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Configurações necessárias para o registro de pagamentos por API do Banco do Brasil. Para testes em ambiente de homologação deve devem ser utilizados os dados fictícios para testes conforme documentação no Portal Developers BB.

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"nome do certificado".pem;
"nome do arquivo chave do certificado".pem.


IMPORTANTE:

a) Na geração do arquivo pelo módulo configurador (rotina CFGX060) serão gerados os arquivos com extensão .pem, os quais deverão ser renomeados manualmente para .key e .crt.

b) Obs.: Caso os nomes dos arquivos sejam iguais, o usuário pode usar os o texto "_key" e "_cert" para diferenciadiferenciá-los.

c) A estrutura das pastas deverão ser criados abaixo do caminho informado no no RootPath do arquivo server INI.

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  • Número de convênio deve ser informado no campo Cod. Empresa(EE_CODEMP).
  • ID da transação deve ser informado o sequencial utilizado para transacionar os pagamentos (EE_IDTRANS).
  • Libera aut. deve ser informado se os pagamentos serão liberados automaticamente campo que define se o pagamento entrará liberado na instituição financeira/Banco" (EE_LIBEAUT).
Aviso
titleATENÇÃO (campo EE_LIBEAUT)

É muito importante a configuração correta deste campo pois é ele quem define se o pagamento entrará liberado ou não. E mesmo que a configuração do cliente, dentro do Banco do Brasil, seja para que os pagamentos necessitem de aprovação, no caso deste campo estar configurado como liberação automática, isso fará com que o pagamento entre de forma liberada.

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  • Agência oficial deve ser informado o número da agencia oficial (EE_AGEOFI)
  • Conta oficial deve ser informado o numero da conta oficial (EE_CTAOFI)
  • Digito da conta oficial deve ser informado o digito verificador da conta oficial (EE_DVCTOFI)

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  • )

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Quando o Protheus está configurado para que a aprovação ocorra através do internet banking do Banco, por padrão os títulos irão ser listados individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo borderô. Neste caso, os títulos precisarão ser aprovados um a um. Porém existe a possibilidade de configurar sua conta corrente para que a aprovação seja em lotes. Para isso, entre em contato com seu gerente de contas BB e solicite o ajuste da configuração da conta que está utilizando.

06. BORDERO DE PAGAMENTOS

É possível gerar um borderô de pagamentos com registro online, para isso bastar acessar as rotina Borderô de pagamentos (FINA240) ou Borderô de pagamento com impostos (FINA241), ao preencher as informação do banco e subconta previamente cadastrados, será habilitado a opção Registro Online, ao marcar essa opção o borderô será marcado para registro online (EA_BORAPI = S).

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    • 30 - Transmissão de pagamento dos boletos gerados
    • 31 - Transmissão de pagamento dos boletos gerados
    • 01 - Transmissão de transferência entre contas
    • 03 - Transmissão de transferência entre contas
    • 41 - Transmissão de transferência entre contas
    • 43 - Transmissão de transferência entre contas
    • 13 - Transmissão de pagamentos de GUIA com código de barras 
    • 16 - Transmissão de pagamentos da DARF
    • 18 - Transmissão de pagamentos da DARF
    • 17 - Transmissão de pagamentos da GPS
    • 45 - Transmissão de transferência PIX 


07. PROBLEMAS COMUNS

  • FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL, VERIFIQUE COM O BANCO SE O SERVIÇO...
    • Essa mensagem poderá aparecer no monitor de pendencias após a transmissão de um pagamento para o banco, veja abaixo algumas das possibilidades que podem ocasionar esse problema:
      • Verifique se os certificados estão na pasta correta "cert/ngf/", veja o tópico 3.
      • Verifique se o nome dos arquivos esta correto, veja o tópico 3.
      • Verifique se os certificados foram enviados corretamente para o banco.