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Campo:

Descrição:

Tipo de Informação

Selecionar o tipo de informação que será relacionado à nota fiscal para o arquivo SPED Fiscal. As opções disponíveis são:

  • Processo Referenciado – Quando selecionada, permite a discriminação de processo referenciado relacionado à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Processo Referenciado.

  • Docto de Arrecadação Referenciado – Quando selecionada, permite discriminar documento de arrecadação referenciado relacionado à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Docto de Arrecadação Referenciado.

  • Docto Fiscal Referenciado – Quando selecionada, permite discriminar documento fiscal referenciado relacionado à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Docto Fiscal Referenciado.

  • Cupom Fiscal Referenciado – Quando selecionada, permite discriminar cupom fiscal referenciado relacionado à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Cupom Fiscal Referenciado.

  • Local de Coleta e Entrega (01-1B e 04) – Quando selecionada, permite a discriminação de informações referentes aos locais das coletas e entregas relacionadas à nota fiscal, para os modelos de nota 01, 1B e 04, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Local da Coleta e Entrega (01-1B-04).

  • Outras Obrigações Tributárias – Quando selecionada, permite a discriminação de informações referentes a Outras Obrigações Tributárias/Ajustes e Informações Provenientes de Documentos Fiscais relacionados à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Outras Obrigações Tributárias.

  • NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28) – Quando selecionada, permite a discriminação de informações referentes à NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28), que poderá ser relacionado uma única vez por nota fiscal, para os modelos de nota 06 e 28, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28).

  • Terminal Faturado – Quando selecionada, permite a discriminação de terminal faturado relacionado à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Terminal Faturado.

  • Situação de Documento Fiscal – Quando selecionada, permite relacionar uma única vez a situação do documento fiscal à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Situação de Documento Fiscal.

  • Enquadramento do IPI – Quando selecionada, permite a inclusão de informações referentes ao enquadramento do IPI, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Enquadramento do IPI.

  • NF de Serviço de comunicação (21) e Telecomunicação (22) – Quando selecionada, permite a discriminação de informações referentes à NF de Serviço de Comunicação (21) e Telecomunicação (22), que poderá ser relacionado uma única vez por nota fiscal, para os modelos de nota 21 e 22, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – NF de Serviço de Comunicação (21) e Telecomunicação (22).

  • Ato Declaratório Executivo (ADE) – Quando selecionada, permite a discriminação de informações referentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo.

  • Informação Complementar da Nota Fiscal - Entradas – Quando selecionado, permite informar o texto das informações complementares para as notas fiscais de entrada. Esta opção estará disponível apenas para as notas de entrada criadas ou manutenidas pelos módulos do recebimento (programa RE1001) e obrigações fiscais (programa OF0305).

  • Norma Referenciada/Inf Adicionais SEF II – Quando selecionada, permite informar as normas referenciadas. Esta opção estará disponível apenas se a unidade de federação do estabelecimento do documento for o estado de Pernambuco.

    Nota
    titleNota:

    Essa informação é impressa na Linha 0455: Norma Referenciada – Bloco 0 – Arquivo SEF II.

  • NF-e - Produto Específico: Papel Imune - Quando selecionado, permite informar o número do RECOPI (Registro e Controle das Operações com o Papel Imune) Nacional. A informação do número do RECOPI será obrigatória na operação com papel imune e a NF-e poderá ser autorizada em até 5 dias depois da data contida no identificador gerado no RECOPI.

  • NF-e - Identificação do Local de Retirada - Quando selecionado, permite informar os dados do local de retirada que será gerado nas respectivas tags do XML da NF-e.
  • Controle de Exportação por Item - Quando selecionado, permite informar os dados referentes ao grupo “detExport” no XML da NF-e. Tais informações são referentes aos dados de exportação do item como número do Drawback entre outros. para atender a solicitação do CONFAZ com relação a geração dos dados referentes ao grupo “detExport” no XML da NF-e.

  • NF-e - Informações do Registro de Aquisição de Cana - Quando selecionado, permite informar os dados sobre a safra de cana de açúcar.

  • NF-e - Informações Adicionais. Quando  Quando selecionado, permite informar dados adicionais da NF-e, tais como o formato do DANFE e se há indicador de presença do comprador.

  • Partilha ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interest. p/ Consumidor Final - Quando selecionado, permite consultar/alterar detalhes do partilhamento do ICMS entre unidades de federação de origem e de destino em operações interestaduais para consumidor final.

  • FCP - Fundo de Combate à Pobreza - Quando assinalado, permite informar dados adicionais sobre o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.
  • REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados - Quando assinalado, permite acrescentar informações pertinentes à nota fiscal, bem como informar o tipo de inscrição e número de CNO/CNPJ (Cadastro de Obra - CD2023)

Processo Referenciado

...

Objetivo da tela:

...

Permitir informar a discriminação de processos.

  • REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Retenções na Fonte - Quando selecionado, permite consultar/alterar valores pertinentes às retenções na fonte.
  • NF-e - Grupo Combustível - Quando selecionado, permite consultar/alterar as informações referentes à aquisição de gás.
  • NF-e - Grupo Origem Combustível - Quando selecionado, permite consultar/alterar as informações referentes à origem do combustível.
  • Tipo Oper para ICMS ST UF Diversa - Quando selecionado, permite consultar/alterar as informações referentes às operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal.

Processo Referenciado

Objetivo da tela:

Permitir informar a discriminação de processos.


Principais Campos e Parâmetros:


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Processo/Ato Conces

Inserir o código do processo ou ato concessório relacionado à nota fiscal selecionada.

Indicador da Origem do Processo

Selecionar o indicador de origem do processo relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são:

  • Sefaz.

  • Justiça Federal.

  • Justiça Estadual.

  • Secex/SRF.

  • CONFAZ.
  • Outros.

Inf Adicionais Nota Fiscal – Docto de Arrecadação Referenciado

Tipo Ato Concessório 

Selecionar o Tipo do Ato Concessório quando o Indicador da Origem do Processo for Sefaz:

  • Termo de Acordo.
  • Regime Especial.
  • Autorização Específica.
  • Ajuste SINIEF.
  • Convênio ICMS.
Considerar processo em qual EFD?

Selecionar em qual EFD o processo será considerado:

  • EFD ICMS IPI.
  • EFD Contribuições.
  • Ambos.
  • Nenhum.

Inf Adicionais Nota Fiscal – Docto de Arrecadação Referenciado

Objetivo da Objetivo da tela:

Permitir visualizar os documentos de arrecadação.

...

Campo:

Descrição:

Código do modelo do documento de arrecadação

Selecionar o código Código do modelo do documento de arrecadação relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são:

  • Documento Estadual de Arrecadação.

  • GNRE.

