Histórico da Página
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Atualizar uma ou mais inscrições para o contrato
Relacionar o contrato a outros contratos de compra para que sejam agrupados no relatório de resumo de contratos
Registrar Adiantamentos em Valor
Registrar Previsões de Pagamento
Registrar Adiantamentos em Produto
Relacionar um grupo de impostos retidos específico para o contrato
Registrar Hipoteca para o Contrato
Registrar e relacionar CPR e Avalistas ao contrato
Cancelar parcialmente a quantidade das fixações de preço e/ou componentes
Incluir volume contratado no contrato
Cancelar volume contratado no contratoExibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.
Transferir uma entrega para outro Contrato
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Ação: | Descrição: |
Contrato Exame | Quando acionado, é apresentada a janela GG1001BQ, na qual é possível implementar exames nos contratos. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG1001BQ. |
Alterar Status Contrato | Quando acionado, apresenta a janela GG2023B - Alteração de Status do Contrato. Mais detalhes em Gerenciamento de Contratos (GG2023). |
Modelos do Contrato | Quando acionado, apresenta a janela Modelos do Contrato (GG1001BK). |
Contratos Relacionados | Quando acionado, apresenta a janela GG1001B1, que permite relacionar o contrato a outros contratos de compra. Mais detalhes em Contratos de Compra Relacionados para Controle Gerencial. |
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Campo: | Descrição | |||||
Número Contrato | Exibe o número do contrato e descrição. | |||||
Fornecedor | Exibe o código e o nome do produtor/fornecedor do contrato. | |||||
Tipo Contrato | Exibe o tipo do contrato: Originação de Grãos.
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Tipo de Compra | Exibe o código e descrição do tipo de compra, conforme função Tipo Compra (GG1080).
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Situação | Exibe a situação do contrato, podendo ser:
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Múltiplos Produtos | Informa se o contrato é múltiplos produtos quando marcado. |
Janela Consulta de Exames do Contrato – GG1001BQ
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Ação: | Descrição: |
Outras Inscrições | Quando acionado, apresenta a janela GG1001B2, que permite relacionar mais de uma inscrição ao contrato. Mais detalhes em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos. |
Outras Matrículas | Quando acionado, apresenta a janela GG1001B4, que permite relacionar mais de uma matrícula ao contrato. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | |||||||
Compra para Fim Exportação? | Informar se a compra é ou não com fim específico para exportação.
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Permite Amortizações Automáticas | Quando assinalado, indica que será possível gerar amortizações automáticas para o contrato. | |||||||
Inscrição | Informar a inscrição do produtor/fornecedor que fará as entregas para o contrato.
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Matrículas | Informar a matrícula do produtor/fornecedor.
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Tipo Preço | Informar o tipo de preço, podendo ser:
Mais detalhes em Tipo Preço Originação de Grãos.
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Data Limite Fixação | Informar a data limite para fixação do preço. Obrigatório no caso de tipo de preço a fixar. | |||||||
Modalidade | Informar a modalidade do contrato, e deverá ser coerente com o tipo de preço (Fixo ou Fixar), podendo ser:
Mais detalhes em Modalidade Contrato Compra Originação de Grãos.
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% Retenção | Informar o % (percentual) de retenção para quando a modalidade for Fixar com opção de Devolução. | |||||||
Tipo Frete Informar | Selecionar a opção que determina o tipo de CIF; frete relacionado ao contrato.
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Compra Disponível | Informar se a mercadoria se encontra disponível para entrega imediata. Podendo ser:
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Item | Exibe o item do contrato, sua descrição e caso tipo controle de estoque por referência, será exibida a referencia válida para o contrato.
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Quantidade | Informar a quantidade contratada para o item Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.
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Unidade | Exibe | Unidade | Exibe a unidade de medida do estoque para o item contratado.
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Preço Pauta | Informar o preço de pauta para o item. Será sugerido o conforme tabela de preço de pauta para Originação. Mais detalhes em Preço Pauta.
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UN Preço | Exibe a unidade de medida para o preço, conforme Parâmetros Comerciais Item (GG1005B).
