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Conteúdo
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Índice |
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exclude | .*ndiceConteúdo |
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printable | false |
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Nota |
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Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View. Esta funcionalidade estará disponível a partir da versão 12.1.2410. |
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | |
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Função: | |
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fistreportslibrocomprasventas_PARSalesOrder.tlpp | Objeto de negócios: Pedido de Ventas | 22/04/2024 | backoffice.sv.fat.SalesOrder.SalesOrderStatus.dg.trp | Visão de dados: Pedidos de ventas por Tipo | 22/04/2024 | backoffice.sv.fat.SalesOrder.PackingSlipsInvoice.dg.trp | Visão de dados: Pedidos de Ventas/Remision/Factura | 22/04/2024 |
Rutina | Nombre | Menú | Fecha |
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FATSV501.PRW | Pedido de Ventas |
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28/09/2023Consultas/Smart View/ | 22/04/2024 |
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País: |
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ALLArg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru |
Ticket: | Não aplica. |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA - 20240 |
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02. VISÃO GERAL
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas dos pedidos de vendas, remitos e faturas.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao executar o objeto backoffice.sv.fat.treportsSalesOrder.pedidoventas.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
03. VISÕES DE DADOS
Conjunto de parâmetros para filtrar os dados a serem exibidos nas visões de dados:
¿De Categoria de pedido o código da categoria inicial para filtro dos dadospor qual tabela deseja pesquisar os dados [ 1=PEDIDO, 2=REMITO, 3=FATURA ] |
¿De Pedido/Remisión/Factura |
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¿A Categoria de pedido: ? | Informe o código da categoria final para filtro dos dados |
¿De pedido: ? | Informe o número do pedido inicial para filtro dos dados |
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¿A |
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pedidoPedido/Remisión/Factura: ? | Informe o número do pedido final para filtro dos dados |
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¿De |
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clienteCliente: ? | Informe o código do cliente inicial para filtro dos dados |
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¿De |
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tiendaTienda: ? | Informe o código da loja/filial do cliente inicial para filtro dos dados |
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¿A |
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clienteCliente: ? | Informe o código do cliente final para filtro dos dados |
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¿A |
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tiendaTienda: ? | Informe o código da loja/filial do cliente final para filtro dos dados |
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¿De Producto ? | Informe o código do produto inicial para filtro dos dados |
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¿A Producto ? | Informe o código do produto final para filtro dos dados |
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¿De |
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Grupo ?Informe o código do grupo de produto inicial para filtro dos dados | ¿A Grupo ? | Informe o código do grupo de produto final para filtro dos dados |
¿De Fecha Emision Fecha Emisión ? | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados |
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¿A Fecha |
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Emision Emisión ? | Informe a data de emissão final para filtro dos dados |
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¿Ordenar ordenação em que deseja que os dados sejam mostrados [ 1=EMISSÃO+CLIENTE+LOJA+PEDIDO, 2=CLIENTE+LOJA+EMISSAO+PEDIDO ]fat.treports.pedidoventas.remisionadosfacturados.trp - MATR681 E MATR898 |
Image Removed Image Removed
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moeda que deseja utilizar para as conversões de valores. |
backoffice.sv.fat.SalesOrder.SalesOrderStatus.dg.trp backoffice.sv.fat.SalesOrder.PackingSlipsInvoice.dg.trp MATR681 E MATR898 |
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Image Added
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Image Added
Image Added
05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: FATSV002 MATSV898
Pacote: 012947
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável |
Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
01 |
Categoria de Pedido de Venda ¿De Categoria de pedido: C5mvpar01G | AGR | 02 | Categoria de Pedido de Venda ? | 02 ¿A Categoria de pedido: ? | C | 5 | 0 | mv_par02 | NaoVazio(MV_PAR04) | G | AGR | 03 | Pedido De: ? | 03 ¿De pedido: ? | C | 6 | 0 | mv_par03
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| 1 | [ 1=Pedido, 2=Remisión, 3=Factura ] |
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02 | Pedido/Remito/Fatura De ? | 04 ¿De Pedido/Remisión/Fact. ? | C | 13 | 0 | MV_PAR02 | G | SC5 |
04
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03 | Pedido/Remito/Fatura Ate |
: 04 ¿A pedido: ? 05 ¿A Pedido/Remisión/Fact. ? | C |
6mv_par04 | NaoVazio(PAR06)05: 05 cliente: mvpar0506: 06 tienda: 3mvpar0607: 07 cliente: mv_par07NaoVazio(PAR09)08: 08 tienda: 3mv_par08NaoVazio(PAR10)0909 30mvpar09 | 1010 30mvpar10SBM | 13 | 11 | Do Grupo ? | 11 ¿De Grupo ? | C | 4 | 0 | mv_par11 | G | SBM | 12 | Ate Grupo ? | 12 ¿A Grupo ? | C | 4 | 0 | mv_par12 | G | 13 Emision mvpar131414 Emision mvpar1415Ordenação 15 ¿Ordenar ? mvpar15C | =Emissão+Cliente+LOja+Pedido; 2=Cliente+Loja+Emissão+Pedido, 2=Moneda 2, 3=Moneda 3,4=Moneda 4,5=Moneda 5] |
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06.CAMPOS UTILIZADOS
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
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A2_CGC | C | 14 | 0 | RUC | RUC do fornecedor | RUC del Proveedor |
A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
F1_NUMDES | C | 16 | 0 | N§ Despacho | No. do Despacho | Nro.del Despacho |
F1_VALBRUT | N | 14 | 2 | Vlr.Bruto | Valor bruto da NF | Valor Bruto de la Factura |
F3_CLIEFOR | C | 6 | 0 | Clien/Fornec | Cliente ou Fornecedor | Cliente o Proveedor |
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A1_NOME | C | 40 | 0 | Nome | Nome do cliente | Nombre del cliente |
B1_DESC | C | 30 | 0 | Descricao | Descricao do Produto | Descripcion del Producto |
B1_GRUPO | C | 4 | 0 | Grupo | Grupo de Estoque | Grupo de Stock |
C5_CATPV | C | 5 | 0 | Categoria | Categoria do Ped de Venda | Categoria del Ped Venta |
C5_CLIENTE | C | 6 | 0 | Cliente | Codigo do Cliente | Codigo del Cliente |
C5_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data da Emissao | Fecha de la Emision |
C5_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
C5_LOJACLI | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Cliente | Tienda del Cliente |
C5_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda do Pedido de Venda | Moneda de pedido de venta |
C5_TXMOEDA | N | 5 | 2 | Taxa da Moeda | Taxa da Moeda | Tasa de la moneda |
C5_NUM | C | 6 | 0 | Numero | Numero do Pedido | Numero del Pedido |
C5_STATUS | C | 2 | 0 | Status Ecom. | Status E-Commerce | Estatus eCommerce |
C6_ENTREG | F3_EMISSAO | D | 8 | 0 | Emissao N.F.Entrega | Data | de Emissao da N.F. da Entrega | Fecha de | Emision Factura la Entrega | F3
C6_ | ENTRADAITEM | DC | 82 | 0 | DT Entrada | Data de Entrada Contabil | Fecha de Entrada Contable | Item | Numero do Item no Pedido | Numero del Item del Pedid |
C6_PRODUTO | F3_ESPECIE | C | 530 | 0 | Espec.Docum. | Espécie do Documento | Especie del Documento | F3_EXENTASProduto | Codigo do Produto | Código del producto |
C6_QTDVEN | N | 169 | 2 | Isentas Quantidade | Valores Exentos | Valores exentos | Quantidade Vendida | Cantidad vendida |
C6_UM | F3_FILIAL | C | 82 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
F3_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Cliente/Fornec. | Tienda Cliente/Proveedor |
F3_NFISCAL | C | 13 | 0 | Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | Numero de la Factura |
F3_OBSERV | C | 30 | 0 | Observacoes | Mensagem no Livro Fiscal | Mensaje en Libro Fiscal |
| Unidade | Unidade de Medida Primar. | Unidad de Medida Primaria |
C6_VALOR | N | 12 | 2 | Vlr.Total | Valor Total do Item | Valor total del ítem |
D2_DOC | C | 12 | 0 | Num. de Doc. | Numero do Documento/Nota | Numero de documento |
D2_EMISSAO | D | 8 | 0 | Emissao | Data de Emissao | Fecha de Emision |
D2_ITEM | C | 2 | 0 | Item | Item | Item |
D2_QUANT | N | 11 | 2 | Quantidade | Quantidade do Produto | Cantidad del producto |
D2_REMITO | C | 12 | 0 | N§ Remito | Numero do Remito | Numero del Remito |
D2 | F3_SERIE | C | 3 | 0 | Serie N.F. | Serie da Nota Fiscal | Serie de la Factura | F3_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo | Tipo de Lancamento | Tipo de Asiento Serie | Serie | Serie |
D2_TOTAL | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor Total | Valor Total |
F2_TXMOEDA | N | 6 | 2 | Taxa da Moeda | Taxa da Moeda | Tasa de la moneda |
07.TABELAS UTILIZADAS
- SA1 - Cadastro de clientes
- SA2 SB1 - Cadastro de fornecedoresprodutos
- SF1 SC5 - Cabeçalho de notas de entradapedidos de venda
- SC6 - Itens de pedidos de venda
- SC9 - Itens de pedido de venda (aprovação/bloqueio)
- SD2 - Itens SF2 - Cabeçalho de notas de saídaSF3 - Livros Fiscais