Dependência | Campo | Tipo e Tamanho | Obrigatório | Comentário |
A* | LOTE |
| Sim | Tag Raiz. |
A*1 | NUMEROLOTE |
| Sim | Número de identificação do lote . |
A | CLIENTES |
| Não | Tag de Clientes. |
A1 | TIPOOPERACAO | VARCHAR2(1) | Sim | I - Inclusão, A - Alteração. |
A2 | CGCENT | VARCHAR2(18) | Sim |
|
A3 | CLIENTE | VARCHAR2(40) | Sim |
|
A4 | FANTASIA | VARCHAR2(40) |
|
|
A5 | IEENT | VARCHAR2(15) | Sim | Inscrição Estadual. |
A6 | IMENT | VARCHAR2(15) |
| Inscrição Municipal. |
A7 | RG | VARCHAR2(20) |
| Órgão RG. |
A8 | ORGAORG | VARCHAR2(4) |
| Órgão RG. |
A9 | CODCLIPALM | NUMBER(6) |
|
|
A10 | CODATV1 | NUMBER(6) |
| Código Ramo de Atividade. |
A11 | ENDERENT | VARCHAR2(40) |
| Endereço de entrega. |
A12 | NUMEROENT | VARCHAR2(6) |
| Número do endereço de entrega. |
A13 | COMPLEMENTOENT | VARCHAR2(80) |
| Complemento End. Entrega. |
A14 | BAIRROENT | VARCHAR2(40) |
| Bairro de entrega. |
A15 | TELENT | VARCHAR2(13) |
| Telefone de entrega. |
A16 | MUNICENT | VARCHAR2(15) |
| Município de entrega. |
A17 | ESTENT | VARCHAR2(2) |
| Estado de entrega. |
A18 | CEPENT | VARCHAR2(9) |
| CEP de entrega. |
A19 | PAISENT | VARCHAR2(18) |
| País de entrega. |
A20 | PONTOREFER | VARCHAR2(40) |
| Ponto referência entrega. |
A21 | ENDERCOB | VARCHAR2(40) |
| Endereço de cobrança. |
A22 | COMPLEMENTOCOB | VARCHAR2(80) |
| Complemento End. Cobrança. |
A23 | NUMEROCOB | VARCHAR2(6) |
| Número do endereço de cobrança. |
A24 | BAIRROCOB | VARCHAR2(40) |
| Bairro de cobrança. |
A25 | TELCOB | VARCHAR2(13) |
| Telefone de cobrança. |
A26 | MUNICCOB | VARCHAR2(15) |
| Município de cobrança. |
A27 | ESTCOB | VARCHAR2(2) |
| Estado de cobrança. |
A28 | CEPCOB | VARCHAR2(9) |
| CEP de cobrança. |
A29 | ENDERCOM | VARCHAR2(40) |
| Endereço comercial. |
A30 | NUMEROCOM | VARCHAR2(6) |
| Numero endereço comercial. |
A31 | COMPLEMENTOCOM | VARCHAR2(80) |
| Complemento end. Comercial. |
A32 | BAIRROCOM | VARCHAR2(40) |
| Bairro endereço comercial. |
A33 | MUNICCOM | VARCHAR2(15) |
| Município endereço comercial. |
A34 | ESTCOM | VARCHAR2(2) |
| Estado endereço comercial. |
A35 | CEPCOM | VARCHAR2(9) |
| CEP endereço comercial. |
A36 | TELCOM | VARCHAR2(13) |
| Telefone endereço comercial. |
A37 | FAXCOM | VARCHAR2(15) |
| FAX endereço comercial. |
A38 | CODUSUR1 | NUMBER(4) |
| Código RCA principal. |
A39 | CODUSUR2 | NUMBER(4) |
| Código segundo RCA. |
A40 | FAXCLI | VARCHAR2(15) |
| Numero do FAX. |
A41 | CODPRACA | NUMBER(6) | Sim | Código da praça do cliente. |
A42 | PREDIOPROPRIO | VARCHAR2(1) |
| Alimentar com “S” ou “N”. |
A43 | OBS | VARCHAR2(40) |
|
|
A44 | OBS2 | VARCHAR2(40) |
|
|
A45 | OBS3 | VARCHAR2(60) |
|
|
A46 | OBS4 | VARCHAR2(60) |
|
|
A47 | OBSCREDITO | VARCHAR2(30) |
|
|
A48 | TELENT1 | VARCHAR2(13) |
| Telefone de entrega. |
A49 | EMAIL | VARCHAR2(100) |
|
|
A50 | CAIXAPOSTAL | NUMBER(5) |
|
|
A51 | OBSENTREGA1 | VARCHAR2(75) |
|
|
A52 | OBSENTREGA2 | VARCHAR2(75) |