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Início Prazo Entrega | Informar a data início do período de entrega. | |||||||
Final Prazo Entrega | Informar a data final do período de entrega. | |||||||
Local Classificação | Selecionar a opção que determina o local onde serão considerados os resultados dos exames, para que seja feito o desconto da classificação. As opções disponíveis são:
Mais detalhes em Classificação e Descontos. | |||||||
Peso Desconto | Assinalar as opções que determinam os resultados de exames serão considerados para o desconto de classificação. As opções disponíveis são:
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Peso Líquido | Informar em qual local será considerado o peso para apropriar como entrega no contrato. Podendo ser:
Mais detalhes em Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra. | |||||||
Tab Preço | Informar a Tabela de Preço.
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Campo: | Descrição | |||||
Fornecedor | Selecionar o fornecedor vinculado à inscrição que será relacionada ao contrato de compra. | |||||
Código Inscrição | Selecionar o código da inscrição que será relacionada ao contrato de compra.
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Grupo Impostos | Selecionar o grupo de impostos que será relacionado ao contrato de compra.
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Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001B4 –
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Outras Matrículas
Objetivo da tela | Incluir informações referentes à região, comprador, grupo impostos, entre outras. |
Principais Campos e Parâmetros
Relacionar várias matrículas para um único contrato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro | Quando acionado, apresenta a janela GG1001B4A, para indicar quais informações serão apresentadas na lista. |
Inclui | Relaciona a matrícula selecionada ao contrato. |
Retira | Desvincula a matrícula selecionada do contrato. |
Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta II
Objetivo da tela | Incluir informações referentes à região, comprador, grupo impostos, entre outras. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | |||||
Região | Informar a região que realizou o fechamento do negócio | |||||
Campo: | Descrição | |||||
Região | Informar a região que realizou o fechamento do negócio. | |||||
Comprador | Informar o código de usuário comprador. | |||||
Código Referência | Informar o código de referência para a negociação.
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Código Operação | Informar o código de operação para a negociação.
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Grupo Impostos | Informar grupo de impostos de retenção relacionado ao contrato.
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Tipo Despesa Pgto | Informar o tipo de despesa padrão para pagamentos programados para o contrato.
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Tipo Fluxo Fin Adiant | Informar o tipo de fluxo financeiro para adiantamentos em valor programado para o contrato.
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Tipo Fluxo Fin Rec | Informar o tipo de fluxo de receita padrão para juros sobre adiantamentos para o contrato.
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Espécie | Informar a espécie para as duplicatas referente os recebimentos da mercadoria, bem como as duplicatas referentes as notas de complemento de preço.
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Moeda Contr | Exibe a moeda do contrato conforme negocio registrado no Trade Slip. | |||||
UN | Informar a unidade de negócio.
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Safra | Informar a safra do produto a ser negociada a compra.
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Campo: | Descrição | |||||
CPF/CNPJ do Local Embarque | Informar o CPF/CNPJ do local de embarque do produto. | |||||
Cod. Inscrição | Informar o código do endereço do Local de Embarque. | |||||
Qtd Km Adicional Chão | Informar a distância adicional em km de estrada de chão do centro da cidade de retirada até a fazenda/armazém do produtor/fornecedor. | |||||
Cidade Retirada | Exibe a cidade de retirada. | |||||
UF | Exibe UF da cidade de retirada. | |||||
Qtd Km Adicional Asfalto | Distancia adicional em km de estrada de asfalto do centro da cidade de retirada até a fazenda/armazém do produtor/fornecedor. | |||||
Porto Base | Informar o Porto Base em caso de exportação. | |||||
Recebe Outras Inscrições? | Informar se o contrato poderá receber cargas de outras inscrições do mesmo emitente. Caso esse parâmetro esteja desmarcado e uma carga venha para esse contrato de outra inscrição, uma divergência será gerada ou não será permitido o recebimento, conforme parametrizado no Cadastro de Divergências. Mais detalhes em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos. | |||||
Frete Porto | Indicar se o frete referente à cidade de retirada até o Porto será por conta da Empresa (Próprio) ou do Fornecedor.
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Recebe Outras Filiais? | Informar se o contrato poderá receber cargas de outras filiais do mesmo emitente, desde que tenham a mesma matriz, conforme CD0401 - Fornecedores.
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Corretor | Informar o código do corretor.
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Valor Corretagem | Informar o valor de corretagem. | |||||
Refer Corretor | Informar o código de referência do corretor. | |||||
% Comissão | Informar o percentual de comissão para o corretor. | |||||
Possui Pendência Jurídica? | Informar se o contrato possui pendência jurídica.
