173

Define se as despesas nacionais serão replicadas da Filial Brasil para a Filial Off-Shore.

T

MV_AVG0174

Habilita (T) as Notas Fiscais de Remessa.

T

MV_AVG0175

Diretorio onde será criado o arquivo TXT de Integração Fiscal.


MV_AVG0176

Ambiente responsável por enviar as transações (Ex: Client 100, Client 200, etc.).


MV_AVG0177

Habilita (T) ou Desabilita (F) a Alteração e Cancelamento de RE.

T

MV_AVG0180

Habilita (T) a liquidação de câmbio pós embarque para adiantamentos, conforme circular nº 3.436 de 06/02/2009 (RMCCI nº 28).

F

MV_AVG0181

Habilita (T) o Retorno de DDE via RE.

F

MV_AVG0183

Habilita (T) o cálculo alternativo do seguro previsto. Quando ativado, realizará o cálculo direto (% seguro X (total FOB + frete)).

F

MV_AVG0189

Inclusão de embarque sem cotação de moeda cadastrada.

F

MV_AVG0205

Tipo do Documento para Emb. Exportação - LOGIX

XP

MV_AVG0206

Embalagem padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única.

""

MV_AVG0207

Cond. de Pagto padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única.

""

MV_AVG0208

Via de Transp. padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única

""

MV_AVG0209

Incoterm padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única.

INI

MV_AVG0210

Centro de Custo padrão para titulo de adiantamento de exportação integrado por mensagem única.

""

MV_AVG0212

Separar Mercadorias do RE utilizar NCM. 1=Sempre separar; 2=Nunca separar; 3=Deixar o usuário decidir.

3

MV_AVG0213

Habilita alteração de títulos a Receber do módulo Financeiro permanecendo o mesmo número de título.

T

MV_AVG0214

Habilita geração de várias parcelas de títulos a receber no módulo Financeiro.

T

MV_AVGVLMP

Valor de tolerância (-/+) para o Valor da NF comparado com o Valor do Embarque.

0,25

MV_AVGVLMX

Valor máximo para alterar o valor em Reais na liquidação.

0.50

Card
defaulttrue
id3
labelB
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_BLOQUEI

Informe T para submeter todas liberações de pedido a aprovação do crédito, caso contrário informe F.

T




Card
defaulttrue
id4
labelC
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_CONTEST

Contabiliza Estorno (SIGAECO - Exportação).

T

MV_CREDCLI

Utilizado na liberação automática de crédito. Utilize "L" para controle de crédito por loja ou "C" para controle de crédito por cliente.

L

MV_CRYSTAL

Diretório de Localização dos Relatórios Crystal Reports (arquivos em formato RPT).

\CRYSTAL\




Card
defaulttrue
id5
labelD
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_DESPFOR

Desabilita/Habilita envio de e-mail para o fornecedor de despesas.

F




Card
defaulttrue
id6
labelE
class<div>
EEC00004MV_ à .EEC0005EEC010EEC0032 motivo de baixa a ser utilizado no momento da baixa dos títulos provisórios gerados na emissão da nota fiscal de exportação..T./.EEC0041Desabilita a pergunta se deseja vincular embarque a uma carta de crédito, caso não haja saldo disponível na carta de crédito.EEC0042.F.

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_EAIXSD

Informe o diretório dos XSDusados na validação.

\xsd\totvsmessage

MV_EEC_ECO

Parâmetro lógico que define se existe integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAECO.

F

MV_EEC_EDC

Parâmetro lógico que define se existe integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAEDC.

F

MV_EEC_EFF

Parâmetro lógico que define se existe integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAEFF.

F

MV_

Define o saldo a utilizar na Apropriação do Ato.

1= saldo a exp. do compromisso de exportação .

2 = saldo a exp. do insumo no AC.

 0

EEC0001Define o campo a ser utilizado como parâmetro para geração dos dados a serem enviados ao SPED 1= Data de Embarque; 2= Data de Averbação1
MV_EEC0003Define se utilizará validação para não usar mesma numeração de RE em mais de um Embarque T = Utiliza; F = Não utiliza.F.

MV_EEC0004

Define o saldo a utilizar na Apropriação do Ato.

1= saldo a exp. do compromisso de exportação .

2 = saldo a exp. do insumo no AC.

 0

MV_EEC0005

Define regra de apropriação do Ato Concessório aos itens de embarque regra de apropriação do Ato Concessório aos itens de embarque: 1,2,3 ou 4.

0

MV_EEC0006

Define qual(is) o(s) TES utilizado(s) nos itens vendidos na modalidade de Drawback.


MV_EEC0007

Define a CFOP padrão utilizada para os itens vendidos na modalidade de Drawback.

