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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Rutina | Nombre |
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MATXFIS.PRX | Funciones de cálculo de impuestos de documentos fiscales. | LOCXARG.PRW | Funciones generales de documentos fiscales Argentina. |
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País: | Argentina |
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Ticket: | 21803570 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-21948 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica un error en la rutina "Generac. de Notas de Crédicto y débito (mata465n)" al generar el documento NCC a partir de una factura; dicha factura fue generada a partir de un remito que fue generado a partir de un pedido
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donde fueron informados
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descuentos en la cabecera.
Al modificar la cantidad del producto, o valor total en la NCC, no toma en cuenta los descuentos de la cabecera que vienen desde el pedido de venta.
03. SOLUCIÓN
Se agrega tratamiento para considerar los descuentos de la cabecera informados en el pedido de venta, al modificar la cantidad del producto, o valor total en la NCC.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo "Configurador" (SIGACFG), opción parámetros (Entorno >> Archivos), configurar el
parámetro - parámetro MV_DESCSAI con el valor 2.
- A través de la rutina “Clientes”,(Rutina: CRMA980 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Archivos), incluir clientes.
- En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA080 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) | Actualizaciones | Archivos) incluir TES .
- En la rutina "Productos" (Rutina: MATA010 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> Actualizaciones | Archivos),
incluir un producto.- agregar varios productos.
- Informar el campo "Precio Venta"(B1_PRV1).
- Por medio de la rutina "Pedidos de Venta" (Rutina:MATA410 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> Actualizaciones | Pedidos) incluir un pedido de venta.
Encabezado - Informar los descuentos del encabezado en los campos : Descuento 1(C5_DESC1),Descuento 2(C5_DESC2),Descuento 3(C5_DESC3),Descuento 4(C5_DESC4).
- Informar campo "Doc Gener (C5_DOCGER)" igual a "2-Remito".
Ítems - Agregar productos creados anteriormente
Agregar precio de lists- .
- Agregar descuentos al ítem en caso de ser necesario.
- A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock” (Rutina: MATA456 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >>Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
- A través de la rutina “Generación de Remitos” (Rutina: MATA462AN || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> | Facturación).
Informar Parámetros. - Seleccionar ítems del pedido.
- Generar remito.
- En la rutina de "Generación de Notas" (Rutina: MATA468N | Ruta: Facturación (SIGAFAT)>>Actualizaciones | Facturación)
- Informar la generación por remito.
- Informar parámetros.
- Informar punto de venta.
- Seleccionar los remitos generados previamente.
- Dar clic en el botón "Otras acciones | Genera Fact."
- En la pantalla previa donde se muestra los documentos a generar, verificar el consecutivo que sea de acuerdo a su serie.
- Una vez verificados los consecutivos de cada serie, dar clic en el botón "OK" para generar las facturas.
- Una vez generadas las facturas, revisar que se hayan grabado correctamente.
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Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito” , (Rutina: MATA465N || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Facturación), incluir Nota de Crédito e informar el encabezado y a través del botón “Otras acciones”, indicar la opción Doc. Orig.
- Seleccionar NF incluida anteriormentegenerada anteriormente.
- Verificar que se haya cargado correctamente los descuentos en los campos: Dsct.Item(D1_DESC) y Descuento(D1_VALDESC) así como en el campo "Descuentos(F1_DESCONT)".
- Modificar las cantidades de los productos y el total de cada producto.
- Verificar que los descuentos por ítem en el campo Descuento(D1_VALDESC) debe mantener mantener los descuentos de la cabecera de pedidos de venta.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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