Histórico da Página
PARÂMETROS RMS
OBJETIVO
Informar os parâmetros necessários ao funcionamento dos programas RMS módulo a módulo.
...
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
068 | Caso exista a Tabela 68 no cadastro de Tabelas o VABUITEM irá utilizar o conceito de divisão de mercadorias e tornará obrigatório o preenchimento do campo “Divisão de Mercadorias - GIT_SAZONAL” | |||
030 | NOTA TÉCNICA | NT2011.005 | S = Geração da nota estará atendendo a NORMA TÉCNICA. | A geração da nota para atender a NORMA TÉCNICA NT2011.005 |
CADASTRO E PREÇOS
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
001 | Controle de produtos pesados | CTRLPRO | S/N | Se “S” o código do item será validado conforme cadastro de faixa de códigos por etiqueta no parâmetro “103”, acesso "PRODETIQ". Se “N” não valida a faixa de código. |
001 | DUN14EAN13 | S/N | Quando configurado com “S” permite na transação 03 a digitação de um DUN com 13 dígitos no campo DUN do grid de Embalagens | |
001 | DESCRTOTAL | S/N | Se preenchido com “S” libera a digitação da palavra “TOTAL” na descrição do produto nos campos “Descrição”, “Descrição Comercial” e “Descrição Reduzida”, que fica bloqueado por padrão por restrição de alguns softwares de PDV que não aceitam produtos que contenham a palavra “TOTAL” | |
001 | CARACESPEC | S | Define se a descrição, descrição reduzida |
, descrição comercial do produto, descrição web e descrição marketing irão aceitar caracteres minúsculos, maiúsculos e acentuações. | ||||
001 | REPLTRANS | |||
001 | TRANS04TBF | |||
001 | CTRLDESC | S/N | Permite ou não a crítica de caracteres inválidos nos campos “Marca” e “Gramatura” dos produtos. Se configurado com “S” irá permitir apenas a digitação dos seguintes caracteres: A a Z, 0 a 9, "-", ".", "&", "(", ")", "=", "+", "/", "Ñ" | |
001 | TAMDESC | 999 | Definir o número máximo de caracteres no campo descrição complementar das características dos produtos. (mínimo = 40 e máximo = 360) | |
001 | REFDUPFOR | 1 - "S", "N" ou "A" | Referência Duplicada por Fornecedor | |
001 | DIASVIGOFP | 3 posições numéricas de 001 a 999 | Dias de vigência para oferta, calculado automaticamente a partir do início de vigência (Transação 23). | |
001 | GERENCIAL | "S "OU "N" | Informar se o cliente tem ou não o módulo gerencial instalado. | |
001 | Acesso gerencial | Conteúdo 02 = S/N | ||
001 | NOMELIVISS | Nome do responsável da Loja | Nome do responsável da Loja | |
001 | RCPFLIVISS | CPF do Responsável da Loja | CPF do Responsável da Loja | |
001 | REGNLIVISS | Número de Registro da Loja | Número de Registro da Loja | |
001 | VABUITEM | "S" | Quando configurado com “S” não soma depósitos na coluna de saída média na grade de Estoques | |
001 | ||||
001 | Liberação de Cadastramento de Número de Contribuinte Inválido | 1ªPosição: "S" ou "N" (Default "N") | 1ªPosição: indica que se pode cadastrar Número de Contribuinte já cadastrado. | |
001 | TIPRELADMP | 1º Conteúdo = "2" | ||
001 | Tipo de Controle KIT | TIPOCTRLKT | "2". Controle específico para o cliente Zona Sul. KIT Tipo 3. A importação de venda ignora este tipo de produto. | |
001 | TAMDESCOMP |
| Exemplo: 050030 | |
001 | PERCLSABCA PERCLSABCB PERCLSABCC | 090070001 | Classificação de Percentual de participação nas Vendas | |
001 | LINHAREG | F / N | Se configurado com F define que o RMS irá utilizar o cadastro das filiais da linha por produto e por filial. Esse parâmetro só pode ser modificado com o auxílio de um consultor ou Dev especializado, pois envolve a necessidade de outros ajustes na base do cliente. | |
001 | PABUAITE01 | S / N | Quando configurado com “S” substitui “KG” por “Kg” apenas no campo “Descrição Reduzida” | |
001 | CADPROFLIN | S / N | Se preenchido com “S” irá cadastrar todo produto como produto “Fora de linha” | |
003 | FARMACIA | "S" | Indica se a empresa possui Farmácia e habilita a aba “Farmácia” no VABUITEM | |
003 | EXIBIPITOT | "S" | Conteúdo = "S" = imprime o valor total do IPI do item. | |
003 | DEVRCP9999 | Conteúdo: SS ou NN | 999 = Código da Loja SEM dígito. SS = A Loja utiliza Devolução Automática. | |
003 | EMBODEVAUT | Conteúdo: S ou N | S = Emitir boleto das NF's de Devolução Automática. | |
003 | RATEIOAUTO | Conteúdo: S | S: Sistema executa rateio automático após cada crítica da nota fiscal. | |
003 | ENTRPORCGC | Conteúdo: "S" | Sistema obriga o usuário a digitar o fornecedor pelo CGC. | |
003 | IMPLOCDDDD | DDDD o código do CD sem dígito precedido de zeros | Indica se a impressão será realizada pela Rede ou local, default S = impressão Local. | |
003 | IMPLPT1 | Indica se a impressão será realizada pela COM1 ou pela LPT1, pois o tipo de impressão é diferente, default N, ou seja impressão pela COM1. | ||
003 | Controle de localização | CONTLOCEST | S/N E/I | Permitir a indicação se deve ser gravado o endereço no registro de estoque (GET) ou se deve ser como endereço a seção/grupo/ subgrupo do item (GIT) quando a empresa não faz o controle de estoque localizado: |
003 | CTRLCOL | S | Com esse parâmetro cadastrado, sistema na emissão do romaneio irá gerar na área DBW do usuário, um arquivo texto com nome e layout a seguir: | |
003 | LIBFATFIL | S | CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO). | |
003 | OBRDIGTRAN | S | Obriga a digitação da Transportadora | |
003 | CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO) | AGDFATSEST | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|
003 | Livraria | "S" caso o cliente possua livraria | Indica se a empresa comercializa livros e habilita a aba “Livros” no VABUITEM | |
003 | CTRLRFLLLL | SNNN | Acesso:
| |
003 | ETQALTPREC | S-Permite Alterar | Alteração Preço de Venda na emissão de etiqueta | |
003 | AGRUPAQTD |
| Modo de captura das quantidades no Depósito de Troca. | |
003 | COLETSECAO | 1- =Sempre quebrar a página por seção | Parâmetro de Quebra de Página Por Seção onde: Primeiro campo de conteúdo = 1,2 ou 3. | |
003 | Livraria | "S" caso o cliente possua livraria | ||
003 | EMITNFCONF | 1- = S - Emite a Nota Fiscal após a conferencia | ||
003 | TABFORPLIM | 1 – XXX | % de limite de alteração de custo na importação ABCFarma | |
003 | TABFORDESR |
| Habilita "Margem Desconto Relativo" | |
003 | Controle de localização | QUEBPEDSEC | 1- S | |
003 | COLDSCDDDD | = "S", onde DDDD é o código do | Alterar a maneira de como emitir o relatório de separação por ordem alfabética. | |
003 | BASICNORML | Material de Construção | ||
003 | ACMSAITRN | S/N | S = SIM – Somar transferências na Venda, ou | |
003 | USATROCA | S / N | Determina se o cliente usa ou não o Depósito de Trocas | |
003 | Controle de Localização | INTGDVCREC | 1 – S/N | Foi incrementado no programa de devolução automática, a integração com o "Contas a Receber" e emissão de boletos bancários. Para tanto este acesso deve estar cadastrado, onde: |
003 | Bloqueio de Linha na Geração da Tabela de Fornecedores | Código do Usuário | Código das linhas que podem ser informadas na Geração da Tabela. | Cadastrar o usuário no parâmetro 003 tendo como acesso o código do usuário e no conteúdo colocar o código das linhas que ele podem ser informadas na geração da tabela. Caso o usuário não esteja cadastrado ele pode informar qualquer linha que esteja cadastrada. |
005 | Controle de código EAN | TIPOEAN | 1 – 08 ou 13 | Define a quantidade de dígitos que deve ser gerado o código de EAN interno (tipo 1), podendo ser 08 ou 13; |
2 – S/N | Indicar se envia ou não o dígito do código do produto para a balança, referente aos produtos pesados. | |||
006 | Controle de tipos | CTRLTIPO | 1 – S/N | Indicar se existe ou não controle de numeração de tipos (fornecedores, filiais, etc.); |
2 – S/N | Indicar se deve ou não ser feito à importação de dados do cliente das contas a receber pelo PDV. | |||
006 | CTRLCRED | S/N | B) CTRLCRED - definirá a inclusão da função HELP na tela para consulta das informações complementares de Pessoa Física/Jurídica pelo número do CPF/CGC. | |
011 | OFXX | onde "XX" devem ser 2 posições numéricas. | ||
011 | EXxx | "S" define que nas ofertas com este tipo será efetuado o expurgo da saída média. | ||
011 | CRITOFERTA | S ou N. | Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo:
| |
011 | OFTAPERC | S /N | Conteúdo "S" = Define a oferta em percentual ou em valor (irá abrir uma caixa de seleção). | |
011 | Limites de dias de promoção | DIASPROMOÇÃO | 999 | Controlar quantidade de dias de promoção. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o utilizador opte por utilizar o parâmetro, todas as novas promoções ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo. |
011 | OFERTADEP | S | Permite informar Deposito na Oferta Centralizada | |
011 | DIASOFERTA. | Deve ser o número de dias limite para a oferta, ou seja o fim de vigência de uma oferta não poderá ultrapassar X dias a partir da data de início de vigência da oferta. | ||
