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Produto: | 1052 - Geração Arquivo Sintegra Nacional |
Passo a passo: | Antes de gerar o arquivo Sintegra na rotina 1052, consulte seu contador. Na rotina 1052, preencha as informações na aba Tipo 10 e na aba Tipo 11 complemente o endereço da empresa. Na aba Parâmetros, marque as opções desejadas e clique Gerar. Após gerar o arquivo, verifique onde o mesmo foi salvo, passe pelo validador da Sefaz e envie posteriormente. |
Para gerar o arquivo do Sintegra na rotina 1052 |
, siga os procedimentos abaixo: Importante: todas as informações referentes à geração do arquivo Sintegra deverão ser consultadas com o contador da empresa. Além de consultá-lo, poderá acessar os seguintes sites para mais esclarecimentos: 1) Selecione a aba Tipo 10, informe a Filial de onde será gerado o arquivo Sintegra. Neste momento, os dados da filial como: CNPJ e Inscrição Estadual serão apresentados automaticamente; 2) Informe o Período e se desejar, selecione as notas fiscais de um determinado Estado, informe a UF; 3) Digite o Intervalo de Notas Fiscais (número da Nota inicial e final), caso desejado. Os campos são apresentados como padrão preenchido; 4) Se for utilizar o registro Tipo 74 (Inventário), informe o Período para gerar este registro; 5) Selecione a Finalidade do arquivo e o tipo de Layout do convênio; 6) Informe a Abrangência da Geração e o Nome do arquivo. Neste momento, o diretório padrão do sistema será exibido; 7) Marque as Opções de registros de tipos de arquivo conforme orientação do contador da empresa e preencha os dados disponíveis nas abas relativas as opções que forem selecionadas; 8) Na aba Tipo 11 informe o complemento do endereço da empresa; 9) Na aba Parâmetros, marque os parâmetros desejados; 10) Clique Gerar. Caso necessário, clique Visualizar. | |
Observações | Após gerar o arquivo é importante verificar onde foi salvo, passar pelo validador da SEFAZ e enviar o arquivo posteriormente a Secretaria da Fazenda. |
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