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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela XXX
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela XXX
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Conveniada
    1. Campo / Descrição
    2. Ação / Resultado
  6. Tela Nova Conveniada
    1. Campo / Descrição
    2. Ação / Resultado
  7. Botão Editar
    1. Campo / Descrição
    2. Ação / Resultado
    Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Cadastro do grupo de lojas/estabelecimentos que operam com os cartões.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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03. TELA CONVENIADA

Ações / Resultados

...

Cliente

...

Campo / Descrição

CampoDescrição
Nova ConveniadaPermite realizar o cadastro de nova conveniada no sistema. 
CódigoCódigo da conveniada
CNPJCNPJ da conveniada
Pessoa jurídicaPessoa jurídica.
AçãoResultadoLixeira
EditarEdita a Linha.Lupa

04.

...

TELA NOVA CONVENIADA

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        Ações Campo / ResultadosDescrição

CampoAçãoDescriçãoResultado
Pessoa JurídicaPessoa Jurídica.
CNPJCNPJ do Cliente.
Em AtividadeIndicação se a conveniada está ativa ou não.
Controles
Digita Cartão no POSMarcar se a conveniada digita cartão no POS.
Opera Cartão ProvisórioMarcar se a conveniada irá operar cartão provisório.
Opera RecebíveisMarcar se a conveniada irá operar recebíveis.
Recebe FaturaMarcar se a conveniada irá receber fatura.
Recebe CarnêMarcar se a conveniada irá receber carnê.
Opera Cartão Marcar se a conveniada opera cartão.
Valor percentual cobrado por transação do produto (Taxa de Administração)
ProdutoProduto a ser cobrado.
ValorValor percentual cobrado por transação do produto.
Fluxo Financeiro
Valor Máximo NegativoValor Máximo Negativo.
Valor Máximo Receb. no DiaValor máximo para receber no dia.
Prazo do pagamento do valor negativo.
Valor máximo de crédito pessoal/dia.
Comissões
Comissão por receber fatura.
Comissão para crédito pessoal.
Sem Retenção de IRSem retenção de imposto de renda retido.
Apuração – Contas a Pagar e a Receber
Período da apuração (Diário, Semanal, Decendial, Quinzenal, ou Mensal).
Selecionar se em dia não útil à apuração Antecipa ou Postecipa.
Pagamento Repasse
Selecionar o meio de liquidação.
Selecionar o banco da conta correspondente.
 Número da Agência.
 Número da conta.
Digito da agência.
Digito ContaDigito da conta.
Tarifa de repasse a conveniada.
Gerar Arquivo RepasseGerar arquivo de repasse, Sim ou Não.
Configuração de Prazos de Pagamento
ProdutoSelecionar o produto para configurar
PrazoSelecionar se o prazo de pagamento será no vencimento ou após X dias.
Dias PrazoCampo habilitado para configurar se o prazo for configurado para Dias.
Desconto em Folha
Informar número do contrato.
Valor do limite.
Valor DisponívelValor disponível.
Porcentagem da comissão.
Data de emissão do contrato.
data de encerramento do contrato.
Configurar o número de dias para bloquear cartão em atraso.

05.

...

EDITAR CONVENIADA

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         Ações  Campo / ResultadosDescrição

Ação
Campo
Resultado
Descrição
Código
Pessoa JurídicaPessoa Jurídica.
CNPJCNPJ do Cliente.
Em AtividadeIndicação se a conveniada está ativa ou não.
Controles
Digita Cartão no POSMarcar se a conveniada digita cartão no POS.
Opera Cartão ProvisórioMarcar se a conveniada irá operar cartão provisório.
Opera RecebíveisMarcar se a conveniada irá operar recebíveis.
Recebe FaturaMarcar se a conveniada irá receber fatura.
Recebe Carnê
Opera Cartão
Marcar se a conveniada irá receber carnê.
Opera Cartão Marcar se a conveniada opera cartão.
Valor percentual cobrado por transação do produto (Taxa de Administração)
ProdutoProduto a ser cobrado.
ValorValor percentual cobrado por transação do produto.
Fluxo Financeiro
Valor Máximo NegativoValor Máximo Negativo.
Valor Máximo Receb. no DiaValor máximo para receber no dia.
Prazo do pagamento do valor negativo.
Valor máximo de crédito pessoal/dia.
Comissões
Comissão por receber fatura.
Comissão para crédito pessoal.
Sem Retenção de IRSem retenção de imposto de renda retido.
Apuração – Contas a Pagar e a Receber
Período da apuração (Diário, Semanal, Decendial, Quinzenal, ou Mensal).
Selecionar se em dia não útil à apuração Antecipa ou Postecipa.
Pagamento Repasse
Selecionar o meio de liquidação.
Selecionar o banco da conta correspondente.
 Número da Agência.
Tarifa Repasse a Conv
 Número da conta.
Digito da agência.
Digito ContaDigito da conta.
Tarifa de repasse a conveniada.
Gerar Arquivo RepasseGerar arquivo de repasse, Sim ou Não.
Configuração de Prazos de Pagamento
ProdutoSelecionar o produto para configurar
PrazoSelecionar se o prazo de pagamento será no vencimento ou após X dias.
Dias PrazoCampo habilitado para configurar se o prazo for configurado para Dias.
Desconto em Folha
Informar número do contrato.
Valor do limite.
Valor DisponívelValor disponível.
Porcentagem da comissão.
Data de emissão do contrato.
data de encerramento do contrato.
Configurar o número de dias para bloquear cartão em atraso.