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No romaneio de Entrada, tipo Compra, existem os pesos:
- Peso Líquido Armazém/Destino = Peso Bruto Armazém – Peso Tara Armazém
- Peso Líquido
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- Origem = Peso Bruto Origem – Peso Tara Origem
- Peso Desconto
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- Calculado = Peso Desconto calculado com base nos resultados da classificação
- Peso Desconto
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- Origem = Peso Desconto na Origem, informado quando tiver permissão
Para - Para determinar o peso Líquido Após Classificação são observados os seguintes parâmetros:-
- Classificação Apenas na Filial: Parâmetros Grãos – GG1005
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- Peso Líquido (Origem/Destino): Detalhes Contrato Compra Grãos - GG1001B
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- Peso Desconto (Calculado/Informado): Detalhes Contrato Compra Grãos - GG1001B
Observando estes parâmetros, o Peso Líquido Após Classificação poderá ser determinado:
Classificação Apenas na Filial = SIM :-
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Peso Líquido Após Classificação = Peso Líquido Armazém – Peso Desconto Calculado
Classificação Apenas na Filial = NÃO, e Peso Líquido = Destino, e Peso Desconto = Calculado :
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- Peso Líquido Após Classificação = Peso Líquido Armazém – Peso Desconto Calculado
Classificação Apenas na Filial = NÃO, e Peso Líquido = Origem, e Peso Desconto = Calculado :
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- Peso Líquido Após Classificação = Peso Líquido Origem – Peso Desconto Calculado
Classificação Apenas na Filial = NÃO, e Peso Líquido = Origem, e Peso Desconto = Informado :
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- Peso Líquido Após Classificação = Peso Líquido Origem – Peso Desconto Origem
Para - Para determinar o Peso Fiscal é observado o seguinte parâmetrosão observados os seguintes parâmetros:
- "Gerar Nota Faturamento:" - Natureza de Operação (CD0606), para a natureza de operação informada no Relacionamento de Naturezas de Operação para Originação (html.ggp.natureRelationship) ou no cadastro da Inscrição do fornecedor do Romaneio, Inscrição X Fornecedor – GG1009.A partir deste parâmetro o Peso Fiscal é determinado:
- "Natureza" no cadastro de fornecedor (CD0401 - pasta "Fiscal")
- "Fornecedor Emite Docto Eletrônico" no cadastro de fornecedor (CD0401 - pasta "Fiscal")
Gerar Nota Fiscal no Faturamento = SIM E Natureza = "Física"
- Gerar Nota Fiscal no Faturamento = SIM E Natureza diferente de "Física" E DESMARCADO como "Fornecedor Emite Docto Eletrônico"
Ou seja, a empresa for responsável por emitir a nota fiscal de entrada. Exemplo: produtor pessoa física que não possui nota própria.
Peso Fiscal = Peso Líquido Após Classificação
Gerar Nota Fiscal no Faturamento = NÃO
Para todos os demais cenários:
Consideramos que Ou seja, o fornecedor possui nota própria, e a nota fiscal deve ser registrada com o peso informado na nota do fornecedor. Peso Fiscal = Peso Líquido Origem
Peso Fiscal = Peso Líquido Origem
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