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En la generación de la Orden de Pago Mod. II se calcula la Retención para la municipalidad de Córdoba de manera errada (Impuesto CEI) de manera incorrecta , cuando la factura esta cargada generada en Moneda extranjera2.


Issue DMICNS-5865

Al grabar una Orden de Pago Mod. II se genera error.log, cuando se tienen 2 Facturas que generan Retención de Ganancias | SUSS y el Proveedor tiene configurada la Municipalidad en el campo Cod. Ret Mun (A2_RET_MUN):

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Issue DMICNS-5356 | DMICNS-5358.

Se realizó el ajuste para considerar de manera correcta los impuestos:

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MCO → Percepción Municipalidad de Córdoba


Pasos para la soluciónDMICNS-5356 | DMICNS-5358:

Issue DMICNS-5870.

Se realizó el ajuste para dar tratamiento correcto al a la Moneda 2, para que tome la base imponible y la retención en la moneda fuerte.

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  • Tener la configuraciones de retención para la Municipalidad de Córdoba
    • Proveedor A2_RET_MUN = "00004"
    • Config. Adic. Imp para el CFO correspondiente a la TES utilizando el campo FF_RET_MUN = "00004"
    • Registro de Empr vs Z. Fiscal para el proveedor antes configurado para el impuesto CEI, considerar el campo FH_PERCIBI = "Si"
  • Realizar una factura en moneda 2 para un proveedor configurado con la retención de la Municipalidad de Córdoba
  • Considerar que la base imponible y la retención queden en moneda 1.


Issue DMICNS-5865.

Se realizó el tratamiento para que el array considere correctamente validar el tamaño del arreglo "aCert", en base a la validación se accede a la posición indicada en el proceso de Retención, con esto ya no se genera error.log cuando no se trae cierta información en el arreglo, permitiendo generar la Orden de Pago de manera correcta.


Pasos para la solución:

  • Tener la configuraciones de retención para la Municipalidad de Córdoba
    • Proveedor A2_RET_MUN = "00004"
    • Config. Adic. Imp para el CFO correspondiente a la TES utilizando el campo FF_RET_MUN = "00004"
    • Registro de Empr vs Z. Fiscal para el proveedor antes configurado para el impuesto CEI, considerar el campo FH_PERCIBI = "Si"
  • Tener configurada la retención de Ganancias, SUSS con el concepto "5" y SLI.
  • Realizar una factura donde el Valor SUSS se encuentre en 0
  • Realizar una factura donde el Valor SUSS sea diferente de 0
  • Contar con el Modo de Pago para cheque diferido
  • Configurar un talonario para el banco a utilizar para el pago con cheque diferido
  • Realizar la Orden de Pago seleccionando ambas facturas 
  • Realizar el pago con tres Cheques diferidos dividiendo el valor de la Orden de Pago en partes iguales.
  • Grabar la Orden de Pago y asegurarse que no genere error.log

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