|
|
A53 | OBSENTREGA3 | VARCHAR2(75) |
|
|
A54 | OBSENTREGA4 | VARCHAR2(75) |
|
|
A55 | NUMBANCO1 | NUMBER(3) |
|
|
A56 | NUMAGENCIA1 | NUMBER(6) |
|
|
A57 | NUMCCORRENTE1 | VARCHAR2(15) |
|
|
A58 | NUMBANCO2 | NUMBER(3) |
|
|
A59 | NUMAGENCIA2 | NUMBER(6) |
|
|
A60 | NUMCCORRENTE2 | VARCHAR2(15) |
|
|
A61 | QTCHECKOUT | NUMBER(8) |
| Quantidades de Checkouts. |
A62 | SITE | VARCHAR2(80) |
|
|
A63 | OBSGERENCIAL1 | VARCHAR2(80 |
|
|
A64 | OBSGERENCIAL2 | VARCHAR2(80) |
|
|
A65 | OBSGERENCIAL3 | VARCHAR2(80) |
|
|
A66 | LATITUDE | VARCHAR2(20) |
| Coordenada Latitude. |
A67 | LONGITUDE | VARCHAR2(20) |
| Coordenada longitude. |
A68 | DATACOLETA | DATE |
| Data de coleta das coordenadas. |
A69 | CODCLI | NUMBER(6) |
| Código do cliente no Winthor. |
A70 | EMAILNFE | VARCHAR2(100) |
|
|
A71 | CODCOB | VARCHAR2(4) |
|
|
A72 | CODPLPAG | NUMBER(4) |
|
|
A73 | CODCIDADEIBGE | NUMBER(10) |
| Código da cidade no cadastro do IBGE. |
A74 | CODFILIALNF | VARCHAR2(1) |
| Código da filial que emitirá as notas fiscais. |
A75 | CONSUMIDORFINAL | VARCHAR2(1) |
| Gravar “S” ou “N”. |
A76 | CONTRIBUINTE | VARCHAR2(1) |
| Gravar “S” ou “N”. |
A77 | CLIENTPROTESTO | VARCHAR2(1) |
| Indica se o cliente é passível de protesto. Gravar “S” ou “N”. |
A78 | ENVIONFEMAILCOM | VARCHAR2(1) |
| Indica se é para enviar NF-e para o e-mail informado no campo EMAILNFE. Gravar “S” ou “N”. |
A79 | DIASEMANA | VARCHAR2(10) |
| Dia da semana para roteirização (Gravar SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, etc..) |
A80 | NUMSEMANA | NUMBER(4) |
| Número da semana para roteirização (de 1 a 5). |
A81 | SEQUENCIA | NUMBER(4) |
| Sequência de visita para roteirização. |
A82 | PERIODICIDADE | VARCHAR2(10) |
| Periodicidade para roteirização (7 para semanal, 15 para quinzenal, etc...). |
|
Dependência | Campo | Tipo e Tamanho | Obrigatório | Comentário |
B | REFERENCIAS |
| Não | Tag´s de referências comerciais. |
B1 | CGCCLI | VARCHAR2(18) | Sim |
|
B2 | CODREF | NUMBER(2 |
| Sequencial para referência por cliente. |
B3 | CODCLI | NUMBER(6) |
| Código do cliente. |
B4 | EMPREFER | VARCHAR2(40) |
| Nome da referência. |
B5 | TELREFER | VARCHAR2(13) |
| Telefone da referência. |
B6 | CONTATOREFER | VARCHAR2(40) |
| Contato da referência. |
B7 | LIMCREDREFER | NUMBER(14,2) |
| Limite de credito. |
B8 | DTCADASTROREFER | DATE | DATE |
|
B9 | DTULTCOMPREFERDATE | DATE |
| Data da ultima compra. |
B10 | VLULTCOMPREFER | NUMBER(14,2) |
| Valor da ultima compra. |
B11 | OBS | VARCHAR2(80) |
| Observação. |
B12 | DTMAIORCOMPREFER | DATE |
| Data da maior compra. |
B13 | VLMAIORCOMPREFER | NUMBER(14,2) |
| Valor da maior compra. |
B14 | CODCOBREFER | VARCHAR2(4) |
| Código de cobrança. |
|
Dependência | Campo | Tipo e Tamanho | Obrigatório | Comentário |
C | CONTATOS |
| Não | Tag de contatos |
C1 | CGCCLI | VARCHAR2(18) | Sim |
|
C2 | NOMECONTATO | VARCHAR2(40) | Sim |
|