011 | CRITPROMOÇÃO | S/N | Determinar se a promoção centralizada deve sobrepor ou não uma promoção já existente na loja (Store) sendo: | |
011 | Limites de dias de oferta | DIASOFERTA | 999 | Controlar quantidade de dias de oferta. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o usuário opte por utilizar o parâmetro, todas as novas ofertas ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo. |
011 | CRITOFERTA | S/N | Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo: | |
011 | OFEVENTO | S/N | S = Irá disponibilizar a tecla de função "F2- EVENTO" no programa PABUMOFT (Manutenção Centralizada de Oferta); | |
011 | SOBREPOROF | 1- "S" ou "N" | Permite sobreposição de Oferta Centralizada | |
011 | MANOFPFGER | S | PERMITE FAZER OFERTA PARA PREÇO POR FILIAL | |
014 | Parâmetros do Faturamento | |||
015 | Agenda Fechada / Nro. NF | TOLDOBXXXX | ONDE: XXXX | Permite determinar a seleção do número de dias anteriores à data atual, desejados para o Dobra Nota. |
016 | Controle de variedades | LOGINTG | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não gerar registro para a exportação de cadastro, quando das alterações geradas pela atualização da tabela de fornecedores. |
016 | VARIEDADE | S/N | Controlar ou não o limite de variedade de itens cadastrados por Subgrupo, sendo: | |
017 | Administração de Preços | PRECODEC | S/N | No relatório de apuração, para substituir o campo preço 05 pelo preço decidido, cadastrar o acesso "PRECODEC" como o conteúdo "S". |
026 | ICMSCENTRA | XXX – Código da Filial Centralizada SEM dígito (preencher com zeros as casas à esquerda). | Filial Centralizada. | |
026 | FIGICMSCTZ | XXX – Código da Figura Fiscal | Figura não tributada. Figura Fiscal ICMS Centralizado | |
026 | AGDTRFDEBT | Agenda de Saída de Débito | Agendar transferência de débito | |
026 | AGDTRFCRED | Agenda de Saída de Crédito | Agendar transferência de crédito | |
026 | Crédito presumido deduzido saída | ATUALCUSTO | S/N (0,1,2) | Permitir na tela de últimas entradas (PGCMCENT), listar agendas que não atualizam custo, onde; |
026 | PRESUMIDO | S / N | Na inclusão de um produto define se o campo “Presumido” da aba “Fornecimento” irá ser calculado “S” ou “N”, o resultado do cálculo é gravado no campo “GIT_PRES_REP” | |
026 | FOB9999999 | S / N | Abater o frete tipo FOB da base de cálculo do Pis Cofins para todas as filiais. | |
026 | FOB + (0000000 - código da loja sem dígito) | S / N | Abater o frete tipo FOB da base de cálculo do Pis Cofins por filial. Onde 0000000 é o código da filial com 7 caracteres sem digito. | |
026 | FCP9999999 | S / N | Zerar o valor de Fecop quando Fecop ST e ICMS ST for maior que zero e o ICMS for igual a zero (operações com carga líquida) para todas as filiais. | |
026 | FCP + (0000000 - código da loja sem dígito) | S / N | Zerar o valor de Fecop quando Fecop ST e ICMS ST for maior que zero e o ICMS for igual a zero (operações com carga líquida) por filial. Onde 0000000 é o código da filial com 7 caracteres sem digito. | |
030 | CLASSMERC | S / N | Define se o cliente utiliza o segmento “Categoria” na classificação mercadológica | |
030 | DESCRCOMPL | S / N | Quando configurado com “S” define que o campo de descrição comercial irá aceitar os dados da seguinte forma: | |
030 | PESPR-0001 | |||
030 |
030
CLASMERC | ||||
030 | CTRLRMS | |||
030 | CTRLTI´PPDV | |||
030 | GERLOGTIPO | |||
030 | MARPRE001 | |||
030 | MULTEMB | S / N | Indica se a empresa utiliza o conceito de Múltiplas Embalagens. | |
030 | REFDUP001 | |||
030 | TRANS13FLP | |||
030 | USAOFTACTL | |||
030 | USAPCABAST | S / N | Identifica se é utilizado “S” ou não “N” o módulo de Supply Chain, quando “S” permite informar o depósito que irá fazer o abastecimento do produto que está sendo cadastrado. | |
030 | USATABNUTR | S / N | Para o Brasil este parâmetro está definido como “S” por padrão e habilita a tecla “CtF5” que permite chamar o programa VABCNUTR, responsável pelo cadastro de informações nutricionais do produto | |
030 | ORDDESCPRO | S / N | Ordena produtos por descrição de Itens. | |
030 | IMPOBSCOMP | S / N | Existem duas observações no pedido de compra. Uma é gravada no instante da geração do pedido, na tela de transportadora. | |
030 | REDIGNSNOT | SS | Primeiro "S": é para redigitarão de número/ série da nota fiscal. | |
030 | TROCATBSIN | "S" | Gera Tabelas Temporárias | |
030 | Atualiza Custos para distribuidor | ATUGITDIST | 1- S | S = Atualiza Custo produto para tabelas de distribuidor (default) |
030 | Controle de bases | POLPERMOFT | AEMPTU | Definir em qual política de preços podem ser efetuadas as transações de ofertas (transação 23 do pabuaite). No conteúdo informar somente às políticas que poderão sofrer alterações de ofertas. |
030 | VDAATACADO | "S"im ou "N"ão | ||
030 | MESEXTENSO | "S" | Quando é selecionado período do 1º ao último dia do mês o programa mostra "razão nome do mês". | |
030 | DAMEF – Relatório de Escrita Contábil. | ESCRITACTB. | S = SIM | Se Possui Escrita Contábil. |
Só são necessários se o Conteúdo = 'S'. |
| |||
030 | TABFORATUN | S/N | " |
N" - Atualiza o preço de venda somente para o nível da loja padrão do usuário que está efetuando |
S" - Atualiza o preço de venda para todos os níveis do produto se margem diferente de 0(Zero), independente da loja padrão do usuário que está efetuando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | TABFORFMAT | 9999999 (código da loja sem dígito) | Atualiza o custo do fornecedor no cadastro se a filial do usuário for igual à filial configurada no parâmetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CMPCOTESPE | "N" | Melhorar a performance na consulta dos dados na Importação dos Preços na Cotação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | BSCLIPI999 | S/N | Parâmetro para identificação das agendas onde o IPI compõe base de cálculo para ICMS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | POLPERMPRC | AEMPTU | Permitir alterações de preços (transação 19 do pabuaite) somente para políticas de preços autorizadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Controle de Bases | LIMDIASDIG | 1- Numero de Dias | Limite de Dias de Digitação. Exemplo: informando 60 no parâmetro, não poderá ser digitada nenhuma data acima da data do sistema com mais de 60 dias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | GTABFORAUT |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CALCTRANSM | "N" | Implementar Controle para permitir a omissão de movimentações das transferências no cálculo de saída média. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CALCMRGOBJ | 1- S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CMRGOBJXXX | 1-Limite mínimo da margem atual por Departamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | USAPDVS | S/N | Indicar se trabalha ou não com painel de controle, sendo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CTRLBASE | BBB OU 999 | Definir o controle preços, onde:
CTRLBASE 999XXXS Onde, CONTEÚDO 999: Indica que se está operando em uma Matriz; XXX - Define a loja que controla o preço sem dígito; S - Define que a loja exporta os 5 níveis de preço. Caso não exista o parâmetro na matriz, o sistema assumirá como 999. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | ZERAPRCV | SE | Definir parâmetros para importação de produtos novos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | SECAOCMP | S/N | Indicar se deve (S) ou não (N) ser assumido como código de comprador o código da seção do produto novo importado da Matriz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | GESEQEDI | S/N | Indicar se deve (S) ou não (N) ser gerado um sequenciador para os arquivos (Cadastro e agendas) exportados pela Matriz para controle de exportação e importação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | GEROFCEN | S/N | Controlar a oferta centralizada, onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | INVOIC | 1 - S/N | Alterar a interface entre ANDERSEN x RMS (pgssexpo), onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 – S/N | "S" - Transmite o código do produto ao invés do EAN do produto; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | 99999999 | IMPO/EXPO GET | Gerar a exportação do registro de estoque somente das movimentações (e não o arquivo inteiro), onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | LGALRGEST | S/N | Gerar os registros de estoques alterados na matriz e exportar para as filiais, onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CONSTRUÇÃO | S/N | Indicador que a empresa possui material de construção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | GERAFDEP | S/N | Acesso que permite "gerar" o arquivo FDEPDDMM para o depósito na matriz: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | GERARQESTQ | S/N | Controlar a criação de registro de estoques, onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | PRCP
