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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros fiscales
Función:
RutinaNombre técnico
LOCARG.PRWArchivos magnéticos
RENTAX.INIArchivo INI 
Ticket:7623655
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-7527


02. SITUACIÓN/REQUISITO

          O El sistema não estava considerando a espécie no estaba considerando la clase de Remito RTS , para fazer a Geração do arquivo para realizar la generación del archivo magnético RENTAX (MATA950).

03. SOLUCIÓN 

Foi efetuado um ajuste, parar que os Remito RTS, seja considerado para a Geração do arquivo Se efectuó un ajuste para que se consideren los Remitos RTS en la generación del archivo magnético RENTAX (MATA950).

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Mediante la rutina “ProveedoresPor medio de la rutina Clientes, en el módulo Fiscal Facturación (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor con el tipo la provincia (A2A1_TIPOEST) "IMI" y otro con el tipo la provincia (A2A1_TIPOEST) "EBA"   
  2. Por medio de la rutina “Tipo de entrada y salidarutina Proveedores, en el módulo Fiscal Compras (Actualizaciones | Archivos), agregue una TES para Entrada que calcule IVA e IB2.
  3. En la rutina “Impuestos variables”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), incluya un documento para el impuesto IVA e IVR.
  4. Por medio de la rutina “Config Adic Imp”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), agregue un documento para el impuesto IVA e IVR. 
  5. Por medio de la rutina “Tabla equivalencia, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), agregue una tabla para CFO que esté registrada en la TES.registre un proveedor con la provincia (A2_EST) "MI" y otro con la provincia (A2_EST) "BA"
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

      Factura Remito de entradaventa(MATA101nMATA462n)

  1. Por medio de la rutina Factura de entrada"  Remito de venta en el módulo SIGACOM SIGAFAT - Actualización (Movimientos| Factura de entradaRemitos). 
    1. Seleccione la opción de inclusión e incluya una Factura un Remito de venta de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor cliente con el tipo la provincia "IMI"
    2. Seleccione la opción de inclusión e incluya una Factura un Remito de venta de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor con el tipo "E"cliente con la provincia "BA 

      Orden Remito de pagotransferencia(FINA850aMATA462tn)

  1. Por medio de la rutina “Orden Remito de pago Modelo II" en transferenciaen el módulo SIGAFIN SIGAEST - Actualización (Proceso Mod II | Orden pago Modelo IIMovimientos|Fiscales| Remitos de transferencia). 
    1. Seleccione la opción de inclusión e incluya una Orden de pago para los dos títulos generados por medio de la factura de entrada.
    2. Verifique que se calcularon los impuestos IVA y Ganancias.
    3. Complete los parámetros solicitados.
    4. Confirme los datos informado y efectúe la grabación de la Orden de pago.
    5. un Remito de transferencia de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor con la provincia "MI"
    6. Seleccione la opción de inclusión e incluya un Remito de transferencia de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor con la provincia "BA"

      Archivos       Archivo por Verif(MATA950)

  1. Por medio de la rutina “Archivo Archivos por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).
    1. Complete los parámetros solicitados
    2. Fecha Inicial = 0911/02/2021
    3. Fecha final =  0911/02/2021
    4. Resolución normativa = SICORE  RENTAX  
    5. Archivo destino= SICORERENTAX
    6. Directorio = "c:\RENTAX\"
    7. Seleccione sucursales = No
    8. Agrupa obligaciones = No 
    9. Nombre del archivo de deducciones = SICORE.TXT
    10. Tabla de código régimen de retención = 0006
    11. Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET
    12. Tabla de provincia = IVAR
    13. Tabla código régimen percepción IVA = IVAR
    14. Tabla código de percepción de Ganancia = IVAR
    15. Seleccione la opción de impresión del informe
    16. Observe que los valores mostrados en el informe estén correctos, sin mostrar los valores para los proveedores con el tipo (A2_TIPO) = "E"
  2. Acceda a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
    1. Seleccione el archivo generado y ábralo.
    2. Observe que no se estén si están mostrando los valores para los proveedores y clientes con el tipo la provincia (A2_TIPOEST y A1_EST ) = "EMI".




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

      Para que el archivo TXT se genere correctamente, el archivo de configuración RENTAX.INI, debe estar contenido dentro de la carpeta system del sistema.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica. 



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