C3 | TIPOCONTATO | VARCHAR2(1) | Sim | “F” – Físico, “J” – Jurídico. |
C4 | CGCCPF | VARCHAR2(18) |
|
|
C5 | DTNASCIMENTO | DATE |
| DD/MM/AAAA |
C6 | HOBBIE | VARCHAR2(50) |
|
|
C7 | TIME | VARCHAR2(30) |
|
|
C8 | NOMECONJUGE | VARCHAR2(40) |
|
|
C9 | DTNASCCONJUGE | DATE |
| DD/MM/AAAA |
C10 | ENDERECO | VARCHAR2(40) |
|
|
C11 | BAIRRO | VARCHAR2(30) |
|
|
C12 | CIDADE | VARCHAR2(30) |
|
|
C13 | CEP | VARCHAR2(9) |
|
|
C14 | CARGO | VARCHAR2(30) |
|
|
C15 | TELEFONE | VARCHAR2(18) |
|
|
C16 | CELULAR | VARCHAR2(18) |
|
|
C17 | EMAIL | VARCHAR2(50) |
|
|
C18 | ESTADO | VARCHAR2(2) |
|
|
C19 | CODCLI | NUMBER(6) |
| Código do cliente no WinThor. |
|
Dependência | Campo | Tipo e Tamanho | Obrigatório | Comentário |
D | RECADOS |
| Não | Tag de recados |
D1 | CODFUNCDEST | NUMBER(8) |
| Código do funcionário de destino. |
D2 | ASSUNTO | VARCHAR2(100) |
|
|
D3 | TEXTORECADO | VARCHAR2(4000) | Sim |
|
D4 | NUMRECADOFV | NUMBER(12) | Sim |
|
D5 | CODUSUR | NUMBER(4) | Sim | Código do RCA emitente da mensagem. |
|
EDependência | GONDOLACampo | Tipo e Tamanho | Obrigatório | Comentário |
E | GONDOLA |
| Não | Não | Tag de Gôndola. |
EA | CABGONDOLA |
| Sim | Tag de cabeçalho da Gôndola. |
EA1 | NUMCONTAGEM | NUMBER(8 | Sim | Número da contagem. |
EA2 | DTCONTAGEM | DATE |
| DD/MM/AAAA HH:MM:SS. |
EA3 | CODUSUR | NUMBER(4) | Sim | Código do RCA. |
EA4 | CGCCLI | VARCHAR2(18) | Sim |
|
EA5 | CODCONC | VARCHAR2(4) |
| Código do concorrente. |
EA6 | HORAINICIAL | NUMBER(2) |
|
|
EA7 | HORAFINAL | NUMBER(2) |
|
|
EA8 | CODCLI | NUMBER(6) |
| Código do cliente no Winthor. |
EB | ITEMGONDOLA |
| Sim | Tag de itens da Gôndola. |
EB1 | NUMCONTAGEM | NUMBER(8) | Sim | Número da contagem. |
EB2 | CODPROD | NUMBER(6) | Sim | Código do Produto. |
EB3 | QT | NUMBER(16,3) |
| Quantidade. |
EB4 | PVENDA | NUMBER(12,3) |
| Preço de Venda. |
EB5 | CODUSUR | NUMBER(4) | Sim |
|
EB6 | CGCCLI | VARCHAR2(18) | Sim |
|
|
Dependência | Campo | Tipo e Tamanho | Obrigatório | Comentário |
F | PEDIDO |
| Não | Tag de Pedido. |
FA | CABPEDIDO |
| Sim | Tag de cabeçalho do pedido. |
FA1 | NUMPEDRCA | NUMBER(10) | Sim | Número de pedido no palm. |
FA2 | CODUSUR | NUMBER(4) | Sim | Código do RCA. |
FA3 | CGCCLI | VARCHAR2(18) | Sim | CNPJ/CPF Cliente. |
FA4 | DTABERTURAPEDPALM | DATE | Sim | DD/MM/AAAA HH:MM:SS. |
FA5 | DTFECHAMENTOPEDPALM | DATE | Sim | DD/MM/AAAA HH:MM:SS. |
FA6 | NUMPEDCLI | VARCHAR2(15) |
| Numero do pedido no cliente. |
FA7 | DTENTREGA | DATE |
| Data de previsão de Faturamento. (DD/MM/AAAA) |
FA8 | CODFILIAL | VARCHAR2(2) | Sim | Código da Filial de venda. |
FA9 | CODFILIALNF | VARCHAR2(2) |
| Filial NF ou Transferência. |
FA10 | CODFILIALRETIRA | VARCHAR2(2) |
| Filial para retira dos produtos (Baixa de Estoque), caso esta não seja enviada, é considerada a Filial do pedido [CODFILIAL] como Filial Retira. |
FA11 | VLFRETE | NUMBER(16,3) |
|
|
FA12 | VLFRETEDEVEDOR | NUMBER(12,2)NUMBER(12,2) |