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Observação Pendência Jurídica | Informar uma observação para a pendência jurídica. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Atualizar | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BI – CPR, onde será possível registrar nova CPR ou vincular uma CPR já registrada ao contrato. | |||||
Eliminar | Quando acionado permite eliminar o relacionamento da CPR com o Contrato.
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Detalhe | Quando acionado, apresenta a função Cédula Produto Rural (GG1004), que permite consultar e baixar a CPR dos contratos. | |||||
Módulos | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BK, para vincular um modelo de documento para a impressão da CPR. |
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Campo: | Descrição | |||||
Seq | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato. | |||||
Dt Antecipa | Exibe data do registro da previsão. | |||||
Forma | Exibe forma de previsão para o contrato: • Adiantamento em Valor; • Previsão Compra; • Adiantamentos em Produto. | |||||
Dt Vcto | Exibe data de vencimento para a previsão. Esta será a data para o pagamento ao produto/fornecedor. | |||||
Mo | Exibe moeda da previsão. | |||||
Vl Antecipado | Exibe valor da previsão, do adiantamento ou valor total para o pedido de venda em caso de adiantamento em produto. | |||||
Modal Adto | Permite informar no adiantamento em valor a modalidade do adiantamento.
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Prev. | Exibe se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar. | |||||
Imprime | Exibe se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos. | |||||
Liberado | Exibe se a previsão de adiantamento em valor já foi liberada para pagamento por intermédio da função Centro de Aprovações Contrato Compra (GG1095). | |||||
Fornecedor | Exibe o fornecedor para a previsão.
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Item | Exibe o item do adiantamento. Em caso de adiantamento de produto. | |||||
Quantidade | Exibe a quantidade para o item do adiantamento. Utilizado para adiantamento em produto e previsão compra. | |||||
Un | Exibe a unidade de medida par ao estoque do item do adiantamento. | |||||
Descrição | Exibe a descrição do item. | |||||
Dt Entrega | Exibe a data de entrega para o pedido de venda, quando adiantamento em produto. | |||||
Bco | Exibe o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||
Agência | Exibe a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||
Cta Corrente | Exibe a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||
Nr Cheque | Exibe o número do cheque.
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Tax Cheq | Exibe a taxa do cheque.
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Juros | Exibe se haverá cálculo de juros para o adiantamento. | |||||
% Jur | Exibe a taxa de juros do primeiro período informado para o adiantamento.
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Dt Ini Juros | Exibe a data de início de calculo de juros do primeiro período para o adiantamento. | |||||
Dt Cotação | Exibe a data da cotação informada no registro de previsão do adiantamento no contrato ou atualizada no momento da liberação de pagamento. | |||||
Cotação | Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento. | |||||
Contr. Origem | Exibe contrato de origem.
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Campo: | Descrição | |||||||
Número Contrato | Exibe o número e descrição do contrato. | |||||||
Seq | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato. | |||||||
Forma | Informar a forma da previsão. Podendo ser:
Mais detalhes em Forma Previsão Contrato Compra. | |||||||
Dt Antecipa | Informar a data do registro da previsão, que representa a data da negociação do adiantamento com o produtor/fornecedor. | |||||||
Gerar Previsão? | Informar se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar. | |||||||
Moeda | Informar a moeda do adiantamento em valor ou previsão de compra.
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Valor Antecipação | Informar o valor da previsão de adiantamento em valor ou previsão compra. | |||||||
Imprime Contrato? | Informar se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos. | |||||||
Data Cotação | Informar a data da cotação para o adiantamento em valor ou previsão de compra, quando a moeda for diferente da moeda corrente.
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Data Vencimento | Informar data de vencimento para antecipação de valor ou previsão de compra. Esta será a data para o pagamento ao produtor/fornecedor, e será utilizada para gerar o título de previsão no módulo de contas a pagar. | |||||||
Quantidade Prevista | Informar a quantidade prevista para pagamento referente ao produto do contrato, quando for Previsão Compra. | |||||||
Cotação | Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento. | |||||||
Docto Warrant | Informar documento warrant. | Cessão de Direito | Informar se haverá cessão de direito para o adiantamento em valor ou previsão de compra. Para mais detalhes, verificar o conceito Cessão de Direito.
