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Receber a nota fiscal de transferência de uma loja para outra automaticamente, ou seja, sem a necessidade de digitá-la.

Este processo geralmente é realizado para transferência de carga, por exemplo, entre o Centro de Distribuição e a Loja (atacado/varejo). Nesse sentido, é gerado a nota fiscal de entrada para a loja de destino, referenciando a nota fiscal de saída (origem).

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Entrada Automática de Transferência

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Acesse: módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação.

Na aplicação " Códigos Gerais de Operação (CGO)", informe o CGO que será utilizado na nota fiscal faturada na empresa/loja de origem e clique em Selecionar - <F8> .

Na aba "Dados Fiscais", certifique-se que a flag Gera recebimento automático na empresa coligada esteja marcada (conforme imagem abaixo).

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Na aplicação Parâmetros da Empresa, informa a empresa de destino e clique em Selecionar - <F8> .

Na aba "Recebto. NF", certifique-se que a flag Recebe Entrada Automática das Transferências esteja marcada (conforme imagem abaixo).

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Imagem 2 - Parâmetros da Empresa

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Após realizar essa configuração, a nota de transferência da empresa origem será visualizada na aplicação "Recebimento de Notas Fiscais".


Geração de Nota Fiscal de saída com CGO Configurado

Acesse: módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas.

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Acesse: módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Entrada Automática de Transferência.

A Empresa Destino será preenchida automaticamente com a empresa logada.



Dica

Dica: Empresa Destino

O campo Empresa Destino somente é habilitado para alteração quando a empresa logada é Matriz/Central, ou seja, para empresas do tipo Loja o campo permanecerá desabilitado, mentendo a empresa/loja logada.



Imagem 3 - Entrada Automática de Transferência

Informações

Atenção!

Quando a flag Recebe Entrada Automática das Transferências (para a empresa destinatária) não estiver marcada, a nota fiscal de transferência será visualizada na aplicação "Entrada Automática de Transferência".

Para realizar o recebimento da nota fiscal de transferência pela aplicação, pesquise a nota fiscal de transferência utilizando os filtros:

  • Empresa Destino;
  • Empresa Origem;
  • Emissão.

Marque a flag na coluna Gerar para a nota desejada.


Para realizar o recebimento da nota fiscal de transferência pela aplicação, pesquise a nota utilizando o filtro Emissão informando o período desejado.

Informe a Empresa Origem e marque a flag na coluna Gerar para a nota fiscal de transferência desejada.


Image Added

Imagem 4 - Entrada Automática de Transferência


Clique em Atualizar - <F4> Image Added.

Após atualizar a aplicação, a nota fiscal de entrada terá sido gerada automaticamente para a empresa de destino, e será possível verificar a nota através da aplicação Recebimento de Notas Fiscais.




Expandir
titleParâmetros Dinâmicos

Acesse: módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmicos.

Após a configuração, caso não seja possível utilizar a Entrada Automática de Transferência, pode-se verificar os seguintes parâmetros dinâmicos:


ENT_AUT_SEM_RESERVA_TRANSF

No campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por FAT_CARGA, no campo Localizar informe o parâmetro ENT_AUT_SEM_RESERVA_TRANSF e clique em Selecionar - <F8> Image Added.


Image Added

Imagem 5 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > ENT_AUT_SEM_RESERVA_TRANSF


O parâmetro dinâmico para a empresa/loja destinatária deve estar com Valor igual a S.


GERA_NOVO_RECEBTO

No campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por NF_TRANSFERENCIA, no campo Localizar informe o parâmetro GERA_NOVO_RECEBTO e clique em Selecionar - <F8> Image Added.


Image Added

Imagem 6 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > GERA_NOVO_RECEBTO


O parâmetro dinâmico para a empresa/loja destinatária deve estar com Valor igual a N.


LIBERA_NFTRANSF_AUTO_RECEB

No campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por RECEBTO_NF, no campo Localizar informe o parâmetro LIBERA_NFTRANSF_AUTO_RECEB e clique em Selecionar - <F8> Image Added.


Image Added

Imagem 7 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > LIBERA_NFTRANSF_AUTO_RECEB


O parâmetro dinâmico para a empresa/loja destinatária deve estar com Valor igual a S.


BLOQ_RECEB_NF_TRANSF_ANUL

No campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por NF_TRANSFERENCIA, no campo Localizar informe o parâmetro BLOQ_RECEB_NF_TRANSF_ANUL e clique em Selecionar - <F8> Image Added.


Image Added

Imagem 8 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > BLOQ_RECEB_NF_TRANSF_ANUL


O parâmetro dinâmico para a empresa/loja destinatária deve estar com Valor igual a N.


GERA_NF_TRANSF_FATCRUZ_TABAUX

No campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por SILLUS_FATURAMENTO, no campo Localizar informe o parâmetro GERA_NF_TRANSF_FATCRUZ_TABAUX e clique em Selecionar - <F8> Image Added.


Image Added

Imagem 9 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > GERA_NF_TRANSF_FATCRUZ_TABAUX


O parâmetro dinâmico para a empresa/loja destinatária deve estar com Valor igual a S.


GER_RECBTOAUTO_NFE_NAOAUT

No campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por NF_TRANSFERENCIA, no campo Localizar informe o parâmetro GER_RECBTOAUTO_NFE_NAOAUT e clique em Selecionar - <F8> Image Added.


Image Added

Imagem 10 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > GER_RECBTOAUTO_NFE_NAOAUT


Esse parâmetro dinâmico bloqueia o recebimento de uma nota de transferência caso a nota de saída da empresa origem não esteja autorizada.

Sugestão: para a empresa/loja destinatária alterar Valor para N.


GER_RECBTOAUTO_NFE_APOSAUTO

No campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por NF_TRANSFERENCIA, no campo Localizar informe o parâmetro GER_RECBTOAUTO_NFE_APOSAUTO e clique em Selecionar - <F8> Image Added.


Image Added

Imagem 11 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > GER_RECBTOAUTO_NFE_APOSAUTO


Esse parâmetro dinâmico permite o envio da nota fiscal para o recebimento automaticamente após a nota ter sido autorizada na Sefaz.

Sugestão: para a empresa/loja destinatária alterar Valor para N.



Nota

Aviso!

Após configurar os parâmetros com os devidos valores, feche o módulo Recebimento, abra-o e emita novamente a nota fiscal de transferência.




Informações

Observação

Caso não esteja conseguindo realizar a entrada de uma nota fiscal de transferência na empresa destino, e na aplicação Recebimento NF-e seja retornada a seguinte mensagem:

"Nota fiscal já importada. Não é possível fazer alterações!"

Verifique a aplicação Entrada Automática de Transferência, possivelmente a nota estará pendente nesta aplicação, e deverá gerar o recebimento nela para que a nota passe a ser retornada na aplicação Recebimento de Notas Fiscais

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Nota

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