| Frete devedor do cliente. |
FA13 | CODCOB | VARCHAR2(4) | Sim | Código de Cobrança. |
FA14 | CODPLPAG | NUMBER(4) | Sim | Plano de pagamento (prazo). |
FA15 | CONDVENDA | NUMBER(5) | Sim | 1. Normal, 5. Bonificação. |
FA16 | OBS1 | VARCHAR2(50) |
|
|
FA17 | OBS2 | VARCHAR2(50) |
|
|
FA18 | OBSENTREGA1 | VARCHAR2(75) |
|
|
FA19 | OBSENTREGA2 | VARCHAR2(75) |
|
|
FA20 | OBSENTREGA3 | VARCHAR2(75) |
|
|
FA21 | OBSENTREGA4 | VARCHAR2(75) |
|
|
FA22 | FRETEDESPACHO | VARCHAR2(1) |
|
|
FA23 | FRETEREDESPACHO | VARCHAR2(1) |
| C – CIF, F – FOB. |
FA24 | CODFORNECFRETE | NUMBER(6) |
| Código Fornecedor de Frete. |
FA25 | PRAZO1 | NUMBER(4) |
|
|
FA26 | PRAZO2 | NUMBER(4) |
|
|
FA27 | PRAZO3 | NUMBER(4) |
|
|
FA28 | PRAZO4 | NUMBER(4) |
|
|
FA29 | PRAZO5 | NUMBER(4) |
|
|
FA30 | PRAZO6 | NUMBER(4) |
|
|
FA31 | PRAZO7 | NUMBER(4) |
|
|
FA32 | PRAZO8 | NUMBER(4) |
|
|
FA33 | PRAZO9 | NUMBER(4) |
|
|
FA34 | PRAZO10 | NUMBER(4) |
|
|
FA35 | PRAZO11 | NUMBER(4) |
|
|
FA36 | PRAZO12 | NUMBER(4) |
|
|
FA37 | ORIGEMPED | VARCHAR2(1) | Sim | F - Força, R - Balcão Reserva. |
FA38 | NUMPEDCOMP | NUMBER(10) |
| Número do pedido do comprador. |
FA39 | NUMPEDORIGEM | NUMBER(10) |
| Indica se o pedido é Complementar. Preencher com o número do pedido do RCA que deseja alterar (apenas Liberados, Bloqueados ou Pendentes). |
FA40 | CODCLINF | NUMBER(6) |
| Recebe o código do cliente para gravação nos dados fiscais/impressão de cupons e notas fiscais. |
FA41 | TIPODOCUMENTO | VARCHAR2(1) |
| Este campo pode ser: C - cupom fiscal, N - Nota Fiscal, A - ambos. Determina como o pedido poderá ser faturado. |
FA42 | CONTAORDEM | VARCHAR2(1) |
| Determina se a Integradora validará o processo de Conta Ordem da Venda Futura. |
FA43 | CODCLI | NUMBER(6) |
| Código do cliente no WinThor. |
FA44 | NUMPED | NUMBER(10) |
| Código do pedido no WinThor. |
FA45 | CODCLITV8 | NUMBER(6) |
| Código do Cliente do pedido TV8 no processo de Venda Futura. |
FA46 | CODPLPAGETICO | NUMBER(4) |
| Código do Plano de Pagamento do Medicamento Ético. |
FA47 | CODPLPAGGENERICO | NUMBER(4) |
| Código do Plano de Pagamento do Medicamento Genérico. |
FA48 | TIPOPRIORIDADEENTREGA | VARCHAR2(1) |
| A – Alta, M – Media, B – Baixa. |
FA49 | UFDESEMBARACO | NUMBER2(2) |
|
|
FA50 | LOCALDESEMBARACO | NUMBER2(30) |
|
|
FA51 | NUMPEDTV1 | NUMBER (10) |
|
|
FA52 | CODROTA | NUMBER (13) |
| Código da rota (visita). |
FA53 | PERCDESCABATIMENTO | NUMBER (18,6) |
| Percentual de desconto referente ao abatimento. |
FA54 | CUSTOBONIFICACAO | VARCHAR2(1) |
| Tipo de custo da bonificação. Possíveis valores: R - RCA, E - Empresa, F - Fornecedor. |
FA55 | CODFORNECBONIFIC | NUMBER(6) |
| Código do fornecedor da bonificação. |
FA56 | CODBNF | NUMBER(4) |
| Código da bonificação.Código da bonificação. |
FA57 | AGRUPAMENTO |
|
| Informa de pedido será agrupado ou não. |
FA58 | CODENDENT | NUMBER(6) |
| Código do Endereço de entrega. |
FA59 | TURNOENTREGA | VARCHAR2(5) |