SEF II - Código do Modelo do Documento

Selecionar o código Código do modelo do documento de arrecadação relacionado à nota fiscal (SEF II). As opções disponíveis são:

  • Documento Estadual de Arrecadação.

  • GNRE.

  • Documento de Arrecadação Municipal.

  • Documento de Arrecadação Federal.

  • Outros.

Unidade Federação

Inserir o código Código da unidade da federação beneficiária do recolhimento.

Nr do Docto de Arrecadação

Inserir o número Número do documento de arrecadação.

Cód Completo Autenticação Bancária

Inserir o código Código da autenticação bancária do recolhimento.

Valor Total Docto Arrecadação

Inserir o valor Valor total do documento de arrecadação.

Vl Desconto

Inserir o valor Valor do desconto do documento de arrecadação.

Data Vencto Docto Arrecadação

Inserir a data Data de vencimento do documento de arrecadação.

Vl Multa Mora

Inserir o valor Valor da multa mora do documento de arrecadação.

Data Pagamento Docto Arrecadação

Inserir a data Data de pagamento do documento de arrecadação.

Vl Juros

Inserir o valor Valor dos juros do documento de arrecadação.

Cod Município

Inserir o código Código do município do documento de arrecadação.

Vl Multa

Inserir o valor Valor da multa do documento de arrecadação.

Período Ref

Inserir o período Período de referência do documento de arrecadação.

Vl Pagamento

Inserir o valor Valor do pagamento do documento de arrecadação.

...

Objetivo da tela:

Permitir informar os dados para discriminar o documento fiscal referenciado relacionado à nota fiscal.

Nota
titleNota:

Image Added

Os campos Sit Doc Fisc, Vl Total, Vl ISS, Vl ISS Retido, Vl ICMS, Vl ICMS ST, Vl Antecipado Trib Entr, Vl IPI e Vol Transportado somente serão habilitados se a unidade de federação do estabelecimento do documento for Pernambuco.


...

Principais Campos e Parâmetros:

Image Added

Campo:

Descrição:

Nr Docto

Código do documento referenciado.

Série

Série do documento referenciado.

Código do Emitente

Código do emitente do documento referenciado.

Modelo do Docto

Código do modelo do documento referenciado.

Chave NF-e

Quando houver, inserir o modelo da própria chave, caso contrário considerará o modelo da natureza de operação da nota de venda.

Nota
titleNota:
Se a informação da NOTA-FISCAL.COD-CHAVE-ACES-NF-ELETRO for igual a branca, o campo chave de acesso (OVERLAY(tt-nota-fisc-adc.cod-livre-2,1,60)) deve ficar igual a branco e o modelo deve ter o mesmo modelo da natureza (NATUR-OPER.COD-MODEL-NF-ELETRO).


Data Emissão Docto

Data de emissão do documento referenciado.

Indicador do Tipo de Operação

Selecionar a opção que identifica o tipo de operação do documento referenciado. As opções disponíveis são:

  • Entrada/Aquisição.
  • Saída/Prestação.

Indicador do Emitente Título

Selecionar a opção que identifica o emitente do título. As opções disponíveis são:

  • Emissão Própria.

  • Terceiros.
Nota
titleNota:

Para informar se o "Indicador do emitente do Título" é "Emissão Própria" ou "Terceiros" deve-se buscar, no cadastro do Estabelecimento, o mesmo estabelecimento da nota fiscal e comparar o CNPJ do estabelecimento com o CNPJ da chave de acesso. Se for o mesmo CNPJ, o emitente é próprio. Se não, é terceiros.
Se o documento não tem chave de acesso, a origem vai ser default como Própria.

Sit Doc Fisc

Situação do documento referenciado.

Vl Total

Valor total do documento referenciado.

Vl ISS

Valor do ISS do documento referenciado.

Vl ISS Retido

Valor do ISS retido do documento referenciado.

Vl ICMS

Valor do ICMS do documento referenciado.

Vl ICMS ST

Valor do ICMS da substituição tributária do documento referenciado.

Vl Antecipado Trib Entr

Valor do ICMS da antecipação tributária, nas entradas, do documento referenciado.

Vl IPI

Valor do IPI do documento referenciado.

Vol Transportado

Volume transportado do documento referenciado.

Inf Adicionais Nota Fiscal – Cupom Fiscal Referenciado

...

Objetivo da tela:

...

Permitir visualizar os dados dos cupons fiscais referenciados.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

...

Descrição:

...

Incluir/Modificar

...

Quando acionado, é apresentada a tela Cupom Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. 

...

Eliminar

...

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. 

...

Detalhar

...

Quando acionado, é apresentada a tela Cupom Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Hash

Deve ser preenchido com o código de autenticação digital do registro, se o documento substituído for modelo 6 e tenha sido emitido conforme sistemática do Convênio 115/2003.

Nota
titleNota:

Informação utilizada no Registro C500 - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, campo 35 (HASH_DOC_REF), do arquivo do EFD ICMS/IPI. 

Image Added


Campo:

Descrição:

Número Refer

Código do documento referenciado.

Tipo Docto Refer

Tipo do documento referenciado.

Código do Emitente

Código do emitente do documento referenciado.

Tipo de Uso Refer

Tipo de Uso do documento referenciado, as opções são:

  • Anula Documento de Referência
  • Corrige Texto Documento de Referência
  • Corrige Montos

Data Refer

Data do documento referenciado.

Hora Refer

Hora do documento referenciado.

Inf Adicionais Nota Fiscal – Cupom Fiscal Referenciado

Objetivo da tela:

Permitir

informar

visualizar os dados

para discriminar o cupom fiscal referenciado relacionado à nota fiscal. 
Nota
titleNota:

Os campos CRO, CRZ, Vl Docto, Vl ISS e Vl ICMS somente serão habilitados se a unidade de federação do estabelecimento do documento for Pernambuco.

Principais Campos e Parâmetros:

dos cupons fiscais referenciados.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


AçãoCampo:

Descrição:

Incluir/Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Cupom Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. 

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. 

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela Cupom Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Cupom Fiscal Referenciado

Objetivo da tela:

Permitir informar os dados para discriminar o cupom fiscal referenciado relacionado à nota fiscal. 

Nota
titleNota:

Os campos CRO, CRZ, Vl Docto, Vl ISS e Vl ICMS somente serão habilitados se a unidade de federação do estabelecimento do documento for Pernambuco.



Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Modelo do Docto

Código do documento de cupom fiscal.

Série Fabricação ECF

Série de fabricação o Emissor de Cupom Fiscal (ECF).

Nr Caixa Atribuído ao ECF

Número do caixa atribuído ao Emissor de Cupom Fiscal (ECF).

Nr Docto Fiscal

Número do documento fiscal.

Data Emissão Docto

Data de emissão do documento fiscal.

