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Implementação Easy Siscoserv

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Easy Siscoserv

Rotina:

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

ESSNS400

Cadastro de NBS

ESSEQ400Enquadramentos
EICPS400 Processos de Aquisição
ESSRA400 Registros de Aquisição
ESSCA100 Central de Integrações de Aquisição
EECPS400 Processos de Venda
ESSRV400 Registros de Venda
ESSCV100Central de Integrações de Venda
ESSIN100 Integração Arquivo CSV
ESSPS01Relatório de Processos de Serviços
ESSPS02 Relatório de Processos Pendentes
ESSRS01Relatório de Registros de Serviços
ESSRS02Relatório de Registros Pendentes

Chamado:

TTPW87 / TUPFF0 / TUTNFP / TVHTXM

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

EL0 - Cadastro de NBS;

EJW - Capa do Processo de Serviços;

EJX - Detalhes do Processo de Serviços;

EJY - Capa do Registro de Serviços;

EJZ - Det. do Registro de Serviços;

EL1 - Pagamentos de Serviços;

EL2 - Documentos do Reg. de Serv.;

EL3 - Capa RAS/RVS SISCOSERV;

EL4 - Detalhes RAS/RVS SISCOSERV;

EL5 - Pagamentos SISCOSERV;

EL6 - Itens Pagamentos SISCOSERV;

EL7 - Documentos SISCOSERV;

EL8 - Lote SISCOSERV;

EL9 - Pagamentos de Processo;

ELA - Invoice de serviço;

ELB - Itens da invoice;

ELC - Enquadramentos;

EEQ - Valor das Parcelas do Embarque;

EYC - Eventos;

SB5 - Dados Adicionais do Produto;

SA1 - Clientes;

SA2 - Fornecedores;

EYJ - Dados Compl. De Produto;

EYA – Integrações;

EYB - Ações;

EYC - Eventos;

EYD - Dicionário de Tags XML;

EYE - Serviços;

EEB – Comissões de Agentes

Sistema(s) Operacional(is):

Windows/Linux

Versões/Release:

11.80.13

Versão Corrigida:11.80.13
Versão Expedida:11.80.13

Descrição

Foi implementado o novo módulo Easy Siscoserv Control para controlar importações e exportações de serviços com as rotinas de:

  • Cadastros de Família (EICA120), N.B.S. (ESSNS400), Países (EICA100), Condições de pagamento (MATA360), Eventos Contábeis (ECOA002), Enquadramentos (ESSEQ400) utilizados para cadastrar dados padrão do sistema, tais como códigos de pagamento, tipo do imposto e o código do país, além de enquadramentos, para casos em que a operação a ser registrada no Siscoserv esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.
  • Rotinas de cadastro de Bancos (EECAC110), Grupo de Produtos (MATA035), Unidade de Medida (QIEA030), Produtos (MATA011), Clientes (MATA030), Fabricante/Form. (MATA020), ProdutoXFornecedor (MATA060), Moedas (EICA150), Cotação das Moedas (EICA140), onde podemos cadastrar os produtos, que representam serviços, descrições, valores e vincular o produto ao fornecedor/cliente.
  • Rotina de cadastros de serviços de Processo Aquisição (EICPS400), RAS (ESSRA400), Int. SISCOSERV (ESSCA100), para casos de aquisição, Processo Venda (EECPS400), RVS (ESSRV400), Int. SISCOSERV (ESSCV100), para casos de venda, além de Consulta Genérico (EDAPP).
  • Relatório de Processos de Serviços de Aquisição (ESSPS01), Processos Pendentes de Aquisição (ESSPS02), Registros de Serviços de Aquisição (ESSRS01), Registros Pendentes de Aquisição (ESSRS02), Relatório de Processos de Serviços de Venda (ESSPS03), Processos Pendentes de Venda (ESSPS04), Registros de Serviços de Venda (ESSRS03), Registros Pendentes de Venda (ESSRS04), permite emitir relatórios analítico ou sintético sendo filtrados por diversos parâmetros como: Tipo de processo, código do processo, nº do processo, por período e status, além da rotina de integração Arquivo CSV (ESSIN100) para importar dados deste tipo de arquivo para o sistema.
  • O sistema integrará os registros por meio do site Siscoserv do governo pela rotina Int. SISCOSERV (ESSCA100) e Int. SISCOSERV (ESSCV100).

 

Importante

Esta melhoria depende de execução do update de base USSIGAESS, conforme Procedimentos para Implementação.


Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
  2. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite informe o U_USSIGAESS no campo Programa Inicial.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação, é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo
  5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 
    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
  6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
  7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
  8. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Procedimento para Implantação

APLICAR ATUALIZAÇÃO DO(S) PROGRAMA(S) AVCADGE.PRW, AVFRM105.PRW, AVGERAL.PRW, AVINT100.PRW, AVINT101.PRW, AVINT102.PRW, AVINT104.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, EASYMVCAUTO.PRW, EASYPROGRESS.PRW, EASYRATEIO.PRW, EASYTREPORT.PRW, EECAC100.PRW, EECAC110.PRW, EECAC120.PRW, EECAE100.PRW, EECAE106.PRW, EECAF200.PRW, EECAF201.PRW, EECAF300.PRW, EECAF500.PRW, EECAP101.PRW, EECAP105.PRW, EECCAD00.PRW, EECEI300.PRW, EECSI100.PRW, EIC.PRW, EICPRD100.PRW, EICA100.PRW, EICAP100.PRW, EICDI500.PRW, EICFI400.PRW, EINFO.PRW, ESSCA100.PRW, ESSCI100.PRW, ESSCI101.PRW, ESSCI102.PRW, ESSCI103.PRW, ESSCI150.PRW, ESSCV100.PRW, ESSEQ400.PRW, ESSIN100.PRW, ESSIS400.PRW, ESSNS400.PRW, ESSPA400.PRW, ESSPS400.PRW, ESSPS401.PRW, ESSPS402.PRW, ESSPS500.PRW, ESSPV400.PRW, ESSRA400.PRW, ESSRS400.PRW, ESSRS401.PRW, ESSRS402.PRW, ESSRS403.PRW, ESSRV400.PRW, USSIGAESS.PRW, EXECZIP.PRW, MATA010.PRX, MATA103.PRW, MATA120.PRX, MATA410.PRX, FINA080.PRX, FINXFUN.PRX, EASYZIP.APH, SIGAESSXNU.APH, ESSPS01.APH, ESSPS02.APH, ESSPS03.APH, ESSPS04.APH, ESSRS01.APH, ESSRS02.APH, ESSRS03A.PH, ESSRS04.APH, AVG_IPROC.PNG, AVG_NENV.PNG, AVG_IOK.PNG, AVG_IMPORT.PNG, AVG_IENV.PNG, AVG_IDEL.PNG, AVG_ICANC.PNG, AVG_IADD.PNG.

  • O programa USSIGAESS.PRW deve possuir data igual ou superior a 26/02/2016.
  • Atualizar os arquivos avlink003.xml, avlink004.xml, avlink005.xml, avlink007.xml, avlink008.xml, avlink009.xml, avlink010.xml, avlink011.xml no diretório especificado pelo parâmetro MV_AVG0135.
  • Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_USSIGAESS.
  • Copiar para a pasta “SmartClient” do ambiente os arquivos: Para a versão do manual anterior a 10 (MV_ESS0027 = 9) - OK_MSG.EXE, EASY_RAS_32.EXE, EASY_RVS_32.EXE, EASY_RAS_64.EXE, EASY_RVS_64.EXE.
  • Caso o SIGAESS utilizar as configurações do Manual 10 do Portal Governamental, copiar para a pasta “SmartClient” do ambiente o arquivo: 'tr-sw-web-solution-siscoserv.jar'. Este arquivo deve possuir data igual ou superior a 1407.

Importante: Antes de executar o compatibilizador U_USSIGAESS é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA,) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA_SYSTEM)).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atualizações do Compatibilizador

  1. Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte

Processo Base ?

Código NBS ?

Grupo

ESSRS001

ESSRS001

Ordem

01

02

Tipo

C

C

Tamanho

50

9

Pergunte

Tipo do relatório ?

Processo ?

Data Inicio ?

Grupo

ESSPS001

ESSPS001

ESSPS001

Ordem

01

02

03

Tipo

C

C

D

Tamanho

1

50

8

Pergunte

Data Fim ?

Status do processo?

Grupo

ESSPS001

ESSPS001

Ordem

04

05

Tipo

D

C

Tamanho

8

1

Pergunte

Tipo do relatório ?

Nº Processo ?

Data Início ?

Grupo

ESSRS002

ESSRS002

ESSRS002

Ordem

01

02

03

Tipo

C

C

D

Tamanho

1

50

8

Pergunte

Data Fim ?

Status no SISCOSERV ?

Grupo

ESSRS002

ESSRS002

Ordem

04

05

Tipo

D

C

Tamanho

8

1

Pergunte

Processo ?

Data Início ?

Grupo

ESSPS002

ESSPS002

Ordem

01

02

Tipo

C

D

Tamanho

50

8

Pergunte

Data Fim ?

Status do processo?

Grupo

ESSPS002

ESSPS002

Ordem

03

04

Tipo

D

C

Tamanho

8

1

Pergunte

Tipo do relatório ?

Nº Processo ?

Data Início ?

Grupo

ESSRS003

ESSRS003

ESSRS003

Ordem

01

02

03

Tipo

C

C

D

Tamanho

1

50

8

Pergunte

Data Fim ?

Status no SISCOSERV ?

Grupo

ESSRS003

ESSRS003

Ordem

04

05

Tipo

D

C

Tamanho

8

1

Pergunte

Valor para Fech. Cambio?

Valor no Exterior?

Grupo

ESSIS400

ESSIS400

Ordem

01

02

Tipo

N

N

Tamanho

16

16

Pergunte

De?

Até?

Nova Data Previsão?

Grupo

ESSPS003

ESSPS003

ESSPS003

Ordem

01

02

03

Tipo

D

D

D

Tamanho

8

8

8

 

2.    Criação de Tabelas no arquivo SX2 – Cadastro de Tabelas:

Chave

EL0

EJW

Nome

Cadastro de NBS

Capa do Processo de Serviços

Modo

C

E

Unico

EL0_FILIAL+EL0_COD

EJW_FILIAL+EJW_TPPROC+EJW_PROCES

Pyme

Não

Não

Módulo

SIM

SIM

Chave

EJX

EJY

Nome

Detalhes do Processo de Serviços

Capa do Registro de Serviços

Modo

E

E

Unico

EJX_FILIAL+EJX_TPPROC+EJX_PROCES+EJX_SEQPRC

EJY_FILIAL+EJY_TPPROC+EJY_REGIST

Pyme

Não

Não

Módulo

Sim

Sim

Chave

EJZ

EL1

Nome

Det. do Registro de Serviços

Pagamentos de Serviços

Modo

E

E

Unico

EJZ_FILIAL+EJZ_TPPROC+EJZ_REGIST+EJZ_SEQREG

EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_REGIST+EL1_SEQREG+EL1_SEQPAG

Pyme

Não

Não

Módulo

Sim

Sim

Chave

EL3

EL4

Nome

Capa RAS/RVS SISCOSERV

Detalhes RAS/RVS SISCOSERV

Modo

E

E

Unico

EL3_FILIAL+EL3_TPPROC+EL3_REGIST+EL3_SQEVCP

EL4_FILIAL+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SEQREG+EL4_SQEVIT

Pyme

Não

Não

Módulo

Sim

Sim

Chave

EL5

EL6

Nome

Pagamentos SISCOSERV

Itens Pagamentos SISCOSERV

Modo

E

E

Unico

EL5_FILIAL+EL5_TPPROC+EL5_REGIST+EL5_SEQPAG+EL5_SQEVPG

EL6_FILIAL+EL6_TPPROC+EL6_REGIST+EL6_SEQPAG+EL6_SQEVPG+EL6_SEQREG

Pyme

Não

Não

Módulo

Sim

Sim

Chave

EL7

EL8

Nome

Documentos SISCOSERV

Lote SISCOSERV

Modo

E

E

Unico

EL7_FILIAL+EL7_TPPROC+EL7_REGIST+EL7_SEQREG+EL7_SEQPAG+EL7_SEQDOC+EL7_SQEVCP

EL8_FILIAL+EL8_IDLOTE

Pyme

Não

Não

Módulo

Sim

Sim

Chave

EL9

ELA

Nome

Pagamentos de Processo

Invoice de serviço

Modo

E

E

Unico

EL9_FILIAL+EL9_TPPROC+EL9_REGIST+EL9_SEQPAG

ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_EXPORT+ELA_LOJEXP+ELA_IMPORT+ELA_LOJIMP+ELA_NRINVO+ELA_PROCES

Pyme

Não

Não

Módulo

Sim

Sim

Chave

ELB

ELC

Nome

Itens da invoice

Enquadramentos

Modo

E

C

Unico

ELB_FILIAL+ELB_TPPROC+ELB_EXPORT+ELB_LOJEXP+ELB_IMPORT+ELB_LOJIMP+ELB_NRINVO+ELB_PROCES+ELB_SEQPRC

ELC_FILIAL+ELC_CODENQ

Pyme

Não

Não

Módulo

Sim

Sim

 

3.  Criação de Tabelas no arquivo SX2 – Cadastro de Tabelas:

Chave

EEQ

Unico

EEQ_FILIAL+EEQ_NRINVO+EEQ_PREEMB+EEQ_PARC+EEQ_FASE

Chave

Nome

Modo

PYME

Chave Única

ELM

Vinculacao de Empresas

E

S

ELM_FILIAL+ELM_COD

 

4.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela ELM - Amarração de Empresas:

Campo

ELM_FILIAL

ELM_COD

ELM_DESC

ELM_CODCLI

ELM_LOJCLI

ELM_DESCLI

ELM_CODFOR

ELM_LOJFOR

ELM_DESCFO

ELM_TIPVIN

Tipo

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Tamanho

2

5

100

6

2

30

6

2

30

1

Decimal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Formato

  

@!

       

Título

Filial

Código

Descrição

Cod.Adquire

Loja

Desc.Adquir

Cod.Vended

Loja

Desc.Vended

Tip.Vinc

Descrição

Filial do Sistema

Código de Amarracao

Desc. de Amarracao

Código do Adquirente

Loja do Adquirente

Desc. do Adquirente

Código do Vendedor

Loja do Vendedor

Desc. do Vendedor

Tipo Vinculacao

Nível

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Usado

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Obrigatório

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Browse

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Opções

         

0=Sem Vinculação 1=Filial;2=Sucursal;3=Controlada;4=Outras

When

 

INCLUI

        

Relação

          

Val. Sistema

 

ExistChav("ELM",M->ELM_COD)

 

AM400Valid('ELM_CODCLI')

AM400Valid('ELM_LOJCLI')

 

AM400Valid('ELM_CODFOR')

AM400Valid('ELM_LOJFOR')

  

Inicializador Browse

     

Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+ELM->ELM_CODCLI+ELM->ELM_LOJCLI,"A1_NOME")

  

Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+ELM->ELM_CODFOR+ELM->ELM_LOJFOR,"A2_NOME")

 

Help

Filial do Sistema

Código de Amarracao

Descrição de Amarracao

Código do Adquirente

Loja do Adquirente

Descrição do Adquirente

Código do Vendedor

Loja do Vendedor

Descrição do Vendedor

Tipo Vinculacao

 

  • Tabela EL3 - Capa RAS/RVS SISCOSERV:

Campo

EL3_MOTNIF

EL3_TIPVIN

Tipo

C

C

Tamanho

1

1

Decimal

0

0

Título

Mot.NIF

Tip.Vinc

Descrição

Mot. N.Preench NIF

Tipo Vinculacao

Nível

1

1

Usado

Sim

Sim

Obrigatório

Não

Não

Browse

Não

Não

Opções

 

1=Filial;2=Sucursal;3=Controlada;4=Outras

Help

Motivo de Não Preenchimento do NIF

Tipo Vinculacao

  • Tabela EXJ - Dados Adicionais do Cliente:

Campo

EXJ_NIF

EXJ_MOTNIF

Tipo

C

C

Tamanho

40

1

Decimal

0

0

Título

NIF

Mot.NIF

Descrição

NIF

Mot. N.Preench NIF

Nível

1

1

Usado

Sim

Sim

Obrigatório

Não

Não

Browse

Não

Não

Opções

 

1=Dispensado do NIF;2=País não exige NIF

Pasta

2

2

Help

Numero de Identificação Fiscal

Motivo de Não Preenchimento do NIF

 

  • Tabela EL9 - Pagamentos de Processo:

Campo

EL9_DTRET

Tipo

D

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Retificacao

Descrição

Dt. Ret. no SISCOSERV

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Data de Retificação no Siscoserv

 

  • Tabela SA2 - Fornecedores:

Campo

A2_MOTNIF

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Título

Mot.NIF

Descrição

Mot. N.Preench NIF

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

1=Dispensado do NIF;2=País não exige NIF

Pasta

7

Help

Motivo de Não Preenchimento do NIF

 

  • Tabela EJZ - Det. do Registro de Serviços:

Campo

EJZ_MOVTEM

Tipo

C

Tamanho

10

Decimal

0

Título

Mov.Temp

Descrição

Movimentacao Temporaria

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Pesquisa

EL12

Relação

'Clique F3'

Help

Movimentacao Temporaria

 

  • Tabela EL1 - Pagamento de Serviços:

Campo

EL1_MOVTEM

Tipo

C

Tamanho

10

Decimal

0

Título

Mov.Temp

Descrição

Movimentacao Temporaria

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Pesquisa

EL12

Relação

'Clique F3'

Help

Movimentacao Temporaria

 

  • Tabela EJY - Capa do Registro de Serviços:

Campo

EJY_MOTNIF

EJY_TIPVIN

Tipo

C

C

Tamanho

1

1

Decimal

0

0

Título

Mot.NIF

Tip.Vinc

Descrição

Mot. N.Preench NIF

Tipo Vinculacao

Nível

1

1

Usado

Sim

Sim

Obrigatório

Não

Não

Browse

Não

Não

Opções

 

1=Filial;2=Sucursal;3=Controlada;4=Outras

Help

Motivo de Não Preenchimento do NIF

Tipo Vinculacao


  • Tabela EL0 - Cadastro de NBS:

Campo

EL0_FILIAL

EL0_COD

Tipo

C

C

Tamanho

2

9

Decimal

0

0

Formato

 

@R 9.9999.99.99

Titulo

Filial

Código NBS

Descrição

Filial do Sistema

Cód. Nom. Bras. de Serv.

Help

Filial do Sistema

Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços.

Nível

 

 

Opções

 

 

When

 

INCLUI

Relação

 

 

Val. Sistema

 

ExistChav("EL0",M->EL0_COD)

Obrigatório

Não

Sim

Usado

Não

Sim

Browse

Não

Sim

Campo

EL0_DESC

EL0_MSBLQL

Tipo

C

C

Tamanho

210

1

Decimal

0

0

Formato

 

 

Titulo

Descrição

Bloqueado

Descrição

Descrição da NBS

Bloqueia da NBS

Help

Descrição do serviço segundo a NBS.

Registro Bloqueado.

Nível

 

 

Opções

 

 

When

 

 

Relação

 

 

Val. Sistema

 

 

Obrigatório

Sim

Não

Usado

Sim

Sim

Browse

Sim

Não

  • Tabela SB5 - Dados Adicionais do Produto:

Campo

B5_NBS

Tipo

C

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@R 9.9999.99.99

Titulo

NBS

Descrição

Cód. Nom. Bras. de Serv.

Help

Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços.

Nível

 

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

NS400Valid("B5_NBS")

Obrigatório

 

Usado

TODOS_MODULOS

Browse

S

  • Tabela EYJ – Dados Compl. de Produtos:

Campo

EYJ_MODSER

EYJ_SB5

Tipo

C

C

Tamanho

1

1

Decimal

0

0

Formato

 

 

Titulo

Modo Serviço

Folder

Descrição

Modo de prest. do Serv.

Dados Compl. Prod.

Help

Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.

Campo não usado

Nível

 

 

Opções

1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior; 3=Presença Comercial no Exterior; 4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas

 

When

 

 

Relação

 

 

Val. Sistema

 

 

Obrigatório

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Browse

Não

Não

  •  Tabela SA1 - Clientes:

Campo

A1_NIF

Tipo

C

Tamanho

40

Decimal

0

Formato

@!