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Quantidade Warrant | Informar a quantidade do warrant que está relacionado ao adiantamento em valor. | |||||||
Cessão de Direito | Informar se haverá cessão de direito para o adiantamento em valor ou previsão de compra. Para mais detalhes, verificar o conceito Cessão de Direito.
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Fornecedor | Informar o fornecedor para a previsão quando for cessão de direito. Para este fornecedor que será registrado a previsão de pagamento no módulo de contas a pagar.
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Forma Pgto | Informar a forma de pagamento, para adiantamento em valor e previsão compra:
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Portador | Informar o portador para registrar a previsão de pagamento no contas a pagar, e posteriormente será utilizado para registrar a antecipação pendente quando da liberação no GG1095.
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Modalidade | Informar a modalidade para o portador. | |||||||
Banco | Informar o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||||
Agência | Informar a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||||
Conta Corrente | Informar a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||||
Calcular juros adiantamentos? | Informar se haverá cálculo de juros para o adiantamento.
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Juros Fechto | Este campo estará sempre desabilitado e será atualizado conforme parâmetro informado no Parâmetros Grãos (GG1005). Quando estiver indicado que os juros são vinculados no fechamento financeiro, não haverá necessidade de cálculo prévio dos juros pela função Cálculo Juros (GG2007). Sendo assim, os juros vinculados ao fechamento serão automaticamente calculado e atualizado no financeiro pela própria rotina do Fechamento Fechamento Financeiro (GG8000). | |||||||
Frequência de juros | Informar a frequência para | Frequência de juros | Informar a frequência para o % (percentual) de juros, podendo ser:
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SEQ | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de período para Cálculo de Juros para o Adiantamento. | |||||||
Data Início | Informar data início para o período que terá cálculo de juros.
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Data Fim | Informar data final para o período que terá cálculo de juros.
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% Juros | Informar o % (percentual) de juros para o período.
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Juros Fechto | Este campo estará sempre desabilitado e será atualizado conforme parâmetro informado no Parâmetros Grãos (GG1005). Quando estiver indicado que os juros são vinculados no fechamento financeiro, não haverá necessidade de cálculo prévio dos juros pela função Cálculo Juros (GG2007). Sendo assim, os juros vinculados ao fechamento serão automaticamente calculado e atualizado no financeiro pela própria rotina do Fechamento Fechamento Financeiro (GG8000). |
GG1001BB – Registrar Previsões ao Contrato – Pasta Produto
GG1001BB – Registrar Previsões ao Contrato – Pasta Produto
Objetivo da tela | Registrar as informações específicas para a forma de previsão: Adiantamento em Produto, para Objetivo da tela Registrar as informações específicas para a forma de previsão: Adiantamento em Produto, para que seja possível gerar o pedido de venda para o mesmo. Após a geração do pedido de venda, algumas informações poderão ser alteradas no adiantamento do contrato que serão atualizadas no pedido: quantidade, valor e estabelecimento.
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Campo: | Descrição | ||||||||||
Estabelecimento | Informar o estabelecimento que será gerado o pedido de venda e que fará a entrega. | ||||||||||
Outros Est | Informar se no GG2000 – Romaneios o pedido gerado para o adiantamento em produto poderá ser faturado por Outros Estabelecimentos. | ||||||||||
Item | Informar o item para ser faturamento como um adiantamento em produto. | ||||||||||
Referência Item | Informar a referência para o item, que será utilizado quando o item possuir controle por referência. | ||||||||||
Quantidade | Informar a quantidade para o item na unidade de medida do estoque para o item. | ||||||||||
Tab Preços | Exibe o número da tabela de preços utilizada para a sequência de item. | ||||||||||
Unidade | Exibe a unidade de medida do item para o estoque. | ||||||||||
Tp Pedido | Informar o tipo de pedido de venda. | ||||||||||
Un Preço | Informar a unidade de medida para o preço unitário.
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Moeda | Informar a moeda para o Adiantamento em Produto. Será sempre sugerida a moeda do contrato e estará habilitado para alterar quando o parâmetro Habilita Moeda no Adto, do GG1005 – Parâmetros Grãos, estiver marcado.
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Data Cotação | Informar a data da cotação quando a moeda do adiantamento for diferente da moeda corrente.