| "S" | Permite viabilizar a utilização do Módulo de Preços por Filial. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | USADADFISC | "S" ou "N" | Utiliza dados Fiscais no cadastro de entidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | PERTRANS22 | Default da pergunta de transferência de estoque ao colocar um produto fora de linha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CHKCODBAR | PALAVRA | Para liberar a associação do código com o título tenha que digitar uma palavra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | TABFOREXP | 1-"S" ou "N" | Exporta tabela de fornecedor na atualização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | TABFORGER | XX | Onde a primeira posição: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CONSTRUCAO | S / N | Indica se a empresa comercializa material de construção e em caso positivo habilita a aba “Construção” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | BASECENTR | S / N | Parâmetro utilizado para quando o cliente possui base de dados única/centralizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CHKFISCAL | S | Segurança no financeiroCom a existência destes parâmetros, o financeiro faz a verificação do movimento respectivamente no fiscal, contabilidade e caixa e bancos Para o fiscal, verifica se o dia está liberado para a filial (vglmusua) Para a contab. verifica se o mês está liberado(vacmusua) Para o cxb verifica se existe movto aberto para o portador e filial no dia (vasmfcxc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CHKCONTAB | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CHKCXABCO | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | SOMAPENGIT | S/N | Quando não cadastrado ou cadastrado com conteúdo = N o programa não vai somar a quantidade pendente de compra no GIT, o programa de compras (VGCMSITM) apresenta o valor deste campo como pendência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | FECHPEDIUN | S/N | Habilita a função FECHAMENTO pela Manutenção da Carteira de Pedido. Permite fazer o fechamento unitário do pedido, mesmo que este esteja dentro da tolerância ou com pendência parcial no recebimento. Pedidos vinculados à notas não recebidas integralmente não serão fechados. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | AGDLIXOXXX | 1- XXX - código da agenda com três posições | ex. Agenda Lixo entrada ou saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Controle de seções do pedido | TABFORATUN | 1- "S" – Atualiza Todos os níveis | Tabela de Fornecedor – Atualização dos Níveis de Preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | VARMOEDA | S / N | Quando habilitado permite selecionar por fornecedor a moeda de COMPRA/ PAGAMENTO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | ULTENTZERO | S / N | S = Imprime todos os produtos independentes da data de última entrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Controle de Bases | AGENDADVOL | Agendas de Devolução c/ 3 posições cada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Não atualizar informações de última entrada de IPI, Pauta e Despesas Acessórias no processo de Importação | NATUALZIPI | S / N | Se o parâmetro estiver como "S" não serão atualizadas as informações de última entrada de IPI, Pauta e Despesa Acessória na tabela AA3CITEM no processo de importação de mercadorias. Se o parâmetro não existir ou estiver como "N" as informações serão atualizadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | REFDUP9999 | S / N | Substituir o 9999 pelo código da filial do usuário sem dígito, Quando configurado com “S” não permite a duplicidade de “Referência” no cadastro do produto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | MARPRE9999 | Substituir o 9999 pelo código da filial do usuário sem dígito, Quando configurado com “S” torna obrigatório o preenchimento dos campos “Marca - DET_MARCA” e “Preço de Mercado - DET_PRECO_MERCADO”. |
031
Controle de seções do pedido
DDFECHSEM
9
30 | Permite não processar trocas e o estoque on-line durante a exclusão do registro de estoque. | NVALIDTROC | SS = Não validar trocas e estoque online. SN = Não validar trocar, mas validar estoque online. NN = Validar trocas e validar estoque online. | Utilizado por clientes que tenham uma quantidade considerável em trocas e estoque on-line deixando o processo de exclusão de registro de estoque bastante lento. | ||||||
30 | Permite listar no programa VGCMCOAP todas as filiais estando no contexto STORE | VISULOJAS | S = Exibe todas as filiais estando no contexto STORE N = Exibe apenas a filial que está cessando estando no contexto STORE | Utilizado por clientes que possuem licença STORE e gostariam de consultar o estoque do produto em outras filiais | ||||||
30 | Utilizar sempre a proporção do fator do produto receita pra calcular o valor do produto componente e manter o valor calculado para o produto receita | PRDFTRRECT | S / N | Utilizar sempre a proporção do fator do produto receita pra calcular o valor do produto componente e manter o valor calculado para o produto receita | ||||||
031 | Controle de seções do pedido | DDFECHSEM | 9 | Permite informar o dia para o fechamento semanal para recálculo de Saída Média, onde: | ||||||
031 | FECHAMSEMA | Conteúdo = 1AAMMDD, sendo: | Permiti indicar o próximo dia para o fechamento semanal | |||||||
031 | USAABASTCT | 1- "N" | ||||||||
031 | AGRUPAREGT | |||||||||
031 | BLOCPRODUT | |||||||||
031 | DSLNIVCONF | |||||||||
031 | BLOCMPPEND | |||||||||
031 | NRODIASOFT | Deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta), ou |
| |||||||
031 | NDIAOFXXXX | onde XXXX é o código da filial (sem digito). |
| |||||||
031 | EDIFMTOARQ | Conteúdo" ". (brancos)
Conteúdo "3". | Definir o formato do nome do arquivo. | |||||||
031 | FECHACPEND | S/N | Quando configurado com "S" permite o fechamento de pedidos mesmo que estes possuam pendências no recebimento ou na logística. | |||||||
031 | DESCRCOML | S | Permitir alterar o campo de descrição comercial para aceitar os dados da seguinte forma: | |||||||
031 | DEBITOVENC | Quantidade de Dias após título vencido | Apresenta a mensagem "Existem títulos vencidos para este Fornecedor" | |||||||
031 | ACORDOVENC | |||||||||
031 | ESTOQUEDEP | |||||||||
031 | CRITEFL | S | Quando cadastrado o parâmetro, limita a criação e exportação do arquivo AA1CITFL | |||||||
031 | PLATFCMP | S | Este parâmetro identifica se na importação do arquivo AA2CESTQ se o controle de base é = 999 se é um "CD" plataforma de compra, ou não, onde: | |||||||
031 | IMPORDALFA | S | Para emissão e reemissão do pedido em ordem alfabética. | |||||||
031 | AGRUPAREGI | S/N | Agrupa os dados referentes à movimentação pela região no pedido de compra. | |||||||
036 | Controle de preços | ATUPRECOE | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor. | ||||||
036 | ATUPRECOT | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor. | |||||||
036 | ATUPRECOP | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor. | |||||||
036 | ATUIMPTAB | S | Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo: | |||||||
036 | ULTENTRECE | S/N | Indicar se deve ou não ser atualizado o custo da receita (produto tipo 3) pela entrada no Módulo de Recebimento. | |||||||
036 | COPCUSFORN | S/N | Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor, onde:
V = Utiliza o custo de fornecedor com data de vigência mais próxima da data de geração da nova tabela. Obs.: Se não for cadastrado o parâmetro assume "N" | |||||||
036 | LLLSSS | ABCDEF000000000000000000MMMVVV | ||||||||
Controlar o preço de pesquisa, onde o acesso corresponde: | ||||||||||
| ||||||||||
036 | LLLSSSMARG | PPPP(+/-)(1/2) | Controlar a margem para a pesquisa, onde o acesso corresponde: | |||||||
036 | ATUCOMPRAS | S/N | Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial. | |||||||
036 | ATUENCOMENDAS | S/N | Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial. | |||||||
036 | RELATRECE | S/N | Demonstrar o custo de fornecedor do item produzido, relatório de análise da tabela de fornecedor, onde: | |||||||
036 | CALCPRCVEN | Conteúdo: | Na tabela de fornecedores no momento da atualização é aberta uma tela onde deve ser informado se calcula o preço de venda, este parâmetro traz default Sim ou Não conforme a parametrização. | |||||||
036 | RELFILIAL |
| "N" já é default. | |||||||
RELFILHOS |
| "N" já é default. | ||||||||
036 | ATUGITFVIG |
| "S" =Atualizar Custos independentes de data final de | |||||||
042 | Tipos de etiquetas | ETIQMALA | LLCCBBB | Controlar o número de colunas de etiquetas, onde: | ||||||
042 | ETQPALENT | Indica o código da seção de impressão. | ||||||||