7127

MV_EEC0008Habilita a geração de títulos referente a despesas internacionais no Financeiro .T.
MV_EEC0009Mascara para o pedido de exportação integrado via Mensagem Única. #EE7_PEDIDO#
MV_EEC0010Habilita a validação do navio com o cadastro de disponibilidade de navios.  validação do navio com o cadastro de disponibilidade de navios..F.
MV_EEC011EEC0011Habilita a validação do nr. de voo / viagens, não permitindo a inclusão de um nr. não cadastrado. .F.
MV_EEC0012Define se irá enviar o Pedido de Exportação por mensagem única para outro ERP .F.
MV_EEC0013Define se irá enviar o Frete da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP .F.
MV_EEC0014Define se irá enviar o Seguro da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP .

Normal

MV_EEC0039

Possibilita informar o valor de frete já embutido no valor negociado dos itens (.T.) ou não (.F.)

F.
MV_EEC0015Define se irá enviar o Desconto da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP .F.
MV_EEC0016Define a composicao do valor de frete para envio 1=Frete Internac.+Frete Nacional.;2=Frete Internac;3=Frete Nac.;4=nãoEnvia1
MV_EEC0017Define se irá enviar o Frete do item do Pedido por mensagem única para outro ERP .F.
MV_EEC0018Define se irá enviar o Seguro do item do Pedido por mensagem única para outro ERP .F.
MV_EEC0019Define se irá enviar o Desconto do item do Pedido por mensagem única para outro ERP .F.
MV_EEC0020Define se irá enviar o valor da despesa por item somado ao valor FOB do item .F.
MV_EEC0021Define o campo ativo no sistema de onde sera extraída a informação para mensagem da NF de capa do Pedido no envio a outro ERPEE7_OBS
MV_EEC0022Define o campo ativo no sistema de onde sera extraída a informação para mensagem da NF de item do Pedido no envio a outro ERPEE8_PART_N
MV_EEC0023Habilita a opção de alterar um Pedido de Venda integrado através do SIGAEEC .F.
MV_EEC0024Vinculação de Embarque Exp. na emissão de NF Saída 0=Desligado;1=Um Embarque p/ Pedido;2=Tela Seleção 3=Automát. um embarque, Tela Seleção p/ mais de um0
MV_EEC0025Se ligado, envia valor de títulos a receber com comissão e baixa o valor da comissão do título. T
MV_EEC0026Define se enviará o Desconto informado no Pedido de Exportação via Mensagem Única para outro ERP .T.
MV_EEC0027Indica qual valor a ser enviado na integração de v ariação cambial de nota fiscal via mensagem única. 1=Variação NF x Embarque;2=Valor atualizado NF1
MV_EEC0028Código do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão a Deduzir da Fatura 
MV_EEC0029Tipo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão a Deduzir da Fatura 

MV_EEC0032

Define o motivo de baixa a ser utilizado no momento da baixa dos títulos provisórios gerados na emissão da nota fiscal de exportação.

Normal

MV_EEC0033Define a empresa de destino das mensagens de conta a receber na integração via mensagem única. 
MV_EEC0034Define empresa de destino das mensagens contábeis da integração via mensagem única. 
MV_EEC0035Define empresa de destino das mensagens bancárias para integração via mensagem única. 
MV_EEC0036Define a empresa de destino das mensagens de conta a pagar na integração via mensagem única. 
MV_EEC0037Soma ao peso bruto total do processo o peso bruto da embalagem final .F.
MV_EEC0038Possibilita utilizar os valores de Frete/ Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou não (.F.F.

MV_EEC0039

Possibilita informar o valor de frete já embutido no valor negociado dos itens (.T.) ou não (.F.)

.T./.F.

MV_EEC0041

Desabilita a pergunta se deseja vincular embarque a uma carta de crédito, caso não haja saldo disponível na carta de crédito.

.F.

MV_EEC0042

Permite a compensação dos embarques que possuam adiantamento, valores .T. ou .F.

.F.

