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Assunto
Produto: | TOTVS Gestão Fiscal |
Versões: | 12.1.8.x |
Ocorrência: | Apuração de ICMS (Valores Diferencial de Alíquota). |
Ambiente: |
Passo a passo: | Apuração A apuração do valor do Diferencial de Alíquota referente as vendas destinadas a "não contribuinte e consumidor final" deve ser feita em separado das demais apurações.
O Recolhimento do valor do Diferencial de Alíquota pode ser:
Implementações Necessárias - Gestão Fiscal |
Necessário Executar os Script publicado na Base de dados: É necessário executar os scripts para as normas técnicas 002 e 003: Norma Técnica 2015.002 e 2015.003 O artefato [EXECSQL.TOTVSGESTAOFISCAL.TUAUCW.ZIP], está disponível na Central de Download do portal do cliente. Para acessar siga as instruções abaixo: 1. Acesse a Central de Download: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download 2. Faça o login, com seu e-mail e senha. (O login de senha deverá ser do usuário cadastrado da empresa em questão) 4. Na visão da página Lista de Produtos coloque as informações abaixo: Outras Linhas de Produto: RM 5. Pesquise pelo nome do arquivo. |
Documento de auxilio para execução do script: http://tdn.totvs.com/display/public/rm/Executor+de+Scripts+RM Escrituração (Movimentos considerados)
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Lançamento Fiscal Habilitado para os Lançamentos de Entrada\Devolução de Venda o cálculo dos campos:
Estes campos devem aparecer somente para os lançamentos de Entrada que possuírem Natureza de Devolução (2.xxx) e com o Tipo de Tributação "Diferencial de Alíquota". Para lançamentos de Saída o sistema preenche automaticamente os campos acima. |
Período de Apuração do ICMS No Período de Apuração do ICMS foi criada a pasta "Valores Diferencial de Alíquota" contendo os seguintes campos:
No encerramento do Período de Apuração do ICMS, o sistema irá preencher a nova pasta, incluindo um registro para cada UF movimentada pelas operações, com as regras abaixo. Afetam esse processo:
OBS.: As regras 3,4 e 5 se aplicam tanto às saídas como às entradas. Os campos de cada registro inserido pelo processo de encerramento serão preenchidos considerando as seguintes regras:
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Rotina do Sped Fiscal Registros Gerados:
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Exemplo Prático No exemplo foi realizada uma operação de saída do estado de Pernambuco para o estado do Rio de Janeiro com diferencial de alíquota calculada no percentual de 40% para UF Destinatário. Cálculo Diferencial de alíquota: No encerramento do período de apuração o sistema irá considerar o "Valor Partilha UF Remetente" como débito do ICMS próprio. | |
Observações: | Modelo completo do documento com mapeamento de campos: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=224106454 |
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