CRO

Posição do contador de reinício de operação (CRO) do documento fiscal.

CRZ

Posição do contador de redução Z (CRZ) do documento fiscal.

Vl Docto

Valor do documento fiscal.

Vl ISS

Valor do ISS

Modelo do Docto

Código do documento de cupom fiscal.

Série Fabricação ECF

Série de fabricação o Emissor de Cupom Fiscal (ECF).

Nr Caixa Atribuído ao ECF

Número do caixa atribuído ao Emissor de Cupom Fiscal (ECF).

Nr Docto Fiscal

Número do documento fiscal.

Data Emissão Docto

Data de emissão do documento fiscal.

CRO

Posição do contador de reinício de operação (CRO) do documento fiscal.

CRZ

Posição do contador de redução Z (CRZ) do documento fiscal.

Vl Docto

Valor do documento fiscal.

Vl ISS

Valor do ISS do documento fiscal.

Vl ICMS

Valor do ICMS do documento fiscal.

...

Objetivo da tela:

Permitir informar os dados para Outras Obrigações Tributárias/Ajustes e Informações Provenientes de Documentos Fiscais relacionados à nota fiscal.

Esta opção também possuirá geração automática de registros. Dessa forma, sempre que for calculada uma nota fiscal que possua relacionamento com outra nota fiscal, será criado um registro nesta tela automaticamente. Segue abaixo os tipos de notas fiscais que deverão entram nessa geração automática:

  1. Nota Fiscal de Diferencial de Alíquota de ICMS: Quando a nota fiscal de entrada possuir diferencial de alíquota de ICMS, será criado este registro com as seguintes informações, conforme informado no RE1001 um para cada item:

    1. Código do Ajuste/Benefício/Incentivo: deverá ser: UF do fornecedor, mais 4000, mais 0 (Mercadoria) quando tiver diferencia diferencial de alíquota no documento de entrada, mais 001.
      Exemplo: SP40000001.

    2. Descrição Complementar: “” (brancos).

    3. Código do Item: gerar um para cada item da nota NFE com diferencial de alíquota.

    4. Base ICMS: base de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.

    5. Alíq ICMS: alíquota restante do diferencial de alíquota de ICMS, já gravado pelo Recebimento.

    6. Vl ICMS: valor de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.

    7. Vl Outros: valor de ICMS Outras do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.

  2. Nota Fiscal de Diferencial de Alíquota de ICMS – Transporte: Quando a nota fiscal de entrada possuir diferencial de alíquota de ICMS com despesas acessórias, será criado este registro com as seguintes informações, conforme informado no RE1001 um para cada item:

    1. Código do Ajuste/Benefício/Incentivo: deverá ser: UF do fornecedor, mais 4000, mais 1 (Transporte) quando tiver diferencia de alíquota no documento de entrada, mais 001.
      Exemplo: SP40001001.

    2. Descrição Complementar: “” (brancos).

    3. Código do Item: gerar um para cada item da nota NFE com diferencial de alíquota.

    4. Base ICMS: base de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.

    5. Alíq ICMS: alíquota restante do diferencial de alíquota de ICMS, já gravado pelo Recebimento.

    6. Vl ICMS: valor de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.

    7. Vl Outros: valor de ICMS Outras do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.

...

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Código do Ajuste

Selecionar o código do ajuste de ICMS, conforme código que foi importado na pasta de “Outras Obrig” do programa Importação Códigos de Ajuste (LF0304).

Desc Complementar

Inserir a descrição complementar relacionada ao ajuste de ICMS.

Nota
titleNota:

Este campo somente é habilitado quando selecionada a opção 999 – Outros Ajustes no campo Ajuste de ICMS.

Base Calc ICMS

Inserir a base de cálculo do ICMS.

Alíquota ICMS

Inserir a alíquota de ICMS.

Valor ICMS

Inserir o valor de ICMS, inicialmente é exibido o valor com da alíquota de ICMS sobre a base de cálculo do ICMS.

Vl ICMS Outros

Inserir o valor de ICMS Outros.

Campo DAPI

Selecionar um Campo DAPI para posteriormente cadastrar um motivo. Nesse campo é efetuada a parametrização do campo DAPI-MG para o código de ajuste do ICMS.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é apresentado quando a UF do estabelecimento for igual a MG.

Motivo DAPI

Inserir o valor do motivo a ser parametrizado, condicionado ao Campo DAPI. Cada campo possui uma tabela correspondente, conforme Apêndice B da legislação. As opções disponíveis são:

  • 66 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Motivos de Transferência.

  • 73 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Motivos de Transferência.

  • 90 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos de Motivo de Estorno de Débitos.

  • Descrição do Ajuste (0460)Caso o "Código de Ajuste" informado esteja relacionado no programa OF0112 (mesmo estabelecimento e tipo de ajuste igual a "Ajuste Documento"), o conteúdo do campo "Descrição do Ajuste (0460)" parametrizado é sugerido no CD4035F. A digitação de informações sobrepõe o conteúdo a ser gerado no SPED Fiscal.
    Descrição Complementar (C195)Caso o "Código de Ajuste" informado esteja relacionado no programa OF0112 (mesmo estabelecimento e tipo de ajuste igual a "Ajuste Documento"), o conteúdo do campo "Descrição Complementar (C195) parametrizado é sugerido no CD4035F. A digitação de informações sobrepõe o conteúdo a ser gerado no SPED Fiscal.

    Campo DAPI

    Selecionar um Campo DAPI para posteriormente cadastrar um motivo. Nesse campo é efetuada a parametrização do campo DAPI-MG para o código de ajuste do ICMS.

    Nota
    titleNota:

    Esse campo somente é apresentado quando a UF do estabelecimento for igual a MG.

    Motivo DAPI

    Inserir o valor do motivo a ser parametrizado, condicionado ao Campo DAPI. Cada campo possui uma tabela correspondente, conforme Apêndice B da legislação. As opções disponíveis são:

    • 66 - parametriza

    70 - parametriza
    • o motivo disponibilizado na tabela de Motivos de

    Ressarcimento de Substituição Tributária
    • Transferência.

    79
    • 73 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela

    dos Tipos
    • de

    Motivo
    • Motivos de

    Ressarcimento de ICMS
    • Transferência.

    95
    • 90 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos de Motivo de Estorno de

    Crédito
    • Débitos.

    98 Nota
    • 70 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de

    Tipos de Motivos Disponíveis para o Detalhamento Utilização de Créditos Recebidos em Transferência.
    • Motivos de Ressarcimento de Substituição Tributária.

    • 79 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos de Motivo de Ressarcimento de ICMS.

    • 95 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos de Motivo de Estorno de Crédito.

    • 98 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Tipos de Motivos Disponíveis para o Detalhamento Utilização de Créditos Recebidos em Transferência.

