Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXFUNAFunciones Genéricas para Notas Fiscales.26/10/2021
País:México
Ticket:12670589
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14056


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se realiza el timbrado del CFDI de una Nota de Crédito de Cliente (NCC) que no contiene cálculo de impuestos (IVA Exento) se muestra el error.log:

...

array out of bounds ( 18 of 17 ) on FXMLFUN(LOCXFUNA.PRX) 24/09/2021 12:42:25 line : 9187

03. SOLUCIÓN)

En la rutina de Funciones Genéricas para Notas Fiscales (LOCXFUNA) se realiza ajuste en la función que Genera estructura y cadena origina original para nodo Conceptos, Impuestos e Impuestos LocalLocales (fXMLFun) para que si el nodo o sección de la cadena original es para Conceptos, no se utilice la funcionalidad de Carta Porte de Ingresos si los documentos son Nota de Crédito de Cliente (NCC) o Nota de Débito de Cliente (NDC).

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-14056. Validar que la rutina LOCXFUNA se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES.
  3. Configurar el ambiente para Timbrado de CFDI. Para más información ver el documento técnico mencionado en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
  2. Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas de Crédito y Débito" (MATA465N), indicar los siguientes parámetros para realizar la captura de una Nota de Crédito.
    • ¿Tipo De Factura? = Abono
  3. Incluir una nueva Nota de Crédito.
  4. Dar clic en "Grabar".
  5. Confirmar la generación del Comprobante Fiscal (CFDI).
  6. Confirmar el timbrado del Comprobante Fiscal (CFDI).
  7. Visualizar el mensaje de timbrado exitoso.
  8. Validar que en el XML se muestren los datos del nodo Conceptos:


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoLa solución aplica para versión 12.1.17, 12.1.25 o superior, y es necesario contar con la funcionalidad facturación electrónica CFDI 3.3 para el país México.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

...