| Turno de entrega do pedido, podendo ser: MT - Manhã / Tarde, MN – Manhã / Noite, TN – Tarde/Noite, M - Manhã, T – Tarde e N - Noite. |
FA60 | VLENTRADA | NUMBER(16,3) |
| Valor da entrada. |
FA61 | ORCAMENTO | VARCHAR2(1) |
| Informa se o pedido será tratado como orçamento. |
FA62 | PVENDASEMIMPOSTO | VARCHAR2(1) |
| Se o preço de venda estiver sem imposto, gravar ‘S’. |
FA63 | NUMPEDTV14 | NUMBER(10) |
| Número do pedido original que gerou a bonificação. |
FA64 | CODCLIRECEBEDOR | NUMBER(8) |
| Código do cliente recebedor. |
FA65 | VLDESCABATIMENTO | NUMBER(18,6) |
| Informa o valor a ser convertido em %, para ser aplicado no desconto abatimento. |
FA66 | CODUSUR2 | NUMBER(4) |
| Indica qual Profissional também receberá comissão pela venda. |
FA67 | CODUSUR3 | NUMBER(4) |
| Indica qual Profissional também receberá comissão pela venda. |
FA68 | CODUSUR4 | NUMBER(4) |
| Indica qual Profissional também receberá comissão pela venda. |
FB | ITEMPEDIDO |
| Sim | Tag de itens do pedido. |
FB1 | NUMPEDRCA | NUMBER(10) | Sim | Número de pedido no palm. |
FB2 | CGCCLI | VARCHAR2(18) | Sim | CNPJ/CPF Cliente. |
FB4 | DTABERTURAPEDPALM | DATE | Sim | DD/MM/AAAA HH:MM:SS. |
FB5 | CODPROD | NUMBER(6) | Sim | Código do Produto. |
FB6 | QT | NUMBER(10,6) | Sim | Quantidade do Produto. |
FB7 | PVENDA | NUMBER(12,6) | Sim | Preço Unitário de venda. |
FB8 | CODAUXILIAR | NUMBER(16) |
| Código da Embalagem. |
FB9 | NUMSEQ | NUMBER(20) | Sim |
|
FB10 | CODFILIALRETIRA | VARCHAR2(2) |
| Filial para retira do produto (caso não seja informado é considerado a FILIAL RETIRA do cabeçalho do pedido). |
FB11 | UNIDADADE_FRIOS | VARCHAR2(2) |
| Unidade de venda do produto Frios. CX para caixa, PC para peça e KG para kilo. |
FB12 | BONIFIC | VARCHAR2(1) |
| Serve para o Palm enviar para a Package a informação se o item é bonificado. |
FB13 | CODCOMBO | NUMBER (10) |
| Código Combo. |
FB14 | POLITICAPRIORITARIA | VARCHAR2(1) |
| Indica se o produto terá validação de política de desconto prioritário. |
|
Dependência | Campo | Tipo e Tamanho | Obrigatório | Comentário |
H | INDENIZACAO |
| Não | Tag de indenização. |
HA | CABINDENIZACAO |
| Sim | Tag de cabeçalho da indenização. |
HA1 | CODINDENIZ | NUMBER(10) | Sim | Número da indenização. |
HA2 | DATA | DATE |
| DD/MM/AAAA HH:MM:SS. |
HA3 | CGCCLI | VARCHAR2(18) | Sim | CNPJ/CPF Cliente. |
HA4 | CODFILIAL | VARCHAR2(2) | Sim | Código da Filial. |
HA5 | NUMPEDRCA | NUMBER(10) | Sim | Número do pedido a ser indenizado. |
HA6 | TIPOINDENIZ | VARCHAR2(1) | Sim | I – Indenização, T – Troca. |
HA7 | CODUSUR | NUMBER(4) | Sim | Código do RCA. |
HA8 | OBS | VARCHAR2(80) |
|
|
HA9 | CODCLI | NUMBER(6) |
| Código do cliente no WinThor. |
HB | ITEMINDENIZACAO |
| Sim | Tag de itens da indenização. |
HB1 | CODINDENIZ | NUMBER(10) | Sim | Número da indenização. |
HB2 | CODPROD | NUMBER(6) | Sim | Código do Produto. |
HB3 | QT | NUMBER(20,6) | Sim | Quantidade. |