Titulo

NIF

Descrição

Num. de Ident. Fiscal

Help

Número de Identificação Fiscal do cliente, fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica.

Nível

 

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Obrigatório

 

UsadoTODOS

_MODULOSNÃO USADO

Browse

 
  • Tabela SA2 – Fornecedores:

Campo

A2_NIFEX

Tipo

C

Tamanho

30

Decimal

0

Formato

@!

Titulo

Codigo NIF

Descrição

No.Identificacao Fiscal

Help

Informe o número de identificação fiscal do fornecedor.

Nível

1

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Obrigatório

 

Usado

TODOS_MODULOS

Browse

S

  • Tabela EJW - Capa do Processo de Serviços:

Campo

EJW_FILIAL

EJW_TPPROC

EJW_PROCES

Tipo

C

C

C

Tamanho

2

1

15

Decimal

0

0

0

Formato

  

@!

Titulo

Filial

Tipo

Processo

Descrição

Filial do sistema

Tipo de Processo

Processo

Help

Filial do sistema

Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).

Número do Processo de Serviço Internacional

Nível

   

Opções

 

A=Aquisição;V=Venda

 

When

  

INCLUI

Relação

   

Val. Sistema

  

PS400Valid("EJW_PROCES")

Obrigatório

Não

Não

Sim

Usado

Não

Não

Sim

Browse

Não

Não

Sim

Campo

EJW_INT

EJW_ORIGEM

EJW_EXPORT

Tipo

C

C

C

Tamanho

1

10

6

Decimal

0

0

0

Formato

  

@!

Titulo

Integrado

Origem

Exportador

Descrição

Processo Integrado? (S/N)

Origem da integração

Fornecedor

Help

Indica se o processo é originado no Easy ou por integração.

Indica qual o sistema gerou o processo caso a origem seja via integração.

Fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.

Nível

   

Opções

S=SIM;N=NÃO

  

When

   

Relação

PS400Relacao("EJW_INT")

PS400Relacao("EJW_ORIGEM")

 

Val. Sistema

  

PS400Valid("EJW_EXPORT")

Obrigatório

Não

Não

Sim

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Não

Não

Não

Campo

EJW_LOJEXP

EJW_DSCEXP

EJW_IMPORT

Tipo

C

C

C

Tamanho

2

40

6

Decimal

0

0

0

Formato

@!

 

@!

Titulo

Loja Exp.

Nome Exp.

Importador

Descrição

Loja do fornecedor

Nome do fornecedor

Cliente

Help

Loja do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.

Nome do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.

Cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

 

Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+M->EJW_EXPORT+M->EJW_LOJEXP,"A2_NOME")

 

Val. Sistema

PS400Valid("EJW_LOJEXP")

 

PS400Valid("EJW_IMPORT")

Obrigatório

Sim

Não

Sim

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Não

Não

Não

Campo

EJW_LOJIMP

EJW_DSCIMP

EJW_STTPED

Tipo

C

C

C

Tamanho

2

40

1

Decimal

0

0

0

Formato

@!

 

 

Titulo

Loja Imp.

Nome Cli.

Status

Descrição

Loja do cliente

Nome do cliente

Status do processo

Help

Loja do cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.

Nome do cliente do pedido no caso de processo de venda de serviço internacional.

Status do processo de aquisição ou venda de serviço. Os status possíveis são: Aguardando fase de registro. Parcialmente em fase de registro. Em fase de registro. Encerrado.

Nível

 

 

 

Opções

 

 

1=Aguardando registro;2=Parcialmente em fase de registro;3=Em fase de registro;4=Encerrado

When

 

 

 

Relação

 

Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+M->EJW_IMPORT+M->EJW_LOJIMP,"A1_NOME")

PS400Relacao("EJW_STTPED")

Val. Sistema

EJW_LOJIMP

 

 

Obrigatório

Sim

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Não

Não

Sim

Campo

EJW_MOEDA

EJW_VL_MOE

EJW_VL_REA

Tipo

C

N

N

Tamanho

3

16

16

Decimal

0

2

2

Formato

@!

@E 99,999,999,999,999.99

@E 99,999,999,999,999.99

Titulo

Moeda

Valor Moeda

Valor Reais

Descrição

Moeda

Valor na Moeda do processo

Valor em Reais

Help

Código da moeda utilizada no processo de aquisição ou venda de serviço internacional.

Valor total do processo expresso na moeda negociada, composto da soma dos serviços prestados neste processo.

Valor total em reais do processo conforme a soma dos valores em reais de cada serviço prestado neste processo.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

PS400Valid("EJW_MOEDA")

 

PS400Valid("EJW_DTPROC")

Obrigatório

Sim

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJW_DTPROC

EJW_CONDPG

EJW_DSCCON

Tipo

C

C

C

Tamanho

15

3

15

Decimal

0

0

0

Formato

@D

@!

 

Titulo

Data. Proc.

Cond. Pag.

Desc. Pag.

Descrição

Data do Processo

Condição de Pagamento

Descricao da Cond. Pagto

Help

Data de quando foi executado o processo.

Condição de Pagamento do processo.

Descrição da Condição de Pagamento do serviço.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

PS400Relacao("EJW_DTPROC")

 

PS400Relacao("EJW_DSCCON")

Val. Sistema

PS400Valid("EJW_DTPROC")

Vazio() .OR. EXISTCPO("SE4",M->EJW_CONDPG)

 

Obrigatório

Sim

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJW_COMPL

EJW_STTFAT

EJW_MSGLOG

Tipo

M

C

M

Tamanho

60

1

60

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Dados Compl.

Status Fat.

Msg. Log

Descrição

Dados complementares

Status de Faturamento

Mensagem de Log

Help

Dados complementares do processo.

Status de faturamento do processo. Em aberto: não há invoices vinculadas; Parcialmente pago: Há invoices para parte do pedido; Pago: Não há mais saldo para geração de Invoices

Guarda a mensagem do log caso a inclusão automática do RAS/RVS não seja concluída com êxito.

Nível

   

Opções

 

1=Em aberto;2=Parcialmente faturado;3=Faturado

 

When

   

Relação

 

PS400Relacao("EJW_STTFAT")

 

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Não

Sim

Sim

Campo

EJW_CODEMP

EJW_LOJEMP

EJW_DSCEMP

Tipo

C

C

C

Tamanho

6

2

30

Decimal

0

0

0

Formato

!@

  

Titulo

Cod. Emp.

Loj. Emp.

Desc. Emp.

Descrição

Cod. Emp.

Loj. Emp.

Desc. Emp.

Help

Código que individualiza cada um dos clientes/fornecedor da empresa. É complementado pelo código da loja.

Código que identifica a loja do Cliente/Fornecedor. Permite que haja um controle das operações por loja.

Nome ou razão social do cliente/fornecedor.

Nível

   

Opções

 

 

 

When

   

Relação

 

 

PS400Relacao("EJW_DSCEMP")

Val. Sistema

PS400Valid("EJW_CODEMP")

PS400Valid("EJW_LOJEMP")

 

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJW_CGC

EJW_SLDINV

Tipo

C

N

Tamanho

14

16

Decimal

0

2

Formato

 

@E 99,999,999,999,999.99

Titulo

CNPJ Emp.

Sld s/ Invoice

Descrição

CNPJ Emp.

Saldo sem invoice

Help

Indica o CNPJ da empresa

Saldo total a faturar do valor desse serviço na moeda da invoice.

Nível

  

Opções

 

 

When

  

Relação

 

PS400Relacao("EJW_SLDINV")

Val. Sistema

 

PS400Valid("EJW_LOJEMP")

Obrigatório

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

  • Tabela EJX - Detalhes do Processo de Serviços:

Campo

EJX_FILIAL

EJX_TPPROC

EJX_PROCES

Tipo

C

C

C

Tamanho

2

1

15

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Filial

Tipo

Processo

Descrição

Filial do Sistema

Tipo de Processo

Processo

Help

Filial do Sistema.

Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).

Número do Processo de Serviço Internacional.

Nível

   

Opções

 

A=Aquisição;V=Venda

 

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Não

Não

Não

Browse

Não

Não

Não

Campo

EJX_SEQPRC

EJX_ITEM

EJX_DSCITE

Tipo

C

C

C

Tamanho

4

15

30

Decimal

0

0

0

Formato

@R 9999

  

Titulo

Seq. Processo

Produto

Descrição

Descrição

Sequência Processo

Codigo do produto

Descrição do produto

Help

Número sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional.

Código do Produto cadastrado no sistema para o serviço.

Descrição do produto cadastrado no sistema para o serviço.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

RS400PrxNum("EJX_SEQPRC")

 

PS400Relacao("EJX_DSCITE")

Val. Sistema

 

PS400Valid("EJX_ITEM")

 

Obrigatório

Sim

Sim

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJX_NBS

EJX_DSCNBS

EJX_MODO

Tipo

C

C

C

Tamanho

9

210

1

Decimal

0

0

0

Formato

@R 9.9999.99.99

  

Titulo

NBS

Desc. NBS

Modo

Descrição

Codigo NBS

Descrição da NBS

Modo de Prestação

Help

Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.

Descrição da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços.

Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.

Nível

   

Opções

  

1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior;3=Presença Comercial no Exterior;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas

When

   

Relação

 

PS400Relacao("EJX_DSCNBS")

 

Val. Sistema

PS400Valid("EJX_NBS")

  

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJX_MODAQU

EJX_MODVEN

EJX_PAIS

Tipo

C

C

C

Tamanho

1

1

3

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Modo

Modo

Pais Prest.

Descrição

Modo Prest. Aquisição

Modo Prest. Venda

Pais da prest. do serviço

Help

Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.

Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.

Codigo do Pais onde ocorreu a prestação do serviço.

Nível

   

Opções

1=Transfronteiriço;
2=Consumo no Brasil;
3=Presença Comercial no Exterior;
4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas

1=Transfronteiriço;
2=Consumo no Exterior;
3=Presença Comercial no Brasil;
4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas

 

When

   

Relação

PS400Relacao("EJX_MODAQU")

PS400Relacao("EJX_MODVEN")

 

Val. Sistema

PS400Valid("EJX_MODAQU")

PS400Valid("EJX_MODVEN")

Vazio() .OR. EXISTCPO("SYA",M->EJX_PAIS)

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJX_DSCPAI

EJX_DTPRIN

EJX_DTPRFI

Tipo

C

D

D

Tamanho

25

8

8

Decimal

0

0

0

Formato

 

@D

@D

Titulo

Desc. País

Prev. Inicio

Prev. Fim

Descrição

Descrição do País

Dt. Prev. de Inicio

Dt. Prev. de Conclusão

Help

Descrição do País onde ocorreu a prestação do serviço.

Data de previsão de Inicio da prestação do serviço internacional.

Data de previsão de Conclusão da prestação do serviço internacional.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

PS400Relacao("EJX_DSCPAI")

 

PS400Relacao("EJX_DTPRFI")

Val. Sistema

 

PS400Valid("EJX_DTPRIN")

PS400Valid("EJX_DTPRFI")

Obrigatório

Não

Não

Sim

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJX_DTINI

EJX_DTFIM

EJX_QTDE

Tipo

D

D

N

Tamanho

8

8

9

Decimal

0

0

2

Formato

@D

@D

@E 9,999,999.99

Titulo

Inicio Real.

Fim Real.

Quantidade

Descrição

Data de Efetiva Inicio

Data de Efetiva Conclusão

Quantidade

Help

Data efetiva de inicio da prestação do serviço internacional.

Data efetiva de conclusão da prestação do serviço internacional.

Quantidade do serviço.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

PS400Valid("EJX_DTINI")

PS400Valid("EJX_DTFIM")

PS400Valid("EJX_QTDE")

Obrigatório

Não

Não

Sim

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJX_PRCUN

EJX_VL_MOE

EJX_TX_MOE

Tipo

N

N

N

Tamanho

11

16

15

Decimal

2

2

8

Formato

@E 999,999,999.99

@E 99,999,999,999,999.99

@E 9,999,999.99999999

Titulo

Preço Un.

Valor Moeda

Taxa Moeda

Descrição

Preço Unitário

Valor Moeda

Taxa Moeda

Help

Preço Unitário do serviço.

Valor total desse serviço na moeda do processo.

Cotação da moeda do processo para conversão do valor do serviço em reais. Iniciada automaticamente pelo sistema com base na cotação cadastrada para a moeda na data de inicio de prestação do serviço.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

PS400Valid("EJX_PRCUN")

Positivo() .AND. PS400Valid("EJX_VL_MOE")

PS400Valid("EJX_TX_MOE")

Obrigatório

SimNãoSim

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJX_VL_REA

EJX_COMPL

EJX_ENQ01

Tipo

N

M

C

Tamanho

16

60

10

Decimal

2

0

0

Formato

@E 99,999,999,999,999.99

 

@R 9999999999

Titulo

Valor Reais

Observações

Enquadr. 1

Descrição

Valor Reais

Dados complementares

Enquadramento 1

Help

Valor em reais do serviço calculado com a cotação informada para a moeda.

Observações gerais sobre o serviço prestado.

Código do enquandramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

Vazio() .OR. Positivo() .AND. PS400Valid("EJX_VL_REA")

 

PS400Valid("EJX_ENQ01")

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJX_RC01

EJX_ENQ02

EJX_RC02

Tipo

C

C

C

Tamanho

8

10

8

Decimal

0

0

0

Formato

@R 99/999999

@R 9999999999

@R 99/999999

Titulo

Nro. RC 1

Enquadr. 2

Nro. RC 2

Descrição

Número RC 1

Enquadramento 2

Número RC 2

Help

No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.

Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.

No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

 

PS400Valid("EJX_ENQ02")

 

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJX_ENQ03

EJX_RC03

EJX_STTPED

Tipo

C

C

C

Tamanho

10

8

1

Decimal

0

0

0

Formato

@R 9999999999

@R 99/999999

 

Titulo

Enquadr. 3

Nro. RC 3

Status

Descrição

Enquadramento 3

Número RC 3

Status do Item

Help

Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.

No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.

Status do item do processo de aquisição ou venda de serviço. Os status possíveis são: Aguardando fase de registro. Em fase de registro. Encerrado.

Nível

   

Opções

  

1=Aguardando registro;3=Em fase de registro;4=Encerrado

When

   

Relação

  

PS400Relacao("EJX_STTPED")

Val. Sistema

PS400Valid("EJX_ENQ03")

  

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJX_SLDINV

Tipo

N

Tamanho

16

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999,999.99

Titulo

Sld s/ Invoice

Descrição

Saldo sem invoice

Help

Saldo de valor na moeda do processo do item sem invoice.

Nível

 

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Obrigatório

Não

Usado

Sim

Browse

Sim

  • Tabela EJY - Capa do Registro de Serviços:

Campo

EJY_FILIAL

EJY_TPPROC

EJY_REGIST

Tipo

C

C

C

Tamanho

2

1

15

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Filial

Tipo

Nro. Proc.

Descrição

Filial do Sistema

Tipo de Processo

Processo de reg. de serv.

Help

Filial do Sistema

Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).

Número do processo de registro de serviços internacionais.

Nível

   

Opções

 

A=Aquisição;V=Venda

 

When

  

INCLUI

Relação

   

Val. Sistema

  

RS400Valid("EJY_REGIST")

Obrigatório

Não

Não

Sim

Usado

Não

Não

Sim

Browse

Não

Não

Sim

Campo

EJY_PROCES

EJY_EXPORT

EJY_LOJEXP

Tipo

C

C

C

Tamanho

15

6

2

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Proc. Base

Fornecedor

Loja Forn.

Descrição

Processo base

Fornecedor

Loja do fornecedor

Help

Número do Processo de Serviço Internacional base para esse processo de registro de serviços.

Fornecedor do processo de registro de serviço internacional no caso aquisição de serviços.

Loja do fornecedor do processo de registro de serviço internacional no caso aquisição de serviços.

Nível

   

Opções

   

When

RS400When("EJY_PROCES")

  

Relação

   

Val. Sistema

RS400Valid("EJY_PROCES")

RS400Valid("EJY_EXPORT")

RS400Valid("EJY_LOJEXP")

Obrigatório

Não

Sim

Sim

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJY_DSCEXP

EJY_IMPORT

EJY_LOJIMP

Tipo

C

C

C

Tamanho

40

6

2

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Nome Forn.

Cliente

Loja Cli.

Descrição

Nome do fornecedor

Cliente

Loja do cliente

Help

Nome do fornecedor do processo de aquisição de serviço internacional.

Cliente do processo de registro de serviço internacional no caso venda de serviços.

Loja do cliente do processo de registro de serviço internacional no caso venda de serviços.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

 

RS400Valid("EJY_IMPORT")

RS400Valid("EJY_LOJIMP")

Obrigatório

Sim

Sim

Sim

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJY_DSCIMP

EJY_END

EJY_PAIS

Tipo

C

C

C

Tamanho

40

40

3

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Nome Cli.

Endereco

País

Descrição

Nome do cliente

Endereço

Código do País

Help

Nome do cliente do processo de venda de serviço internacional.

Endereço do cliente (rotina de venda de serviços) ou do fornecedor (rotina de aquisição de serviços).

Código do País do cliente (rotina de venda de serviços) ou do fornecedor (rotina de aquisição de serviços).

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

  

EXISTCPO("SYA",M->EJY_PAIS)

Obrigatório

Sim

Sim

Sim

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJY_DSCPAI

EJY_NIF

EJY_DTPROC

Tipo

C

C

D

Tamanho

25

40

8

Decimal

0

0

0

Formato

 

@!

@D

Titulo

Desc. País

NIF

Data. Proc.

Descrição

Descrição do Pais

Num. de Ident. Fiscal

Data do Processo

Help

Descrição da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços.

Número de Identificação Fiscal.

Data de quando foi executado o processo.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

RS400Relacao("EJY_DSCPAI")

 

RS400Relacao("EJY_DTPROC")

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Sim

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJY_DTINI

EJY_DTFIM

EJY_COMPL

Tipo

D

D

M

Tamanho

8

8

60

Decimal

0

0

0

Formato

@D

@D

 

Titulo

Inicio

Fim

Dados Compl.

Descrição

Dt. de Inicio

Dt. de Conclusão

Dados complementares

Help

Data efetiva de inicio do primeiro serviço do processo de registro do serviço internacional.

Data efetiva de conclusão do ultimo serviço do processo de registro do serviço internacional.

Dados complementares do processo. Este campo também é utilizado para indicar o motivo de uma possível retificação.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

RS400VALID("EJY_DTINI")

RS400VALID("EJY_DTFIM")

 

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJY_STTSIS

EJY_DTREG

EJY_NROREG

Tipo

C

D

C

Tamanho

1

8

10

Decimal

0

0

0

Formato

 

@D

@R 99/99999999

Titulo

Status SISC.

Registro

Num. Reg.

Descrição

Status SISCOSERV

Dt. Reg. no SISCOSERV

Número Registro SISCOSERV

Help

Status do processo no SISCOSERV. Os status possíveis são: Aguardando registro no SISCOSERV, Registrado no SISCOSERV, Parcialmente registrado no SISCOSERV

Data do primeiro registro do processo no SISCOSERV.

Número do registro da operação no SISCOSERV (RVS ou RAS).

Nível

   

Opções

1=Aguardando registro no SISCOSERV;2=Parcialmente registrado no SISCOSERV;3=Registrado no SISCOSERV;

  

When

   

Relação

RS400Relacao("EJY_STTSIS")

  

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJY_PRAZO

EJY_DIAS

EJY_MOEDA

Tipo

D

N

C

Tamanho

8

5

3

Decimal

0

0

0

Formato

@D

@E 99,999

@!

Titulo

Prazo

Qtd. Dias

Moeda

Descrição

Prazo Reg. SISCOSERV

Dias restantes

Moeda

Help

Data limite para registro do processo no SISCOSERV.

Dias restantes para a data limite para registro do processo no SISCOSERV.

Código da moeda utilizada no processo de registro de aquisição ou venda de serviços internacionais.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

 

RS400Relacao("EJY_DIAS")

 

Val. Sistema

  

EXISTCPO("SYF",M->EJY_MOEDA)

Obrigatório

Não

Não

Sim

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJY_VL_MOE

EJY_VL_REA

EJY_DTENC

Tipo

N

N

D

Tamanho

16

16

8

Decimal

2

2

0

Formato

@E 99,999,999,999,999.99

@E 99,999,999,999,999.99

@D

Titulo

Valor Moeda

Valor Reais

Encerramento

Descrição

Valor na Moeda do processo

Valor em Reais

Dt. de Encerramento

Help

Valor total do processo expresso na moeda negociada, composto da soma dos serviços prestados.