    Nota
    titleNota:

    Essecampo é apresentado desabilitado quando a parametrização do Campo DAPI for diferente de 66, 73, 90, 70, 79, 95 ou 98.

    Inf Adicionais Nota Fiscal –

    ...

    Energia Elétrica (06

    ...

    )/ NF3e (66) / Fornec de Gás (28) / Fornec Água Canalizada (29)

    Objetivo da tela:

    Permitir visualizar as notas fiscais de conta de energia elétrica e de consumo de fornecimento de gás.

    ...

    Ação:Descrição:

    Incluir/Modificar

    Quando acionado, é apresentada a tela NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28), por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

    Eliminar

    Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

    Detalhar

    Quando acionado, é apresentada a tela NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28), por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

    ...

    Energia Elétrica (06)

    ...

    / NF3e (66) / Fornec de Gás (28) / Fornec Água Canalizada (29)

    Objetivo da tela:

    Permitir informar os tipos de consumo de energia elétrica e de gás. Estas informações poderão ser relacionadas apenas uma única vez por nota fiscal, para os modelos 06 e 28.

    Nota
    titleNota:

    Quando acessada pelo botão detalhar, ou o modelo da nota fiscal não seja igual a 06 e 28, as informações desta tela serão apresentadas desabilitadas. Esta opção somente estará disponível para notas fiscais de entrada.

    ...

    Campo:Descrição:

    Classe Consumo Energia Elétrica/Gás

    Identifica a classe de consumo energia elétrica/gás. Caso a natureza de operação possuir o modelo 06, as opções disponíveis são:

    • 00 – 1 reg consolidando consumo residencial até 100 kWh.

    • 01 – 1 reg consolidando consumo residencial de 101 à 300 kWh.

    • 02 – 1 reg consolidando consumo residencial de 301 à 500 kWh.

    • 03 – 1 reg consolidando consumo residencial de 501 à 1000 kWh.

    • 04 – 1 reg consolidando consumo residencial acima de 1000 kWh.

    • 20 – 1 reg consolidando consumo industrial até 20.000 kWh.

    • 21 – 1 reg por docto fiscal emitido para consumo industrial acima de 20.000 kWh.

    • 40 – 1 reg consolidando consumo de comércio e/ou serviços até 2.000 kWh.

    • 41 – 1 reg por docto fiscal emitido para consumo de comércio/serviços acima de 2.000 kWh.

    • 60 – 1 reg consolidando consumo rural até 2.000 kWh.

    • 61 – 1 reg por documento fiscal emitido para consumo rural acima de 2.000 kWh.

    • 70 – 1 reg consolidando todo consumo do poder público.

    • 71 – 1 reg consolidando todo consumo de iluminação pública.

    • 72 – 1 reg consolidando todo consumo do serviço público.

    • 80 – 1 reg consolidando todo consumo próprio.

    • 90 – 1 reg por documento fiscal emitido para outras unidades da federação.

    • 99 – 1 reg por documento fiscal emitido.

    Caso a natureza de operação possuir o modelo 28, as opções disponíveis são:

    • 00 – 1 reg consolidando doctos de consumo residencial até R$ 50,00.

    • 01 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 50,01 a R$ 100,00.

    • 02 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 100,01 a R$ 200,00.

    • 03 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 200,01 a R$ 300,00.

    • 04 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 300,01 a R$ 400,00.

    • 05 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 400,01 a R$ 500,00.

    • 06 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 500,01 a R$ 1000,00.

    • 07 – 1 reg consolidando doctos de consumo res acima de R$ 1000,01.

    • 20 – 1 reg consolidando doctos de consumo comercial/industrial acima até R$ 50,00.

    • 21 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 50,01 até R$ 100,00.

    • 22 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 100,01 até R$ 200,00.

    • 23 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 200,01 até R$ 300,00.

    • 24 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 300,01 até R$ 400,00.

    • 25 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 400,01 até R$ 500,00.

    • 26 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 500,01 até R$ 1.000,00.

    • 27 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust acima de R$ 1.000,01.

    • 80 – 1 reg consolidando doctos de consumo de órgão público.

    • 90 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo até R$ 50,00.

    • 91 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 50,00 a R$ 100,00.

    • 92 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 100,01 a R$ 200,00.

    • 93 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 200,01 a R$ 300,00.

    • 94 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 300,01 a R$ 400,00.

    • 95 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 400,01 a R$ 500,00.

    • 96 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 500,01 a R$ 1.000,00.

    • 97 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo acima de R$ 1.000,01.

    • 99 – 1 reg por documento fiscal emitido.

    Valor Total Fornecido/Consumido

    Valor total fornecido ou consumido.

    Serviços Não-Tributados pelo ICMS

    Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS.

    Vl Total Cobrado Nome de Terceiros

    Valor total cobrado em nome de terceiros.

    Tipo Ligação

    Tipo de ligação. As opções disponíveis são:

    • 1 – Monofásico.

    • 2 – Bifásico.

    • 3 – Trifásico.

    Grupo Tensão

    Grupo de tensão. As opções disponíveis são:

    • 01 – A1 – Alta Tensão (230kV ou mais).

    • 02 – A2 – Alta Tensão (88 a 138kV).

    • 03 – A3 – Alta Tensão (69kV).

    • 04 – A3a – Alta Tensão (30kV a 44kV).

    • 05 – A4 – Alta Tensão (2,3kV a 25kV).

    • 06 – AS – Alta Tensão Subterrâneo 06.

    • 07 – B1 – Residencial 07.

    • 08 – B1 – Residencial Baixa Renda 08.

    • 09 – B2 – Rural 09.

    • 10 – B2 – Cooperativa de Eletrificação Rural.

    • 11 – B2 – Serviço Público de Irrigação.

    • 12 – B3 – Demais Classes.

    • 13 – B4a – Iluminação Pública – rede de distribuição.

    • 14 – B4b – Iluminação Pública – bulbo de lâmpada.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – Terminal Faturado

    ...

    Objetivo da tela:

    ...

    Permitir visualizar os dados do terminal faturado.

    Energia Injetada

    Deve ser informado quando houver itens lançados na NF3e com código do grupo 560, 085 ou 087, conforme Tabela de Código de Itens da NF3e (cClass). 

    Nota
    titleNota:

    Informação utilizada no Registro C500 - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, campo 39 (ENERG_INJET), do arquivo do EFD ICMS/IPI. 

    Outras Deduções 

    Deve ser informado quando houver itens lançados na NF3e com código do grupo 590, 085 ou 087, conforme Tabela de Código de Itens da NF3e (cClass).

    Nota
    titleNota:

    Informação utilizada no Registro C500 - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, campo 40 (OUTRAS_DED), do arquivo do EFD ICMS/IPI. 