HB4 | PVENDA | NUMBER(12,3) | Sim | Valor unitário a ser indenizado. |
HB5 | OBS | VARCHAR2(60) |
|
|
HB6 | RECOLHER | VARCHAR2(1) |
| Indica se o item será recolhido. |
|
Dependência | Campo | Tipo e Tamanho | Obrigatório | Comentário |
J | VISITA |
| Não | Tags de visitas. |
J1 | CODMOTIVO | NUMBER(6) | Sim | Código do motivo de não venda. |
J2 | DATA | DATE | Sim | DD/MM/AAAA. |
J3 | HORAINICIAL | NUMBER(2) | Sim | Hora inicial da visita (HH). |
J4 | MINUTOINICIAL | NUMBER(2) | Sim | Minuto inicial da visita (MM). |
J5 | HORAFINAL | NUMBER(2) | Sim | Hora final da visita (HH). |
J6 | MINUTOFINAL | NUMBER(2) | Sim | Minuto final da visita (MM). |
J7 | ASSUNTO | VARCHAR2(4000) | Sim | Texto livre. |
J8 | CGCCLI | VARCHAR2(18) | Sim | CNPJ/CPF Cliente. |
J9 | CODCLI | NUMBER(6) | Sim | Código do cliente no WinThor. |
J10 | CODUSUR | NUMBER(4) | Sim | Código do RCA. |
|
Dependência | Campo | Tipo e Tamanho | Obrigatório | Comentário |
L | MANIFESTO |
| Sim | Tags de Manifesto. |
LA | CABEÇALHO MANIFESTO |
|
| Tag de cabeçalho da venda Manifesto. |
LA1 | CGCENT | VARCHAR2(18) | Sim | CPF/CNPJ do Cliente. |
LA2 | CODUSUR | NUMBER(4) | Sim | Código do RCA. |
LA3 | NUMPEDRCA | NUMBER(10) | Sim | Numero do Pedido. |
LA4 | OBSERVACAO | VARCHAR2(100) |
| Observações sobre o pedido. |
LA5 | CLIENTE | VARCHAR2(40) | Sim | Razão Social do Cliente. |
LA6 | CODCLI | NUMBER(6) |
| Código do cliente no WinThor. |
LA7 | ENDERECO | VARCHAR2(40) | Sim | Endereço de entrega. |
LA8 | BAIRRO | VARCHAR2(40) |
| Bairro de entrega. |
LA9 | MUNICIPIO | VARCHAR2(15) |
| Município de entrega. |
LA10 | CEP | VARCHAR2(9) |
|
|
LA11 | TELEFONE | VARCHAR2(13) |
|
|
LA12 | IEENT | VARCHAR2(15) |
| Inscrição estadual. |
LA13 | CODCOB | VARCHAR2(4) | Sim | Código de cobrança. |
LA14 | CODPLPAG | NUMBER(4) |
| Código plano de pagamento. |
LA15 | CODFILIAL | VARCHAR2(2) |
| Código da Filial do pedido. |
LA16 | NUMNOTA | NUMBER(10) | Sim | Numero da nota fiscal. |
LA17 | SERIE | VARCHAR2(3) | Sim | Série da nota fiscal. |
LA18 | ESTADO | VARCHAR2(3) |
|
|
LA19 | NUMCARMANIF | NUMBER(6) | Sim | Número do carregamento da Nota Mãe (Nota fiscal emitida pelo WinThor). |
LA20 | CANCELADA | VARCHAR2(1) |
|
|
LA21 | DTABERTURAPEDPALM | DATE |
| DD/MM/AAAA HH:MM:SS. |
LA22 | DTFECHAMENTOPEDPALM | DATE |
| DD/MM/AAAA HH:MM:SS. |
LA23 | DATA | DATE |
| Data de emissão do pedido. |
LA24 | GERARNFE | VARCHAR2(1) |
| Flag para informar se vai ou não gerar a NF-e. |
LA25 | TURNOENTREGA | VARCHAR2(5) |
| Turno de entrega do pedido, podendo ser: MT - Manhã e Tarde, MN - Manhã e Noite, TN - Tarde e Noite, M – Manhã, T – Tarde e N - Noite. |
LA26 | VLENTRADA | NUMBER(16,3) |
| Valor da entrada. |
LA27 | TIPOEMISSAO | VARCHAR2(1) |
| Tipo de emissão. |
LA28 | CONTINGENCIATV14 | VARCHAR2(1) |
| Flag que indica NF-e em Contingência. |
LA29 | CHAVENFE | VARCHAR2(45) |
| Chave NF-e. |