Valor total em reais do processo conforme a soma dos valores em reais de cada serviço prestado.

Data de Encerramento do Processo

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

  

RS400Valid("EJY_DTENC")

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJY_CODEMP

EJY_LOJEMP

EJY_DSCEMP

EJY_CGC

Tipo

C

C

C

C

Tamanho

6

2

30

14

Decimal

0

0

0

0

Formato

    

Titulo

Cod. Emp.

Loj. Emp.

Desc. Emp.

CNPJ Emp.

Descrição

Cod. Emp.

Loj. Emp.

Desc. Emp.

CNPJ Emp.

Help

Código que individualiza cada um dos clientes/fornecedor da empresa. É complementado pelo código da loja.

Código que identifica a loja do Cliente/Fornecedor. Permite que haja um controle das operações por loja.

Nome ou razão social do cliente/fornecedor.

Indica o CNPJ da empresa

Nível

    

Opções

 

 

  

When

    

Relação

 

 

PS400Relacao("EJY_DSCEMP")

 

Val. Sistema

PS400Valid("EJY_CODEMP")

PS400Valid("EJY_LOJEMP")

  

Obrigatório

Não

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Sim

  • Tabela EJZ - Det. do Registro de Serviços:

Campo

EJZ_FILIAL

EJZ_TPPROC

EJZ_REGIST

Tipo

C

C

C

Tamanho

2

1

15

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Filial

Tipo

Nro. Processo

Descrição

Filial do Sistema

Tipo de Processo

Proc. Registro de serviço

Help

Filial do Sistema

Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).

Número do processo de registro de serviços internacionais.

Nível

   

Opções

 

A=Aquisição;V=Venda

 

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Não

Não

Não

Browse

Não

Não

Não

Campo

EJZ_SEQREG

EJZ_PROCES

EJZ_SEQPRC

Tipo

C

C

C

Tamanho

4

15

4

Decimal

0

0

0

Formato

@R 9999

  

Titulo

Seq. Regist.

Processo

Seq. Processo

Descrição

Sequência no registro

Processo

Sequência Processo

Help

Número sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional

Número do Processo de Serviço Internacional

Número sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

RS400PrxNum("EJZ_SEQREG")

  

Val. Sistema

 

EXISTCPO("EJW",M->EJZ_PROCES,2)

RS400Valid("EJZ_SEQPRC")

Obrigatório

Não

Sim

Sim

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJZ_ITEM

EJZ_DSCITE

EJZ_NBS

Tipo

C

C

C

Tamanho

15

30

9

Decimal

0

0

0

Formato

  

@R 9.9999.99.99

Titulo

Produto

Descrição

NBS

Descrição

Codigo do produto

Descrição do produto

Codigo NBS

Help

Código do Produto cadastrado no sistema para o serviço.

Descrição do produto cadastrado no sistema para o serviço.

Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

 

RS400Relacao("EJZ_DSCITE")

 

Val. Sistema

  

RS400Valid("EJZ_NBS")

Obrigatório

Sim

Não

Sim

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJZ_DSCNBS

EJZ_PAIS

EJZ_DSCPAI

Tipo

C

C

C

Tamanho

210

3

25

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Desc. NBS

Pais Prest.

Desc. País

Descrição

Descrição da NBS

Pais da prest. do serviço

Descrição do País

Help

Descrição da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços.

Código do País onde ocorreu a prestação do serviço.

Descrição do País onde ocorreu a prestação do serviço.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

RS400Relacao("EJZ_DSCNBS")

 

RS400Relacao("EJZ_DSCPAI")

Val. Sistema

 

EXISTCPO("SYA",M->EJZ_PAIS)

 

Obrigatório

Não

Sim

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJZ_MODO

EJZ_MODAQU

EJZ_MODVEN

Tipo

C

C

C

Tamanho

1

1

1

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Modo

Modo

Modo

Descrição

Modo de Prestação

Modo Prest. Aquisição

Modo Prest. Venda

Help

Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.

Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.

Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.

Nível

   

Opções

1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior;3=Presença Comercial no Exterior;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas

1=Transfronteiriço;2=Consumo no Brasil;3=Presença Comercial no Exterior;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas

1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior;3=Presença Comercial no Brasil;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas

When

   

Relação

 

RS400Relacao("EJZ_MODAQU")

RS400Relacao("EJZ_MODVEN")

Val. Sistema

 

RS400Valid("EJZ_MODAQU")

RS400Valid("EJZ_MODVEN")

Obrigatório

Não

Sim

Sim

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Não

Não

Campo

EJZ_VL_MOE

EJZ_TX_MOE

EJZ_VL_REA

Tipo

N

N

N

Tamanho

16

15

16

Decimal

2

8

2

Formato

@E 99,999,999,999,999.99

@E 9,999,999.99999999

@E 99,999,999,999,999.99

Titulo

Valor Moeda

Taxa Moeda

Valor Reais

Descrição

Valor Moeda

Taxa Moeda

Valor Reais

Help

Valor total desse serviço na moeda do processo

Cotação da moeda do processo para conversão do valor do serviço em reais. Iniciada automáticamente pelo sistema com base na cotação cadastrada para a moeda na data de inicio de prestação do serviço.

Valor em reais do serviço calculado com a cotação informada para a moeda.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

If(Positivo(),RS400Valid("EJZ_VL_MOE"),.F.)

RS400Valid("EJZ_TX_MOE")

If(Positivo(),RS400Valid("EJZ_VL_REA"),.F.)

Obrigatório

Sim

Não

Sim

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJZ_COMPL

EJZ_ENQ01

EJZ_RC01

Tipo

M

C

C

Tamanho

60

10

8

Decimal

0

0

0

Formato

 

@R 9999999999

@R 99/999999

Titulo

Observações

Enquadr. 1

Nro. RC 1

Descrição

Dados complementares

Enquadramento 1

Número RC 1

Help

Observações gerais sobre o serviço prestado.

Código do enquandramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.

No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

 

RS400Valid("EJZ_ENQ01")

 

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJZ_ENQ02

EJZ_RC02

EJZ_ENQ03

Tipo

C

C

C

Tamanho

10

8

10

Decimal

0

0

0

Formato

@R 9999999999

@R 99/999999

@R 9999999999

Titulo

Enquadr. 2

Nro. RC 2

Enquadr. 3

Descrição

Enquadramento 2

Número RC 2

Enquadramento 3

Help

Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.

No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.

Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

RS400Valid("EJZ_ENQ02")

 

RS400Valid("EJZ_ENQ03")

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJZ_RC03

EJZ_STTSIS

EJZ_DTREG

Tipo

C

C

D

Tamanho

8

1

8

Decimal

0

0

0

Formato

@R 99/999999

 

@D

Titulo

Nro. RC 3

Status SISC.

Registro

Descrição

Número RC 3

Status SISCOSERV

Dt. Reg. no SISCOSERV

Help

No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.

Status do processo no SISCOSERV. Os status possíveis são: Aguardando registro no SISCOSERV, Registrado no SISCOSERV, Parcialmente registrado no SISCOSERV

Data do primeiro registro do processo no SISCOSERV.

Nível

   

Opções

 

1=Aguardando registro no SISCOSERV;2=Parcialmente registrado no SISCOSERV;3=Registrado no SISCOSERV;

 

When

   

Relação

 

RS400Relacao("EJZ_STTSIS")

 

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJZ_DTRET

EJZ_PRAZO

EJZ_DIAS

Tipo

D

D

N

Tamanho

8

8

5

Decimal

0

0

0

Formato

@D

@D

@E 99,999

Titulo

Retificação

Prazo

Qtd. Dias

Descrição

Dt. Ret. no SISCOSERV

Prazo Reg. SISCOSERV

Dias restantes

Help

Data da Retificação no Siscoserv

Data limite para registro do processo no SISCOSERV.

Dias restantes para a data limite para registro do processo no SISCOSERV.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

  

RS400Relacao("EJZ_DIAS")

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EJZ_SEQAD

EJZ_NROREG

Tipo

C

C

Tamanho

3

10

Decimal

0

0

Formato

999

@R 99/99999999

Titulo

Seq. Aditivo

Num. Reg.

Descrição

Sequência do Aditivo

Número Registro SISCOSERV

Help

Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV.

Número do registro da operação no SISCOSERV (RVS ou RAS).

Nível

  

Opções

  

When

  

Relação

  

Val. Sistema

  

Obrigatório

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

  • Tabela EL1 - Pagamentos de Serviços:

Campo

EL1_FILIAL

EL1_TPPROC

EL1_PROCES

Tipo

C

C

C

Tamanho

2

1

15

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Filial

Tipo

Processo

Descrição

Filial do Sistema

Tipo de Processo

Processo

Help

Filial do Sistema

Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).

Número do Processo de Serviço Internacional

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Sim

Usado

Não

Não

Sim

Browse

Não

Não

Sim

Campo

EL1_SEQPRC

EL1_REGIST

EL1_SEQREG

Tipo

C

C

C

Tamanho

4

15

4

Decimal

0

0

0

Formato

@R 9999

 

@R 9999

Titulo

Seq. Processo

Nro. Proc.

Seq. Proc.

Descrição

Sequência Processo

Proc. Registro de serviço

Sequência no processo

Help

Número sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional

Número do processo de registro de serviços internacionais.

Número sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Não

Não

Campo

EL1_SEQPAG

EL1_PARC

EL1_VLCAMB

Tipo

C

C

N

Tamanho

6

2

16

Decimal

0

0

2

Formato

@R 999999

@R 99

@E 9,999,999,999.99

Titulo

Seq. Pag.

Nro. Parcela

Valor Cambio

Descrição

Sequência do pagamento

Número da Parcela

Valor de fech. de câmbio

Help

Número sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.

Número da parcela do contrato de câmbio.

Valor pago/recebido por meio de fechamento de contrato de câmbio.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

PS402Valid("EL1_SEQPAG")

 

PS402Valid("EL1_VLCAMB")

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EL1_VLEXT

EL1_NRINVO

Tipo

N

C

Tamanho

16

20

Decimal

2

0

Formato

@E 9,999,999,999.99

@!

Titulo

Valor Ext.

Nro. Invoice

Descrição

Valor mov. no exterior

Invoice

Help

Valor pago por meio de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio.

Número da Invoice (fatura internacional) emitida para cobrança do serviço.

Nível

  

Opções

  

When

  

Relação

  

Val. Sistema

PS402Valid("EL1_VLEXT")

 

Obrigatório

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

  • Tabela EEQ - Valor das Parcelas do Embarque:

Campo

EEQ_TPPROC

EEQ_PROCES

EEQ_SEQPRC

Tipo

C

C

C

Tamanho

1

15

4

Decimal

0

0

0

Formato

  

@R 9999

Titulo

Tipo

Processo

Seq. Processo

Descrição

Tipo de Processo

Processo

Sequência Processo

Help

Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).

Número do Processo de Serviço Internacional

Número sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Sim

Sim

Usado

Não

Sim

Sim

Browse

Não

Sim

Sim

Campo

EEQ_SOURCE

EEQ_MODAL

EEQ_EMISSA

Tipo

C

C

D

Tamanho

10

1

8

Decimal

0

0

 

Formato

   

Titulo

Origem

Modalidade

Dt de Emissao

Descrição

Origem da integração

Modalidade de pagamento

Data de Emissão

Help

Indica qual o sistema gerou a invoice caso a origem seja via integração.

Indica se a baixa do titulo ocorrerá por contratação de câmbio ou movimentação no exterior.

Data de Emissão do Título.

Nível

   

Opções

 

1=Contrato de Câmbio;2=Movimento no Exterior

 

When

  

AF200W("EEQ_EMISSA")

Relação

 

"1"

 

Val. Sistema

   

Obrigatório

Sim

Não

Sim

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Não

Sim

Sim

Campo

EEQ_FORN

EEQ_DESFOR

EEQ_IMPORT

Tipo

C

C

C

Tamanho

6

20

6

Decimal

0

0

0

Formato

@!

@!

@!

Titulo

Cod. Fornec.

Descr.Forn.

Cod. Import.

Descrição

Codigo do Fornecedor

Nome de Fantasia

Código do Importador

Help

   

Nível

1

1

1

Opções

   

When

AF200W("EEQ_CODEMP")

 

AF200W("EEQ_IMPORT")

Relação

 

POSICIONE("SA2",1,XFILIAL("SA2")+M->EEQ_FORN , "A2_NREDUZ")

 

Val. Sistema

Vazio() .Or. ExistCpo("SA2",M->EEQ_FORN)

 

Vazio() .Or. ExistCpo("SA1",M->EEQ_IMPORT)

Obrigatório

 

 

 

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Não

Não

Campo

EEQ_VLSISC

EEQ_PREFIX

Tipo

N

C

Tamanho

15

3

Decimal

2

0

Formato

@E 999,999,999,999.99

@!

Titulo

Vl. Siscoserv

Prefixo

Descrição

Valor Siscoserv

Prefixo do Título no Financeiro

Help

Valor considerando todos os serviços (itens que possuem NBS relacionada)

Armazena o prefixo do título gerado no Financeiro

Nível

1

1

Opções

  

When

 

 

Relação

 

 

Val. Sistema

AF500Valid("EEQ_VLSISC")

 

Obrigatório

 

 

Usado

Não

Não

Browse

Sim

Não

  • Tabela EL2 - Documentos do Reg. de Serv.:

Campo

EL2_FILIAL

EL2_TPPROC

EL2_REGIST

Tipo

C

C

C

Tamanho

2

1

15

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Filial

Tipo

Nro. Proc.

Descrição

Filial do Sistema

Tipo de Processo

Proc. Registro de serviço

Help

Filial do Sistema

Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).

Número do processo de registro de serviços internacionais.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Não

Não

Não

Browse

Não

Não

Não

Campo

EL2_SEQREG

EL2_SEQPAG

EL2_SEQDOC

Tipo

C

C

C

Tamanho

4

6

2

Decimal

0

0

0

Formato

@R 99

@R 999999

@R 99

Titulo

Seq. Proc.

Seq. Pag.

Seq. Doc.

Descrição

Sequência no processo

Sequência do pagamento

Sequência do Documento

Help

Número sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional.

Número sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.

Número sequencial e único para cada documento vinculado ao pagamento ou ao serviço do Registro de Serviço Internacional.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

  

RS400PrxNum("EL2_SEQDOC")

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Não

Não

Sim

Campo

EL2_RE

EL2_DI

EL2_STTSIS

Tipo

C

C

C

Tamanho

12

10

1

Decimal

0

0

0

Formato

@R 99/9999999-999

@R 99/9999999-9

 

Titulo

RE

DI

Status SISC.

Descrição

Número do RE

Número da DI

Status SISCOSERV

Help

Número do Registro de Exportação associado.

Número da Declaração de Importação associada.

Status do Documento do Registro no SISCOSERV. Os status possíveis são: Aguardando registro no SISCOSERV,Parcialmente Registrado no SISCOSERV, Registrado no SISCOSERV.

Nível

   

Opções

  

1=Aguardando registro no SISCOSERV;2=Parcialmente registrado no SISCOSERV;3=Registrado no SISCOSERV;

When

   

Relação

  

PS400RELACAO("EL2_STTSIS")

Val. Sistema

PS400Valid("EL2_RE")

PS400Valid("EL2_DI")

 

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EL2_PROCES

EL2_FASE

EL2_SEQPRC

Tipo

C

C

C

Tamanho

15

1

4

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Processo

Fase

Seq. Processo

Descrição

Processo

Fase do Documento

Sequência Processo

Help

  

Número sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

PS400RELACAO("EL2_PROCES")

  

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Não

Sim

  • Tabela EL3 - Capa RAS/RVS SISCOSERV:

Campo

EL3_FILIAL

EL3_TPPROC

EL3_REGIST

Tipo

C

C

C

Tamanho

2

1

15

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Filial

Tipo

Nro. Proc.

Descrição

Filial do Sistema

Tipo de Processo

Proc. Registro de serviço

Help

Filial do Sistema

Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).

Número do processo de registro de serviços internacionais.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Não

Não

Sim

Browse

Não

Não

Sim

Campo

EL3_SQEVCP

EL3_TIPENV

EL3_NROREG

Tipo

C

C

C

Tamanho

3

1

10

Decimal

0

0

0

Formato

@R 999

 

@R 99/99999999

Titulo

Seq.Env.Reg.

Tipo Envio

Num. Reg.

Descrição

Sequência Envio Capa

Tipo de envio

Número Registro SISCOSERV

Help

Sequência de envio do processo ao SISCOSERV.

Indica se é o primeiro envio ou retificação de um registro já cadastrado no SISCOSERV.

Número do registro da operação no SISCOSERV (RVS ou RAS).

Nível

   

Opções

 

1=Registro;2=Retificação

 

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Não

Sim

Sim

Campo

EL3_NOME

EL3_END

EL3_PAIS

Tipo

C

C

C

Tamanho

150

150

5

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Nome

Endereco

Pais

Descrição

Nome

Endereço

Código Pais

Help

Nome do adquirente em caso de operação de venda de serviço ou nome do vendedor em caso de operação de aquisição de serviço.

Endereço do adquirente em caso de operação de venda de serviço ou endereço do vendedor em caso de operação de aquisição de serviço.

Codigo SISCOMEX para o País do vendedor ou adquirente.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EL3_NIF

EL3_COMPL

EL3_MOEDA

Tipo

C

M

C

Tamanho

40

60

5

Decimal

0

0

0

Formato

@!

  

Titulo

NIF

Complem.

Moeda

Descrição

Nif

Info Complementar

Codigo Moeda

Help

NIF - Número de Identificação Fiscal do adquirente ou vendedor no exterior.

Informações Complementares.

Código SISCOMEX da moeda da negociação.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EL3_IDLOTE

EL3_ARQENV

EL3_CGC

EL3_TPINT

Tipo

C

C

C

C

Tamanho

10

30

14

1

Decimal

0

0

0

0

Formato

  

@R 99.999.999/9999-99

 

Titulo

ID. Lote

Arq. Env.

CNPJ/CPF

Tip. Integ

Descrição

Nro. Identificação Lote

Arquivo de envio

CNPJ/CPF

Tipo Integração

Help

Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV.

Arquivo de envio ao Siscoserv

Indica o CNPJ da empresa

Tipo de Integração com o Portal Siscoserv

Nível

    

Opções

   1=Base Testes;2=Base Produção

When

    

Relação

    

Val. Sistema

    

Obrigatório

Não

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Não
  • Tabela EL4 - Detalhes RAS/RVS SISCOSERV:

Campo

EL4_FILIAL

EL4_TPPROC

EL4_REGIST

Tipo

C

C

C

Tamanho

2

1

15

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Filial

Tipo

Nro. Proc.

Descrição

Filial do Sistema

Tipo de Processo

Proc. Registro de serviço

Help

Filial do Sistema

Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).

Número do processo de registro de serviços internacionais.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

 

L

 

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Não

Não

Não

Browse

Não

Não

Não

Campo

EL4_SEQREG

EL4_SQEVIT

EL4_SQEVCP

Tipo

C

C

C

Tamanho

4

3

3

Decimal

0

0

0

Formato

@R 9999

@R 999

@R 999

Titulo

Seq. Proc.

Seq.Env.Ser.

Seq.Env.Reg.

Descrição

Sequência no processo

Sequência Envio Serv.

Sequência Envio Capa

Help

Número sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional.

Sequência de envio do serviço ao SISCOSERV.

Sequência de envio do processo ao SISCOSERV.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Não

Browse

Não

Sim

Não

Campo

EL4_TIPENV

EL4_NROREG

EL4_NBS

Tipo

C

C

C

Tamanho

1

10

9

Decimal

0

0

0

Formato

 

@R 99/99999999

@R 9.9999.99.99

Titulo

Tipo Envio

Num.Registro

NBS

Descrição

Tipo de envio

Número Registro SISCOSERV

Codigo NBS

Help

Indica se é o primeiro envio ou retificação de um registro já cadastrado no SISCOSERV.

Número do registro da operação no SISCOSERV (RVS ou RAS).

Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.