    Inf Adicionais Nota Fiscal –

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    ...

    Incluir/Modificar

    ...

    Quando acionado, é apresentada a tela Terminal Faturado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

    ...

    Eliminar

    ...

    Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

    ...

    Detalhar

    ...

    Quando acionado, é apresentada a tela Terminal Faturado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

    Terminal Faturado

    Objetivo da tela:

    Permitir informar visualizar os dados referente ao Terminal Faturado relacionado à nota fiscal.

    Principais Campos e Parâmetros:

    do terminal faturado.


    Outras Ações/Ações Relacionadas:


    AçãoCampo:Descrição:

    Incluir/Modificar

    Quando acionado, é apresentada a tela Terminal Faturado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

    Eliminar

    Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

    Detalhar

    Quando acionado, é apresentada a tela Terminal Faturado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

    Terminal Faturado

    Objetivo da tela:

    Permitir informar os dados referente ao Terminal Faturado relacionado à nota fiscal.


    Principais Campos e Parâmetros:


    Campo:Descrição:

    Indicador do Tipo de Serviço Prestado

    Selecionar o tipo de serviço prestado. As opções disponíveis são:

    • Telefonia.

    • Comunicação de Dados.

    Indicador do Tipo de Serviço Prestado

    Selecionar o tipo de serviço prestado. As opções disponíveis são:

    • Telefonia.

    • Comunicação de Dados.

    • TV por assinatura.

    • Provimento de acesso à Internet.

    • Multimídia.

    • Outros.

    Dt Ini Prestação

    Data de início da prestação de serviço.

    Dt Fim Prestação

    Data de fim da prestação de serviço.

    Período Fiscal

    Período fiscal (mês/ano) relacionado a data de prestação de serviço.

    Cód Área Terminal

    Código de área do terminal faturado.

    Identificação Terminal

    Identificação do terminal faturado.

    ...

    Campo:Descrição:

    Seq Item

    Exibe a sequência do item na nota

    Item

    Exibe o item da nota.

    Nr RECOPI

    Exibe o número RECOPI.

    Nota
    titleNota:

    O número do RECOPI contém um timestamp gerado pelo sistema e a composição deste identificador é: "aaaammddHHMMSSffffDD", onde:
    aaaammdd é o ano, mês e dia da atualização do sistema RECOPI.
    hhmmssffff é a hora, minuto, segundoda autorização do sistema RECOPI, com mais 4 dígitos de fração de segundo.
    dd são os dígitos verificadores.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e -

    ...

    Identificação do Local de Retirada

    Objetivo da tela:

    Permitir visualizar Permite informar os dados sobre o controle de exportação por itemdo local de retirada que será gerado nas respectivas tags do XML da NF-e.

    Nota
    titleNota:

    Os botões dessa tela somente são apresentados e habilitados na manutenção das informações.

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Essa opção somente estará disponível nos programas do módulo Faturamento.

    Somente será permito alteração quando a situação da nota fiscal eletrônica permitir manutenções nos dados da nota fiscal.


    Principais Campos e Parâmetros:


    CampoAção:Descrição:

    Incluir

    Quando acionado, permite incluir registros de exportação para os itens da nota fiscal.

    Modificar

    Quando acionado, permite alterar as informações do registro.

    Eliminar

    Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

    NF-e Controle de Exportação por Item – CD4035J

    ...

    Objetivo da tela:

    ...

    Permitir informar os dados sobre o controle de exportação por item.

    Principais Campos e Parâmetros:

    ...

    Campo:

    ...

    Descrição:

    ...

    Nr Drawback

    ...

    Inserir o número do Ato Concessório Drawback.

    ...

    Reg Exportação

    ...

    Inserir o número do registro de exportação.

    ...

    Doc Entrada

    ...

    Inserir o número do documento de entrada.

    ...

    Cód Fornecedor

    ...

    Inserir o código ou nome do fornecedor.

    ...

    Nat Oper

    ...

    Inserir o código da natureza de operação.

    ...

    Sequência

    ...

    Inserir a sequência do item do documento de entrada.

    ...

    Chave

    ...

    Inserir a chave de acesso da NF-e recebida para exportação.

    ...

    Qtde Item Exportado

    ...

    Inserir a quantidade do item efetivamente exportado.

    Emitente

    Inserir o código ou nome abreviado do emitente.

    CNPJ/CPF

    Exibe a informação com base no emitente selecionado.

    Nome/Razão SocialInserir a razão social do Emitente relacionado ao local de retirada.

    Inscrição Estadual

    Inserir a inscrição estadual do Emitente relacionado ao local de retirada.
    EndereçoInserir o endereço do Emitente relacionado ao local de retirada.
    BairroInserir o bairro do Emitente relacionado ao local de retirada.
    CidadeInserir a cidade do Emitente relacionado ao local de retirada.
    UFInserir a UF do Emitente relacionado ao local de retirada.
    PaísInserir o país do Emitente relacionado ao local de retirada.
    CEPInserir a CEP do Emitente relacionado ao local de retirada.
    E-mailInserir o e-mail do Emitente relacionado ao local de retirada.
    TelefoneInserir o telefone do Emitente relacionado ao local de retirada.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e -

    ...

    Controle de Exportação por Item

    Objetivo da tela:

    Permitir

    informar

    visualizar os dados

    do registro de aquisição de cana

    sobre o controle de exportação por item.

    Nota
    titleNota:

    Os botões dessa tela somente são apresentados e habilitados na manutenção das informações.


    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    ...

    Ação:Descrição:

    Incluir

    Quando acionado, permite incluir um novo registroregistros de exportação para os itens da nota fiscal.

    ExcluirModificar

    Quando acionado, permite excluir um alterar as informações do registro.

    Principais Campos e Parâmetros:

    Eliminar

    Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

    NF-e Controle de Exportação por Item – CD4035J

    Objetivo da tela:

    Permitir informar os dados sobre o controle de exportação por item.


    Principais Campos e Parâmetros:


    Campo:

    Descrição:

    Nr Drawback

    Inserir o número do Ato Concessório Drawback.

    Reg Exportação

    Inserir o número do registro de exportação.

    Doc Entrada

    Inserir o número do documento de entrada.

    Cód Fornecedor

    Inserir o código ou nome do fornecedor.

    Nat Oper

    Inserir o código da natureza de operação.

    Sequência

    Inserir a sequência do item do documento de entrada.

    Chave

    Inserir a chave de acesso da NF-e recebida para exportação.

    Qtde Item Exportado

    Inserir a quantidade do item efetivamente exportado

    Campo:Descrição:

    Identificação da Safra

    Inserir um ano ou dois para identificação da safra.

    Exemplo:
    aaaa ou aaaa\aaaa

    Mês e Ano de Referência

    Inserir o mês e ano de referência da safra.

