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ÍNDICE

  1. Visión general.
  2. Ejemplo de utilización.
    1. Configuraciones previas.
    2. Plantilla txt.
    3. Flujo de prueba.
  3. Regla de negocio.
  4. Tablas.
  5. Versiones.

01. VISIÓN GENERAL 

Se modifico la rutina  FISA067.PRW  para la opción opción "RES 816-14 - PADRON ALICUOTAS DIFERENCIALES y OTROS".

El patch contiene la rutina:

  • FISA067.PRW  – "Exencion de Per. Y Ret. lib".
  • FISA818.PRW  – Clase de lectura.

 

...

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN


Configuraciones previas


  1. El archivo que se importará debe tener el formato de separador por punto y coma, únicamente se aceptan archivos con este formato.

    1. El archivo no se procesará si no coinciden las fechas del txt con las fechas informadas en el parámetro. (mismo mes y mismo año).
  2. Contar

    En el programa de Proveedores que puede encontrar en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | archivos). Debe de contar con registros de proveedores configurados con el Cuit indicado en el padrón.

  3. Contar con registros de clientes.
  4. En el programa de Clientes que puede encontrar en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | archivos). Debe de contar con registros de clientes configurados con el Cuit indicado en el padrón.

  5. De acuerdo al caso a De acuerdo al caso a verificar(siempre y cuando sea necesario) si existen registros en “Empr en “Empr vs Z. Fiscal” (Libros Fiscales | Miscelanea | Arch. Magneticos | Exencion de Per. Y Ret. lib)  para el impuesto de retención retención IBR o  o el impuesto de percepción IBP IBP.


Plantilla txtA continuación se describe la estructura que debe tener cada registro del archivo txt a importar. 

Para poder llevar a cabo una correcta importación de los registros dentro del archivo de texto es de suma importancia tener en consideración, la siguiente estructura para los datos:


CAMPOLONGITUDTIPODESDEHASTAFORMATODESCRIPCIÓN / CONTENIDO
Fecha de publicación8N18DDMMAAAA1062014
Separador1A99

Fecha Vigencia Desde8N1017DDMMAAAA2062014
Separador1A1818

Fecha Vigencia  Hasta8N1926DDMMAAAA31082014
Separador1A2727

Número de Cuit11N283899999999999Cuit del Contribuyente
Separador1A3939

Tipo-Contr_Insc1A4040C' o 'D'D' (Directo C.A.B.A.) O  'C' (CONVENIO)
Separador1A4141

Marca-alta sujeto1A4242S o N o BS' (el sujeto se incorporó al Padrón)
Separador1A4343

Marca-alícuota1A4444S o N o BN' (*)
Separador1A4545

Alícuota- Percepción4A46499,990
Separador1A5050

Alícuota- Retención4A51549,990
Separador1A5555

Nro-Grupo- Percepción2N56570Deberá estar en ceros
Separador1A5858

Nro-Grupo- Retención2N59600Deberá estar en ceros
Separador1A6161

Razón Social60A62121
Razón Social del  Contribuyente


Flujo de Prueba:

  1. En el programa Exención de Percepción y Retención IIBB (FISA067) que puede encontrar en el menú de Libros Fiscales (Misceláneas | Archivos magnéticos) cargaremos el padrón.
  2. Por medio de la rutina "RES 816-14 - PADRON ALICUOTAS DIFERENCIALES y OTROS"  (FISA067.PRW) desde el módulo Libros fiscales (Miscelánea | Arch. Magnéticos), se indican los parámetros para procesar el padrón:
  3. Inf. Preliminar:
    1. Seleccionamos la opción 1 – Padrones Alícuotas Diferencias y Otros.
    2. En el apartado de la Información Preliminar seleccionamos
    1. 1- Proveedor o 2
    - Cliente.
  4. Periodo: mes del cual se harán las percepciones o retenciones .
  5. Al confirmar los parámetros, haga clic en la opción "Importar" para indicar el nombre y la ruta del archivo.
  6. Haga clic en la opción "OK" para comenzar el proceso de lectura del archivo. 
    1. – Cliente, e informamos el periodo correspondiente al padrón que utilizaremos.
    2. En la ventana emergente seleccionamos la ruta de donde será cargado el Padrón .TXT.
  7. El sistema comenzará a cargar la información que tiene el Padrón. Al finalizar envía el mensaje: “¡Archivo Importado!”.
  8. En “Empr vs Z. Fiscal” (Libros Fiscales | Miscelanea | Arch. Magneticos | Exencion de Per. Y Ret. lib)  Mediante el programa Empresa Vs Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra ubicado en el módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) verificar la actualización de Clientes y Proveedores de acuerdo a la normativa normativa RES 816-14 - PADRON ALICUOTAS DIFERENCIALES y OTROS  OTROS, para los impuestos: IBPe  IBR.

03. REGLA DE NEGOCIO

SFH CAMPOS:

Nombre

Campo

AgenteFH_AGENTE
Cliente FH_CLIENTE
TipoFH_TIPO
Sucursal FH_LOJA
Paga IBFH_APERIB
Paga imp.FH_PERCIBI
Zona FiscalFH_ZONAFIS
ImpuestoFH_IMPOSTO
Alícuota FH_ALIQ
Ini. VigenciaFH_INIVIGE
Fin Vigencia 

FH_FIMVIGE

% ExcenciónFH_PERCENT
Exento FH_ISENTO

 -cib_origen= CUIT padrón
- cib_desde= Fecha vigencia desde padrón
- cib_hasta=  Fecha vigencia hasta padrón
- cib_tipcon=Si Tipo-contr.-insc.="D" o "I"

                                                sino à “V”
- cib_aliper= Alícuota-percepción (*)
- cib=aliret=Alícuota-retención
- cib_marca=Si existe en padrón


ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN=”0”

...

 b)Si NO encuentra el registro o el mismo no está vigente (FH_FIMVIGE < cib_desde): 
OK à continúa sin actualizar ni generar registro alguno

04. TABLAS UTILIZADAS


SA1Clientes
SA2Proveedores
SFHEmpresa Vs Zona fiscal


05. Versiones

  • 12.1.17 
  • 12.1.23
  • 12.1.25