Nível

   

Opções

1=Registro;2=Retificação;3=Aditivo;4=Retificacao do Aditivo

  

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Não

Não

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EL4_PAIS

EL4_MODO

EL4_DTINI

Tipo

C

C

D

Tamanho

5

1

8

Decimal

0

0

0

Formato

  

@D

Titulo

Pais

Modo

Inicio

Descrição

Codigo Pais

Modo de Prestação

Data de Inicio do Serviço

Help

Codigo SISCOMEX para o País onde o serviço foi prestado.

Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.

Data de inicio da prestação do serviço internacional.

Nível

   

Opções

 

1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior; 3=Presença Comercial no Exterior; 4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas

 

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Não

Não

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EL4_DTFIM

EL4_VALOR

EL4_ENQ01

Tipo

D

N

C

Tamanho

8

16

10

Decimal

0

2

0

Formato

@D

@E 99,999,999,999,999.99

@R 9999999999

Titulo

Fim

Valor Moeda

Enquadr. 1

Descrição

Data de Fim do Serviço

Valor Moeda

Enquadramento 1

Help

Data de conclusão da prestação do serviço internacional.

Valor total desse serviço na moeda do processo

Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Não

Não

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EL4_RC01

EL4_EXCL1

EL4_ENQ02

Tipo

C

C

C

Tamanho

8

1

10

Decimal

0

0

0

Formato

@R 99/999999

 

@R 9999999999

Titulo

Nro. RC 1

Exclusao1

Enquadr. 2

Descrição

Número RC 1

exclusao1

Enquadramento 2

Help

No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.

Exclusão do enquadramento 1, em caso de retificação.

Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.

Nível

   

Opções

 

1= Inclusão ; 2 = Exclusão

 

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Não

Não

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EL4_RC02

EL4_EXCL2

EL4_ENQ03

Tipo

C

C

C

Tamanho

8

1

10

Decimal

0

0

0

Formato

@R 99/999999

 

@R 9999999999

Titulo

Nro. RC 2

Exclusao2

Enquadr. 3

Descrição

Número RC 2

exclusao2

Enquadramento 3

Help

No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.

Exclusão do enquadramento 2, em caso de retificação.

Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.

Nível

   

Opções

 

1=Inclusão;2=Exclusão

 

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Não

Não

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EL4_RC03

EL4_EXCL3

EL4_IDLOTE

Tipo

C

C

C

Tamanho

8

1

10

Decimal

0

0

0

Formato

@R 99/999999

  

Titulo

Nro. RC 3

Exclusao3

ID. Lote

Descrição

Número RC 3

exclusao3

Nro. Identificação Lote

Help

No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.

Exclusão do enquadramento 3, em caso de retificação.

Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV.

Nível

   

Opções

 

1=Inclusão;2=Exclusão

 

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Não

Não

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EL4_SEQAD

EL4_ARQENV

EL4_TPINT

Tipo

C

C

C

Tamanho

3

30

1

Decimal

0

0

0

Formato

999

  

Titulo

Seq. Aditivo

Arq. Env.

Tip. Integ

Descrição

Sequência do Aditivo

Arquivo de envio

Tipo Integração

Help

Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV.

Arquivo de envio ao Siscoserv

Tipo de Integração com o Portal Siscoserv

Nível

   

Opções

  1=Base Testes;2=Base Produção

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Não

Não

Sim

Browse

Sim

Sim

Não
  • Tabela EL5 - Pagamentos SISCOSERV:

Campo

EL5_FILIAL

EL5_TPPROC

EL5_REGIST

Tipo

C

C

C

Tamanho

2

1

15

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Filial

Tipo

Nro. Proc.

Descrição

Filial do Sistema

Tipo de Processo

Proc. Registro de serviço

Help

Filial do Sistema

Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).

Número do processo de registro de serviços internacionais.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Não

Não

Sim

Browse

Não

Não

Não

Campo

EL5_SEQPAG

EL5_SQEVPG

EL5_TIPENV

Tipo

C

C

C

Tamanho

6

3

1

Decimal

0

0

0

Formato

@R 999999

@R 999

 

Titulo

Seq. Pag.

Seq.Env.Pag.

Tipo Envio

Descrição

Sequência do pagamento

Sequência Envio Pag.

Tipo de envio

Help

Número sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.

Sequência de envio do pagamento ao SISCOSERV.

Indica se é o primeiro envio ou retificação de um registro já cadastrado no SISCOSERV.

Nível

   

Opções

  

1=Inclusão;2=Cancelamento

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EL5_NROREG

EL5_DOC

EL5_DTPAG

Tipo

C

C

D

Tamanho

12

60

8

Decimal

0

0

0

Formato

@R 99/9999999999

 

@D

Titulo

Num.Registro

Documento

Data

Descrição

Número Registro SISCOSERV

Número do Documento

Data do Pagamento

Help

Número do registro do pagamento no SISCOSERV.

Número do documento equivalente a Nota Fiscal.

Data do pagamento.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EL5_VLCAMB

EL5_VLEXT

EL5_IDLOTE

Tipo

N

N

C

Tamanho

16

16

10

Decimal

2

2

0

Formato

@E 99,999,999,999,999.99

@E 99,999,999,999,999.99

 

Titulo

Valor Cambio

Valor Ext.

ID. Lote

Descrição

Valor de fech.de câmbio

Valor mov. no exterior

Nro. Identificação Lote

Help

Valor total pago/recebido por meio de fechamento de contrato de câmbio.

Valor total pago por meio de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio.

Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EL5_PAGID

EL5_ARQENV

EL5_TPINT

Tipo

C

C

C

Tamanho

10

30

1

Decimal

0

0

0

Formato

9999999999

  

Titulo

ID. Pagto

Arq. Env.

Tip. Integ

Descrição

Nro. Identificação Pagamento

Arquivo de envio

Tipo Integração

Help

Número de identificação do Pagamento

Arquivo de envio ao Siscoserv

Tipo de Integração com o Portal Siscoserv

Nível

   

Opções

  1=Base Testes;2=Base Produção

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Não
  • Tabela EL6 - Itens Pagamentos SISCOSERV:

Campo

EL6_FILIAL

EL6_TPPROC

EL6_REGIST

Tipo

C

C

C

Tamanho

2

1

15

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Filial

Tipo

Nro. Proc.

Descrição

Filial do Sistema

Tipo de Processo

Proc. Registro de serviço

Help

Filial do Sistema

Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).

Número do processo de registro de serviços internacionais.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Não

Não

Não

Browse

Não

Não

Não

Campo

EL6_SEQPAG

EL6_SQEVPG

EL6_SEQREG

Tipo

C

C

C

Tamanho

6

3

4

Decimal

0

0

0

Formato

@R 999999

@R 999

@R 9999

Titulo

Seq. Pag.

Seq.Env.Pag.

Seq. Proc.

Descrição

Sequência do pagamento

Sequência Envio Pag.

Sequência no processo

Help

Número sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.

Sequência de envio do pagamento ao SISCOSERV.

Número sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Não

Não

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EL6_VLCAMB

EL6_VLEXT

EL6_TPINT

Tipo

N

N

C

Tamanho

16

16

1

Decimal

2

2

0

Formato

   

Titulo

Valor Cambio

Valor Ext.

Tip. Integ

Descrição

Valor de fech. de câmbio

Valor mov. no exterior

Tipo Integração

Help

Valor pago/recebido por meio de fechamento de contrato de câmbio para esse serviço.

Valor pago por meio de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio para esse serviço.

Tipo de Integração com o Portal Siscoserv

Nível

   

Opções

  1=Base Testes;2=Base Produção

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Não
  • Tabela EL7 - Documentos SISCOSERV:

Campo

EL7_FILIAL

EL7_TPPROC

EL7_REGIST

Tipo

C

C

C

Tamanho

2

1

15

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Filial

Tipo

Nro. Proc.

Descrição

Filial do Sistema

Tipo de Processo

Proc. Registro de serviço

Help

Filial do Sistema

Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).

Número do processo de registro de serviços internacionais.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Não

Não

Não

Browse

Não

Não

Não

Campo

EL7_SEQREG

EL7_SEQPAG

EL7_SEQDOC

Tipo

C

C

C

Tamanho

4

6

2

Decimal

0

0

0

Formato

@R 9999

@R 999999

@R 99

Titulo

Seq. Proc.

Seq. Pag.

Seq. Doc.

Descrição

Sequência no processo

Sequência do pagamento

Sequência do Documento

Help

Número sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional.

Número sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.

Número sequencial e único para cada documento vinculado ao pagamento ou ao serviço do Registro de Serviço Internacional.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Não

Não

Sim

Browse

Não

Não

Sim

Campo

EL7_RE

EL7_DI

EL7_SQEVCP

Tipo

C

C

C

Tamanho

12

10

3

Decimal

0

0

0

Formato

@R 99/9999999-999

@R 99/9999999-9

@R 999

Titulo

RE

DI

Seq.Env.Reg.

Descrição

Número do RE

Número da DI

Sequência Envio Capa

Help

Número do Registro de Exportação associado.

Número da Declaração de Importação associada.

Sequência de envio do processo ao SISCOSERV.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Não

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EL7_EXCL

EL7_NROREG

EL7_IDLOTE

EL7_TPINT

Tipo

C

C

C

C

Tamanho

1

12

10

1

Decimal

0

0

0

0

Formato

 

@R 99/9999999999

  

Titulo

Exclusao

Num.Registro

ID. Lote

Tip. Integ

Descrição

Exclusao da Vinculação

Número Registro SISCOSERV

Nro. Identificação Lote

Tipo Integração

Help

Exclusão da vinculação.

Número do registro do pagamento no SISCOSERV.

Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV.

Tipo de Integração com o Portal Siscoserv

Nível

    

Opções

   1=Base Testes;2=Base Produção

When

    

Relação

    

Val. Sistema

    

Obrigatório

Não

Não

Não

Não

Usado

Sim

Não

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Não
  • Tabela EL8 - Lote SISCOSERV:

Campo

EL8_FILIAL

EL8_STATUS

EL8_TPPROC

Tipo

C

C

C

Tamanho

2

1

1

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Filial

Cod. Status

Tipo

Descrição

Filial do Sistema

Código do Status

Tipo de Processo

Help

Filial do Sistema

Indica o status do processo se esta sendo processado, cancelado, enviado ou não e recebido.

Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).

Nível

   

Opções

 

N=Não Enviado;E=Enviado;R=Recebido;P=Processado;C=Cancelado

 

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Não

Sim

Sim

Browse

Não

Não

Não

Campo

EL8_TIPENV

EL8_IDLOTE

EL8_ARQENV

Tipo

C

C

C

Tamanho

1

10

14

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Tipo Envio

ID. Lote

Arq. Env

Descrição

Tipo de envio

Nro. Identificação Lote

Arquivo enviado

Help

Indica em que envio do processo se encontra.

Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV.

Arquivo enviado.

Nível

   

Opções

1=Inclusão Registro;2=Retificação de Registro;3=Inclusão Aditivo;4=Retificação Aditivo;5=Inclusão Pagamento;6=Cancel. Pagamento;

  

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Não

Sim

Sim

Campo

EL8_DATAG

EL8_HORAG

EL8_USERG

Tipo

D

C

C

Tamanho

8

8

25

Decimal

0

0

0

Formato

@D

  

Titulo

Data da Ger.

Hora da Ger.

Usuário Ger.

Descrição

Data da geração do arq.

Hora da geração do arq.

Usuário geração

Help

Data da geração do arquivo.

Hora da geração do arquivo.

Usuário que realizou a geração.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EL8_DATAE

EL8_HORAE

EL8_USERE

Tipo

D

C

C

Tamanho

8

8

25

Decimal

0

0

0

Formato

@D

  

Titulo

Data do Env.

Hora do Env.

Usuário Env.

Descrição

Data do envio do arq.

Hora do envio do arq.

Usuário envio

Help

Data do envio do arquivo.

Hora do envio do arquivo.

Usuário que realizou o envio

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EL8_ARQREC

EL8_DATAR

EL8_HORAR

Tipo

C

D

C

Tamanho

20

8

8

Decimal

0

0

0

Formato

 

@D

 

Titulo

Arq. Rec

Data do Rec.

Hora do Rec.

Descrição

Arquivo recebido

Data do rec. do arq.

Hora do rec. do arq.

Help

Arquivo recebido

Data do rec. do arquivo.

Hora do rec. do arquivo.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EL8_USERR

EL8_DATAP

EL8_HORAP

EL8_USERP

Tipo

C

D

C

C

Tamanho

25

8

8

25

Decimal

0

0

0

0

Formato

 

@D

  

Titulo

Usuário Rec.

Data do Prc.

Hora do Prc.

Usuário Prc.

Descrição

Usuário rec. do arq.

Data do proc. do arq.

Hora do proc. do arq.

Usuário do proc.

Help

Usuário rec. do arquivo.

Data do processo do arquivo.

Hora do processo do arquivo.

Usuário que realizou o processo.

Nível

    

Opções

    

When

    

Relação

    

Val. Sistema

    

Obrigatório

Não

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Sim

Campo

EL8_NROREG

EL8_CODERR

EL8_ERROS

EL8_TPINT

Tipo

C

D

C

C

Tamanho

20

8

8

1

Decimal

0

0

0

0

Formato

 

@D

  

Titulo

Arq. Rec

Data do Rec.

Hora do Rec.

Tip. Integ

Descrição

Arquivo recebido

Data do rec. do arq.

Hora do rec. do arq.

Tipo Integração

Help

Arquivo recebido

Data do rec. do arquivo.

Hora do rec. do arquivo.

Tipo de Integração com o Portal Siscoserv

Nível

    

Opções

   1=Base Testes;2=Base Produção

When

    

Relação

    

Val. Sistema

    

Obrigatório

Não

Não

Não

Não

Usado

Sim

Não

Sim

Sim

Browse

Sim

Não

Sim

Não
  • Tabela EL9 – Pagamentos de Processo:

Campo

EL9_FILIAL

EL9_TPPROC

EL9_PROCES

Tipo

C

C

C

Tamanho

2

1

15

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Filial

Tipo

Processo

Descrição

Filial do Sistema

Tipo de Processo

Processo

Help

Filial do Sistema

Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).

Número do Processo de Serviço Internacional

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Sim

Usado

Não

Não

Sim

Browse

Não

Não

Sim

Campo

EL9_REGIST

EL9_SEQPAG

EL9_NROP

Tipo

C

C

C

Tamanho

15

6

20

Decimal

0

0

0

Formato

 

@R 999999

 

Titulo

Nro. Processo

Seq. Pag.

Nr. Operacao

Descrição

Proc. Registro de serviço

Sequência do pagamento

Número de Operação

Help

Número do processo de registro de serviços internacionais.

Número sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.

 

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

 

PS402Relacao("EL9_SEQPAG")

 

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Não

Sim

Não

Campo

EL9_STTSIS

EL9_DTPAG

EL9_VLCAMB

Tipo

C

D

N

Tamanho

1

8

16

Decimal

0

0

2

Formato

 

@D

@E 9,999,999,999.99

Titulo

Status SISC.

Data

Valor Cambio

Descrição

Status SISCOSERV

Data do Pagamento

Valor de fech. de câmbio

Help

Status do pagamento no SISCOSERV. Os status possíveis são: Aguardando registro no SISCOSERV, Registrado no SISCOSERV, Aguardando cancelamento no SISCOSERV ou Cancelado no SISCOSERV.

Data do pagamento.

Valor pago/recebido por meio de fechamento de contrato de câmbio para esse serviço.

Nível

   

Opções

1=Aguardando registro no SISCOSERV;2=Registrado no SISCOSERV;3=Aguardando cancelamento no SISCOSERV;4=Cancelado no SISCOSERV.

  

When

   

Relação

"1"

  

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Sim

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EL9_VLEXT

EL9_EQVL

EL9_MOEDA

Tipo

N

N

C

Tamanho

16

16

3

Decimal

2

2

0

Formato

@E 9,999,999,999.99

@E 9,999,999,999.99

 

Titulo

Valor Exterior

Valor Reais

Moeda

Descrição

Valor mov. no exterior

Valor em Reais

Codigo Moeda

Help

Valor pago por meio de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio para esse serviço.

 

Código SISCOMEX da moeda da negociação.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

  

EXISTCPO("SYF",M->EL9_MOEDA)

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Não

Sim

Campo

EL9_TX_MOE

EL9_OBS

EL9_DOC

Tipo

N

M

C

Tamanho

15

60

60

Decimal

8

0

0

Formato

@E 9,999,999.99999999

  

Titulo

Taxa Emissão

Observação

Documento

Descrição

Cotação da moeda na data de emissão

Observação

Número do Documento

Help

Cotação da moeda para conversão do valor do serviço para reais na data da emissão da invoice. Utilizada para conversão de valores de invoices de moedas diferentes da moeda do processo para registro no Siscoserv.

 

Número do documento equivalente a Nota Fiscal.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Não

Sim

Campo

EL9_PRAZO

EL9_DIAS

EL9_DTREG

EL9_NROREG

Tipo

D

N

D

C

Tamanho

8

5

8

12

Decimal

0

0

0

0

Formato

@D

@E 99,999

@D

@R 99/9999999999

Titulo

Prazo

Qtd. Dias

Registro

Num.Registro

Descrição

Prazo Reg. SISCOSERV

Dias restantes

Dt. Reg. no SISCOSERV

Número Registro SISCOSERV

Help

Data limite para registro do processo no SISCOSERV.

Dias restantes para a data limite para registro do processo no SISCOSERV.

Data do primeiro registro do processo no SISCOSERV.

Número do registro do pagamento no SISCOSERV.

Nível

    

Opções

    

When

    

Relação

 

PS402Relacao("EL9_DIAS")

  

Val. Sistema

    

Obrigatório

Não

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Sim

Campo

EL9_DTCAN

EL9_PARC

EL9_NRINVO

Tipo

D

C

C

Tamanho

8

2

20

Decimal

0

0

0

Formato

@D

@R 99

@!

Titulo

Cancelamento

Nro. Parcela

Nro. Invoice

Descrição

Dt. Can. no Siscoserv

Número da Parcela

Invoice

Help

Data de Cancelamento no Siscoserv

Número da parcela do contrato de câmbio

Número da Invoice (fatura internacional) emitida para cobrança do serviço.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EL9_ORIGEM

EL9_TPINT

Tipo

C

C

Tamanho

10

1

Decimal

0

0

Formato

 

 

Titulo

Origem

Tip. Integ

Descrição

Origem da integração

Tipo Integração

Help

Origem da integração

Tipo de Integração com o Portal Siscoserv

Nível

  

Opções

 1=Base Testes;2=Base Produção

When

  

Relação

  

Val. Sistema

  

Obrigatório

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Browse

Sim

Não
  • Tabela ELA – Invoice de serviço:

Campo

ELA_FILIAL

ELA_TPPROC

ELA_PROCES

Tipo

C

C

C

Tamanho

2

1

15

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Filial

Tipo

Processo

Descrição

Filial do Sistema

Tipo de Processo

Processo

Help

Filial do Sistema

Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).

Número do Processo de Serviço Internacional

Nível

   

Opções

   

When

  

INCLUI

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Sim

Usado

Não

Não

Sim

Browse

Não

Não

Sim

Campo

ELA_EXPORT

ELA_LOJEXP

ELA_DSCEXP

Tipo

C

C

C

Tamanho

6

2

40

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Exportador

Loja

Nome Exp.

Descrição

Fornecedor

Loja do fornecedor

Nome do fornecedor

Help

Fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.

Loja do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.

Nome do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

  

Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+M->ELA_EXPORT+M->ELA_LOJEXP,"A2_NOME")

Val. Sistema

   

Obrigatório

Sim

Sim

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

ELA_IMPORT

ELA_LOJIMP

ELA_DSCIMP

Tipo

C

C

C

Tamanho

6

2

100

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Importador

Loja

Nome Imp.

Descrição

Cliente

Loja do cliente

Nome do cliente

Help

Cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.

Loja do cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.

Nome do cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

  

Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+M->ELA_IMPORT+M->ELA_LOJIMP,"A1_NOME")

Val. Sistema

   

Obrigatório

Sim

Sim

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

ELA_NRINVO

ELA_INT

ELA_ORIGEM

Tipo

C

C

C

Tamanho

20

1

10

Decimal

0

0

0

Formato

@!

  

Titulo

Nro. Invoice

Integrado

Origem

Descrição

Nro. Invoice (fatura)

Processo Integrado? (S/N)

Origem da integração

Help

Número da Invoice (fatura internacional) emitida para cobrança do serviço.

Indica se a invoice é originada no Easy Siscoserv ou por integração.