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Cotação | Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.
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Valor Unitário | Informar o valor unitário para o item do adiantamento em produto, na moeda e unidade de medida preço. | ||||||||||
Valor Unit. Ped. R$ | Exibe o valor unitário na moeda corrente, que será gerado no item do pedido de venda, na unidade de medida do estoque para o item. | ||||||||||
Data Entrega | Informar a data de entrega para gerar o pedido de venda. | ||||||||||
Nat Operação | Informar a natureza de operação para a geração do pedido de venda. A natureza deverá estar parametrizada para Gerar Duplicatas e possuir a Espécie de Adiantamento em Produto para o título, conforme parâmetro informado no GG1005 – Parâmetros Grãos. | ||||||||||
Variação moeda | Informar se para o módulo de Originação de Grãos será considerada a variação cambial quando a moeda do adiantamento for diferente da moeda corrente.
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Unidade Negócio | Exibe a unidade de negócio e permite que ela seja alterada.
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Local | Informar o local de entrega para gerar o pedido de venda. | ||||||||||
Frete | Informar o tipo de frete, podendo ser:
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Cidade | Exibe a cidade do local de entrega. | ||||||||||
UF | Exibe o estado do local de entrega. | ||||||||||
Nome | Exibe o nome do local de entrega. | ||||||||||
Endereço | Exibe o endereço do local de entrega. | ||||||||||
Valor Desc | Valor de desconto a ser aplicado ao item do pedido de venda. | ||||||||||
Perc Desc | Percentuais de desconto para o item. Esse campo permite que seja informado mais de um percentual de desconto. Para isso é necessário que os percentuais sejam concatenados pelo sinal algébrico de adição (exemplo: 5+3,5+2), os quais serão aplicados em forma de cascata ao total do valor do item do pedido de venda. O conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda apresenta mais detalhes pertinentes a aplicação desses descontos. | ||||||||||
Desc Tab | Percentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme definido na Atualização Tabelas Preços (CD1509), quando informado uma tabela de preços para o pedido de venda. | ||||||||||
Pedido | Exibe o número do pedido.
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Qtde Faturada | Exibe a quantidade já faturada para o item no pedido de venda. | ||||||||||
Moeda | Exibe a moeda utilizada no pedido. |
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Objetivo da tela | Os componentes de preço são automaticamente atualizados no contrato quando da confirmação da negociação de fixação de preço ou componente. Ver conceito: Confirmar e Aprovar Trade Slip. Em algumas situações é necessária a alteração da quantidade da fixação, principalmente quando foi realizada entrega parcial do item, e se deseja cancelar o saldo a entregar, logo será necessário diminuir a quantidade da fixação dos componentes. Mais detalhes em Componente de Preço.
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Campo: | Descrição | |||||
Contrato | Exibe o número do contrato e descrição. | |||||
Componente | Exibe o código do componente e descrição. | |||||
Número Fixação | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de componente de preço para o contrato. | |||||
Data Fixação | Informar a data da fixação do componente de preço. | |||||
Operação | Informar o código de operação para a negociação.
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Quantidade Fixação | Informar a quantidade para a fixação do componente de preço, que poderá ser igual ou menor que a quantidade fixada por intermédio do Trade Slip.
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UN | Exibe a unidade de medida do item para o estoque. | |||||
Quantidade Alocada | Exibe a quantidade da fixação do componente que já foi alocado a uma ou mais fixações de preço.
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Percentual | Apresenta o % (percentual) do componente de preço. | |||||
Valor Fixação | Informar o valor da fixação para o componente de preço. | |||||
UN Preço | Exibe a unidade de medida padrão para o valor fixado do componente. | |||||
Início Prazo Entrega | Informar a data de início de entrega para a quantidade fixada no componente. | |||||
Final Prazo Entrega | Informar a data de final de entrega para a quantidade fixada no componente. | |||||
Ano e Mês (Bolsa) | Informar o ano e mês base para o calendário da bolsa.
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Mês de Cotação (Bolsa) | Exibe o mês de cotação bolsa. | |||||
Mês Bolsa | Exibe o código sequencial do calendário da bolsa. |
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Objetivo da tela | A fixação de preço é automaticamente atualizada no contrato quando da confirmação da negociação de fixação de preço. Ver conceito: Confirmar e Aprovar Trade Slip. Em algumas situações é necessária a alteração da quantidade da fixação, principalmente quando foi realizada entrega parcial do item, e se deseja cancelar o saldo a entregar, logo será necessário diminuir a quantidade da fixação de preço.