LA30 | JUSTIFICATIVACONTIGENCIA | VARCHAR2(256) |
| Informa para a Sefaz o motivo da não emissão da NF-e em modo normal. |
LA31 | DTAHORAENTRADACONTIGENCIA | DATE |
| Data que o força de vendas precisou emitir a DANFE em contingência. |
LA32 | NUMPEDTV14 | NUMBER(10) |
| Número do pedido original que gerou a bonificação. |
LA33 | GERARBOLETOAUTOVENDAMANIF | VARCHAR2(1) |
| Flag que indica se irá gerar Boleto. |
LB | ITENS DO MANIFESTO |
|
| Tag de itens do Manifesto. |
LB1 | NUMPEDRCA | NUMBER(10) |
| Número do pedido. |
LB2 | CODPROD | NUMBER(6) | Sim | Código do produto. |
LB3 | QT | NUMBER(14,4) | Sim | Quantidade vendida. |
LB4 | PVENDA | NUMBER(12,4) | Sim | Preço de venda. |
LB5 | BASECALCST | NUMBER(12,4) | Sim | Base de calculo ST. |
LB6 | ST | NUMBER(12,4) |
| Valor da ST. |
LB7 | PERCICM | NUMBER(12,4) | Sim | % ICMS. |
LB8 | PERCBASERED | NUMBER(12,4) | Sim | % de redução base ICMS. |
LB9 | BASEICMS | NUMBER(12,4) |
| Base de calculo de ICMS. |
LB10 | CANCELADO | VARCHAR2(1) |
| “S” para cancelado. |
LB11 | CODAUXILIAR | NUMBER(20) |
| Indicar a embalagem da venda. |
LB12 | PERCIPI | NUMBER(12,4) |
| Percentual de IPI. |
LB13 | VLIPI | NUMBER(18,6) |
| Valor do IPI. |
LB14 | CODCOMBO | NUMBER(6) |
| Código do Combo (kit promocional). |
LB15 | DTABERTURAPEDPALM | DATE | Sim | DD/MM/AAAA HH:MM:SS |
LB16 | CGCENT | VARCHAR2(18) | Sim | CPF/CNPJ do Cliente. |
LB17 | CODUSUR | NUMBER(4) | Sim | Código do RCA. |
LB18 | CODPRODTROCA | NUMBER(6) |
| Código do produto que está sendo recolhido do cliente. |
LB19 | QTTROCA | NUMBER(20,6) | Sim | Quantidade de itens trocados. |
LB20 | DTVALPRODTROCA | DATE |
| DD/MM/AAAA - Data de validade do produto que está sendo recolhido. |
LB21 | DTVALPROD | DATE |
| DD/MM/AAAA - Data de validade do novo produto entregue (CODPROD). |
LB22 | CODINDENIZ | NUMBER(10) |
| ódigo da troca gravada na PCINDCFV. |
LB23 | AVARIA | VARCHAR2(1) |
| Indica se o produto trocado está avariado. |
LB24 | CODAUXILIARTROCA | NUMBER(20) |
| Indica a embalagem do item recolhido. |
|
Dependência | Campo | Tipo e Tamanho | Obrigatório | Comentário |
M | DATAS DE VENCIMENTO |
|
| Tags de Datas de Vencimento. |
M1 | NUMPEDRCA | NUMBER(10) | Sim | Número do pedido. |
M2 | NUMPARCELA | NUMBER(10) | Sim | Número da parcela. |
M3 | DTVENC | DATE |
| Data do vencimento. |
|
Dependência | Campo | Tipo e Tamanho | Obrigatório | Comentário |
N | COTAÇÃO |
|
| Tags de Cotações. |
N1 | CODPROD | NUMBER(8) | Sim | Código do Produto. |
N2 | NUMSEQ | NUMBER(20) | Sim | Número de Sequência. |
N3 | CODCONC | ARCHAR2(40) | Sim | Código do Concorrente. |
N4 | CGCCLI | VARCHAR2(18) | Sim | CGC do Cliente. |
N5 | CODUSUR | NUMBER(8) | Sim | Código do RCA. |
N6 | DATA | DATE | Sim | Data. |
N7 | CODCLI | NUMBER(6) |
| Código do Cliente. |
N8 | PUNIT | NUMBER(18,6) |
| Preço Unitário. |
N9 | NUMREGIAO | NUMBER(4) |
| Número da Região. |
N10 | CODFILIAL | VARCHAR2(2) |
| Código da Filial. |