Indica qual o sistema gerou a invoice caso a origem seja via integração.

Nível

   

Opções

 

S=SIM;N=NÃO

 

When

INCLUI

  

Relação

 

"N"

"SIGAESS"

Val. Sistema

IS400Valid("ELA_NRINVO")

  

Obrigatório

Sim

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Não

Não

Campo

ELA_DTEMIS

ELA_MOEDA

ELA_VL_MOE

Tipo

D

C

N

Tamanho

8

3

16

Decimal

0

0

2

Formato

@D

@!

@E 99,999,999,999,999.99

Titulo

Data Emissão

Moeda

Valor Invoice

Descrição

Data de emissão da invoice

Moeda

Valor na Moeda

Help

Data em que a invoice foi emitida.

Código da moeda utilizada no processo de aquisição ou venda de serviço internacional.

Valor da invoice expresso na moeda negociada.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

 

IS400VALID("ELA_MOEDA")

 

Obrigatório

Sim

Sim

Sim

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

ELA_STTPAG

ELA_SLDPAG

ELA_VLCAMB

Tipo

C

N

N

Tamanho

1

16

16

Decimal

0

2

2

Formato

 

@E 99,999,999,999,999.99

@E 99,999,999,999,999.99

Titulo

Status baixa

Saldo a baixar

Valor Cambio

Descrição

Status Pagamento

Saldo a baixar da invoice

Valor p/ contrato de câmbio

Help

Status do pagamento do processo. Os status possíveis são: Em aberto, Parcialmente liquidado, Liquidado

Saldo restante da fatura que ainda não foi baixado.

Valor da fatura a baixar via contrato de câmbio.

Nível

   

Opções

1=Em aberto;2=Parcialmente liquidado;3=Liquidado;

  

When

   

Relação

IS400Get("ELA_STTPAG")

  

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

ELA_VLEXT

ELA_TX_MOE

ELA_VL_REA

Tipo

N

N

N

Tamanho

16

15

16

Decimal

2

8

2

Formato

@E 99,999,999,999,999.99

@E 9,999,999.99999999

@E 99,999,999,999,999.99

Titulo

Valor Exterior

Taxa Emissão

Valor Reais

Descrição

Valor movimentado no exterior

Cotação da moeda na data de emissão

Valor em Reais

Help

Valor da fatura a baixar apenas com movimentação no exterior.

Cotação da moeda para conversão do valor do serviço para reais na data da emissão da invoice. Utilizada para conversão de valores de invoices de moedas diferentes da moeda do processo para registro no Siscoserv.

Valor da fatura em reais

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

 

IS400Valid("ELA_TX_MOE")

 

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

ELA_MOEPD

ELA_TX_PED

ELA_PARIDA

Tipo

C

N

N

Tamanho

3

15

15

Decimal

0

8

8

Formato

@!

@E 9,999,999.99999999

@E 9,999,999.99999999

Titulo

Moeda Ped.

Taxa Moe. Ped.

Paridade

Descrição

Moeda do Processo

Cotação da moeda do processo na data de emissão

Paridade entre as moedas do processo e invoice

Help

Código da moeda utilizada no processo de aquisição ou venda de serviço internacional.

Cotação da moeda do processo na data de emissão da invoice. Utilizada para conversão de valores de invoices de moedas diferentes da moeda do processo para registro no Siscoserv.

Paridade entre as moedas do processo e da invoice.

Nível

   

Opções

   

When

 

IS400Gat() .OR. M->ELA_MOEDA <> M->ELA_MOEPD

IS400Gat() .OR. M->ELA_MOEDA <> M->ELA_MOEPD

Relação

Posicione("EJW",1,xFIlial("EJW")+cTpInvoice+M->ELA_PROCES,"EJW_MOEDA")

 

1

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

ELA_CONDPG

ELA_DSCCON

ELA_COMPL

Tipo

C

C

M

Tamanho

3

15

60

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Cond. Pag.

Desc. Pag.

Observações

Descrição

Condição de Pagamento

Descricao da Cond. Pagto

Dados complementares

Help

Condição de Pagamento da invoice. Será utilizada para o cálculo das parcelas a pagar/receber com base na data de emissão.

Descrição da Condição de Pagamento do serviço.

Observações gerais sobre o serviço prestado.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

 

Posicione("SE4",1,xFIlial("SE4")+M->ELA_CONDPG,"E4_DESCRI")

 

Val. Sistema

Vazio() .OR. EXISTCPO("SE4",M->ELA_CONDPG)

  

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

ELA_DOC

ELA_SERIE

ELA_MODELO

Tipo

C

C

C

Tamanho

9

3

10

Decimal

0

0

0

Formato

@!

@!

@!

Titulo

Nota Fiscal

Serie

Modelo NF

Descrição

Nota Fiscal

Serie

Modelo NF

Help

Número da Nota Fiscal de Serviço

Serie de emissão da Nota Fiscal de Serviço

Modelo de Nota Fiscal

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

ELA_IMPINV

ELA_ILJINV

ELA_IDSCIN

Tipo

C

C

C

Tamanho

6

2

100

Decimal

0

0

0

Formato

@!

@!

@!

Titulo

Imp. Invoice

Loja Imp Inv

Nome Imp Inv

Descrição

Importador Diverso

Loja do cliente diverso

Nome do cliente diverso

Help

Cliente que será utilizada na parcela de pagamento

Loja do cliente que será utilizada na parcela de pagamento

Nome do cliente que será utilizada na parcela de pagamento

Nível

   

Opções

   

When

  

Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+M->ELA_IMPINV+M->ELA_ILJINV,"A1_NOME")

Relação

   

Val. Sistema

IS400Valid("ELA_IMPINV")

IS400Valid("ELA_ILJINV")

 

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

ELA_EXPINV

ELA_ELJINV

ELA_EDSCIN

Tipo

C

C

C

Tamanho

6

2

100

Decimal

0

0

0

Formato

@!

@!

@!

Titulo

For Invoice

Loja Exp Inv

Nome Exp Inv

Descrição

Fornecedor Diverso

Loja do fornecedor diverso

Nome do fornecedor diverso

Help

Fornecedor que será utilizada na parcela de pagamento

Loja do fornecedor que será utilizada na parcela de pagamento

Nome do fornecedor que será utilizada na parcela de pagamento

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

  

Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+M->ELA_EXPINV+M->ELA_ELJINV,"A2_NOME")

Val. Sistema

IS400Valid("ELA_EXPINV")

IS400Valid("ELA_ELJINV")

 

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

  • Tabela ELB – Itens da invoice:

Campo

ELB_FILIAL

ELB_TPPROC

ELB_EXPORT

Tipo

C

C

C

Tamanho

2

1

6

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Filial

Tipo

Exportador

Descrição

Filial do Sistema

Tipo de Processo

Fornecedor

Help

Filial do Sistema

Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).

Fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Não

Não

Sim

Usado

Não

Não

Não

Browse

Não

Não

Sim

Campo

ELB_LOJEXP

ELB_IMPORT

ELB_LOJIMP

Tipo

C

C

C

Tamanho

2

6

2

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Loja

Importador

Loja

Descrição

Loja do fornecedor

Cliente

Loja do cliente

Help

Loja do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.

Cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.

Loja do cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Sim

Sim

Sim

Usado

Não

Não

Não

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

ELB_NRINVO

ELB_PROCES

ELB_SEQPRC

Tipo

C

C

C

Tamanho

20

15

4

Decimal

0

0

0

Formato

@!

 

@R 9999

Titulo

Nro. Invoice

Processo

Seq. Processo

Descrição

Nro. Invoice (fatura)

Processo

Sequência Processo

Help

Número da Invoice (fatura internacional) emitida para cobrança do serviço.

Número do Processo de Serviço Internacional

Número sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional.

Nível

   

Opções

   

When

 

INCLUI

 

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Sim

Sim

Sim

Usado

Não

Não

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

ELB_ITEM

ELB_NBS

ELB_QTDE

Tipo

C

C

N

Tamanho

15

9

9

Decimal

0

0

2

Formato

 

@R 9.9999.99.99

@E 9,999,999.99

Titulo

Produto

NBS

Quantidade

Descrição

Codigo do produto

Codigo NBS

Quantidade

Help

Código do Produto cadastrado no sistema para o serviço.

Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.

Quantidade do serviço.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

IS400Relacao("ELB_ITEM")

IS400Relacao("ELB_NBS")

IS400Relacao("ELB_QTDE")

Val. Sistema

   

Obrigatório

Sim

Não

Sim

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Não

Não

Sim

Campo

ELB_PRCUN

ELB_VL_MOE

ELB_CONDPG

Tipo

N

N

C

Tamanho

11

16

3

Decimal

2

2

0

Formato

@E 999,999,999.99

@E 99,999,999,999,999.99

 

Titulo

Preço Un.

Valor Moeda

Cond. Pag.

Descrição

Preço Unitário

Valor Moeda

Condição de Pagamento

Help

Preço Unitário do serviço.

Valor total desse serviço na moeda do processo.

Condição de Pagamento da invoice. Será utilizada para o cálculo das parcelas a pagar/receber com base na data de emissão.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

IS400Relacao("ELB_PRCUN")

IS400Relacao("ELB_VL_MOE")

 

Val. Sistema

  

Vazio() .OR. EXISTCPO("SE4",M->ELB_CONDPG)

Obrigatório

Sim

Sim

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

ELB_SLDINV

ELB_VLCAMB

ELB_VLEXT

Tipo

N

N

N

Tamanho

16

16

16

Decimal

2

2

2

Formato

@E 99,999,999,999,999.99

@E 99,999,999,999,999.99

@E 99,999,999,999,999.99

Titulo

Saldo faturar

Valor Cambio

Valor Exterior

Descrição

Valor Moeda

Valor de fech. de câmbio

Valor mov. no exterior

Help

Saldo a faturar do valor desse serviço na moeda da invoice.

Valor pago/recebido por meio de fechamento de contrato de câmbio para esse serviço.

Valor pago por meio de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio para esse serviço.

Nível

   

Opções

   

When

   

Relação

IS400Relacao("ELB_SLDINV")

  

Val. Sistema

 

IS400Valid("ELB_VLCAMB")

IS400Valid("ELB_VLEXT")

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

  • Tabela ELC – Enquadramentos:

Campo

ELC_FILIAL

ELC_CODENQ

ELC_DESC

Tipo

C

C

C

Tamanho

2

10

70

Decimal

0

0

0

Formato

 

@R 9999999999

 

Titulo

Filial

Código

Descrição

Descrição

Filial do Sistema

Código do Enquadramento

Desc. Enquadramento

Help

Filial do Sistema

Código do Enquadramento: Mecanismo de apoio ou fomento de diversas naturezas a operações de comércio exterior de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio.

Descrição do Enquadramento utilizado

Nível

   

Opções

   

When

 

INCLUI

 

Relação

   

Val. Sistema

 

ExistChav("ELC",M->ELC_CODENQ)

 

Obrigatório

Não

Sim

Sim

Usado

Não

Sim

Sim

Browse

Não

Sim

Sim

Campo

ELC_INDRC

ELC_MODVEN

ELC_MODAQU

Tipo

C

C

C

Tamanho

1

1

1

Decimal

0

0

0

Formato

   

Titulo

Indicador RC

Mód. Venda

Mód. Aquis.

Descrição

Indicador RC

Módulo Venda

Módulo Aquisição

Help

Se possui vinculação com Registro de Operação de Crédito

Se é utilizado pelo Módulo de Venda de Serviços

Se é utilizado pelo Módulo de Aquisição de Serviços

Nível

   

Opções

S=Sim;N=Não

S=Sim;N=Não

S=Sim;N=Não

When

   

Relação

   

Val. Sistema

   

Obrigatório

Sim

Sim

Sim

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Sim

  • Tabela SWD – Despesas Declaração Importação:

Campo

WD_MOEDA

WD_VL_MOE

WD_TX_MOE

Tipo

C

N

N

Tamanho

3

16

15

Decimal

0

0

8

Formato

@!

@E 99,999,999,999,999.99

@E 99,999,999,999,999.99

Titulo

Moeda

Valor Moeda

Taxa Moeda

Descrição

Moeda

Valor Moeda

Taxa Moeda

Help

Moeda estrangeira utilizada na despesa.

Valor da moeda estrangeira utilizada na despesa.

Taxa da moeda estrangeira utilizada na despesa.

Nível

   

Opções

 

 

 

When

   

Relação

   

Val. Sistema

EXISTCPO("SYF",M->WD_MOEDA)

Positivo()

Positivo()

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Não

Não

Não

  • Tabela EXL – Dados Complementares de Embarque:

Campo

EXL_NBSFR

EXL_NBSSE

EXL_NBSFA

Tipo

C

C

C

Tamanho

9

9

9

Decimal

0

0

0

Formato

@R 9.9999.99.99

@R 9.9999.99.99

@R 9.9999.99.99

Titulo

NBS

NBS

NBS

Descrição

Código NBS

Código NBS

Código NBS

Help

Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.

Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.

Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.

Nível

   

Opções

 

 

 

When

   

Relação

   

Val. Sistema

Vazio() .Or. AE106ESSVal("EXL_NBSFR")

Vazio() .Or. AE106ESSVal("EXL_NBSSE")

Vazio() .Or. AE106ESSVal("EXL_NBSFA")

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Não

Não

Não

Campo

EXL_SMOEFR

EXL_SMOESE

EXL_SMOEFA

Tipo

C

C

C

Tamanho

3

3

3

Decimal

0

0

0

Formato

@!

@!

@!

Titulo

Moe.Ped.Ser.

Moe.Ped.Ser.

Moe.Ped.Ser.

Descrição

Moeda do Pedido de Serv.

Moeda do Pedido de Serv.

Moeda do Pedido de Serv.

Help

Moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional de frete e que será utilizada como moeda do Pedido de Aquisição de Serviço no SIGAESS.

Moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional de seguro e que será utilizada como moeda do Pedido de Aquisição de Serviço no SIGAESS.

Moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional de frete adicional e que será utilizada como moeda do Pedido de Aquisição de Serviço no SIGAESS.

Nível

0

0

0

Opções

-

-

-

When

-

-

-

Relação

-

-

-

Val. Sistema

DespIntVld()

DespIntVld()

DespIntVld()

Consulta Padrão

SYF

SYF

 

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Não

Não

Não

Campo

EXL_SPARFR

EXL_SPARSE

EXL_SPARFA

Tipo

N

N

N

Tamanho

16

16

16

Decimal

8

8

8

Formato

@E 9,999,999.99999999

@E 9,999,999.99999999

@E 9,999,999.99999999

Titulo

Par.Ped.Ser.

Par.Ped.Ser.

Par.Ped.Ser.

Descrição

Paridade(Ped.Serv x Desp)

Paridade(Ped.Serv x Desp)

Paridade(Ped.Serv x Desp)

Help

Paridade entre o valor da despesa na moeda utilizada pelo Representante do Fornecedor (moeda informada no campo "Moeda Desp." com a qual será gerado o faturamento - câmbio de serviço - no SIGAESS) e o valor da despesa na moeda do Fornecedor principal da despesa internacional com a qual será gerado o Pedido de Aquisição de Serviço.

Paridade entre o valor da despesa na moeda utilizada pelo Representante do Fornecedor (moeda informada no campo "Moeda Desp." com a qual será gerado o faturamento - câmbio de serviço - no SIGAESS) e o valor da despesa na moeda do Fornecedor principal da despesa internacional com a qual será gerado o Pedido de Aquisição de Serviço.

Paridade entre o valor da despesa na moeda utilizada pelo Representante do Fornecedor (moeda informada no campo "Moeda Desp." com a qual será gerado o faturamento - câmbio de serviço - no SIGAESS) e o valor da despesa na moeda do Fornecedor principal da despesa internacional com a qual será gerado o Pedido de Aquisição de Serviço.

Nível

0

0

0

Opções

-

-

-

When

-

-

-

Relação

-

-

-

Val. Sistema

DespIntVld()

DespIntVld()

DespIntVld()

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Não

Não

Não

Campo

EXL_STAXFR

EXL_STAXSE

EXL_STAXFA

Tipo

N

N

N

Tamanho

16

16

16

Decimal

8

8

8

Formato

@E 9,999,999.99999999

@E 9,999,999.99999999

@E 9,999,999.99999999

Titulo

Tax.Ped.Ser.

Tax.Ped.Ser.

Tax.Ped.Ser.

Descrição

Taxa Moeda do Ped. Serv.

Taxa Moeda do Ped. Serv.

Taxa Moeda do Ped. Serv.

Help

Taxa da moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional de frete.

Taxa da moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional de seguro.

Taxa da moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional de frete adicional.

Nível

0

0

0

Opções

-

-

-

When

-

-

-

Relação

-

-

-

Val. Sistema

DespIntVld()

DespIntVld()

DespIntVld()

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Não

Não

Não

Campo

EXL_SVALFR

EXL_SVALSE

EXL_SVALFA

Tipo

N

N

N

Tamanho

15

15

15

Decimal

2

2

2

Formato

@E 999,999,999,999.99

@E 999,999,999,999.99

@E 999,999,999,999.99

Titulo

Val.Ped.Ser.

Val.Ped.Ser.

Val.Ped.Ser.

Descrição

Valor do Pedido de Serv.

Valor do Pedido de Serv.

Valor do Pedido de Serv.

Help

Valor da despesa de frete na moeda do Fornecedor Internacional principal (Valor do Pedido de Aquisição de Serviço) convertido conforme a Paridade com a moeda da Despesa Internacional no processo de embarque de Exportação.

Valor da despesa de seguro na moeda do Fornecedor Internacional principal (Valor do Pedido de Aquisição de Serviço) convertido conforme a Paridade com a moeda da Despesa Internacional no processo de embarque de Exportação.

Valor da despesa de frete adicional na moeda do Fornecedor Internacional principal (Valor do Pedido de Aquisição de Serviço) convertido conforme a Paridade com a moeda da Despesa Internacional no processo de embarque de Exportação.

Nível

0

0

0

Opções

-

-

-

When

-

-

-

Relação

-

-

-

Val. Sistema

DespIntVld()

DespIntVld()

DespIntVld()

Obrigatório

Não

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Sim

Browse

Não

Não

Não

  • Tabela EC6 – Eventos Contábeis:

Campo

EC6_PRDSIS

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimal

0

Formato

@!

Titulo

Prd. SISCOS.

Descrição

Produto para o SISCOSERV

Help

Código do produto/serviço relacionado ao evento

Nível

0

Grupo de Campos

030

Consulta Padrão

SB1

Opções

-

When

-

Relação

-

Val. Sistema

Vazio() .Or. ExistCpo("SB1",M->EC6_PRDSIS)

Obrigatório

Não

Usado

Sim

Browse

Sim

  •  Tabela EEQ - Valor das Parcelas do Embarque:

Campo

EEQ_EVTORI

EEQ_MOTIVO

Tipo

Caracter

Caracter

Tamanho

3

10

Decimal

0

0

Formato

@!

@!

Titulo

Evento Orig

Motivo Baixa

Descrição

Evento Original

Motivo da Baixa do Câmbio

Help

Evento original do câmbio de exportação para o câmbio de serviço.

Indica o motivo da baixa do câmbio.

Nível

0

1

Opções

-

-

When

-

-

Relação

-

Normal

Obrigatório

Não

Não

Usado

Sim

Sim

Browse

Não

Não

  • Tabela SWD – Despesas de Importação:

Campo

WD_PRDSIS

Tipo

C

Tamanho

15

Decimal

0

Formato

@!

Título

Prd. SISCOS.

Descrição

Produto para o SISCOSERV

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Val. Sistema

ExistCpo("SB1",M->WD_PRDSIS)

Help

Produto para registro no SISCOSERV

Usado

 

Browse

Não

  • Tabela SYQ – Vias de Transporte:

Campo

YQ_PRDSIS

Tipo

C

Tamanho

15

Decimal

0

Formato

@!

Título

Prd. SISCOS.

Descrição

Produto para o SISCOSERV

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Val. Sistema

Vazio() .Or. ExistCpo("SB1",M->YQ_PRDSIS)

Help

Produto para registro no SISCOSERV

  • Tabela SW6 – Processo de Embarque de Importação:

Campo

W6_FFREINT

W6_FFRELOJ

Tipo

C

C

Tamanho

6

2

Decimal

0

0

Formato

@!

@!

Título

For.Fre.Int.

Loj.Fre.Int.