044 | Transações para alterações de itens | 01 | Descrição | Controlar transações para alterações de itens, onde: | ||||||
044 | 35 | Divisão de Mercadorias | Esta operação está ligada diretamente com a tabela 68 – divisão de Mercadorias. | |||||||
045 | NNNNNNNP03 | Conteúdo: "NNNNNNN" é o código da filial sem digito, exemplo filial 1-9 deve ser "0000001P03" | Geração arquivo de setores da balança 045 por Localização Física - Gôndola | |||||||
045 | MENSAGLN16 | 1 – 0 | Para gerar arquivo texto para o PDV Data Regis, com dados da lista negra, cadastrar este acesso e no conteúdo preencher com um texto livre de até 16 caracteres que irá ser gravado no arquivo texto. | |||||||
045 | CRITPENDCG |
| N = Apenas solicitar ao usuário que verifique as pendências (Processo atual). | |||||||
045 | CRTPENDIAS | 999 | 999 = Indica a quantidade de dias para considerar a pendência de Importação de Vendas. | |||||||
045 | AA2CTABE | NFFISCM1 |
|
| ||||||
045 | COFRESAIDA |
| ||||||||
045 | EXCLUSIVO | BANCO | Nome do Banco do cliente | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) | ||||||
045 | EXCLUSIVO | USUARIO | Nome do Usuário do Sistema RMS | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) | ||||||
045 | EXCLUSIVO | SENHA | Senha do usuário do sistema RMS | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) | ||||||
045 | EXCLUSIVO | LOG | "S" = GERAR LOG | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) | ||||||
050 | Controle SQL | SQL | S/N | Indicar se o programa PGPRMRVE irá (S) executar ou não (N) a rotina SQL (em banco de dados) ou pelo processo normal (Arquivo Indexado). | ||||||
050 | CAMINHOEDI | Conteúdo: Informa qual caminho que serão gerados e gravados os arquivos de envio e retorno. | ||||||||
050 | CARRETURN | S/N | "S" – para sistema operacional UNIX | |||||||
050 | Diretório de Importação Automática | EDIIMPAUTO | Criar o parâmetro EDDIMPAUTO na base de dados, e preencher informando a localização dos arquivos que serão importados automaticamente. | |||||||
056 | LOJA ELETRONICA | VIA PAINEL DE CONTROLE | Modulo de Loja Eletrônica | |||||||
070 | Alt. Lin. Item Filho Automático | PABUAITE22 | S/N | Quando da troca de linha pela transação 22, o Sistema efetua pergunta, se usuário deseja ou não alterar os filhos. | ||||||
070 | Fornecedor com regime especial de Pauta | PRE9999999 | "S" | Onde 9999999 é código de fornecedor com 7 caracteres sem digito. | ||||||
093 | Nota Conjugada | DIRARQPDV | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom. | ||||||
093 | Nota Conjugada | DIRPDBXXXX | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom | ||||||
093 | Nota Conjugada | DIRARQPDVB | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | ||||||
093 | Nota Conjugada | NOMEARQPDV | Nome fixo determinado para o arquivo de Cupom do PDV, caso ele tenha essa funcionalidade | É o nome do arquivo padrão caso o PDV tenha esta funcionalidade, de mandar um único arquivo" | ||||||
099 | Servidor Remoto Eadl | SERVEREADL | Host name do servidor remoto | Nome do Servidor do CD, onde a loja irá consultar os produtos. | ||||||
110 | Vendas Atacado | ESTQFLPAI |
| Para gerar histórico de entrada e saída em agendas específicas para controle de transferências de dados entre pai e filho e pendências de vendas foram criadas duas agendas: | ||||||
110 | AGDVENDNET | NRO AGENDA DE VENDA | Vendas na Internet | |||||||
110 | LIB + Código do Vendedor sem dígito | 1 = Limite percentual permitido para desconto do valor total do pedido | Parâmetro específico do Vendas Assistidas. | |||||||
110 | 1 quantidade máxima de Itens por Nota Fiscal (Fechamento do Mês) |
| ||||||||
110 | AGENDAEADL |
| ||||||||
110 | AGDAGENDAS |
| ||||||||
110 | 1 Agenda usada para emissão do Romaneio |
| ||||||||
110 | 1 Agenda usada para emissão da Nota Fiscal |
| ||||||||
110 | VASAGDXXXX |
| Agenda VDA para quebra de mapas. | |||||||
110 | DEPTROCA | Conteúdo 1: Código do Depósito de Trocas COM dígito | ||||||||
103 | Código de produtos | PRODETIQ00 | 1- 500.000
| Cadastrar os conteúdos com zeros. | ||||||
103 | PRODETIQ01 | 1- 10.000 | Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. | |||||||
103 | PRODETIQ02 | 1- 60.000 | Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. | |||||||
103 | PRODETIQ03 |
| Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. | |||||||
103 | PRODETIQ04 |
|
|
|
| Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. | |||||||||
103 | PRODETIQ05 | UTILIZADO NA EUROPA | ||||||||
103 | PRODETIQ06 | 1-Cód.Inicial | Faixa de Código | |||||||
103 | PRODETIQ07 | 1- Cód. Inicial | Faixa de Código | |||||||
103 | MAIORCOD | 9999999 | Define o tamanho máximo do código do produto, sendo que o máximo possível é 9999999 | |||||||
103 | REDUZIDO | 1- 9999999999 | 1 – Conteúdo 9999999999 de ser digitado | |||||||
| Controle de Numeração de Tipos | C (Cliente) | 1- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de clientes, onde: | ||||||
111 | Controle de Numeração de Tipos | D (Depósito) | 1- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Distribuidor, onde | ||||||
111 | Controle de Numeração de Tipos | E (Entregador) | 1- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Entregador, onde: | ||||||
111 | Controle de Numeração de Tipos | F (Fornecedor) | 1- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Fornecedor, onde: | ||||||
111 | Controle de Numeração de Tipos | L (loja) | 1- 9999999999 | Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Loja, onde: | ||||||
111 | Controle de Numeração de Tipos | R (Representante) |
| Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Representante, onde: | ||||||
111 | Controle de Numeração de Tipos | V (Varejo) |
| Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Vendedor, onde: | ||||||
111 | Controle de Numeração de Tipos | FIDCRED |
| Esse parâmetro guarda a sequência dos códigos de cadastro da Fidelidade. | ||||||
118 | Número de Apoio Promoção | NUMPROM | 1 - 99999 | Utilizado para definição do sequencial numérico do apoio promoções, onde: | ||||||
122 | LIMITAMCOR | 9999 | Define um limite máximo para a quantidade de cores de um produto SKU | |||||||
144 | Limites da margem | MRXXXXXXXX: onde XXXXXXXX é o nome do usuário RMS ou MRPADRAO. | Caso o usuário não esteja cadastrado será utilizado MRPADRAO, onde o 1º valor é o limite de margem inferior e o 2º valor é o limite de margem superior. | |||||||
144 | MRRMS | |||||||||
144 | Limite para alteração de margem | MRPADRÃO |
| Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preços) e 23 (Ofertas) para todos os usuários, onde: | ||||||
144 | MR<USUARIO> |
| Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preço) e 23 (Ofertas) por usuário: | |||||||
150 | Numeração de Nota Fiscal por loja/série | 9999999XXX |
| 9999999 = Código da Loja COM dígito Obs: Para série TI, Código da Loja SEM dígito | ||||||
150 | Numeração de Nota Fiscal por loja/série | ESTFLPANF |
| Quando o sistema efetuar a transferência entre pai e filho será gravada uma nota fiscal com descrição "TRF" para geração de históricos de entrada e saída em agendas específicas para que seja feito controle de dados entre pai e filho e pendências de vendas. Para controle dessa nota fiscal cadastrar esse acesso que deverá ter conteúdo numérico zerado para todos os conteúdos, pois a numeração será controlada automaticamente pelo sistema | ||||||
150 |
| 1: Número sequencial | PARÂMETRO EXCLUSIVO | |||||||
169 | Ponto de Situação | PONTOSITUA | Conteúdo1 | PONTOSITUA - Este acesso será utilizado exclusivamente para captar informações para o Livro Fiscal, não fazendo efeito para o Ponto de Situação. CONTEUDO1 Deverá conter uma figura fiscal não tributada. CONTEUDO2 Deverá conter uma condição de pagamento antecipada. CONTEUDO3 Se igual a zeros significa que controla o Financeiro (Gestão), e se diferente de zeros significa que não controla o Financeiro (Store), considerando os títulos pagos no vencimento do arquivo fiscal, permitindo melhor análise do relatório de Ponto de Situação. | ||||||
500 | Parametrização dos arquivos "B" e "M" sequenciais | FFFFFFFFEE | Conteúdo 1 = 1 | Onde FFFFFFEE: F = Filial SEM Digito + E (somando 8 posições).
| ||||||
500 | Controle de Importação / Exportação | Este parâmetro deve ser cadastrado em conjunto com 030 – Controle de Bases acesso GESEQEDI para controle da sequência dos arquivos de importação e exportação. | ||||||||
36 | Não exibir preço Atacado no VABUMADM | NPRECOATAC | S/N | Não exibe o preço Atacado para clientes que usam preço por nível. Terá validade apenas quando o parâmetro 30 PRCPORLOJA for igual a N | ||||||
30 | Obrigar o preenchimento de campos no VABUCVAR necessários para emissão de notas fiscais | OBRGDIGNTA | S/N | Torna obrigatório o preenchimento dos campos: CPF, Nome, CEP, endereço, estado, cidade, bairro, número e código de município. |
...