N11 | PTABELA | NUMBER(12,2) |
| Preço de Tabela. |
N12 | CODPLPAG | NUMBER(4) | Sim | Código do Plano de Pagamento. |
N13 | CUSTOFIN | NUMBER(18,6) |
| Custo Financeiro. |
N14 | CUSTOREAL | VARCHAR2(18,6) |
| Custo Real. |
N15 | PRAZO | NUMBER(4) |
| Prazo. |
N16 | DATADOC | DATE |
| Data do Documento. |
N17 | PRECOCON1 | NUMBER(10,2) |
|
|
N18 | PRECOCON2 | NUMBER(10,2)NUMBER(10,2) |
|
|
N19 | PRECOCON3 | NUMBER(10,2) |
|
|
N20 | PRECOCON4 | NUMBER(10,2) |
|
|
N21 | PRECOCON5 | NUMBER(10,2) |
|
|
N22 | OBS | VARCHAR2(30) |
|
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N23 | OBS2 | VARCHAR2(500) |
|
|
N24 | ESTOQUE | VARCHAR2(1) |
|
|
N25 | CODAUXILIAR | NUMBER(20) |
| Código da Embalagem. |
N26 | LISTA | NUMBER(6) |
|
|
N27 | PERCMAXDESCMERCADO | NUMBER(7,4) |
| Desconto Máximo. |
N28 | CODPRODCONC | NUMBER(6) |
|
|
|
Dependência | Campo | Tipo e Tamanho | Obrigatório | Comentário |
O | COTAÇÃO |
|
| Tags de Cotações |
O1 | NUMPEDRCA | NUMBER(10) | Sim | Número do pedido do palm. |
O2 | CODUSUR | NUMBER(4) | Sim | Código do RCA do pedido |
O3 | NUMTRANSVENDA | NUMBER(10) |
| Número da transação da venda gerado pelo faturamento. |
O4 | NUMRECEBIMENTO | NUMBER(2) | Sim | Número do recebimento. |
O5 | CODCLI | NUMBER(6) | Sim | Código do cliente. |
O6 | PREST | VARCHAR2(2) | Sim | Parcela do recebimento. |
O7 | DUPLIC | NUMBER(10) | Sim | Número da nota do pedido. |
O8 | VALOR | NUMBER(10,2) |
| Valor do recebimento. |
O9 | CODCOB | VARCHAR2(4) | Sim | Código de cobrança do recebimento. |
O10 | CODFILIAL | VARCHAR2(2) | Sim | Código da Filial. |
O11 | NUMBANCO | NUMBER(4) |
| Número do banco. |
O12 | NUMAGENCIA | NUMBER(4) |
| Número da agencia |
O13 | NUMCHEQUE | NUMBER(8) |
| Número do Cheque. |
O14 | OBS | VARCHAR2(20) |
| Observação. |
O15 | OBS2 | VARCHAR2(60) |
| Observação 2. |
O16 | CODFUNCINC | NUMBER(8) |
| Código do Funcionário que incluiu o recebimento. |
O17 | CODBANCO | NUMBER(4) |
| Código do banco. |
O18 | NUMCONTACORRENTE | NUMBER(10) |
| Número da conta corrente |
O19 | CGCCPFCH | VARCHAR2(18) |
| CGC/CPF do emitente do cheque. |
O20 | DVAGENCIA | NUMBER(1) |
| Digito verificador da agência. |
O21 | DVCHEQUE | NUMBER(1) |
| Digito verificador cheque. |
O22 | DVCONTA | NUMBER(1) |
| Digito verificador da conta |
O23 | DTINCLUSAO | DATE |
| Data de inclusão do recebimento. |
O24 | DTEMISSAO | DATE |
| Data de emissão do recebimento. |
O25 | DTVENC | DATE |
| Data de vencimento do recebimento |
O26 | NOSSONUMBANCO | VARCHAR2(30) |
| Numeração do documento junto ao banco emitente. |
O27 | CODBARRA | VARCHAR2(44) |
| Código de barras. |
O28 | LINHADIG | VARCHAR2(65) |
| Linha digitável do título. |
O29 | VERIFICADO | NUMBER(1) | Sim | Controle de validação. |
O30 | OBSERVACAO_PC | VARCHAR2(4000) |
| Observação da importação. |
O31 | NUMCAR | NUMBER(8) |
| Número do Carregamento. |
O32 | COMPENSACAOBCO | NUMBER(3) |
| Banco compensação do cheque. |