Descrição

Fornecedor Internacional do Frete

Loja do Fornecedor Internacional do Frete

Nível

1

1

Usado

Sim

Sim

Obrigatório

Não

Não

Browse

Não

Não

Val. Sistema

Vazio() .Or. ExistCpo("SA2",M->W6_FFREINT+AllTrim(M->W6_FFRELOJ),,,,!EMPTY(M->W6_FFRELOJ))

Vazio() .Or. ExistCpo("SA2",M->W6_FFREINT+AllTrim(M->W6_FFRELOJ),,,,!EMPTY(M->W6_FFREINT))

Help

Fornecedor Internacional do Frete para registro no SISCOSERV

Loja do Fornecedor Internacional do Frete para registro no SISCOSERV

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

5.  Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela EEQ - Valor das Parcelas do Embarque:

Campo

EEQ_DTCE

When

AF200W("EEQ_DTCE")

Campo

EEQ_DTNEGO

Val. Sistema

If(EEQ->(FieldPos("EEQ_MODAL")) > 0,.T.,AF200VALID("EEQ_DTNEGO"))

Campo

EEQ_BCOEXT

EEQ_AGCEXT

EEQ_CNTEXT

When

AF200W("EEQ_BCOEXT")

AF200W("EEQ_AGCEXT")

AF200W("EEQ_CNTEXT")

Browse

Sim

Sim

Sim

Campo

EEQ_BANC

EEQ_AGEN

EEQ_NCON

EEQ_NOMEBC

When

AF200W("EEQ_BANC")

AF200W("EEQ_AGEN")

AF200W("EEQ_NCON")

AF200W("EEQ_NOMEBC")

Campo

EEQ_NBCEXT

When

AF200W("EEQ_NBCEXT")

Relação

BcoExtRelacao()

Browse

Sim

Campo

EEQ_EVENT

Val. Sistema

AF500Valid("EEQ_EVENT")

Campo

EEQ_DESEVE

EEQ_CONTMV

Relação

AF200Descr(M->EEQ_EVENT)

"1"

Campo

EEQ_RFBC

Folder

“3”

Campo

EEQ_FOLOJA

EEQ_IMLOJA

Val. Sistema

Vazio() .Or. ExistCpo("SA2",M->EEQ_FORN+M->EEQ_FOLOJA)

Vazio() .Or. ExistCpo("SA1",M->EEQ_IMPORT+M->EEQ_IMLOJA)

Trigger

Sim

Sim

Campo

EEQ_FINNUM

Folder

“1”

Usado

Sim

Campo

EEQ_SEQPAG

Tamanho

6

Decimal

0

Picture

@E 999999


  • Tabela EJW - Detalhes do Processo de Serviços:

Campo

EJW_CONDPG

Consulta Padrão

SE402


Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

6.  Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

  • Pesquisa: EL0

Alias

EL0

EL0

EL0

EL0

EL0

Tipo

1

2

4

4

5

Sequência

01

01

01

01

01

Coluna

DB

01

01

02

01

Descrição

Nomenclatura brasileira de Serviços

Código NBS

NBS

Descrição

 

Contém

EL0

EL0_COD

EL0_COD

EL0_DESC

EL0_COD

  • Pesquisa: EJW

Alias

EJW

EJW

EJW

EJW

EJW

Tipo

1

2

4

5

6

Sequência

01

01

01

01

01

Coluna

DB

02

01

01

 

Descrição

Processo de Serviços

Processo

Processo

 

 

Contém

EJW

EJW_PROCES

EJW_PROCES

EJW_PROCES

RS400FilProc()

  • Pesquisa: EXP3

Alias

EXP3

EXP3

EXP3

Tipo

1

2

2

Sequência

01

01

02

Coluna

DB

01

02

Descrição

Cad. De Exportador

Codigo

Nome

Contém

SA2

 

 

Alias

EXP3

EXP3

EXP3

Tipo

2

4

4

Sequência

03

01

01

Coluna

03

01

02

Descrição

Identificação

Codigo

Loja

Contém

 

A2_COD

A2_LOJA

Alias

EXP3

EXP3

EXP3

Tipo

4

4

4

Sequência

01

01

02

Coluna

03

04

01

Descrição

Nome

Identificação

Nome

Contém

SUBSTR(A2_NOME,1,30)

A2_ID_FBFN

SUBSTR(A2_NOME,1,30)

Alias

EXP3

EXP3

EXP3

Tipo

4

4

4

Sequência

02

02

02

Coluna

02

03

04

Descrição

Codigo

Loja

Identificação

Contém

A2_COD

A2_LOJA

A2_ID_FBFN

Alias

EXP3

EXP3

EXP3

Tipo

4

4

4

Sequência

03

03

02

Coluna

01

02

03

Descrição

Identificação

Codigo

Loja

Contém

A2_ID_FBFN

A2_COD

A2_LOJA

Alias

EXP3

EXP3

EXP3

Tipo

4

5

5

Sequência

03

01

02

Coluna

04

 

 

Descrição

Nome

 

 

Contém

SUBSTR(A2_NOME,1,30)

SA2->A2_COD

SA2->A2_LOJA

  • Pesquisa: EJY

Alias

EJY

EJY

EJY

EJY

EJY

Tipo

1

2

4

5

6

Sequência

01

01

01

01

01

Coluna

DB

01

01

01

 

Descrição

Registros

Registros

Registros

 

 

Contém

EJY

EJY_PROC

EJY_PROC

EJY->EJY_PROC

EJY_TPPROC == cTpReg

  • Pesquisa: EEQ

Alias

EEQ

Tipo

6

Sequência

01

Coluna

 

Descrição

 

Contém

If(EEQ->(FieldPos("EEQ_TPPROC"))>0 .And. Type("cTpReg") == "C",EEQ_TPPROC == cTpReg,.T.)

  • Pesquisa: EJY2

Alias

EJY2

EJY2

EJY2

Tipo

1

2

4

Sequência

01

01

01

Coluna

DB

02

01

Descrição

Processo de Serviços

Processo

Tipo

Contém

EJY

EJY_REGIST

BSCXBOX("EJY_TPPROC",EJY_TPPROC)

Alias

EJY2

EJY2

EJY2

Tipo

4

5

6

Sequência

01

01

01

Coluna

02

01

 

Descrição

Nº Processo

 

 

Contém

EJY_REGIST

EJY_REGIST

TpReg==EJY->EJY_TPPROC

  • Pesquisa: EJY3

Alias

EJY3

EJY3

EJY3

Tipo

1

2

4

Sequência

01

01

01

Coluna

DB

02

01

Descrição

Processo de Serviços

Processo

Tipo

Contém

EJY

EJY_REGIST

BSCXBOX("EJY_TPPROC",EJY_TPPROC)

Alias

EJY3

EJY3

EJY3

Tipo

4

5

6

Sequência

01

01

01

Coluna

02

01

 

Descrição

Nº Processo

 

 

Contém

EJY_REGIST

EJY_REGIST

If(MV_PAR01!=3,EJY->EJY_TPPROC==If(MV_PAR01== 1,"A","V"), .T.).AND.(EJY->EJY_STTSIS$"1/2".OR.PendenteEL9(EJY->EJY_TPPROC,EJY_REGIST) )

  • Pesquisa: EJY4

Alias

EJY4

EJY4

EJY4

Tipo

1

2

5

Sequência

01

01

01

Coluna

RE

01

01

Descrição

Empresa

 

 

Contém

 

PS400SXB()

PS400SXBRET('EJY_CODEMP')

Alias

EJY4

EJY4

EJY4

Tipo

4

5

5

Sequência

01

01

01

Coluna

02

01

 

Descrição

Processo

 

 

Contém

PS400SXBRET('EJY_LOJEMP')

PS400SXBRET('EJY_NOME')

PS400SXBRET('EJY_CGC')

  • Pesquisa: EJW2

Alias

EJW2

EJW2

EJW2

Tipo

1

2

4

Sequência

01

01

01

Coluna

DB

02

01

Descrição

Processo de Serviços

Processo

Tipo

Contém

EJW

EJW_PROCES

BSCXBOX("EJW_TPPROC",EJW_TPPROC)

Alias

EJW2

EJW2

EJW2

Tipo

4

5

6

Sequência

01

01

01

Coluna

02

01

 

Descrição

Processo

 

 

Contém

EJW_PROCES

EJW_PROCES

TpReg==EJW->EJW_TPPROC

  • Pesquisa: EJW3

Alias

EJW3

EJW3

EJW3

Tipo

1

2

4

Sequência

01

01

01

Coluna

DB

02

01

Descrição

Processo de Serviços

Processo

Tipo

Contém

EJW

EJW_PROCES

BSCXBOX("EJW_TPPROC",EJW_TPPROC)

Alias

EJW3

EJW3

EJW3

Tipo

4

5

6

Sequência

01

01

01

Coluna

02

01

 

Descrição

Processo

 

 

Contém

EJW_PROCES

EJW_PROCES

TpReg==EJW->EJW_TPPROC.AND.EJW->EJW_STTPED$"1/2"

  • Pesquisa: EJW4

Alias

EJW4

EJW4

EJW4

Tipo

1

2

5

Sequência

01

01

01

Coluna

RE

01

01

Descrição

Empresa

 

 

Contém

 

PS400SXB()

PS400SXBRET('EJW_CODEMP')

Alias

EJW4

EJW4

EJW4

Tipo

4

5

5

Sequência

01

01

01

Coluna

02

01

 

Descrição

Processo

 

 

Contém

PS400SXBRET('EJW_LOJEMP')

PS400SXBRET('EJW_NOME')

PS400SXBRET('EJW_CGC')

  • Pesquisa: ELC

Alias

ELC

ELC

ELC

Tipo

1

2

2

Sequência

01

01

02

Coluna

DB

02

01

Descrição

Enquadramentos

Descrição

Código

Contém

ELC

ELC_DESC

ELC_CODENQ

Alias

ELC

ELC

ELC

Tipo

4

4

4

Sequência

01

01

02

Coluna

01

02

01

Descrição

Descrição

Código

Código

Contém

ELC_DESC

ELC_CODENQ

ELC_CODENQ

Alias

ELC

ELC

ELC

Tipo

4

5

6

Sequência

02

01

01

Coluna

02

01

 

Descrição

Descrição

  

Contém

ELC_DESC

ELC_CODENQ

PS400FilEnq()

  • Pesquisa: IMP

Alias

IMP

IMP

IMP

Tipo

1

2

2

Sequência

01

01

02

Coluna

DB

01

02

Descrição

Importadores

Código

Descrição

Contém

SA1

  

Alias

IMP

IMP

IMP

Tipo

4

4

4

Sequência

01

01

01

Coluna

03

03

03

Descrição

Nome

Nome

Nome

Contém

Substr(A1_NOME,1,30)

Substr(A1_NOME,1,30)

Substr(A1_NOME,1,30)

Alias

IMP

IMP

IMP

Tipo

4

4

4

Sequência

02

02

02

Coluna

04

05

06

Descrição

Nome

Código

Loja

Contém

Substr(A1_NOME,1,30)

A1_COD

A1_LOJA

Alias

IMP

IMP

IMP

Tipo

5

5

5

Sequência

01

02

03

Coluna

   

Descrição

   

Contém

SA1->A1_COD

SA1->A1_LOJA

SA1->A1_NOME


  • Pesquisa SE402:

 

Alias

SE402

SE402SE402SE402SE402SE402SE402SE402SE402SE402SE402

Tipo

1

2234444445

Sequência

01

01020101010102020201

Coluna

DB

010201010203010203 

Descrição

Cond. de Pagamento

CodigoCondicaoCadastra NovoCodigoCondicaoTipoCondicaoCodigoTipo 

Contém

SE4

E4_CODIGOE4_DESCRI01#A360F3(3)#A360F3(1)E4_CODIGOE4_DESCRIE4_TIPOE4_DESCRIE4_CODIGOE4_TIPOSE4->E4_CODIGO
  • Pesquisa EL12:

Alias

EL12

EL12

EL12

Tipo

1

2

3

Sequência

01

01

01

Coluna

RE

01

01

Descrição

DI/RE

DI/RE

 

Contém

EL2

RS400DIRE()

"CLIQUE F3"

 

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

7.  Criaçãode Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

Alias

E21

Tipo

6

Sequência

01

Contém

EventoFiltro()

 

  • Pesquisa EL0 - Cadastros de NBS:

 

Alias

EL0

EL0EL0

Tipo

2

44

Sequência

02

0202

Coluna

02

0102

Descrição

Descrição

DescriçãoCódigo NBS

Contém

EL0_DESC


EL0_DESCEL0_COD

 

 

8.  Criaçãode Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

EL0

Ordem

1

Chave

EL0_FILIAL+EL0_COD

Descrição

Código NBS

Proprietário

S

Índice

SE4

EL0

Ordem

2

2

Chave

E4_FILIAL+E4_DESCRI+E4_CODIGO

EL0_FILIAL+EL0_DESC+EL0_COD

Descrição

Descricao + Codigo

Descricao + Código NBS

Proprietário

S

S

Índice

EJW

Ordem

1

Chave

EJW_FILIAL+EJW_TPPROC+EJW_PROCES

Descrição

Tipo + Processo

Proprietário

S

Índice

EJW

Ordem

2

Chave

EJW_FILIAL+EJW_PROCES

Descrição

Processo

Proprietário

S

Índice

EJW

Ordem

3

Chave

EJW_FILIAL+EJW_DTPROC+EJW_PROCES

Descrição

Data Processo + Processo

Proprietário

S

Índice

EJW

Ordem

4

Chave

EJW_FILIAL+EJW_PROCES+EJW_STTPED+EJW_EXPORT

Descrição

Processo+Status+Exportador

Proprietário

S

Índice

EJW

Ordem

5

Chave

EJW_FILIAL+EJW_PROCES+EJW_STTPED+EJW_IMPORT

Descrição

Processo+Status+Importador

Proprietário

S

Índice

EJX

Ordem

1

Chave

EJX_FILIAL+EJX_TPPROC+EJX_PROCES+EJX_SEQPRC

Descrição

Tipo + Processo + Seq. Processo

Proprietário

S

Índice

EJY

Ordem

1

Chave

EJY_FILIAL+EJY_TPPROC+EJY_REGIST

Descrição

Tipo + Nro. Processo

Proprietário

S

Índice

EJY

Ordem

2

Chave

EJY_FILIAL+EJY_REGIST

Descrição

Nro. Processo

Proprietário

S

Índice

EJY

Ordem

3

Chave

EJY_FILIAL+EJY_DTPROC+EJY_REGIST

Descrição

Data Processo + Nro. Processo

Proprietário

S

Índice

EJY

Ordem

4

Chave

EJY_FILIAL+EJY_REGIST+EJY_STTSIS+EJY_EXPORT

Descrição

Processo+Status+Exportador

Proprietário

S

Índice

EJY

Ordem

5

Chave

EJY_FILIAL+EJY_REGIST+EJY_STTSIS+EJY_IMPORT

Descrição

Processo+Status+Cliente

Proprietário

S

Índice

EJZ

Ordem

1

Chave

EJZ_FILIAL+EJZ_TPPROC+EJZ_REGIST+EJZ_SEQREG

Descrição

Tipo + Nro. Processo + Seq. Processo

Proprietário

S

Índice

EJZ

Ordem

2

Chave

EJZ_FILIAL+EJZ_TPPROC+EJZ_REGIST+EJZ_SEQAD

Descrição

Tipo + Nro. Processo + Seq. Aditivo

Proprietário

S

Índice

EJZ

Ordem

3

Chave

EJZ_FILIAL+EJZ_TPPROC+EJZ_PROCES+EJZ_SEQPRC

Descrição

Processo + Seq. Processo

Proprietário

S

Índice

EL1

Ordem

1

Chave

EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_REGIST+EL1_SEQREG+EL1_PARC+EL1_SEQPAG

Descrição

Tipo + Nro. Proc. + Seq. Proc. + Nro Parcela + Seq. Pagamento

Proprietário

S

Índice

EL1

Ordem

2

Chave

EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_REGIST+EL1_SEQPAG

Descrição

Tipo + Nro. Proc. + Seq. Pagamento

Proprietário

S

Índice

EL1

Ordem

3

Chave

EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_PROCES+EL1_SEQPAG+EL1_SEQPRC

Descrição

Tipo + Processo + Seq. Pagamento + Seq. Processo

Proprietário

S

Índice

EL1

Ordem

4

Chave

EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_REGIST+EL1_SEQREG+EL1_PROCES+EL1_NRINVO+EL1_PARC

Descrição

Tipo + Nro. Proc. + Seq. Proc + Processo + Nro. Invoice + Nro. Parcela

Proprietário

S

Índice

EL2

Ordem

1

Chave

EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_PROCES+EL2_REGIST+EL2_SEQDOC+EL2_SEQPAG+EL2_SEQPRC

Descrição

Tipo + Processo + Seq. Processo + Nro. Processo + Seq. Documento + Seq. Pagamento + Seq. Produto

Proprietário

S

Índice

EL2

Ordem

2

Chave

EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_PROCES+EL2_SEQDOC

Descrição

Tipo + Processo + Seq. Documento

Proprietário

S

Índice

EL2

Ordem

3

Chave

EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_REGIST+EL2_PROCES+EL2_SEQDOC

Descrição

Tipo + Nro. Processo + Processo + Seq. Documento

Proprietário

S

Índice

EL2

Ordem

4

Chave

EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_REGIST+EL2_SEQPAG+EL2_SEQDOC

Descrição

Tipo + Nro. Processo + Seq. Pagamento + Seq. Documento

Proprietário

S

Índice

EL2

Ordem

5

Chave

EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_DI+EL2_RE+EL2_REGIST+EL2_SEQPAG

Descrição

Tipo + DI + RE + Nro. Processo +Seq. Pagamento

Proprietário

S

Índice

EL3

Ordem

1

Chave

EL3_FILIAL+EL3_TPPROC+EL3_REGIST+EL3_SQEVCP

Descrição

Tipo + Nro. Processo + Seq. Env. Reg.

Proprietário

S

Índice

EL3

Ordem

2

Chave

EL3_FILIAL+EL3_IDLOTE+EL3_TPPROC+EL3_REGIST

Descrição

ID. Lote + Tipo + Nro. Processo

Proprietário

S

Índice

EL4

Ordem

1

Chave

EL4_FILIAL+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SEQREG+EL4_SQEVIT

Descrição

Tipo + Nro. Processo + Seq. Processo + Seq. Env. Serv.

Proprietário

S

Índice

EL4

Ordem

2

Chave

EL4_FILIAL+EL4_IDLOTE+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SEQREG

Descrição

ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq. Processo

Proprietário

S

Índice

EL4

Ordem

3

Chave

EL4_FILIAL+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SQEVCP+EL4_SEQAD

Descrição

ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq.Env.Reg. + Seq. Aditivo

Proprietário

S

Índice

EL4

Ordem

4

Chave

EL4_FILIAL+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SEQAD+EL4_SQEVCP

Descrição

ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq. Aditivo + Seq.Env.Reg.

Proprietário

S

Índice

EL5

Ordem

1

Chave

EL5_FILIAL+EL5_TPPROC+EL5_REGIST+EL5_SEQPAG+EL5_SQEVPG

Descrição

Tipo + Nro. Processo + Seq. Pagamento + Seq. Env. Pag.

Proprietário

S

Índice

EL5

Ordem

2

Chave

EL5_FILIAL+EL5_IDLOTE+EL5_TPPROC+EL5_REGIST+EL5_SEQPAG

Descrição

ID. Lote +Tipo + Nro. Processo + Seq. Pagamento

Proprietário

S

Índice

EL5

Ordem

3

Chave

EL5_FILIAL+EL5_IDLOTE+EL5_TPPROC+EL5_REGIST+EL5_PAGID

Descrição

ID. Lote +Tipo + Nro. Processo + ID. Pagto

Proprietário

S

Índice

EL5

Ordem

4

Chave

EL5_FILIAL+EL5_PAGID

Descrição

ID. Pagto

Proprietário

S

Índice

EL6

Ordem

1

Chave

EL6_FILIAL+EL6_TPPROC+EL6_REGIST+EL6_SEQPAG+EL6_SQEVPG+EL6_SEQREG

Descrição

Tipo + Nro. Processo + Seq. Pagamento + Seq. Env. Pag. + Seq. Processo

Proprietário

S

Índice

EL7

Ordem

1

Chave

EL7_FILIAL+EL7_TPPROC+EL7_REGIST+EL7_SEQREG+EL7_SEQPAG+EL7_SEQDOC+EL7_SQEVCP

Descrição

Tipo + Nro. Processo + Seq. Processo + Seq. Pagamento + Seq. Documento + Seq.Env.Reg.