    Dia

    Inserir o dia do recebimento da quantidade fornecida.

    Quantidade em KG (Peso Líquido)

    Inserir a quantidade recebida.

    Total do Mês (KG)

    Exibe o total das quantidades fornecidas durante o mês.

    Total Anterior (KG)

    Inserir a quantidade total do período anterior.

    Total Geral (KG)

    Exibe o total geral, que é a quantidade total do mês + a quantidade total anterior.

    Valor dos Recebimentos

    Inserir o valor contábil dos recebimentos diários.

    Valor Total das Deduções

    Exibe a soma das deduções informadas.

    Valor Líquido dos Fornecimentos

    Exibe o resultado dos recebimentos menos as deduções.

    Item

    Exibe o sequencial das deduções - taxas e contribuições.

    Valor

    Inserir o valor da dedução.

    Descrição

    Inserir a descrição que identificará a dedução.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Informações

    ...

    do Registro de Aquisição de Cana

    Objetivo da tela:

    Permitir inserir informações adicionais a nota.

    Principais Campos e Parâmetros:

    informar os dados do registro de aquisição de cana.


    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    AçãoCampo:Descrição:

    Data Sai/Ent Merc

    Data de saída ou entrega da mercadoria.

    Hora Sai/Ent Merc

    Inserir a hora de saída ou entrega da mercadoria.

    Formato do DANFE

    Formato de impressão do DANFE.

    Indicador Presença do Comprador

    Selecionar se consta a presença do comprador.

    Data emissão

    Data de emissão da NF-e.

    Nota
    titleNota:

    Essa informação será utilizada quando a situação da nota for igual a Rejeitada ou NF-e não gerada.

    Hora Emissão

    Hora de emissão da NF-e.

    Nota
    titleNota:

    Essa informação será utilizada quando a situação da nota for igual a Rejeitada ou NF-e não gerada.

    Ao confirmar essa alteração, o XML da NF-e será reenviado com essa nova informação.

    Fuso Horário

    Inserir o fuso horário do estabelecimento.

    Nota
    titleNota:

    Essa informação será utilizada quando a situação da nota for igual a Rejeitada ou NF-e não gerada.

    Ao confirmar essa alteração, o XML da NF-e será reenviado com essa nova informação.

    ...

    Incluir

    Quando acionado, permite incluir um novo registro.

    Excluir

    Quando acionado, permite excluir um registro.


    Principais Campos e Parâmetros:

    Campo:Descrição:

    Identificação da Safra

    Inserir um ano ou dois para identificação da safra.

    Exemplo:
    aaaa ou aaaa\aaaa

    Mês e Ano de Referência

    Inserir o mês e ano de referência da safra.

    Dia

    Inserir o dia do recebimento da quantidade fornecida.

    Quantidade em KG (Peso Líquido)

    Inserir a quantidade recebida.

    Total do Mês (KG)

    Exibe o total das quantidades fornecidas durante o mês.

    Total Anterior (KG)

    Inserir a quantidade total do período anterior.

    Total Geral (KG)

    Exibe o total geral, que é a quantidade total do mês + a quantidade total anterior.

    Valor dos Recebimentos

    Inserir o valor contábil dos recebimentos diários.

    Valor Total das Deduções

    Exibe a soma das deduções informadas.

    Valor Líquido dos Fornecimentos

    Exibe o resultado dos recebimentos menos as deduções.

    Item

    Exibe o sequencial das deduções - taxas e contribuições.

    Valor

    Inserir o valor da dedução.

    Descrição

    Inserir a descrição que identificará a dedução.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Informações Adicionais

    Objetivo da tela:

    Permitir

    visualizar as informações da partilha de ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interest. p/ Consumidor Final.
    Nota
    titleNota:

    No caso da consulta ter sido originada por qualquer um dos programas do Faturamento, como por exemplo, FT4003, FT4002, FT4001 ou Obrigações Fiscais OF0311, os campos ficarão disponíveis em tela somente para consulta.

    No caso da consulta ter sido originada pelo Recebimento, pelo RE1001, por exemplo, os campos estarão disponíveis para que o usuário digite esses valores, conforme recebido na nota fiscal do Fornecedor.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – FCP - Fundo de Combate à Pobreza

    ...

    Objetivo da tela:

    ...

    Permite informar dados adicionais sobre o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.

    Informações
    titleImportante:
    Conteúdo Relacionado: Fundo de Combate à Pobreza

    Inf Adicionais Nota Fiscal – REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados - CD4035M

    ...

    Objetivo da tela:

    ...

    Quando acionado o botão das Informações Complementares, quando a nota for uma nota de serviço (natureza de operação da nota fiscal com o tipo = Serviço) e não for empresa agroindústria ou produtor rural PJ, será aberta a tela, contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout R-2020.

    Esta tela possui informações pertinentes à nota fiscal, bem como aos itens da nota fiscal.

    Alguns dos valores, quando calculados pela nota fiscal, não são habilitados para edição, apenas como consulta. As informações pertinentes às notas fiscais ficarão disponíveis para preenchimento quando for indicado algum tipo de obra de construção Civil, e deverão sempre que necessário, serem informados.

    Principais Campos e Parâmetros:

    ...

    Vl Base Retenc

    ...

    Será mostrado o valor da base de retenção do INSS. Não é permitindo alterar essa informação.

    ...

    Vl Retenção

    ...

    Valor da retenção apurada se refere ao INSS retido.

    ...

    Vl Retenc Subcontr

    ...

    Valor relativo aos serviços subcontratados.

    ...

    Nr Proc Retenc Princ

    ...

    Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção Principal, deverá ser informado neste campo.

    ...

    Vl Não Ret Princ

    ...

    Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.

    ...

    Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.

    inserir informações adicionais a nota.


    Principais Campos e Parâmetros:

    Campo:Descrição:

    Data Sai/Ent Merc

    Data de saída ou entrega da mercadoria.

    Hora Sai/Ent Merc

    Inserir a hora de saída ou entrega da mercadoria.

    Formato do DANFE

    Formato de impressão do DANFE.

    Dados de PagamentoBotão para informar os dados referente ao pagamento, grupo <DetPag>.

    Indicador Presença do Comprador

    Selecionar se consta a presença do comprador.

    Indicador de IntermediadorSelecionar o indicador do intermediador quando o indicador de presença do comprador for igual a 1, 2, 3, 4 ou 9.
    CNPJ do IntermediadorInformar o CNPJ do intermediador da transação.
    Identificação no IntermediadorNome do Usuário ou Identificação do Perfil do Vendedor no Site do Intermediador

    Data emissão

    Data de emissão da NF-e.

    Nota
    titleNota:

    Essa informação será utilizada quando a situação da nota for igual a Rejeitada ou NF-e não gerada.

    Hora Emissão

    Hora de emissão da NF-e.