ACORDOS COMERCIAIS
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
30 | Utilizar o ICMS do XML no cálculo do acordo | ACOICMSORI | SS | Conteúdo 1: Utiliza o valor do XML somente se não existir ICMS na nota escriturada. Conteúdo 2: Utiliza o valor do XML sempre que existir. |
30 | Utilizar o PIS e Cofins do XML no cálculo do acordo | ACOPISCORI | S/N | Se estiver como "S" utiliza os valores do XML sempre que existir. |
30 | Utilizar a condição de pagamento do VABUFORN ou VABUCLIR | ACOCONDFOR | S/N | Se estiver como 'S" utiliza a primeira condição de pagamento do fornecedor no VABUFORN se o evento utilizado no acordo não tiver nenhuma ou mais de uma condição selecionada no VGAMAPCD. |
30 | Separar a gravação por loja no Contas a Receber e Fiscal conforme consta na apuração | APUACOLOJA | S/N | Se estiver como "S" irá separar por loja |
105 | Definição de figura e operação fiscal para geração da NF | FIGREPACPR | Parâmetro 1: Figura Fiscal Parâmetro 2: Não utilizado Parâmetro 3: Operação Fiscal | Se existir ira definir a figura e operação fiscal para geração da NF |
105 | Controle da numeração dos contratos de acordo promocional | NROACPR | Parâmetro 1: Sequência atual Parâmetro 2: Não utilizado Parâmetro 3: Não Utilizado | Define a sequência de numeração conforme parâmetro |
174 | Define o agrupamento dos lançamentos no Contas a Receber e Fiscal em um código de agenda definido. | AGDACOCR | Código da agenda | Se existir com código da agenda maior que zero irá definir o agrupamento dos lançamentos no Contas a Receber e Fiscal em um código de agenda definido. |
COMPRAS
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | Controle de | 003 | Controle de localização | PORTARIA | S/N | Informar se a filial trabalha com o módulo de portaria (recepção) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | LOCEST + destino | "S" | Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com "S". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | SISLOC + destino | Números da Sistemática | Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com Sistemática 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | REDIGNSNOT | SS | Primeiro "S" é para redigitarão de número/ série da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 | Controle de entrada/saída | UPPABAGDIR | 1 – 9999999999 | ACESSO CONTEÚDO1 - CONTEÚDO2 - CONTEÚDO3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 | MEDCASXXX | Parâmetro para cálculo do Valor Diário (% VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 | Controle de Entrada e Saída | E |
| Visualizar o último período (inicial e final) selecionado para emissão de livros fiscais, se foi emitida uma crítica ou livro definitivo, sendo "E" para Entrada e "S" para Saída. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | VABUDGTB | "S" | "S" – Somente exibir filiais da linha do usuário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Parâmetros Internos Módulo de Negociação | USO INTERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | VABUDGTB | "S" – Somente exibir filiais da linha do usuário. | Somente exibir os produtos da linha da filial do usuário. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | PERSOBVIG | S – Não será possível atualizar uma tabela, caso exista um produto que já tenha uma outra tabela em vigência e termino (de vigência) | Verificar Prazos de Vigência. Obs: Parâmetro válido apenas para o fornecedor principal do produto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
026 | Crédito presumido deduzido saída | CFOCMPBONI | 1ª Posição: S/N | Permitir a captura dos pedidos de bonificação mesmo que CFO seja de compra, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Selecionar uma nova agenda no Compras Corporativa | AGENDAPED | 1 - S/N | Ao ativar este parâmetro, quando o pedido for gerado no Compras Corporativa, será disponibilizada uma caixa de seleção para vincular uma nova agenda ao pedido gerado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | ESTQTELagd | 1- S/N | Permiti efetuar venda sem estoque.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | PULALINHBL | S ou N | N = Não pula linha para produtos bloqueados. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | ULTENTZERO | S = Imprime todos os produtos independente da data de última entrada. | O parâmetro determina se será ou não considerada a Data da Última Entrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CMPCOPDISP | "S" ou "N" | Conteúdo = N => Não copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | MINDIASDIG | 999 | Limite Mínimo de Dias de Digitação. Exemplo: informando 5 no parâmetro, não poderá ser digitada nenhuma data acima da data do sistema com menos de 5 dias. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | LIMDIASDIG | 999 | Limite MÁXIMO de Dias. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | ULTENTZERO | "S" | "S" | 030 | ULTENTZERO | S = Imprime todos os produtos, independente da data de última entradaÚltima Entrada. | O parâmetro determina se será ou não considerada a Data da Última Entrada | 030 | CMPCOPDISP | "S" ou "N" | Conteúdo = N => Não copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor | 030 | MINDIASDIG | 999 | Limite Mínimo de Dias de Digitação. Exemplo: informando 5 no parâmetro, não poderá ser digitada nenhuma data acima da data do sistema com menos de 5 dias. | 030 | LIMDIASDIG | 999 | Limite MÁXIMO de Dias. | 030 | ULTENTZERO | "S" | "S" = Imprime todos os produtos, independente da data de Última Entrada. | 030 | LIMCOMPRAS | S / N | Limitar a emissão de pedidos, seja através do Limite de Compras pôr Comprador ou pôr Seções. | 030 | MTVACRRAZN | Conteúdo 1: "S" | Para impressão do relatório via laser. | 030 | SETADESCON | 030 | SOARES | 030 | DISTALTERN | |
30 | Definir dias retroativos para exclusão, durante o processo de importação de vendas, de ordens de compra geradas e sem itens digitados | LIMPORDCMP | XXX , sendo XXX a quantidade de dias. | Se o parâmetro não existir são considerados por padrão 3 dias retroativos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | LIMCOMPRAS | S / N | Limitar a emissão de pedidos, seja através do Limite de Compras pôr Comprador ou pôr Seções. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | MTVACRRAZN | Conteúdo 1: "S" | Para impressão do relatório via laser. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | SETADESCON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | SOARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | DISTALTERN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Definir dias retroativos para exclusão, durante o processo de importação de vendas, de ordens de compra geradas e sem itens digitados | LIMPORDCMP | XXX , sendo XXX a quantidade de dias. | Se o parâmetro não existir são considerados por padrão 3 dias retroativos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ALTINCESTQ | S / N | Quando configurado com “S” ao final da inclusão do produto, será aberta a tela do VABUESTQ para que seja efetuado o Registro de Estoque. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | BLQGRADSIS | S/N | Quando configurado com "S" bloqueia a aba de 'Grade' quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 10 ou 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | LIBGRADSIS | S/N | Quando configurado com "S" bloqueia as demais abas, exceto a aba de 'Grade', quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | BLQGRADDEP | S/N | Quando configurado com "S" bloqueia a aba de "Grade" quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 01. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | BLQABAFILI | S/N | Quando configurado com "S" bloqueia a aba de "Filial" quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 01. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ATUEMBTBFO | S/N | Define se a embalagem informada na Tabela do Fornecedor irá atualizar a embalagem no cadastro do produto. O default é "S" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Não solicitar motivos no cancelamento dos pedidos | PEDMOTOBRI | 1/0 | 1 - Ao cancelar um pedido o motivo não será solicitado 0 - Se for zero ou não existir o parâmetro será necessário informar um motivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Abastecimento Automático com a sugestão de compra do CD + lojas | SGCDFILIAL | S/N | Calcula a sugestão no Abastecimento Automático com a saída por transferência do CD mais as saídas por venda das lojas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | LIMCMPDFAT | N: Utilizar data de Faturamento | 30 | ALTINCESTQ | S / N | Quando configurado com “S” ao final da inclusão do produto, será aberta a tela do VABUESTQ para que seja efetuado o Registro de Estoque. | 031 | LIMCMPDFAT | Conteúdo = N: o cálculo é efetuado pela data de emissão. | Utilizado para realizar cálculos de limite de compras. | ||||||||||||||||||||||||||||