Proprietário

S

Índice

EL7

Ordem

2

Chave

EL7_FILIAL+EL7_TPPROC+EL7_REGIST+EL7_SEQPAG

Descrição

ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq. Env. Pag.

Proprietário

S

Índice

EL7

Ordem

3

Chave

EL7_FILIAL+EL7_TPPROC+EL7_REGIST+EL7_SQEVCP

Descrição

ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq.Env.Reg.

Proprietário

S

Índice

EL8

Ordem

1

Chave

EL8_FILIAL+EL8_TPPROC+EL8_TIPENV+EL8_STATUS+EL8_IDLOTE

Descrição

Tipo + Tipo Envio + Cod. Status + ID. Lote

Proprietário

S

Índice

EL8

Ordem

2

Chave

EL8_FILIAL+EL8_IDLOTE

Descrição

ID. Lote

Proprietário

S

Índice

EL8

Ordem

3

Chave

EL8_FILIAL+EL8_TPPROC+EL8_STATUS

Descrição

Tipo + Cod. Status

Proprietário

S

Índice

EEQ

Ordem

D

Chave

EEQ_FILIAL+EEQ_TPPROC+EEQ_PROCES

Descrição

Tipo + Processo

Proprietário

S

Índice

EL9

Ordem

1

Chave

EL9_FILIAL+EL9_TPPROC+EL9_REGIST+EL9_SEQPAG

Descrição

Tipo + Nro. Processo + Seq. Pag

Proprietário

S

Índice

EL9

Ordem

2

Chave

EL9_FILIAL+EL9_TPPROC+EL9_REGIST+EL9_NROP+DToS(EL9_DTPAG)+EL9_MOEDA

Descrição

Tipo + Nro. Processo + Nro Operacao + Data Baixa + Moeda

Proprietário

S

Índice

EL9

Ordem

3

Chave

EL9_FILIAL+EL9_TPPROC+EL9_REGIST+EL9_PROCES+EL9_NRINVO+EL9_PARC

Descrição

Tipo + Nro. Processo + Processo + Nro. Invoice + Nro. Parcela

Proprietário

S

Índice

ELA

Ordem

1

Chave

ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_EXPORT+ELA_LOJEXP+ELA_IMPORT+ELA_LOJIMP+ELA_NRINVO+ELA_PROCES

Descrição

Filial + Tipo + Exportador + Loja + Importador + Loja + Invoice + Processo

Proprietário

S

Índice

ELA

Ordem

2

Chave

ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_IMPORT+ELA_LOJIMP+ELA_NRINVO+ELA_PROCES

Descrição

Filial + Tipo + Importador + Loja + Invoice + Processo

Proprietário

S

Índice

ELA

Ordem

3

Chave

ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_EXPORT+ELA_LOJEXP+ELA_NRINVO+ELA_PROCES

Descrição

Filial + Tipo + Exportador + Loja + Invoice + Processo

Proprietário

S

Índice

ELA

Ordem

4

Chave

ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_PROCES+ELA_NRINVO

Descrição

Filial + Tipo + Processo + Invoice

Proprietário

S

Índice

ELB

Ordem

1

Chave

ELB_FILIAL+ELB_TPPROC+ELB_EXPORT+ELB_LOJEXP+ELB_IMPORT+ELB_LOJIMP+ELB_NRINVO+ELB_PROCES+ELB_SEQPRC

Descrição

Filial + Tipo + Exportador + Loja + Importador + Loja + Invoice + Processo + Seq. Processo

Proprietário

S

Índice

ELB

Ordem

2

Chave

ELB_FILIAL+ELB_TPPROC+ELB_IMPORT+ELB_LOJIMP+ELB_NRINVO+ELB_PROCES+ELB_SEQPRC

Descrição

Filial + Tipo + Importador + Loja + Invoice + Processo + Seq. Processo

Proprietário

S

Índice

ELB

Ordem

3

Chave

ELB_FILIAL+ELB_TPPROC+ELB_EXPORT+ELB_LOJEXP+ELB_NRINVO+ELB_PROCES+ELB_SEQPRC

Descrição

Filial + Tipo + Exportador + Loja + Invoice + Processo + Seq. Processo

Proprietário

S

Índice

ELC

Ordem

1

Chave

ELC_FILIAL + ELC_CODENQ

Descrição

Filial + Código

Proprietário

S

Índice

ELC

Ordem

2

Chave

ELC_FILIAL + ELC_DESC

Descrição

Filial + Descrição

Proprietário

S

Índice

SWB

Ordem

7

Chave

WB_FILIAL + WB_HAWB + WB_EVENT + WB_PARCELA

Descrição

Filial + Processo + Cod. Evento + Parcela

Proprietário

S

Índice

EEB

Ordem

2

Chave

EEB_FILIAL + EEB_PEDIDO + EEB_OCORRE + EEB_FORNEC + EEB_LOJAF + EEB_TIPOAG + EEB_TIPCOM

Descrição

Filial + Pedido + Ocorrência + Fornecedor + Loja + Tipo Agente + Tipo Comissao

Proprietário

S

Índice

EEQ

Ordem

E

Chave

EEQ_FILIAL+EEQ_FFC+EEQ_BANC+EEQ_AGEN+EEQ_NCON

Descrição

Nr.FFC+Banco+Agência+Conta

Proprietário

S

Índice

ELM

ELM

ELM

Ordem

1

2

3

Chave

ELM_FILIAL+ELM_COD+ELM_CODCLI+ELM_LOJCLI+ELM_CODFOR+ELM_LOJFOR

ELM_FILIAL+ELM_CODFOR+ELM_LOJFOR+ELM_COD

ELM_FILIAL+ELM_CODCLI+ELM_LOJCLI+ELM_COD

Descrição

Codigo + Codigo Cli + Loja Cli + Cod Forn + Loja Forn Cod Forn + Loja Forn + Codigo

Codigo Cli + Loja Cli + Codigo

ProprietárioS

S

S

 

 
       9.  Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_AVG0224

Tipo

C

Descrição

Campo responsavel pelo Número do Documento a ser registrado em um pagamento de Serviços

Valor Padrão

EEQ_NRINVO

Nome da Variável

MV_AVG0225

Tipo

N

Descrição

Prazo em meses subsequentes para registro no SISCOSERV.

Valor Padrão

1

Nome da Variável

MV_COMSEIC

Tipo

L

Descrição

Habilita integração de processo de compra de serviços para o Easy Siscoserv.

Valor Padrão

.F.

Nome da Variável

MV_FATSEEC

Tipo

L

Descrição

Habilita integração de processo de venda de serviços para o Easy Siscoserv.

Valor Padrão

.F.

Nome da Variável

MV_AVG0221

Tipo

C

Descrição

Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV

Valor Padrão

INI

Nome da Variável

MV_AVG0222

Tipo

C

Descrição

Define o diretório dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus

Valor Padrão

 

Nome da Variável

MV_AVG0223

Tipo

C

Descrição

Define a quantidade máxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV

Valor Padrão

50

Nome da Variável

MV_AVG0226

Tipo

L

Descrição

Habilita Integração de Serviços com o financeiro

Valor Padrão

.F.

Nome da Variável

MV_ESS0001

Tipo

C

Descrição

Verifica se realiza a confirmação automática dos dados enviados ao Siscoserv

Valor Padrão

N

Nome da Variável

MV_ESS0002

Tipo

N

Descrição

Rateio do pagamento

Valor Padrão

1

Nome da Variável

MV_ESS0003

Tipo

L

Descrição

Habilita a geração e atualização do registro de Servicos a partir do Processo de Servicos, estabelecendo um relação única entre eles.

Valor Padrão

.F.

Nome da Variável

MV_ESS0004

Tipo

L

Descrição

Habilita a tela de Documentos para informar Importação e Exportação de Bens no Processo e no Registro

Valor Padrão

.T.

Nome da Variável

MV_ESS0005

Tipo

L

Descrição

Atualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior

Valor Padrão

.T.

Nome da Variável

MV_ESS0006

Tipo

L

Descrição

Caso tente incluir um Processo já existente por execução automática, o sistema bloqueia.

Valor Padrão

.F.

Nome da Variável

MV_ESS0007

Tipo

L

Descrição

Permite alterar o número do Processo.

Valor Padrão

.F.

Nome da Variável

MV_ESS0008

Tipo

L

Descrição

Permite a exclusão ou alteração no SIGAESS de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou SIGAFAT.

Valor Padrão

.F.

Nome da Variável

MV_ESS0009

Tipo

L

Descrição

Define a origem do valor da moeda a para a invoice quando integrado com SIGACOM ou SIGAFAT: ".T." para Pedido e ".F." para moeda local

Valor Padrão

.T.

Nome da Variável

MV_ESS0010

Tipo

L

Descrição

Permite a inclusão manual de novas parcelas de cambio associadas à invoices originadas do SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS.

Valor Padrão

.T.

Nome da Variável

MV_ESS0011

Tipo

C

Descrição

Campo a ser gravado como Contrato de Cambio quando ocorrer integração entre SIGAESS e SIGAFIN.

Valor Padrão

 

Nome da Variável

MV_ESS0012

Tipo

L

Descrição

Habilita integração do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS.

Valor Padrão

.F.

Nome da Variável

MV_ESS0013

Tipo

L

Descrição

Habilita integração dos títulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS.

Valor Padrão

.F.

Nome da Variável

MV_ESS0014

Tipo

L

Descrição

Habilita integra cao SIGAEEC x SIGAESS

Valor Padrão

.T.

Nome da Variável

MV_ESS0015

Tipo

L

Descrição

Permite gerar o Processo de Aquisição/Venda mesmo que o cliente/fornecedor seja nacional, a validação ocorre apenas no RAS/RVS.

Valor Padrão

.T.

Nome da Variável

MV_ESS0016

Tipo

L

Descrição

Habilita integração de Serviços de Aquisição com o Financeiro.

Valor Padrão

.T.

Nome da Variável

MV_ESS0017

Tipo

L

Descrição

Habilita integração de Serviços de Venda com o Financeiro.

Valor Padrão

.T.

Nome da Variável

MV_ESS0018

Tipo

C

Descrição

Código da Natureza do cliente para geração de títulos a receber na integração entre SIGAESS e SIGAFIN.

Valor Padrão

EASY

Nome da Variável

MV_ESS0019

Tipo

C

Descrição

Código da Natureza do fornecedor para geração dos títulos a pagar na integração entre SIGAESS e SIGAFIN.

Valor Padrão

EASY

Nome da Variável

MV_ESS0020

Tipo

L

Descrição

Indica se deve somar os valores de frete e seguro para o valor do serviço gerado ao SIGAESS

Valor Padrão

.F.

Nome da Variável

MV_ESS0021

Tipo

L

Descrição

Habilita os campos utilizados para registrar o CNPJ da empresa que realizou a gravação do processo.

Valor Padrão

.F.

Nome da Variável

MV_ESS0022

Tipo

L

Descrição

Habilita integração SIGAEIC x SIGAESS

Valor Padrão

.T.

Nome da Variável

MV_ESS0027

Tipo

Numérico

Descrição

Especifica a versão dos manuais Siscoserv

Valor Padrão

9

ItensDescrição

Nome

MV_ESS0028

Tipo

Numérico

Cont. Por.2

Descrição

Integrador deve efetuar integração com a base de Testes (1) ou com a base de Producao (2) do Portal Siscoserv.


       10.  Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

  • Tabela EJW - Capa do Processo de Serviços:

Campo

EJW_LOJEXP

EJW_LOJIMP

EJW_CONDPG

Sequência

001

001

001

Regra

IF(!EMPTY(M->EJW_LOJEXP),SA2->A2_NOME,"")

IF(!EMPTY(M->EJW_LOJIMP),SA1->A1_NOME,"")

PS400Info("E4_DESCRI")

Campo Domínio

EJW_DSCEXP

EJW_DSCIMP

EJW_DSCCON

Tipo

P

P

P

Posiciona?

S

S

S

Proprietário

S

S

S

Campo

EJW_LOJEMP

EJW_LOJEMP

EJW_LOJEMP

EJW_LOJEMP

Sequência

001

002

003

004

Regra

IF(!EMPTY(M->EJW_LOJEMP),SA2->A2_NOME,"")

IF(!EMPTY(M->EJW_LOJEMP),SA1->A1_NOME,"")

IF(!EMPTY(M->EJW_LOJEMP),SA2->A2_CGC ,"")

IF(!EMPTY(M->EJW_LOJEMP),SA1->A1_CGC ,"")

Campo Domínio

EJW_DSCEMP

EJW_DSCEMP

EJW_CGC

EJW_CGC

Tipo

P

P

P

P

Posiciona?

S

S

S

S

Proprietário

S

S

S

S

  • Tabela EJX - Detalhes do Processo de Serviços:

Campo

EJX_DTINI

EJX_ITEM

EJX_ITEM

Sequência

001

001

002

Regra

BUSCATAXA(M->EJW_MOEDA,M->EJX_DTINI,,.T.)

PS400Info("B5_NBS")

PS400Info("B1_DESC")

Campo Domínio

EJX_TX_MOE

EJX_NBS

EJX_DSCITE

Tipo

P

P

P

Posiciona?

N

S

S

Proprietário

S

S

S

Campo

EJX_ITEM

EJX_ITEM

EJX_ITEM

EJX_QTDE

Sequência

003

004

005

001

Regra

PS400Info("EYJ_MODSER")

PS400Info("EYJ_MODSER")

SB1-B1_UM

PS400Info("EJX_QTDE")*PS400Info("EJX_PRCUN")

Campo Domínio

EJX_MODAQU

EJX_MODVEN

EJX_UM

EJX_VL_MOE

Tipo

P

P

P

P

Posiciona?

S

S

S

N

Proprietário

S

S

S

S

Campo

EJX_QTDE

EJX_QTDE

EJX_PRCUN

Sequência

002

003

001

Regra

PS400Info("EJX_VL_MOE")*PS400Info("EJX_TX_MOE")

M->EJX_QTDE*PS400Info("EJX_PRCUN")+if(INCLUI,0,EJX->EJX_SLDINV-EJX->EJX_VL_MOE)

PS400Info("EJX_QTDE")*PS400Info("EJX_PRCUN")

Campo Domínio

EJX_VL_REA

EJX_SLDINV

EJX_VL_MOE

Tipo

P

P

P

Posiciona?

N

S

N

Proprietário

S

S

S

Campo

EJX_PRCUN

EJX_PRCUN

EJX_VL_MOE

Sequência

002

003

001

Regra

PS400Info("EJX_VL_MOE")*PS400Info("EJX_TX_MOE")

PS400Info("EJX_QTDE")*M->EJX_PRCUN+if(INCLUI,0,EJX->EJX_SLDINV-EJX->EJX_VL_MOE)

PS400Info("EJX_VL_MOE")*PS400Info("EJX_TX_MOE")

Campo Domínio

EJX_VL_REA

EJX_SLDINV

EJX_VL_REA

Tipo

P

P

P

Posiciona?

N

S

N

Proprietário

S

S

S

Campo

EJX_VL_MOE

EJX_TX_MOE

EJX_NBS

EJX_PAIS

Sequência

002

001

001

001

Regra

M->EJX_VL_MOE+if(INCLUI,0,EJX->EJX_SLDINV-EJX->EJX_VL_MOE)

PS400Info("EJX_VL_MOE")*PS400Info("EJX_TX_MOE")

PS400Info("EL0_DESC")

PS400Info("YA_DESCR")

Campo Domínio

EJX_SLDINV

EJX_VL_REA

EJX_DSCNBS

EJX_DSCPAI

Tipo

P

P

P

P

Posiciona?

S

N

S

S

Proprietário

S

S

S

S

  • Tabela EJY - Capa do Registro de Serviços:

Campo

EJY_PROCES

EJY_PROCES

EJY_PROCES

Sequência

001

002

003

Regra

EJW->EJW_EXPORT

EJW->EJW_LOJEXP

Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+M->EJY_EXPORT+M->EJY_LOJEXP,"A2_NOME")

Campo Domínio

EJY_EXPORT

EJY_LOJEXP

EJY_DSCEXP

Tipo

P

P

P

Posiciona?

S

S

S

Proprietário

S

S

S

Campo

EJY_PROCES

EJY_PROCES

EJY_PROCES

Sequência

004

005

006

Regra

EJW->EJW_IMPORT

EJW->EJW_LOJIMP

Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+M->EJY_IMPORT+M->EJY_LOJIMP,"A1_NOME")

Campo Domínio

EJY_IMPORT

EJY_LOJIMP

EJY_DSCIMP

Tipo

P

P

P

Posiciona?

S

S

S

Proprietário

S

S

S

Campo

EJY_PROCES

EJY_PROCES

EJY_PROCES

Sequência

007

008

009

Regra

SA2->A2_END

SA1->A1_END

SA2->A2_PAIS

Campo Domínio

EJY_END

EJY_END

EJY_PAIS

Tipo

P

P

P

Posiciona?

S

S

S

Proprietário

S

S

S

Campo

EJY_PROCES

EJY_PROCES

EJY_PROCES

Sequência

010

011

012

Regra

SA1->A1_PAIS

SA2->A2_NIFEX

SA1->A1_NIF

Campo Domínio

EJY_PAIS

EJY_NIF

EJY_NIF

Tipo

P

P

P

Posiciona?

S

S

S

Proprietário

S

S

S

Campo

EJY_PROCES

EJY_PROCES

EJY_PROCES

Sequência

013

014

015

Regra

RS400Info("EJY_DSCPAI")

EJW->EJW_MOEDA

EJW->EJW_CODEMP

Campo Domínio

EJY_DSCPAI

EJY_MOEDA

EJY_CODEMP

Tipo

P

P

P

Posiciona?

N

S

S

Proprietário

S

S

S

Campo

EJY_PROCES

EJY_PROCES

EJY_PROCES

Sequência

016

017

018

Regra

EJW->EJW_LOJEMP

EJW->EJW_CGC

RS400AtuReg()

Campo Domínio

EJY_LOJEMP

EJY_CGC

EJY_PROCES

Tipo

P

P

P

Posiciona?

S

S

S

Proprietário

S

S

S

Campo

EJY_PROCES

EJY_PROCES

EJY_PROCES

Sequência

019

020

021

Regra

RS400InfCpl()

RS400InfCpl()

SA2->A2_MOTNIF

Campo Domínio

EJY_COMPL

EJY_COMPL

EJY_MOTNIF

Tipo

P

P

P

Posiciona?

N

N

S

Proprietário

S

S

S

Campo

EJY_PROCES

EJY_PROCES

EJY_PROCES

Sequência

022

023

024

Regra

EXJ->EXJ_MOTNIF

If(SuperGetMv("MV_ESS0027",,9) >= 10,PS400TipoVinc(RS400Info("EJY_TPPROC"))

If(SuperGetMv("MV_ESS0027",,9) >= 10,PS400TipoVinc(RS400Info("EJY_TPPROC"))

Campo Domínio

EJY_MOTNIF

EJY_TIPVIN

EJY_TIPVIN

Tipo

P

P

P

Posiciona?

S

N

N

Proprietário

S

S

S

Campo

EJY_EXPORT

EJY_EXPORT

EJY_EXPORT

Sequência

001

002

003

Regra

IF(!EMPTY(M->EJY_EXPORT),SA2->A2_END,"")

IF(!EMPTY(M->EJY_EXPORT),SA2->A2_PAIS,"")

IF(!EMPTY(M->EJY_EXPORT),SA2->A2_NIFEX,"")

Campo Domínio

EJY_END

EJY_PAIS

EJY_NIF

Tipo

P

P

P

Posiciona?

S

S

S

Proprietário

S

S

S

Campo

EJY_EXPORT

EJY_LOJEXP

EJY_LOJEXP

Sequência

004

001

002

Regra

IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"")

IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEXP),SA2->A2_NOME,"")

IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEXP),SA2->A2_END,"")

Campo Domínio

EJY_DSCPAI

EJY_DSCEXP

EJY_END

Tipo

P

P

P

Posiciona?