    Nota
    titleNota:

    Essa informação será utilizada quando a situação da nota for igual a Rejeitada ou NF-e não gerada.

    Ao confirmar essa alteração, o XML da NF-e será reenviado com essa nova informação.

    Fuso Horário

    Inserir o fuso horário do estabelecimento.

    Nota
    titleNota:

    Essa informação será utilizada quando a situação da nota for igual a Rejeitada ou NF-e não gerada.

    Ao confirmar essa alteração, o XML da NF-e será reenviado com essa nova informação.

    Inf Adicionais Nota Fiscal - Dados de Pagamento - CD4035P

    Objetivo da tela:

    Permitir inserir informações referentes aos dados de pagamento grupo <detPag>

    Campo:Descrição:
    Indicador PagamentoInserir o indicador de pagamento <indPag>.
    Meio PagamentoInserir o meio de pagamento <tPag>.
    OutrosInserir a descrição quando o meio de pagamento for 99-Outros
    Valor PagamentoInserir o valor do Pagamento <vPag>.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – Partilha ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interest. p/ Consumidor Final

    Objetivo da tela:

    Permitir visualizar as informações da partilha de ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interest. p/ Consumidor Final.

    Nota
    titleNota:

    No caso da consulta ter sido originada por qualquer um dos programas do Faturamento, como por exemplo, FT4003, FT4002, FT4001 ou Obrigações Fiscais OF0311, os campos ficarão disponíveis em tela somente para consulta.

    No caso da consulta ter sido originada pelo Recebimento, pelo RE1001, por exemplo, os campos estarão disponíveis para que o usuário digite esses valores, conforme recebido na nota fiscal do Fornecedor.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – FCP - Fundo de Combate à Pobreza

    Objetivo da tela:

    Permite informar dados adicionais sobre o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.

    Informações
    titleImportante:
    Conteúdo Relacionado: Fundo de Combate à Pobreza

    Inf Adicionais Nota Fiscal – NFS-e Construção Civil 

    Objetivo da tela:

    Permite informar dados adicionais sobre a construção civil

    Informações
    titleImportante:

    Está opção somente será habilitada para NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

    Campo:Descrição:
    Código ARTInserir o Código da Obra <art>.
    Código da ObraInserir o Código Art. da Obra <codigoobra>.
    Código Serviço da ObraInserir o Código do Serviço de Construção Civil Prestado <codservobra>.
    Inscrição Municipal da ObraInserir a Inscrição Municipal da Obra <inscmunobra>.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados - CD4035M

    Objetivo da tela:

    Quando acionado o botão das Informações Complementares, quando a nota for uma nota de serviço (natureza de operação da nota fiscal com o tipo = Serviço) e não for empresa agroindústria ou produtor rural PJ, será aberta a tela, contendo informações para o preenchimento dos campos referentes aos layouts R-2010 e R-2020.

    Esta tela possui informações pertinentes à nota fiscal, bem como aos itens da nota fiscal.

    Alguns dos valores, quando calculados pela nota fiscal, não são habilitados para edição, apenas como consulta. As informações pertinentes às notas fiscais ficarão disponíveis para preenchimento quando for indicado algum tipo de obra de construção Civil, e deverão sempre que necessário, serem informados.


    Principais Campos e Parâmetros:

    Campo:Descrição:

    Vl Base Retenc

    Será mostrado o valor da base de retenção do INSS. Não é permitindo alterar essa informação.

    Vl Retenção

    Valor da retenção apurada se refere ao INSS retido.

    Vl Retenc Subcontr

    Valor relativo aos serviços subcontratados.

    Nr Proc Retenc Princ

    Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção Principal, deverá ser informado neste campo.

    Código Suspensão PrincQuando existir um processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção Principal, deverá ser informado neste campo o código da suspensão deste processo, correspondente a data a nota em questão.

    Vl Não Ret Princ

    Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.

    Vl Serv Especial 15 anosValor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.
    Vl Serv Especial 20 anosValor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.
    Vl Serv Especial 25 anosValor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.
    Vl Serv Cond EspeciaisValor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.
    Vl Serv Cond Especiais Adicional de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. O valor mostrado neste campo será a somatória de 4% sobre o Vl Serv Especial 15 anos, mais 3% sobre Vl Serv Especial 20 anos e mais 2% sobre Vl Serv Especial 25 anos.
    Nr Proc Retenc AdicQuando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado à Retenção Adicional, deverá ser informado neste campo.
    Código Suspensão AdicQuando existir um processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção Adicional, deverá ser informado neste campo o código da suspensão deste processo, correspondente a data a nota em questão.
    Vl Não Ret Adic

    Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Retenções na Fonte - CD4035Q

    Objetivo da tela:

    Esta tela possui informações pertinentes às retenções da nota fiscal, bem como aos itens da nota fiscal, informações estar que serão usadas para o preenchimento dos campos referentes aos layouts R-4010 ou R-4020.


    Principais Campos e Parâmetros:

    Campo:Descrição:

    Seq It

    Sequencia do item da nota.

    ItemCódigo do item da nota.
    Parc DuplicCódigo da parcelas da duplicata a pagar relacionada a nota.
    Cód ImpostoCódigo do imposto da duplicata de imposto relacionada a nota.
    Cód RetençãoCódigo da retenção da duplicata de imposto relacionada a nota.
    Perc RatPercentual de representatividade do item, em relação ao valor da duplicata.
    Valor Rend BrutoValor do rendimento bruto, inclusive os rendimentos não tributáveis ou isentas.
    IR Base RetSerá mostrado o valor da base de retenção do imposto.
    IR Valor RetSerá mostrado o valor da retenção do imposto.
    IR Nr Processo RetQuando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção, deverá ser informado neste campo.
    IR Cód SuspensãoQuando existir um processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção, deverá ser informado neste campo o código da suspensão deste processo.
    IR Base N RetSerá mostrado o valor da base da retenção que deixou de ser efetuada ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa.

    IR Vlr N Ret 

    Será mostrado o valor da retenção que deixou de ser efetuada ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. 

    IR Vlr DeposSerá mostrado o valor do depósito judicial.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – REINF - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria - CD4035N

    Objetivo da tela:

    Quando acionado o botão de Informações Complementares, na emissão de notas de venda de mercadoria, se o estabelecimento estiver classificado como Agroindústria ou Produtor Rural PJ, (Ver CD0403B Classificação Tributaria Estabelecimento = 06 - Agroindústria ou 07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica) e a natureza de operação da nota fiscal for de vendas (natureza de operação da nota fiscal com o tipo = Saída), será aberta a tela contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout R-2050.

