Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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Función: | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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M460LIVR | Generación de Libros Fiscales - Salida. | 06/04/2020 |
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Ticket: | 8583821 |
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Issue (asociado): | DMINA-8755 (DMINA-8819)
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Versiones: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
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En el informe Pedidos de Venta por Facturar (MATR700), se muestra el siguiente error log:
- Array out of bounds ( 1 of 0 ) on M460LIVR(M460LIVR.PRW)
03. SOLUCIÓN
Se realizan la las siguientes correcciones:
- En la rutina de Generación de Libros Fiscales - Salida (M460LIVR), se agrega bifurcación para evitar obtener el código de libros fiscales si la rutina llamadora es la "MATR700".
Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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ids | Pre-condiciones,Pasos |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Crear una Modalidad.
- Crear Contar con un Cliente en la tabla SA1, utilizando la modalidad creada anteriormente.
- Contar con un producto en el catálogo de Productos (SB1), el campo Prod/Serv SA debe contener un valor valido del catalogo de Productos/Servicios.
- Crear un Tipo de Salida.
- Crear un Producto.
- Crear una Condición de Pago.
- Crear un Pedido de Venta utilizando los datos creados en los puntos anteriores.Contar con un registro en el control de planillas para la serie A y la especie FCC
|
Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo SIGAFAT, a la
opción- opción "
Actualizaciones - Informes |
Facturación - Ventas |
Generac. de Notas de Credito y Debito- Pedidos por Fact." (
MATA465N- MATR700).
Configurar el grupo de preguntas :- ¿Formulario propio? = Si
- ¿Tipo de Factura? = Abono
Dar clic en la opción "Incluir".Capturar datos del Encabezado de la NCC.Colocar en la sección de Ítems, los datos del producto. Verificar los datos de la NCC y dar clic en "Grabar".En la rutina "Actualizaciones | Facturación | Timbrado CFDi" (FISA800).Configurar grupo de preguntas para filtrar la NCC generada anteriormente.Seleccionar la NCC y dar clic en "Confirmar".Verificar el timbrado correcto de la NCC- Informar los parámetros solicitados.
- Validar que es presentado el informe y no se muestra el error reportado:
- El informe debe contener el Pedido de Venta creado en las "Pre-condiciones".
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HTML |
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margin-left: 0px;
}
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display: none;
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#main {
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padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
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}
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background: #FF9900; !important
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