031 | TROCBLOCMP | Conteúdo: S ou N |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | PLATFLVDEF | Conteúdo: Código da plataforma de compras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | FORNGENFLV | Conteúdo: Código do Fornecedor Genérico FLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | PERECSEC | Conteúdo: Seções perecíveis, cadastrar até 10 seções com 3 posições cada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | QTDESEMN | Conteúdo: Qtde semanas sugestão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | CALCULO | "ULTSEMN": Procura venda do dia na semana anterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | CALCPEDGRD | Conteúdo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | BLOCTABFOR | S | BLOQUEIA a compra ou a sugestão para produtos que não possuem Tabela de Fornecedor vigente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | BRN0000000 | Conteúdo = "S". Onde o zero indica o código do fornecedor | A variação do Tipo de Preço, BRN ou BRG: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | NRODIASOFT | Conteúdo: deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | Controle de seções do pedido | PEDCONTEST | Permitir no compras com contagem de estoque, a geração de pedido de compra para várias sistemáticas de abastecimento, onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | GERAPEDPCK | S | Geração do pedido pela Package | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | IMPORDALFA | Conteúdo1: S Conteúdo2: N | Para ordenar produtos em ordem alfabética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | PEDPORSEC | 1 – S/N | Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | CTRLSECPED | S/N | Indicar se agrupa ou não produtos de seções diferentes num mesmo pedido, onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | FORMULARIO | 9 | Indicar no conteúdo, com 1 dígito, o código do formulário de pedido a ser utilizado no compras, onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | DEPTRCFORN | Código do(s) Depósito(s) de Troca(s) sem Digito c/ 5 posições cada. | Mostrar as trocas das Lojas/ Depósitos, de acordo com parâmetro cadastrado. Na ausência deste parâmetro, somente serão mostradas as Trocas, de acordo com o módulo de Depósito de Trocas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | Controle de seções do pedido | SELECSISTE | 9999999999 | Cadastrar até 5 sistemas de abastecimento, com duas posições cada uma, a serem consideradas na geração dos pedidos (somente para distribuição automática). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | EMPPRINC | S/N | Permitir (S) ou não (N) que seja cadastrado um depósito fictício e colocar o outro depósito cadastrado como empresa principal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | RELATSECAO | S/N | Permitir a emissão do relatório de sugestão de pedidos (quando selecionado em lote), quebrando por seção/grupo/subgrupo, onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | SISTESECAO | 9999 | Informar as sistemáticas de abastecimento para geração de ordem de compra por depósito. Os demais códigos de sistema de abastecimento irão gerar lotes por fornecedor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | EANPEDIDO | S/N | Permitir (S) ou não (N) a inclusão do código EAN no pedido de compra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | DATAARQB | S/N
| Definir se a sugestão de compras por Filiais deve gerar um só arquivo, ou um para cada data gerada, Sendo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | BLOQSISCMP | 9999999999 | Definir as sistemáticas de abastecimento bloqueadas, no Compras Corporativas, para emissão de pedidos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | GRDBONI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | ACRESSUGES | S / N | A quantidade sugerida será arredondada para a embalagem do fornecedor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | Controle de seções do pedido | GERPEDDEP | 9999999999 | Definir quais as sistemáticas de abastecimento irão gerar arquivo B e pedidos de compras para o depósito: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | IMPPEDGRAD | SS | Permitir ou não a impressão de pedidos gradeados para a loja, onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | AUTOPEDEDI | S/N | Definir se emite (S) ou (N) pedidos automaticamente para fornecedores que trabalham com EDI. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | ZERARPEND | S/N | Definir se zera (S) ou (N) a pendência pela entrada da nota no recebimento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | Controle de Seções do Pedido | DIASTOLBON | XXX | Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | MARCAPROP | X | Para o programa de geração de pedidos tratar o registro de marca própria é necessário cadastrar este acesso, onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | Somar as entradas por transferências do módulo gerencial na linha de compras da régua de 13 meses | SOMATRANSF | S/N | Indicar se deve ser somado na linha do compras da régua de 13 meses do Compras Corporativas as entradas por transferência do módulo gerencial apenas nas abas filiais e grade. Essa opção não funciona para filiais do tipo depósito. Se o parâmetro não existir ou estiver como "N" as entradas por transferência não são consideradas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | Controle de preços | ATUPRECOE | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | ATUPRECOT | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | ATUPRECOP | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | ATUIMPTAB | S | Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | COPCUSFORN | S/N | Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | FLV | Caminho onde serão gerados os arquivos de interface com o móbile Compra na Pedra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | SAIDAXML | Local onde será gerado e salvo o arquivo XML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Controle condição de pagamento | CONDPAGTO | S/N | Indicar qual é forma de pagamento para condição de pagamento, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | FORCONDPGT | S/N | Indicar qual é a condição de pagamento cadastrada no Fornecedor com sugestão no acordo promocional onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença entre data de saída e entrada | PEDIBONIFI | 1- 0000000DDD | Controlar os pedidos bonificados na manutenção da carteira de pedido e na rotina de fechamento da carteira de pedidos, gerando um registro para o Contas a Receber com os pedidos de bonificação cancelados, onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | PEDIBONFIG | 1- 0000000FFF | No conteúdo 1 preencher com a figura fiscal desta operação, que deve ter todos os percentuais zerados. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | CTRLAVARIA |
| Controle de Avaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | DDTOLAFIDE | Qtde. de dias |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | AGDINTNFCJ | Código da Agenda | Agenda de interface NF conjugada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Pedidos Faturamento | PEDABASTEC | 1- 000000000 | Controlar a sequência dos arquivos (B) para pedidos de abastecimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Pedidos Faturamento | NFVB |
| Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Pedidos Faturamento | EMTBOLXXXX |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Pedidos Faturamento | AGENDACONS | = 'AAACCCXXXX | 'AAACCC'XXXX, onde A= Agenda para pedido no faturamento e C= Condição de pagamento, X=zero. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Pedidos Faturamento | NREQUISXXX | 1-0000000000 = Início Nro Requisição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Pedido de compra | FIGREPACPR | 1-0000000001 | Controlar o acordo promocional, sendo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | NROACPR | 1- 0000000001 | Acesso para controlar a sequência de acordos promocionais, onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | NROPED | 1 – 0000000099 | Controlar a numeração de pedidos, onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | SEQEDI | 1 – 0000000099 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Controle de compras | 999 | 1- 0000000007 | Controlar a numeração das ordens de compras geradas, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | NROOFERTA | Adiciona na sugestão o fator de acréscimo de oferta cadastrado somente se: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Numeração de Ordem de Compra por Comprador | Código do Comprador | Faixa de Numeração | Estipula que cada Comprador deve ter uma faixa individal para numeração de Ordem de Compra estabelecida em parâmetro. Por exemplo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Pedido req. distribuição | PEDREQ | 0000000001 | Controlar a numeração de lote para compra com contagem de estoque, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Venda atacado | DEPABASTLJ | 0000000999
| Controlar o depósito que abastece a loja, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | AGDSECAO |
| Foi incluído no programa PGDIMPTR tratamento para produtos de uso e consumo para permitir a quebra do pedido para l, 2 ou 3 agendas diferentes de transferência e venda. Onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | AGDTRSEXXX | 1-0000000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | TRFSECAUTO |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | SISABAST11 | Produtos de sistemática 11 serão gerados em separado dos produtos de sistemática 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | GERAMDISTR | 0000000001 | Este parâmetro é utilizado pelo programa PGDIMPTM para tratamento de fornecedor distribuidor no arquivo "M", sendo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Controle da folha de contagem | 999 | 0000000001 | Controlar o número de sequência da folha de contagem, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Numeração de Inventário | CONTAGEMLJ | 0000000099 | Informar as filiais que tenham contagem de estoque diferente do cadastro de empresa. No conteúdo informar o código da filial sem dígito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Controle de pendências | PENDENCIAS | 1- 000000000 | Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Seções fora da folha de contagem | 0001002011 | 0000000000 | Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | SEC + Código da Seção com 03 dígitos | Quantidade Dias de Cobertura para Seção que vai agregar a cobertura já existente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Controle de Notas Fiscais por Séries | LLLLLLLACP | 0000999999 | Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através do acordo promocional, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Dias da semana para saída média | QTDSEMANA | 0000000000 | Controlar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média, onde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Percentual de Arredondamento de Pallet | ARREDPALLE |
| Se a sugestão está abaixo de 1 pallet, verifica o 1º Percentual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Pedidos automáticos | REPEDIDO | 70,000000 | Provocar a geração automática de pedidos. Sempre que o estoque do item atingir o percentual indicado neste parâmetro, em relação ao estoque padrão, o sistema gera um pedido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | PAUTAPORUF | Quando existir o acesso “PAUTAPORUF” cadastrado na Tabela 201 no cadastro de Tabelas, será possível cadastrar uma pauta distinta para o produto por UF |