    Nota
    titleNota:
    Ainda que o estabelecimento esteja marcado como Produtor Rural Pessoa Jurídica, não será obrigatório informar os dados do EFD-Reinf, caso a empresa se dedicar a outra atividade econômica autônoma. Desta forma o usuário decidirá se deverá ou não informar os campos para o registro R-2050, pois o sistema não realizará consistência exigindo a existência do registro.


    Informações
    titleImportante:
    Para o preenchimento do layout R-2050, além do campo indicando o tipo de comercialização do cadastro de cliente, as informações abaixo serão geradas.


    Principais Campos e Parâmetros:

    Campo:Descrição:

    Vl Receita

    Corresponde ao Valor bruto da comercialização da produção. Será mostrado neste campo o valor total do item da nota fiscal.

    Vl INSS

    Apresenta o valor do imposto INSS do item da nota.

    Nr Proc INSSQuando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao INSS, este deverá ser informado neste campo.
    Vl INSS SuspensoValor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.
    Vl SAT/GILRATApresenta o valor do imposto SAT/GILRAT do item da nota.
    Nr Proc SAT/GILRATQuando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao SAT/GILRAT, este deverá ser informado neste campo.
    Vl SAT/GILRAT SuspensoValor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.
    Vl SENARApresenta o valor do imposto SENAR do item da nota.
    Nr Proc SENARQuando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao SENAR, este deverá ser informado neste campo.
    Vl SENAR SuspensoValor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – Código Inf Adic - Registro E115 do SPED Fiscal - CD4035O

    Objetivo da tela:

    Permitir que o usuário informe o código do benefício fiscal correspondente à tributação aplicada ao item da nota.

    Nota
    titleNota:
    De acordo com a Norma de Procedimento Fiscal Nr 053-2018 publicada pela SEFAZ do PR, a partir de 03/09/2018 em todas as operações com os benefícios fiscais previstos no RICM do PR será obrigatório identificar na tag cBenef (do item da nota) o código do benefício fiscal de acordo com tabela “5.2. Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios”.

    Os códigos dos benefícios informados para os itens das notas devem ser informados no registro E115 do SPED Fiscal.

    Link da Norma de Procedimento NR 053-2018: http://www.sefanet.pr.gov.br/dados/SEFADOCUMENTOS/103201800053.pdf

    Atualmente, os clientes já emitem notas fiscais com os benefícios previstos no RICMS do PR e devem indicar na tag de Informações Complementares da Nota a referência artigo/parágrafo/inciso do RICMS que ampara o benefício aplicado ao item da nota.

    Com essa norma de procedimento a SEFAZ do PR mapeou todos os benefícios e atribuiu um código, por exemplo:

    a) PR810000 - Isenção do pagamento do imposto reconhecida judicialmente.
    b) PR810001 - Isenção prevista no item 1 do Anexo V do RICMS/2017.
    c) PR810002 - Isenção prevista no item 2 do Anexo V do RICMS/2017.
    d) PR810003 - Isenção prevista no item 3 do Anexo V do RICMS/2017.

    E passou a exigir que o emissor da NF-e indique por item da nota fiscal o código do benefício fiscal previsto no RICMS do PR aplicado na tributação do item da nota usando a tag cBenef.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Grupo Combustível - CD4035T

    Objetivo da tela:

    Permitir que o usuário realize a digitação das informações referentes a aquisição de gás (GLP) e informe os dados referentes a entrega do SCANC

    Inf Adicionais Nota Fiscal – REINF - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria - CD4035N

    ...

    Objetivo da tela:

    Quando acionado o botão de Informações Complementares, na emissão de notas de venda de mercadoria, se o estabelecimento estiver classificado como Agroindústria ou Produtor Rural PJ, (Ver CD0403B Classificação Tributaria Estabelecimento = 06 - Agroindústria ou 07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica) e a natureza de operação da nota fiscal for de vendas (natureza de operação da nota fiscal com o tipo = Saída), será aberta a tela contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout R-2050.

    Nota
    titleNota:
    Ainda que o estabelecimento esteja marcado como Produtor Rural Pessoa Jurídica, não será obrigatório informar os dados do EFD-Reinf, caso a empresa se dedicar a outra atividade econômica autônoma. Desta forma o usuário decidirá se deverá ou não informar os campos para o registro R-2050, pois o sistema não realizará consistência exigindo a existência do registro.

    ...

    titleImportante:

    ...

    .


    Principais Campos e Parâmetros:

    Campo:Descrição:

    Vl Receita

    Corresponde ao Valor bruto da comercialização da produção. Será mostrado neste campo o valor total do item da nota fiscal.

    Vl INSS

    Apresenta o valor do imposto INSS do item da nota.

    Nr Proc INSSQuando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao INSS, este deverá ser informado neste campo.Vl INSS SuspensoValor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.Vl SAT/GILRATApresenta o valor do imposto SAT/GILRAT do item da nota.Nr Proc SAT/GILRATQuando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao SAT/GILRAT, este deverá ser informado neste campo.Vl SAT/GILRAT SuspensoValor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.Vl SENARApresenta o valor do imposto SENAR do item da nota.Nr Proc SENARQuando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao SENAR, este deverá ser informado neste campo.Vl SENAR SuspensoValor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos

    Cód Produto ANP

    Informar o código do produto ANP.

    Descrição ANP

    Informar a descrição do produto ANP.

    % GLPInformar o percentual de GLP que será utilizado no produto.
    % GN NacionalInformar o percentual de gás natural nacional que será utilizado no produto.
    % GN ImportadoInformar o percentual de gás natural importado que será utilizado no produto.
    Valor PartidaInformar o valor por quilogramas sem o ICMS.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Grupo Origem Combustível - CD4035U

    Objetivo da tela:

    Permitir que o usuário realize a digitação das informações referente ao Grupo de Origem do Combustível - Nota Técnica 2023.001, objetivo atender o disposto no Convênio ICMS nº 199, de 22 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o Regime de Tributação Monofásica do ICMS nas Operações com Combustíveis .

    Principais Campos e Parâmetros:

    Campo:Descrição:

    Código do Item

    Informar o código do item

    Indicador ImportaçãoInformar a origem do produto se é Nacional ou Importado.
    UF OrigemInformar a UF origem Produtor/Importador.
    % Originário UFInformar o percentual originário para a UF de origem.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – Tipo Oper para ICMS ST UF Diversa

    Objetivo da tela:

    Permitir informar as informações referentes às operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal.


    Principais Campos e Parâmetros:


    Campo:Descrição:

    Indicador do tipo de operação

    Selecionar o indicador do tipo de operação. As opções disponíveis são:

    • Em branco;
    • 0 - Combustíveis e Lubrificantes;             
    • 1 - Leasing de veículos ou faturamento direto;
    • 2 - Recusa de recebimento.

    UF

    Sigla da UF de destino do ICMS ST.