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Ação: | Descrição: | |||||
Modificar | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BC, para Alterar a fixação de preço do contrato. | |||||
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a fixação de preço.
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Operação | Quando acionado, apresenta a função Operação Fixação Contrato Compra (GG1084). Nesta função será possível informar mais de uma operação para a mesma fixação de preço. |
Principais Campos e Parâmetros
Trade Slip | Quando acionado, apresenta a janela do GG0103 - Trade Slip de Compras, no modo visualização. | |||||
Totais | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BT - Totais apresentando os totais de cada produto.
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Adic | Quando acionado, apresenta a janela GG1026 - Manutenção dados Adicionais. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | |||||
Seq | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de fixação de preço. | |||||
Trade Slip | Exibe o número | |||||
Campo: | Descrição | |||||
Seq | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de fixação de preço. | |||||
Trade Slip | Exibe o número do trade slip que originou a fixação do componente. | |||||
Versão | Exibe o número da versão do trade slip. | |||||
Dt Fixação | Exibe a data da fixação, que será a data do Trade Slip. | |||||
Quantidade | Exibe a quantidade para a fixação de preço. | |||||
Qtde Pago | Exibe a quantidade da fixação que já foi realizada a programação de pagamento. Mais detalhes em Pagamentos Contrato Compra. | |||||
Un | Exibe a unidade de medida do item para o estoque. | |||||
Vl Unitário | Exibe o valor fixado por unidade de medida do preço da fixação. | |||||
Mo | Exibe a moeda da fixação. | |||||
Un | Exibe a unidade de medida do preço do contrato. | |||||
Cotação | Exibe a cotação para a fixação de preço. | |||||
Preço Final | Exibe o valor unitário fixado convertido pela cotação. | |||||
Dt Cotação | Exibe a data da cotação para a fixação de preço. | |||||
Cotação Banking | Exibe a cotação Banking, quando a empresa utilizar este controle e for fixação de preço na moeda corrente. | |||||
Vl Unit Calculado | Exibe o valor calculado no Trade Slip a partir dos componentes de preço, antes da alteração do preço proposto. | |||||
Dt Ini Entrega | Exibe a data de início de entrega para a quantidade fixada. | |||||
Dt Fim Entrega | Exibe a data de final de entrega para a quantidade fixada. | |||||
Dt Execução | Exibe a data de exportação do Trade Slip. | |||||
Quantidade Orig | Exibe a quantidade original da fixação de preço. | |||||
Quantidade Entregue | Exibe a quantidade entregue/fatura da fixação de preço. | |||||
Saldo a Entregar | Exibe a quantidade à entregar/faturar para a fixação de preço. | |||||
Produto | Exibe o código do item do contrato.
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Qtd Alocada Pagto | Exibe a quantidade da fixação de preço que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000). | |||||
Tipo Frete | Exibe tipo de Frete utilizado na fixação. (CIF/FOB) |
Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BC – Alterar Fixação Preço
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Campo: | Descrição | |||||
Número Contrato | Exibe o número do contrato e descrição. | |||||
Sequência | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de fixação de preço para o contrato. | |||||
Item | Exibe o código e descrição do item da fixação para o contrato. | |||||
Código Operação | Informar o código de operação para a negociação.
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Data Fixação | Exibe a data da fixação, que será a data do Trade Slip. | |||||
Quantidade | Informar a quantidade para a fixação de preço, que poderá ser igual ou menor que a quantidade fixada por intermédio do Trade Slip.
