Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Impostos | Veja mais informações na descrição da Tela Impostos. |
Integração | Veja mais detalhes na descrição da Tela Integração Fornecedor EMS 2.0. |
Contas Correntes | Veja mais detalhes na descrição da Tela Contas Correntes. |
TIN 1099 | Quando acionado, acessa a Tela de Parâmetros do Fornecedor para Transações 1099. |
Parâmetros da Localização | Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro. Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro. Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro. Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Empresa | Inserir o código da empresa relacionada ao fornecedor financeiro. | |||||
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor. | |||||
Tipo Pessoa | Assinalar o tipo de pessoa para o fornecedor, podendo ser:
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Pessoa | Inserir o código da pessoa a ser relacionada ao fornecedor.
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Nome Abrev | Inserir o nome abreviado do fornecedor.
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Grp Fornec | Inserir o grupo de fornecedor ao qual o fornecedor em questão será relacionado.
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Portador | Inserir o código do Portador para o fornecedor financeiro. | |||||
Forma Pagto | Inserir o código da forma de pagamento a ser utilizada como padrão nos pagamentos para o fornecedor financeiro.
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Fornecto | Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:
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Retém Imposto | Quando assinalado, determina que o fornecedor financeiro retenha imposto. | |||||
Juros | Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo de tratamento quanto ao pagamento de juros:
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Cooperativa | Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma cooperativa.
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Assoc. Desportiva | Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma associação desportiva.
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Banco | Inserir o código do Banco relacionado à conta corrente do fornecedor. | |||||
Agência | Inserir o código da Agência relacionada à conta corrente do fornecedor. | |||||
Mão de Obra/Empreitada | Quando assinalado, permite informar se o Fornecedor Financeiro é do tipo Mão de Obra/Empreitada.
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Tp de Serviço Mão Obra | Quando assinalado, permite informar o Código de Tipo de Serviço Mão de Obra.
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Banco | Inserir o código do Banco relacionado à conta corrente do fornecedor. | |||||
Agência | Inserir o código da Agência relacionada à conta corrente do fornecedor. | |||||
Conta Banco | Inserir o | Conta Banco | Inserir o número da conta corrente do fornecedor. | |||
Dig Cta | Inserir o número do digito da conta corrente do fornecedor. | |||||
Sábado | Selecionar, entre as opções disponíveis, o tratamento a ser dado no pagamento dos títulos com vencimento no Sábado:
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Domingo | Selecionar, entre as opções disponíveis, o tratamento a ser dado no pagamento dos títulos com vencimento no Domingo. Podendo ser:
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Feriado | Selecionar, entre as opções disponíveis, o tratamento a ser dado no pagamento dos títulos com vencimento em um Feriado. Podendo ser:
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Exportação | Quando assinalado, determina que se trata de um fornecedor de serviços de exportação. | |||||
Bloqueia Pagamento | Quando assinalado, determina que o fornecedor terá os seus pagamentos bloqueados.
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Cod CBO | Código daClassificação Brasileira de Ocupações é utilizado para identificar as ocupações no mercado de trabalho. Será usado no eSocial. | |||||
Tipo Retenc Entidade | Selecionar, entre as opções disponíveis, qual o tipo de retenção da entidade:
Os fornecedores previamente cadastrados como branco são apresentados e atualizados com o tipo de retenção padrão. A mesma se aplica apenas a Fornecedores Financeiro do tipo Serviços ou Produtos/Serviços e relacionados a Pessoas Jurídicas. |
Impostos
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível efetuar a inclusão de impostos vinculados ao fornecedor financeiro. |
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Credita PIS | Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão tem direito ao crédito de PIS sobre a depreciação/amortização de bens do Ativo Fixo. Veja mais informações na descrição do conceito Medida Provisória 66. | ||||||||||
Controla Limite Max. Ret. | Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção de INSS ou do SEST/SENAT para o fornecedor. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei no período de competência. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês.
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Credita COFINS | Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão tem direito ao crédito da COFINS sobre a depreciação/amortização de bens do ativo fixo. Veja mais informações na descrição do conceito Medida Provisória 135. | ||||||||||
Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto | Quando assinalado, determina que na implantação de títulos os impostos do tipo: Imposto COFINS PIS CSLL Retido informados não serão retidos no momento da implantação, sendo que a base de retenção deles será armazenada para ser posteriormente utilizada, quando esses impostos forem novamente vinculados no pagamento do título.
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Campo: | Descrição: | |||||
Banco | Selecionar o banco que será relacionado ao fornecedor financeiro. | |||||
Agência Bancária | Inserir o código da agência bancária relacionada ao banco que esta está sendo relacionado. | |||||
Dígito Ag Bcia | Inserir o dígito da agência bancária relacionada ao banco que esta está sendo relacionado. | |||||
Conta Corrente Banco | Inserir a conta corrente na agência relacionada ao banco que esta está sendo relacionado. | |||||
Dígito Cta Corrente | Inserir o dígito verificador da conta corrente que esta está sendo informada. | |||||
Descrição Cta Corren | Inserir descrição da finalidade da conta corrente. | |||||
Preferencial | Quando assinalado, determina que a conta será sugerida como valor inicial quando for requerido informar este atributo.
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Tipo Conta | Determinar o tipo de conta da conta corrente informada.
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Imptos Vinculados ao Fornec
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Manutenção Grupo Fornecedor - UTB095AA
Manutenção Portador - UFN008AA
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