RECEBIMENTO
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|
002 | Controle de vencimentos | VENCIMENTO | S/N | Obrigar ou não a digitação da data de vencimento na nota fiscal do fornecedor, quando do recebimento das mercadorias, sendo: | |
002 | AGENDAEDI | 999 | Controlar o código da agenda de notas fiscais recebidas através de EDI, onde: | ||
002 | DTAGDEDI | h8.S | Data da agenda será solicitada dependendo do cadastramento do parâmetro acima descrito. | ||
002 | AEFXXXXXXX | Em ambos os casos a posição de 1 a 3 do conteúdo se refere à agenda de compra, precedidas de zeros, sendo as posições de 4 a 6 destinadas à agenda de bonificação precedidas de zeros | Cadastrar o parâmetro 2 com acesso AEF concatenado com o código do fornecedor sem o digito com 7 posições numéricas precedido de zeros para fornecedores que se deseja uma agenda específica, | ||
003 | Controle de localização | ABAUTOAGEN | S/N | Dispensar a abertura de agenda, permitir o processo automático, onde: | |
003 | DIGDTSAIDA | CONTEÚDO = "S" | Qualquer valor diferente de S ou na falta do parâmetro, processo seguirá normalmente. | ||
003 | TABFORPLIM | XXX | % de limite de alteração de custo na importação ABCFarma | ||
003 | TABFORDESR | S / N | Habilita "Margem Desconto Relativo" | ||
| Parâmetro para saber se é para Devolver o Frete na Nota de Devolução | DEVOLFRETE | S = Sim. | – N --> não devolver o frete de maneira alguma na nota de devolução | |
003 | DEVAUTORCP | 1 -S/N | Permitir o recebimento de mercadorias com devolução, sendo: | ||
003 | RATEIAITEM | S/N | Permitir ou não o rateio de diferenças em nível de item, sendo: | ||
003 | DEVRCP9999 – 9999 = CÓDIGO DA LOJA sem DÍGITO COM 04 CARACTERES | Conteúdo 1: "SS" | SS = A Loja utiliza a Devolução Automática. | ||
003 | Observação: | GERNFDVQRM | S – Deve ser cadastrado como S se for para gerar NF de devolução quando houver carta de correção de quantidade | ||
003 | ORDCRITICA |
| A crítica do recebimento pode ser realizada de acordo com o parametrizado. | ||
010 | Controle Quebra de Inventário | FALTA | AGD | Controla a agenda utilizada para Quebra no Recebimento, onde: | |
015 | Controle de duplicidade de notas | TOLDIASENT | 999999 | Quantidade de dias a verificar se a nota fiscal sendo incluída está duplicada no Fiscal ou no Recebimento (nota ainda não atualizada). | |
020 | Emitir Aviso de Débito | Código do Fornecedor SEM Dígito com SETE caracteres | S/ N | Na devolução automática:
| |
026 | Crédito presumido deduzido saída | SUBSTSITUA | S/ N | Considerar ou não o campo de "substituído" para o cálculo da substituição tributária do fornecedor, no recebimento de notas fiscais, sendo: | |
030 | USAPCABAST | 1- "N" | |||
030 | SELSERNOTA | "S" | Para permitir que seja gerada a Nota Fiscal para filial e não só a crítica. | ||
030 | Controle de bases | AGDENTRADA | TCRO | Controlar a seleção de exportação de agendas de entradas, onde; | |
030 | AGDSAIDA | TVRO | Controlar a seleção de exportação de agendas de saídas, onde: | ||
030 | REPFDLLLLL | S/N | Utilizado para execução da procedure PROC_IMP_DOBRA.PLB que realiza importação das dobras de Notas Fiscais de Transferência de EAD, onde: LLLLL (5 posições é o código da loja que realiza a importação (sem dígito) | ||
030 | IVAAJUSTXX, onde XX = UF destino | N | Desta forma o recebimento NÃO FAZ o cálculo do IVA ajustado. | ||
030 | RECSCALLLL | SIM | Apresenta no momento da digitação do Romaneio, as opções: MANUAL ou SCANER | ||
030 | DADIEMDACE | S | Descrição: Os valores de ICMS-ST e IPI são gravados em dados adicionais e somados em despesas acessória, assim estes valores serão incorporados ao valor contábil da nota. | ||
031 | Pedido de Compras | QTDPENDFAT | S/N | Utilizado no recebimento para tratamento da quantidade pendente no pedido, para atualizar pela quantidade faturada na nota ou pela quantidade recebida fisicamente. | |
Pedidos Faturamento | CCO0000009 | 1- 9999999999 | Controlar o número sequencial da carta de correção, no recebimento de mercadorias com devolução, sendo: | ||
050 | RMSLOGSQL | Conteúdo = o valor do tempo em segundos que deseja gerar log para rotinas SQL. | O sistema irá registar todas as rotinas SQL que demoram mais que o tempo informado no conteúdo, para executar no banco de dados. | ||
050 | RMSLOGPROC | Conteúdo = o valor do tempo em segundos que deseja gerar log para rotinas COBOL e STORED PROCEDURES. | O sistema irá registar todas as rotinas SQL que demoram mais que o tempo informado no conteúdo, para executar no banco de dados. | ||
082 | TROCAMODEL | "S" | Trocar Descrição do cabeçalho do Livro de Entrada. | ||
082 | LERIENSA | 1- S /N | O sistema irá buscar as últimas entradas, independente do fornecedor destino. | ||
082 | LERIENSADEV |
| |||
100 | Diferença entre datas de Vencto. e Emissão | TRANSF |
| Controlar a diferença entre a data da agenda de entrada e de saída, sendo: | |
100 | RCPDIFXX | 1- 0000000002 | Controlar a diferença entre a data de vencimento informada no recebimento e data calculada pelo sistema, sendo: | ||
100 | CONTRANOTA | 1- 9999999999 | Para o tratamento de notas fiscais sem destaque de Funrural e emissão de Contra Nota (legislação do Rio Grande do Sul), é necessário cadastrar este acesso, onde: | ||
100 | DEVOLRCP | 1- 9999999999 | Controlar o recebimento de mercadorias com devolução, onde: | ||
100 | DEVOLRNT | ||||
100 | DEVOLTRF | PARÂMETRO DESATIVADO | |||
100 | AGDFRTCJD | Conteúdo 1 = Agenda de frete p/ rateio
| Conteúdo 1 - Trata-se da agenda de frete p/ rateio nas notas fiscais, esta agenda serve apenas para incluir na nota fiscal de entrada de mercadorias o rateio do frete, para posterior rateio pelos itens da nota fiscal p/ formação de seus custos. Portanto esta agenda não é fiscal nem contábil não gera ctas a pagar, esta serve apenas p/ rateio do frete. | ||
100 | Observação: | AGDRCPCPL | Código da agenda para emissão de NF complementar quando houver correções de custos...I | Observação: No parâmetro 100-AGDRCPCPL a agenda do conteúdo deve conter os seguintes critérios: | |
101 | Pedidos Faturamento | CCO0000009 | 1- 0000000999 | Controlar a faixa da sequência da carta de correção durante o recebimento de mercadorias com devolução, onde: | |
101 | Observação: | CPL 9999999 – Onde 9999999 = código da loja sem dígito com 7 caracteres | 1- Número do Pedido para emissão de NF complementar | ||
110 | Venda Atacado | EMBTRANSSS | 1 – 0000000001 | Controla a emissão de documentos por Unidade e Embalagem, onde: | |
145* | Flexibiliza custo última entrada | FLEXIBILIZ | 1-999 | Limitar o recebimento de mercadorias com diferença entre o custo atual e o da última entrada, onde: | |
150 | Controle de Notas Fiscais por Séries | LLLLLLQBR | 0000999999 | Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através da importação de quebra de mercadorias pelo recebimento, onde: | |
199 | Entrada de Notas Fiscais | ENTTRFCD | 1 - 999 | Controla a manutenção de notas via portaria, onde ao efetuar o recebimento com portaria – depósito. Ao selecionar a seleção por depósito e informada a nota, anteriormente importado, via dobra automática. O sistema busca a seção e valor da nota. | |
200 | LIMITE_RET | 1.Valor Limite para retenções. | Informa o valor do limite de retenções no pagamento. | ||
200 | Valor máximo liberação RCP | CTRLRCP |
| Controlar o valor máximos para liberação de notas fiscais com diferença de valores, sendo: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPETQx | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos por ETIQUETA. | |
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPKG | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "KG" | |
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPMT | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "MT" | |
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPM2 | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M2" | |
200 | TLFRKGLLLL onde LLLL é loja com 4 posições SEM dígito. | Porcentagem permitida para tolerância. | Permite determinar uma tolerância da quantidade RECEBIDA com relação à quantidade FATURADA. | ||
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPM3 | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M3" | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFVALCONT | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor contábil, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFBASECAL | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor da base de cálculo, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFICMS | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de ICMS, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFICMF | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de ICMS fonte (ICMS retido), onde: | |
200 | DIFIVA | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de IVA, onde: | ||
200 | DIFIVAF | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de IVA fonte (IVA retido), onde: | ||
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFIPI | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de IPI, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFERITEM | 1- 9999999999 | Controlar o rateio manual até zerar a diferença, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFLIVRO | 1- 9999999999 | Inibir a emissão de valores de arredondamento na coluna de "outros" do Livro | |
200 | Valor máximo liberação RCP | CTRLRECAL | 1- 9999999999 | Controlar o valor máximo de divergências entre o valor calculado pelo sistema e o valor da nota fiscal onde: | |
Obs.: Caso sejam cadastrados os acessos: RATEIAITEM (Parâmetro 003), DIFVALCONT, DIFBASECAL, DIFICMS, DIFICMF, DIFIPI e DIFERITEM, o Conteúdo do acesso "CTRLRCP" deverá ser zerado. | |||||
200 | Valor máximo liberação RCP | VALCONTFIS |
| Determinar quais os Limites (Inferior/ Superior) para alteração do Valor Contábil no Fiscal | |
200 | Versão 5681 | DCUSPEDINF | Percentual de tolerância para diferença entre custo do pedido e custo da nota fiscal. | Para liberação quando da apresentação do erro 37 na crítica do recebimento (VERSÃO 5681). | |
200 | Tolerância frete | DIFVALFRT | % de diferença de valor de ICMS | ||
200 | Tolerância frete | DIFVALFRET | % de diferença de valor contábil |
...