MV_EEC0043Caso habilitado, cria um pedido de compras para cada despesa nacional e desabilita a criação de um título no financeiro..F.
MV_EEC0044Define a condição de pagamento padrão para os pedidos de compras criados para as despesas nacionais (módulo de compras).
MV_EEC0045Permite gerar NF de Devolução para processos embarcados e com câmbio liquidado, (.T.) ou (.F.). .F.
MV_EEC0046Ativa a exibiçao e controle dos campos de acréscimos, decréscimos, multa, juros e desconto no controle de câmbio de exportação.F.
MV_EEC0047código empresa FIERGS para integração do certificado de origem. 
MV_EEC0048Determina se será controlada a geração de eventos contábeis de embarque em transito para a despesa de comissão em conta gráfica.T.
MV_EEC0049Indica se serão realizadas integrações contábeis da comissão conta gráfica via EAI durante a manutenção de embarque e liquidação de câmbio.T.
MV_EEC0050Prazo em dias para exibição das notas fiscais de remessa com fim específico de exportação ou para formação de lote.180
MV_EEC0051Determina se o filtro de NFs de Remessa deve ser feito por Item (F) ou por Ncm (T) F
MV_EEC0052Configura como será calculado peso bruto da NFS sem considerar quebra por lote 1-Por Item da NF 2-Por Nota Fiscal 3-Por Item pedido1
MV_EEC0053Define se utiliza a Declaracao única de exportação  .T.
MV_EEC0054Integrador deve efetuar integração com a base de Testes (1) ou com a base de Produção (2) do Portal Unico.1
MV_EEC0055Sincronizar a cotação de moedas entre os módulos SIGAEEC e SIGAFIN. S=Sim N=Não 
MV_EEC0056Parâmetro utilizado para permitir se a comissão conta gráfica será enviada como desconto na baixa do título a receber.F.
MV_

Permite a compensação dos embarques que possuam adiantamento, valores .T. ou .F.

EEC0057Códigos de CFOP válidos para as Notas fiscais de saída para formação de lote de exportação. Informe CFOP separados por vírgula, Ex.(6504,6405)

MV_EECAUTO

O número do Pedido de Venda (SIGAFAT) será o mesmo do Pedido de Exportação (SIGAEEC).

F

MV_EECFAT

Habilita (T) a integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAFAT.

T

MV_EECFLOG

Permite (T) a geração de log na integração com SIGAFAT.

F

MV_EECI010

Habilita integração do Módulo SIGAEEC X LOGIX via Mensagem Única.

.F.

MV_EECSERI

Série da Nota Fiscal de Complemento de Preço no SIGAFAT.

B

MV_EECUSS

Inicialização da Moeda dos EUA (Dólar).

US$

MV_EFF

Parâmetro lógico que define se o módulo de Financiamento para Exportacao (SIGAEFF) é utilizado .

F

MV_EMPEXP

Empresa de exportacao para o Drawback.

.



Card
defaulttrue
id7
labelF
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_FILEXP

Filial da empresa da exportacao para o Drawback.

.




Card
defaulttrue
id8
labelG
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
defaulttrue
id9
labelH
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
defaulttrue
id10
labelI
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_INTITAU

Eletrônica com o Itaú BBA

.T.

MV_INC_PE

Quando verdadeiro permite a inclusão automática de um pedido de exportação caso ele esteja no arquivo TXT como alteração.

F

Card
defaulttrue
id11
labelJ
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
defaulttrue
id12
labelK
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
defaulttrue
id13
labelL
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_LOJDESP

Registrar a Loja do Fornecedor genérico.





Card
defaulttrue
id14
labelM
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_MESPEXP

Mês/Ano do processamento (SIGAECO - Exportação).


Card
defaulttrue
id15
labelN
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_NRAVSG

Identifica o último número sequencial utilizado na Averbação do Seguro.

00000/99

MV_NRPE

Habilita (T) ou Desabilita (F) a numeração automática de Pedido e Embarque.

T

Card
defaulttrue
id16
labelO
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
defaulttrue
id17
labelP
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
defaulttrue
id18
labelQ
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
defaulttrue
id19
labelR
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_RELACNT

Conta a ser utilizada no envio de E-Mail para os relatórios.


MV_RELAPSW

Senha para autenticação no servidor de e-mail.


MV_RELAUSR

Usuário para autenticação no servidor de e-mail.


MV_RELAUTH

Servidor de e-mail necessita de autenticação?

F

MV_RELFROM

Endereço utilizado no campo FROM no envio de relatórios por e-mail.


MV_RELPSW

Senha da conta de e-mail para envio de relatórios.


MV_RELSERV

Nome do servidor de envio de e-mail utilizado nos relatórios.


MV_RELT

Diretório especificado para impressão de relatórios.

\SPOOL\

MV_RELTIME

Timeout no Envio de EMAIL.

120

Card
defaulttrue
id20
labelS
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_SEQAVB

Indica a sequência do arquivo de envio da Data de Averbação.

0




Card
defaulttrue
id21
labelT
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_TECWIN

Indica se o cliente possui o software TECWIN da empresa Aduaneiras.

F






Card
defaulttrue
id22
labelU
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
defaulttrue
id23
labelV
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
defaulttrue
id24
labelW
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
defaulttrue
id25
labelX
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
defaulttrue
id26
labelY
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
defaulttrue
id27
labelZ
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão









Importante:

Os parâmetros iniciados por números (após o prefixo \"MV_\") devem ser consultados na célula # .

 


...