Como emitir um CF-e SAT Complementar de ICMS ?
Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | 11 ou superior |
Ocorrência: | Como emitir um CF-e SAT Complementar de ICMS ? |
Ambiente: |
SigalojaFoi implementado o menu 'É possível emitir um CF-e SAT Complementar de ICMS através do menu Ações Relacionadas > SAT Complementar |
' na '1 - '. Para a utilização do CF-e SAT Complementar de ICMS siga os passos a seguir:.
Procedimentos de Configuração: |
- Configurar o parâmetro MV_LJSATCP com o código da TES
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configurada - de Saída configurada para emissão de Complemento de ICMS, conforme configurações abaixo:
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Campo | Aba "Adm" - Cred. ICMS (F4_CREDICM) = Não
- Credita IPI (F4_CREDIPI) = Não
- Gera Duplicata (F4_DUPLIC) = Não
- Atualiza Estoque (F4_ESTOQUE) = Não
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ValorN | Gera Duplic. ICMS | N |
Cred. ICM | N |
Calcula ICMS | S |
Atualiza Estoque | N |
Agrega Valor | N |
2 - No Módulo SIGALOJA, realizar uma venda SAT
3 Aba "Impostos" - Calcula ICMS (F4_ICM) = Sim
- Agrega Valor (F4_AGREG) = Não
- L.Fisc. ICMS (F4_LFICM) = Tributado
- Demais campos da TES ficam preenchidos com o valor "padrão".
Procedimentos de Utilização: 1 - No módulo SIGALOJA, através da rotina Venda Assistida (LOJA701), realizar uma venda SAT; 2 - Com essa venda finalizada, é possível fazer a emissão do SAT Complementar de ICMS |
, posicionando . Posicionando na venda na rotina |
'', clique o menu Ações Relacionadas > SAT Complementar; 3 |
4 mostrado uma janela apresentada a tela contendo todos os itens da venda |
junto com o campo para informar sua nova alíquotaImage Removed
e a alíquota de ICMS da venda considerada em cada item. Image Added
4 |
5 - Informar a nova alíquota no campo "Aliq. Nova" |
Image Removed
para o item que deseja realizar o complemento de ICMS; Image Added
5 |
6 será emitido o XML referente ao SAT Complementar de ICMS e enviado para a Sefazpara que seja realizado o processamento: Image Added - Neste momento o SAT Complementar de ICMS é transmitido para a SEFAZ. Veja alguns trechos de exemplo do XML do SAT Complementar de ICMS gerado:
- As tags <qCom> e <vUnCom>são alimentadas com 0 (zero);
- A tag <vOutro> é alimentada com o valor da diferença do ICMS.
- A tag <vItem> é alimentada pelo SAT;
Image Added
- A tag <pICMS> é alimentada com alíquota efetiva do imposto. Ou seja, é a nova alíquota informada na tela de Complemento de ICMS do SAT.
- A tag <vICMS> é calculada/alimentada pelo SAT com base no valor das tags <vOutro> e <pICMS>
Image Added - Observação: Fique atento para não se confundir, pois no XML de Complemento de ICMS do SAT, o valor da diferença do ICMS complementar é gerado na tag <vOutro> e não na tag <vICMS>. A tag <vICMS> é calculada/alimentada automaticamente pelo SAT com base no valor das tags <vOutro> e <pICMS>
- A tag <infCpl>é alimentada com a chave de acesso do CF-e SAT original;
Image Added
- É gerado o documento fiscal Complementar de ICMS do SAT nas tabelas Fiscais (SF2/SD2/SFT/SF3/CD2);
- Ao concluir o processamento é apresentado o número do documento fiscal SAT complementar gerado:
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Para entendimento, segue abaixo informações deste caso exemplificado. - Neste exemplo, foi primeiramente realizada a venda de 1 item no valor de R$ 85,00 com alíquota de ICMS de 4% (Valor de ICMS: R$ 3,40).
- Em seguida, foi gerado o SAT Complementar de ICMS com alíquota de 18%;
- Calculando a diferença de alíquota de 14% a mais da alíquota original da venda, então fica assim:
- Base de cálculo: R$ 85,00
- Calculando a diferença de ICMS: 14% (Valor de ICMS: R$ 11,90)
- Se somar [R$ 3,40 de ICMS da venda] + [R$ 11,90 de Complemento de ICMS] = [R$ 15,30]
- R$ 15,30 é o valor correto de ICMS considerando a alíquota de 18%
Veja como as informações são geradas nas tabelas: Image Added
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Observações: | Para mais informações sobre o parâmetro consulte o link: DT MV_LJSATCP CF-e SAT - Complemento ICMS - Considerações |