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Unidade | Exibe a unidade de medida do estoque para o item. | |||||
Valor Unitário | Exibe o valor fixado por unidade de medida do preço da fixação. | |||||
Un Preço | Exibe a unidade de medida do preço para o item. | |||||
Moeda | Exibe o código e descrição da moeda da fixação. | |||||
Cotação | Exibe a cotação para a fixação de preço. | |||||
Data Cotação | Exibe a data da cotação para a fixação de preço. | |||||
Valor Unitário | Exibe o valor unitário calculado pela cotação informada, caso a fixação seja em uma moeda diferente da moeda corrente. | |||||
Início Prazo de entrega | Informar a data de início de entrega para a quantidade fixada. | |||||
Final Prazo Entrega | Informar a data de final de entrega para a quantidade fixada. | |||||
Valor Total | Valor total da fixação. |
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Objetivo da tela | Exibir informações referentes às movimentações do contrato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Campo: | Descrição |
Seq | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de movimento para o contrato. |
Dt Movim Transação | Exibe o tipo de transação. Podendo ser: • Entrega • Pagamento • Inclusão • Cancelamento • Devolução • Transf. Div • Fixação Mais detalhes em Transações Movimento Contrato Compra. |
Fix | Exibe a sequência de fixação de preço a qual o movimento está relacionado. |
Quantidade | Exibe a quantidade do item no movimento. |
Qtd Fiscal | Exibe a quantidade fiscal para movimentos de entrega e devolução. |
Qtd Física | Exibe a quantidade física para movimentos de entrega e devolução. |
Série | Exibe a série do documento, quando o movimento estiver relacionado a um documento. |
Documento | Exibe o número do documento, quando o movimento estiver relacionado a um documento. |
Pa | Exibe a parcela do movimento. |
Emitente | Exibe o código do produtor/fornecedor do movimento. |
Nat Oper | Exibe a natureza de operação, quando o movimento estiver relacionado a um documento. |
Est | Exibe o estabelecimento do movimento. |
Nr Romaneio | Exibe o número do romaneio, quando o movimento estiver relacionado a um romaneio. |
Moeda | Exibe a moeda do movimento. |
Valor Total | Exibe o valor total do movimento. |
Valor Pagamento | Para transação de programação de pagamento, será exibido o valor líquido da programação, ou seja: Valor Total – Soma do Valor dos Impostos Retidos. |
Valor Saldo Pagamento | Para transação de programação de pagamento, será exibido o valor líquido para pagamento ao produtor/fornecedor, ou seja: Valor Pagamento – Valor Amortizações de Dívidas e Valor Royalties. |
Observação | Exibe a observação do movimento. |
Referência | Exibe uma referência do movimento. |
Cotação | Exibe a cotação utilizada na programação de pagamento. |
Usuário | Exibe o usuário que gerou o movimento. |
Qtd Alocada Pagto | Quando a transação do movimento for entrega, exibe a quantidade da entrega que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000). |
Qtd Prog Pagto | Quando a transação do movimento for entrega, exibe a quantidade da entrega que foi alocada a uma programação de pagamento Finalizada no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000). |
Item | Exibe o item do movimento. |
Refer | Exibe as referências do movimento. |
...
Objetivo da tela | A inclusão ou cancelamento na quantidade contratada somente poderá ser realizado após o fechamento do contrato. Somente usuário com permissão para Inclui Peso Contrato, conforme Permissão Usuários (GG1012), poderá utilizar esta função.
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Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Número Contrato | Exibe o código e descrição do contrato. |
Motivo | Informar o código do motivo, conforme cadastro Motivo Alteração Volume Contrato (GG0604). |
Transação | Exibe a transação que está sendo realizada. Podendo ser:
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Tipo movimento | Exibe o tipo de movimento, conforme o motivo selecionado. Podendo ser:
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Data Movimento | Informar a data do movimento. |
Quantidade | Informar a quantidade que está sendo incluso na quantidade contratada ou cancelada da quantidade contratada. |
Observações | Informar uma observação para o movimento. |
...
Objetivo da tela | Transferir um movimento de entrega entre contratos do tipo Originação de Grãos. Ao confirmar a transferência o movimento de entrega será eliminado no contrato de Origem e incluso no contrato de Destino, bem como o contrato de destino será relacionado ao romaneio, a nota fiscal e ao título no contas a pagar. Para que seja possível a transferência será verificado:
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...
Campo: | Descrição |
Nr Contrato | Exibe o número e descrição do contrato de Origem. |
Nr Documento | Informar o número da nota fiscal a ser transferida. |
Série | Informar a série da nota fiscal. |
Natureza | Informar a natureza da nota fiscal. |
Seq | Informar a sequência do item da nota fiscal. |
Fornecedor Origem | Exibe o código e nome do fornecedor da nota fiscal. |
Romaneio | Exibe o número do romaneio que efetuou a entrega. |
Estab | Exibe o estabelecimento do romaneio. |
Seq | Exibe sequência do romaneio. |
Quantidade Fiscal | Exibe a quantidade do item da nota fiscal. |
Quantidade Física | Exibe a quantidade física. |
Quantidade Devolução | Exibe a quantidade para devolução. |
Motivo | Informar o motivo da transferência. |
...
