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Conteúdo
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Índice | ||||
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Nota | ||
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Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410 |
Nota | ||
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Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||
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Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Faturamento | ||||||||||||||||||||
Função: |
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País: | GenéricoArg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | ||||||||||||||||||||
Ticket: | Não aplica. | ||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-19615 / DMINA-20948 / DMINA-22693 |
02. VISÃO GERAL
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas de créditos de notas de entrada e notas de saída.
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CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
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A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
B1_DESC | C | 30 | 0 | Descricao | Descricao do Produto | Descripcion del Producto |
D1_COD | C | 15 | 0 | Produto | Codigo do Produto | Codigo del Producto |
D1_LOCAL | C | 2 | 0 | Armazem | Codigo do Armazem | Codigo del Deposito |
D1_QUANT | N | 11 | 2 | Quantidade | Quantidade do Produto | Cantidad del Producto |
D1_TES | C | 3 | 0 | Tipo Entrada | Tipo de entrada da nota | Tipo de Ent.de Factura |
D1_TOTAL | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor Total | Valor Total |
D1_VUNIT | N | 14 | 2 | Vlr.Unitario | Valor Unitario | Valor Unitario |
F1_COND | C | 3 | 0 | Cond. Pagto | Codigo da condic. de pgto | Codigo Condicion de Pago |
F1_DOC | C | 12 | 0 | Nro. de Doc. | Numero de Documento | Numero de Documento |
F1_DTDIGIT | D | 8 | 0 | Dt.Digitacao | Data de Digitacao | Fecha de Digitacion |
F1_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao da NF | Fecha de Emisi¾n Factura |
F1_ESPECIE | C | 5 | 0 | Espec.Docum. | Espécie do Documento | Especie del Documento |
F1_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
F1_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do fornecedor | Codigo del Proveedor |
F1_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do fornecedor | Sucursal del Proveedor |
F1_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda da Fatura | Moneda de la Factura |
F1_SERIE | C | 3 | 0 | Serie | Serie do Documento | Serie del Documento |
F1_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo da Nota | Nota/Consumidor/Ticket... | Fact./Consumidor/Tique |
F1_TIPODOC | C | 2 | 0 | Id. Doc. | Identificador de doc. | Identificador de doc. |
F1_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa Moeda | Taxa da Moeda | Tasa de la Moneda |
F1_VALBRUT | N | 14 | 2 | Vlr. Bruto | Valor bruto da NF | Valor Bruto de la Factura |
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS
CAMPO | DESCRIÇÃO | CÁLCULO |
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F1_IMP01 | Imp. N Incluído | Valor do Imposto ("D1_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO ou "D2_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO) de acordo com o Tipo de Entrada/Saída (TES), quando o campo Total Fac Sum (FC_INCNOTA) é diferente de 3 - Indiferente. |
F1_IMP02 | Imp. Incluído | Valor do Imposto ("D1_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO ou "D2_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO) de acordo com o Tipo de Entrada/Saída (TES), quando o campo Tot Fac Sum (FC_INCNOTA) é igual a 3 - Indiferente. |
08.TABELAS UTILIZADAS
- SA1 - Cadastro de clientes
- SA2 - Cadastro de fornecedores
- SB1 - Cadastro de produtos
- SD1 - Itens de notas de entrada
- SD2 - Itens de notas de saída
- SF1 - Cabeçalho de notas de entrada
- SF2 - Cabeçalho de notas de saída