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
110 | CTRLFRMCRG | 10 primeiras posições indicam o número ATUAL | Controle de transações de acesso a formação de carga. | |
003 | Controle de localização | CONTLOCEST | S/N E/I | Permitir a indicação se deve ser gravado o endereço no registro de estoque (GET) ou se deve ser como endereço a seção/grupo/subgrupo do item (GIT) quando a empresa não faz o controle de estoquelocalizado: |
003 | ROMALFA | XX | Controlar o romaneio de coleta e carga, onde o XX corresponde: | |
003 | EXCMAPAPRC | S | Novo processo de exclusão de mapa. | |
003 | AJTMAPAPRC | S | Novo processo de Ajuste de mapa. | |
003 | UNIVDADDDD | S | Unir Pedidos de Venda no Mapa | |
003 | EXCMAPAPRC | S | Exclusão de Mapas em Procedure | |
003 | BLOCBAIXA | S | Controlar a reposição de picking, onde: | |
003 | Ordenar Relatório por Descrição | COLDSC9999 | G | Parâmetro para Ordenação do relatório, onde 9999 É o código do CD sem digito precedido de 0 |
003 | ONDANNNN | R | Permitir ou não o atendimento de pedidos por programação de ondas, e definir se as ondas serão montadas por filiais ou por rota, onde: | |
003 | APAGAREND | S/N | Definir se no cancelamento da nota de entrada, as localizações dos produtos desta nota serão excluídos ou marcados com status "A retirar", onde: | |
003 | CONTVALI | S/N | Obrigar ou não a digitação da data de validade no recebimento de produtos perecíveis, onde: | |
003 | LOCESTNNNN | S/N | Definir se um determinado depósito utiliza ou não localização física, onde: | |
003 | GERAROMA | S/N | Definir se a alocação automática dos endereços nas operações de entrada de mercadorias será feito no momento da geração do romaneio de recebimento ou na atualização de nota fiscal, onde: | |
003 | SISLOCNNNN | 9999999999 | Identificar por depósito, as sistemáticas de abastecimento que terão alocação automática de endereços, momento da geração do romaneio de recebimento ou na atualização de nota fiscal, onde: | |
003 | STATUSLOC | S/N | Definir se na atualização da nota fiscal no recebimento, os endereços alocados automaticamente serão atualizados para status "Alocado" ou se permanecem em status "A Alocar", onde: | |
003 | ZERARPAL | S/N | Permitir ou não a utilização de endereços parcialmente ocupados para alocação de outras embalagens do mesmo produto, com a mesma validade/data de entrada, onde: | |
003 | PGDREPIC | 0000000020 | Estabelecer o número máximo de pallets por página que serão relacionados nos relatórios de reabastecimento e picking e de movimentação reserva/doca, onde: | |
003 | TMPSEPNNNN | S/N | Definir se haverá ou não controle do tempo de separação dos pallets, onde: | |
003 | FORMASEP | E3 | Especificar que instrumento o sistema fornecerá para a separação dos paletts, podendo ser: | |
003 | LIBCRINNNN | S/N/NE | Indicar se os erros de dimensão de produtos, base e altura de pallet, ausência de endereço de picking e ausência de qualquer endereço podem ou não ser liberados para atendimento, onde: | |
003 | LIBESTNNNN | N/E/L | Definir se quando houver divergências entre o estoque do item e estoque das localizações, o atendimento será feito considerando o estoque do item, ou o estoque das localizações, ou se não será atendido o item, | |
003 | LIBPALNNNN | S/N | Definir se na inclusão de um novo endereço será permitida ou não a digitação de uma quantidade maior que do pallet completo, onde: | |
003 | PERMISNNNN | S/N | Permitir ao usuário informar a quantidades nos endereços bloqueados no cadastro de endereços, onde: | |
003 | LISTAERROS | M/R | Permitir ao usuário optar por emitir a lista de erros de alocação no mapa de endereços ou no romaneio de recebimento, onde: | |
003 | EMISSAOEND | S/N | Definir se na emissão do romaneio de recebimento, será impresso ou não os endereços gerados na alocação automática, onde: | |
003 | REVISANNNN | S/N | Selecionar endereço de acordo com as dimensões do picking, onde: | |
003 | SOBRA | 99999999999 | Indicar em qual agenda será feito o acerto do estoque em caso do programa apontar diferenças entre registro de estoque e localização física, onde: | |
003 | FALTA | 99999999999 | Indicar em qual agenda será feito o acerto do estoque em caso do programa apontar diferenças entre registro de estoque e localização física, onde: | |
003 | BLOQLIB | C | Possibilitar durante a integração, que os itens com a sistemática 11, gerem ordem de compra sem a consulta do estoque. | |
003 | REFORCO | S/N | Indicar se permite (S) ou não (N) a emissão de pedido de reforço. | |
003 | Controla Senha na Alocação | S |
| |
003 | S | h8.Parâmetro EXCLUSIVO | ||
003 | CARNOTPED | "S" | ||
003 | QBRVNDPALL | N | Indica se o pallet deve ser quebrado quando o pedido tem origem no Vendas Assistidas Valor padrão: N | |
030 | REPBffffff | S/N | Projeto replicação de dados. Permite fazer importação da solicitações de abastecimento via tabela SQL, lendo a tabela "REP_SOLABAST_IN", onde: | |
Controle de Seções do Pedido | PEDPORSEC | S/N | Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde: | |
100 | Diferença entre data de saída e entrada | DEVRCP999 | 1 – 999 | Código do depósito do Estoque Lógico, onde: |
101 | Pedidos faturamento | PEDFAT | 1- 0000000000 | Controlar a numeração de pedidos de faturamento gerado pelo sistema, sendo: |
101 | PEDFIL | 1- 0000000000 | Controlar a numeração de pedidos de faturamento integrados na distribuição, sendo: | |
101 | ROMFAT | 1- 0000000000 | Controlar a numeração automática dos mapas de carga, sendo: | |
101 | PEDTEL | 1- 0000000000 2- 0000000000 | Controlar a numeração automática de pedidos de faturamento gerados pelo Televendas, onde: | |
110 | Venda atacado | ENTREG | 9999999999 | Identificar o código do entregador padrão (motorista) para alocação automática durante o atendimento. Se não informado será alocado o motorista no momento de emissão da nota fiscal. |
110 | AGDTRN | 9999999999 | Identificar a agenda de transferência utilizada pelo sistema, quando do faturamento, para reposição automática de estoques. | |
110 | SISABLLLSS | 99 | Substituição de sistemática de abastecimento. | |
110 | AGTRNAAA1 | 9999999999 | Acesso: | |
110 | AGTRNAAA2 | 9999999999 | Acesso: | |
110 | AGVENAAA1 | 9999999999 | Acesso: | |
110 | AGVENAAA2 | 9999999999 | Acesso: | |
110 | AGDTRN999 | 9999999999 | Criticar a agenda de transferência, onde: | |
110 | QPALLETGRU | 000000001 | Permitir a quebra do mapa por grupo, onde: | |
110 | AGDVEN9999 | 99 | Acesso: | |
110 | SISABAST11 | 9999999999 | Gerar produtos com sistemática 11 juntamente com os produtos de sistemática 01 que compõem o arquivo B para ser integrado no módulo distribuição, onde: | |
110 | ESTQLOGICO |
| Acesso:
| |
110 | AGDREMESSA | 1- 99999999999 | Será gerado tudo que está pendente para emissão de nota (arquivo AA1DEAD – nota de remessa e retorno), onde: | |
110 | AGENDAEADL | 1- 99999999999
| No conteúdo 1 - corresponde ao código de agenda de remessa de saída; | |
110 | AGDACEdddd |
| Gera nota fiscal de venda, onde: | |
110 | PORTAEADL | 1 – 5020(valor fixo) | Onde o valor a ser informado é fixo "5020". | |
110 | EADLLLLLLL | 1 – Cliente varejo com digito. |
| |
110 | ROTAEADL | 1 – Código rota padrão | Este número deverá ser fornecido pelo responsável do depósito ao qual está operando. | |
110 | AGDEADdddd | 1 – Agenda Remessa Cliente | O código das agendas constantes neste parâmetro deve ser fornecido pelos responsáveis pela Matriz. | |
110 | NOTAPALLET | 0000000009 | Controlar a emissão automática por pallet, onde:
| |
110 | Vendas Atacado | REGCTLATEN | 1 – | Incluir no parâmetro 110 o acesso "REGCTLATEN" para controlar o processo de atendimento, onde: |
110 | Vendas Atacado | AGDSEÇÃO | 1 | Este Parâmetro foi criado para tratamento de produtos de uso e consumo |
110 | Vendas Atacado | AGDEAD999 |
| No momento do faturamento do pedido de remessa de EAD, o sistema irá emitir notas fiscais, sendo uma de remessa ao cliente sem tributação e outra de transferência para loja com todas as tributações, onde: |
121 | Controle de pendências | PENDENCIAS | 1- 000000000 | Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde: |
151 | Numeração Pallet por Loja | P001990108 | 99 | Controle da quantidade de Pellets enviados para as lojas, onde: |
160 | DEVCLINFIS | |||
201 | Pedidos automáticos | REPEDIDO | 9999999999 | Identificar o percentual para o ponto de reposição sobre o estoque padrão estabelecido, durante o processo de reposição automática. |
230 | Dimensões do Pallet | PALLETSTD | 1- 000000000 | Controlar as dimensões do pallet, onde: |
230 | VOLUMEPAL | 1- 000000000 | Controlar o volume do pallet, onde: |
...