Permite Devolução | Quando assinalado, indica que é permitido devolver uma nota fiscal já paga |
Permite Cancelar Entrega Paga | Quando assinalado, indica que é permitido cancelar saldo do contrato referente a entrega para cuja nota fiscal já foi devolvida. |
Motivo | Informar o motivo da transferência. |
Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta Total
Objetivo da tela | Exibir as quantidades físicas totais referentes ao contrato para acompanhar a situação do mesmo quanto às movimentações. Alguns campos não estarão disponíveis quando o Contrato for Múltiplos Produtos. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | |||||
Controle Entrega | Exibe o tipo de controle de entrega para o contrato, que foi atualizado conforme os Parâmetros de Grãos (GG1005), quando da primeira entrega.
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Balcão | Exibe se o contrato foi gerado automaticamente com as informações padrões para contrato de Balcão. | |||||
Tipo Controle Fixação | Exibe o tipo de controle de fixação para o contrato, que foi atualizado conforme Divergência Compra (GG0601), quando da primeira entrega. | |||||
Contrato | Exibe a quantidade Contratado para o Item. | |||||
Contrato Orig | Exibe a quantidade Contratada Original. | |||||
Entregue | Exibe a quantidade entregue para o item.
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Saldo a Entregar | Exibe a quantidade Saldo para o Item, ou seja, a quantidade que falta ser entregue/recebida. | |||||
Entregue Fiscal | Exibe a quantidade entregue fiscal. | |||||
Saldo a Entregar Fiscal | Exibe a quantidade saldo a entregar com base na quantidade entregue fiscal para o item. | |||||
Alocado Fix Fechto | Exibe a quantidade do saldo a fixar do contrato que está alocada a uma fixação de preço em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000). | |||||
Fixado | Exibe a quantidade que já foi Fixado o preço para o item. | |||||
Saldo a Fixar | Exibe a quantidade a Fixar preço para o Item. | |||||
Alocado Pagto Fechto | Exibe a quantidade do saldo a pagar do contrato que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000). | |||||
Saldo Bloqueado | Exibe a quantidade bloqueada para pagamento. | |||||
Pago | Exibe a quantidade que já foi programada a cobrança para o item. Mais detalhes em Pagamentos em Pagamentos Contrato Compra. | |||||
Saldo Disponível a Pagar | Exibe o saldo a programar pagamento ao produtor/fornecedor. | |||||
Cancelado | Exibe a quantidade cancelada do contrato. | |||||
Un | Exibe a unidade de medida do item para o estoque. |
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Cancelar Quantidade Contratada Contrato Compra Preço Fixo
Cancelar Quantidade Contratada Contrato Compra Preço a Fixar
Incluir Quantidade Contratada Contrato Compra
Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BT - Totais Múltiplos Produtos
Objetivo da tela | Exibir as quantidades físicas totais referentes ao contrato múltiplos produtos para acompanhar a situação do mesmo quanto às movimentações. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Número Contrato | Exibe o número do contrato e descrição. |
Seq | Exibe o número sequencial atribuído ao contrato. |
Contrato | Exibe a quantidade Contratado para o Item. |
Contrato Orig | Exibe a quantidade Contratada Original. |
Entregue | Exibe a quantidade entregue para o item. Nota: Será a quantidade recebida, menos a quantidade das devoluções, caso houver. |
Saldo a Entregar | Exibe a quantidade Saldo para o Item, ou seja, a quantidade que falta ser entregue/recebida. |
Alocado Pagto Fechto | Exibe a quantidade do saldo a pagar do contrato que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000). |
Pago | Exibe a quantidade que já foi programada a cobrança para o item. Mais detalhes em Pagamentos Contrato Compra. |
Disponível a Pagar | Exibe o saldo a programar pagamento ao produtor/fornecedor. |
Cancelado | Exibe a quantidade cancelada do contrato. |
Un | Exibe a unidade de medida do item para o estoque. |
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