N

S

S

Proprietário

S

S

S

Campo

EJY_LOJEXP

EJY_LOJEXP

EJY_LOJEXP

Sequência

003

004

005

Regra

IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEXP),SA2->A2_PAIS,"")

IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"")

IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEXP),SA2->A2_NIFEX,"")

Campo Domínio

EJY_PAIS

EJY_DSCPAI

EJY_NIF

Tipo

P

P

P

Posiciona?

S

N

S

Proprietário

S

S

S

Campo

EJY_LOJEXP

Sequência

006

Regra

RS400TipoVincRS(RS400Info("EJY_TPPROC"))

Campo Domínio

EJY_TIPVIN

Tipo

P

Posiciona?

N

Proprietário

S

Campo

EJY_IMPORT

EJY_IMPORT

EJY_IMPORT

Sequência

001

002

003

Regra

IF(!EMPTY(M->EJY_IMPORT),SA1->A1_END,"")

IF(!EMPTY(M->EJY_IMPORT),SA1->A1_PAIS,"")

IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"")

Campo Domínio

EJY_END

EJY_PAIS

EJY_DSCPAI

Tipo

P

P

P

Posiciona?

S

S

N

Proprietário

S

S

S

Campo

EJY_IMPORT

EJY_LOJIMP

EJY_LOJIMP

Sequência

004

001

002

Regra

IF(!EMPTY(M->EJY_IMPORT),SA1->A1_NIF,"")

IF(!EMPTY(M->EJY_LOJIMP),SA1->A1_NOME,"")

IF(!EMPTY(M->EJY_LOJIMP),SA1->A1_END,"")

Campo Domínio

EJY_NIF

EJY_DSCIMP

EJY_END

Tipo

P

P

P

Posiciona?

S

S

S

Proprietário

S

S

S

Campo

EJY_LOJIMP

EJY_LOJIMP

EJY_LOJIMP

Sequência

003

004

005

Regra

IF(!EMPTY(M->EJY_LOJIMP),SA1->A1_PAIS,"")

IF(!EMPTY(M->EJY_LOJIMP),SA1->A1_NIF,"")

IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"")

Campo Domínio

EJY_PAIS

EJY_NIF

EJY_DSCPAI

Tipo

P

P

P

Posiciona?

S

S

N

Proprietário

S

S

S

Campo

EJY_LOJIMP

Sequência

006

Regra

RS400TipoVincRS(RS400Info("EJY_TPPROC"))

Campo Domínio

EJY_TIPVIN

Tipo

P

Posiciona?

N

Proprietário

S

Campo

EJY_PAIS

EJY_PRAZO

Sequência

001

001

Regra

IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"")

If(!Empty(M->EJY_PRAZO),M->EJY_PRAZO-If(Empty(M->EJY_DTREG),dDatabase,M->EJY_DTREG),0)

Campo Domínio

EJY_DSCPAI

EJY_DIAS

Tipo

P

P

Posiciona?

N

N

Proprietário

S

S

Campo

EJY_LOJEMP

EJY_LOJEMP

EJY_LOJEMP

EJY_LOJEMP

EJY_LOJEMP

Sequência

001

002

003

004

005

Regra

IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEMP),SA2->A2_NOME,"")

IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEMP),SA1->A1_NOME,"")

IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEMP),SA2->A2_CGC ,"")

IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEMP),SA1->A1_CGC ,"")

RS400TipoVincRS(RS400Info("EJY_TPPROC"))

Campo Domínio

EJY_DSCEMP

EJY_DSCEMP

EJY_CGC

EJY_CGC

EJY_TIPVIN

Tipo

P

P

P

P

P

Posiciona?

S

S

S

S

N

Proprietário

S

S

S

S

S
  • Tabela EJZ - Det. do Registro de Serviços:

Campo

EJZ_DTINI

EJZ_DTINI

EJZ_QTDE

Sequência

001

002

001

Regra

BUSCATAXA(M->EJY_MOEDA,M->EJZ_DTINI,,.T.)

RS400Info("EJZ_TRIG_DTINI")

RS400Info("EJZ_QTDE")*RS400Info("EJZ_PRCUN")

Campo Domínio

EJZ_TX_MOE

EJZ_PRAZO

EJZ_VL_MOE

Tipo

P

P

P

Posiciona?

N

N

N

Proprietário

S

S

S

Campo

EJZ_QTDE

EJZ_PRCUN

EJZ_PRCUN

Sequência

002

001

002

Regra

RS400Info("EJZ_VL_MOE")*RS400Info("EJZ_TX_MOE")

RS400Info("EJZ_QTDE")*RS400Info("EJZ_PRCUN")

RS400Info("EJZ_VL_MOE")*RS400Info("EJZ_TX_MOE")

Campo Domínio

EJZ_VL_REA

EJZ_VL_MOE

EJZ_VL_REA

Tipo

P

P

P

Posiciona?

N

N

N

Proprietário

S

S

S

Campo

EJZ_VL_MOE

EJZ_TX_MOE

EJZ_ITEM

Sequência

001

001

001

Regra

RS400Info("EJZ_VL_MOE")*RS400Info("EJZ_TX_MOE")

RS400Info("EJZ_VL_MOE")*RS400Info("EJZ_TX_MOE")

RS400Info("B1_DESC")

Campo Domínio

EJZ_VL_REA

EJZ_VL_REA

EJZ_DSCITE

Tipo

P

P

P

Posiciona?

N

N

S

Proprietário

S

S

S

Campo

EJZ_NBS

EJZ_PAIS

EJZ_CONDPG

EJZ_PRAZO

Sequência

001

001

001

001

Regra

RS400Info

("EL0_DESC")

RS400Info

("YA_DESCR")

RS400Info

("E4_DESCRI")

RS400Info("EJZ_TRIG_PRAZO")

Campo Domínio

EJZ_DSCNBS

EJZ_DSCPAI

EJZ_DSCCON

EJZ_DIAS

Tipo

P

P

P

P

Posiciona?

S

S

S

N

Proprietário

S

S

S

S

  • Tabela EL9 - Pagamentos de Processo:

Campo

EL9_DTPAG

EL9_DTPAG

EL9_DTPAG

EL9_PRAZO

Sequência

001

001

002

001

Regra

RS400GetPrazo(M->EL9_DTPAG)

RS400GetPrazo(M->EL9_DTPAG)

If(!Empty(M->EL9_PRAZO),M->EL9_PRAZO-If(Empty(M->EL9_DTREG),dDatabase,M->EL9_DTREG),0)

If(!Empty(M->EL9_PRAZO),M->EL9_PRAZO-If(Empty(M->EL9_DTREG),dDatabase,M->EL9_DTREG),0)

Campo Domínio

EL9_PRAZO

EL9_PRAZO

EL9_DIAS

EL9_DIAS

Tipo

P

P

P

P

Posiciona?

N

N

N

N

Proprietário

S

S

S

S

  •  Tabela EEQ - Valor das Parcelas do Embarque:

Campo

EEQ_PGT

EEQ_PGT

EEQ_TX

Sequência

005

006

003

Regra

BuscaTaxa(M->EEQ_MOEDA,M->EEQ_PGT,,!IsInCallStack("MSEXECAUTO"))

M->EEQ_TX*M->EEQ_VL

M->EEQ_TX*M->EEQ_VL

Campo Domínio

EEQ_TX

EEQ_EQVL

EEQ_EQVL

Tipo

P

P

P

Posiciona?

N

N

N

Proprietário

S

S

S

Campo

EEQ_FORN

EEQ_EVENT

EEQ_EVENT

Sequência

001

008

009

Regra

SA2->A2_NREDUZ

Af200LoadCpo("EEQ_DESFOR")

Af200LoadCpo("EEQ_IMPORT")

Campo Domínio

EEQ_DESFOR

EEQ_DESFOR

EEQ_IMPORT

Tipo

P

P

P

Posiciona?

N

N

N

Proprietário

S

S

S

Campo

EEQ_EVENT

EEQ_EVENT

EEQ_FOLOJA

EEQ_IMLOJA

Sequência

010

011

001

001

Regra

Af200LoadCpo("EEQ_IMLOJA")

Af200LoadCpo("EEQ_DESIMP")

If(!Empty(M->EEQ_FOLOJA),SA2->A2_NREDUZ,"")

If(!Empty(M->EEQ_IMLOJA),SA1->A1_NREDUZ,"")

Campo Domínio

EEQ_IMLOJA

EEQ_DESIMP

EEQ_DESFOR

EEQ_DESIMP

Tipo

P

P

P

P

Posiciona?

N

N

S

S

Proprietário

S

S

S

S

Campo

EEQ_VLSISC

EEQ_VLSISC

EEQ_VL

Sequência

001

002

004

Regra

M->EEQ_VLSISC

M->EEQ_VL-M->EEQ_DESCON

M->EEQ_VL

Campo Domínio

EEQ_VL

EEQ_VM_REC

EEQ_VLSISC

Tipo

P

P

P

Posiciona?

N

N

N

Proprietário

S

S

S

  • Tabela ELA - Invoice de serviço:

Campo

ELA_PROCES

ELA_PROCES

ELA_PROCES

Sequência

001

002

003

Regra

IS400Relacao("ELA_EXPORT")

IS400Relacao("ELA_LOJEXP")

IS400Relacao("ELA_IMPORT")

Campo Domínio

ELA_EXPORT

ELA_LOJEXP

ELA_IMPORT

Tipo

P

P

P

Posiciona?

N

N

N

Proprietário

S

S

S

Campo

ELA_PROCES

ELA_PROCES

ELA_PROCES

Sequência

004

005

006

Regra

IS400Relacao("ELA_LOJIMP")

IS400Relacao("ELA_MOEDA")

IS400Relacao("ELA_MOEDA")

Campo Domínio

ELA_LOJIMP

ELA_MOEDA

ELA_MOEPD

Tipo

P

P

P

Posiciona?

N

N

N

Proprietário

S

S

S

Campo

ELA_PROCES

ELA_LOJEXP

ELA_LOJIMP

Sequência

007

001

001

Regra

IS400AtuItens()

IF(!EMPTY(M->ELA_LOJEXP),SA2->A2_NOME,"")

IF(!EMPTY(M->ELA_LOJIMP),SA1->A1_NOME,"")

Campo Domínio

ELA_PROCES

ELA_DSCEXP

ELA_DSCIMP

Tipo

P

P

P

Posiciona?

N

S

S

Proprietário

S

S

S

Campo

ELA_CONDPG

ELA_DTEMIS

ELA_MOEDA

Sequência

001

001

001

Regra

Posicione("SE4",1,xFIlial("SE4")+M->ELA_CONDPG,"E4_DESCRI")

BuscaTaxa(M->ELA_MOEDA,M->ELA_DTEMIS,,.F.,.T.,EC6->EC6_TXCV)

BuscaTaxa(M->ELA_MOEDA,M->ELA_DTEMIS,,.F.,.T.,EC6->EC6_TXCV)

Campo Domínio

ELA_DSCCON

ELA_TX_MOE

ELA_TX_MOE

Tipo

P

P

P

Posiciona?

N

S

S

Proprietário

S

S

S

Campo

ELA_TX_MOE

ELA_TX_MOE

ELA_TX_MOE

Sequência

001

002

003

Regra

M->ELA_VL_MOE*M->ELA_TX_MOE

M->ELA_TX_MOE

if(M->ELA_MOEDA == M->ELA_MOEPD, 1, M->ELA_TX_MOE/M->ELA_TX_PED)

Campo Domínio

ELA_VL_REA

ELA_TX_PED

ELA_PARIDA

Tipo

P

P

P

Posiciona?

N

N

N

Proprietário

S

S

S

Campo

ELA_TX_PED

ELA_VL_MOE

ELA_VL_MOE

Sequência

001

001

002

Regra

if(M->ELA_MOEDA == M->ELA_MOEPD, 1, M->ELA_TX_MOE/M->ELA_TX_PED)

if(INCLUI,M->ELA_VL_MOE,ELA->ELA_SLDPAG+M->ELA_VL_MOE-ELA->ELA_VL_MOE)

M->ELA_VL_MOE*M->ELA_TX_MOE

Campo Domínio

ELA_PARIDA

ELA_SLDPAG

ELA_VL_REA

Tipo

P

P

P

Posiciona?

N

N

N

Proprietário

S

S

S

Campo

ELA_ELJINV

ELA_ILJINV

Sequência

001

001

Regra

IF(!EMPTY(M->ELA_ELJINV),SA2->A2_NOME,""))

IF(!EMPTY(M->ELA_ILJINV),SA1->A1_NOME,"")

Campo Domínio

ELA_EDSCIN

ELA_IDSCIN

Tipo

P

P

Posiciona?

N

N

Proprietário

S

S

  • Tabela ELB - Itens da Invoice:

Campo

ELB_VLCAMB

ELB_VLEXT

Sequência

001

001

Regra

IS400Gatilho("ELB_VLCAMB","ELB_SLDINV")

IS400Gatilho("ELB_VLEXT","ELB_SLDINV")

Campo Domínio

ELB_SLDINV

ELB_SLDINV

Tipo

P

P

Posiciona?

S

S

Proprietário

S

S

  • Tabela SWD - Despesas Declaração Importação:

Campo

WD_MOEDA

WD_TX_MOE

WD_VL_MOE

Sequência

001

001

001

Regra

BUSCATAXA(M->WD_MOEDA,M->WD_DES_ADI,,.T.)

M->WD_VL_MOE*M->WD_TX_MOE

M->WD_VL_MOE*M->WD_TX_MOE

Campo Domínio

WD_TX_MOE

WD_VALOR_R

WD_VALOR_R

Tipo

P

P

P

Posiciona?

N

N

N

Proprietário

S

S

S

  • Tabela ELA – Invoice de Serviço:

Campo

ELA_EXPINV

ELA_IMPINV

Sequência

001

001

Regra

SA2->A2_LOJA

SA1->A1_LOJA

Campo Domínio

ELA_ELJINV

ELA_ILJINV

Tipo

P

P

Posiciona?

S

N

Proprietário

S

S

  • Tabela SW6 – Processo de Embarque de Importação:

Campo

W6_FORNECF

W6_LOJAF

Sequência

002

001

Regra

W6_FFREINT

W6_FFRELOJ

Campo Domínio

P

P

Tipo

M->W6_FORNECF

M-> W6_LOJAF

Posiciona?

N

N

Proprietário

S

S

 

 

  • Pesquisa SE402:

 

Alias

SE402

SE402SE402SE402SE402SE402SE402SE402SE402SE402SE402

Tipo

1

2234444445

Sequência

01

01020101010102020201

Coluna

DB

010201010203010203 

Descrição

Cond. de Pagamento

CodigoCondicaoCadastra NovoCodigoCondicaoTipoCondicaoCodigoTipo 

Contém

SE4

E4_CODIGOE4_DESCRI01#A360F3(3)#A360F3(1)E4_CODIGOE4_DESCRIE4_TIPOE4_DESCRIE4_CODIGOE4_TIPOSE4->E4_CODIGO

Procedimento para Configuração

PARÂMETROS

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens

Descrição

Nome

MV_AVG0224

Tipo

C

Cont. Por.

EEQ_NRINVO

Descrição

Campo responsável pelo Número do Documento a ser registrado em um pagamento de Serviços

Itens

Descrição

Nome

MV_AVG0225

Tipo

N

Cont. Por.

1

Descrição

Prazo em meses subsequentes para registro no SISCOSERV.

Itens

Descrição

Nome

MV_COMSEIC

Tipo

L

Cont. Por.

.F.

Descrição

Habilita integração de processo de compra de serviços para o Easy Siscoserv.

Itens

Descrição

Nome

MV_FATSEEC

Tipo

L

Cont. Por.

.F.

Descrição

Habilita integração de processo de venda de serviços para o Easy Siscoserv.

Itens

Descrição

Nome

MV_AVG0221

Tipo

C

Cont. Por.

INI

Descrição

Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV

Itens

Descrição

Nome

MV_AVG0222

Tipo

C

Cont. Por.

\SYSTEM\

Descrição

Define o diretório dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus

Itens

Descrição

Nome

MV_AVG0223

Tipo

C

Cont. Por.

50

Descrição

Define a quantidade máxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV

Itens

Descrição

Nome

MV_AVG0226

Tipo

L

Cont. Por.

.F.

Descrição

Habilita Integração de Serviços com o financeiro

Itens

Descrição

Nome

MV_ESS0001

Tipo

C

Cont. Por.

N

Descrição

Verifica se realiza a confirmação automática dos dados enviados ao Siscoserv

Itens

Descrição

Nome

MV_ESS0002

Tipo

N

Cont. Por.

1

Descrição

Rateio do pagamento

Itens

Descrição

Nome

MV_ESS0003

Tipo

L

Cont. Por.

.F.

Descrição

Habilita a geração e atualização do registro de Serviços a partir do Processo de Serviços, estabelecendo um relação única entre eles.

Itens

Descrição

Nome

MV_ESS0004

Tipo

L

Cont. Por.

.T.

Descrição

Habilita a tela de Documentos para informar Importação e Exportação de Bens no Processo e no Registro

Itens

Descrição

Nome

MV_ESS0005

Tipo

L

Cont. Por.

.T.

Descrição

Atualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior

Itens

Descrição

Nome

MV_ESS0006

Tipo

L

Cont. Por.

.F.

Descrição

Caso tente incluir um Processo já existente por execução automática, o sistema bloqueia.

Nome

MV_ESS0007

Tipo

L

Cont. Por.

.F.

Descrição

Permite alterar o número do Processo

Itens

Descrição

Nome

MV_ESS0008

Tipo

L

Cont. Por.

.F.

Descrição

Permite a exclusão ou alteração no SIGAESS de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou SIGAFAT.

Itens

Descrição

Nome

MV_ESS0009

Tipo

L

Cont. Por.

.T.

Descrição

Define a origem do valor da moeda para a invoice quando integrado com SIGACOM ou SIGAFAT: ".T." para Pedido e ".F." para moeda local.

Itens

Descrição

Nome

MV_ESS0010

Tipo

L

Cont. Por.

.T.

Descrição

Permite a inclusão manual de novas parcelas de cambio associadas à invoices originadas do SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS.

Itens

Descrição

Nome

MV_ESS0011

Tipo

C

Cont. Por.

 

Descrição

Campo a ser gravado como Contrato de Cambio quando ocorrer integração entre SIGAESS e SIGAFIN.

Itens

Descrição

Nome

MV_ESS0012

Tipo

L

Cont. Por.

.F.

Descrição

Habilita integração do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS.

Nome

MV_ESS0013

Tipo

L

Cont. Por.

.F.

Descrição

Habilita integração dos títulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS.

Itens

Descrição

Nome

MV_ESS0014

Tipo

L

Cont. Por.

.T.

Descrição

Habilita integração SIGAEEC x SIGAESS

Itens

Descrição

Nome

MV_ESS0015

Tipo

L

Cont. Por.

.T.

Descrição

Permite gerar o Processo de Aquisição/Venda mesmo que o cliente/fornecedor seja nacional, a validação ocorre apenas no RAS/RVS.

Itens

Descrição

Nome

MV_ESS0016

Tipo

L

Cont. Por.

.T.

Descrição

Habilita integração de Serviços de Aquisição com o Financeiro.

Itens

Descrição

Nome

MV_ESS0017

Tipo

L

Cont. Por.

.T.

Descrição

Habilita integração de Serviços de Venda com o Financeiro.

Itens

Descrição

Nome

MV_ESS0018

Tipo

C

Cont. Por.

EASY

Descrição

Código da Natureza do cliente para geração de títulos a receber na integração entre SIGAESS e SIGAFIN.

Itens

Descrição

Nome

MV_ESS0019

Tipo

C

Cont. Por.

EASY

Descrição

Código da Natureza do fornecedor para geração dos títulos a pagar na integração entre SIGAESS e SIGAFIN.

Itens

Descrição

Nome

MV_ESS0020

Tipo

L

Cont. Por.

.F.

Descrição

Indica se devem somar os valores de frete e seguro para o valor do serviço gerado ao SIGAESS

Itens

Descrição

Nome

MV_ESS0021

Tipo

L

Cont. Por.

.F.

Descrição

Habilita os campos utilizados para registrar o CNPJ da empresa que realizou a gravação do processo.

Itens

Descrição

Nome

MV_ESS0022

Tipo

L

Cont. Por.

.T.

Descrição

Habilita integração SIGAEIC x SIGAESS

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do SIGAESS, conforme instruções a seguir

Menu

Atualizações

Submenu

Tabelas

Nome da Rotina

Famílias

Programa

EICA120

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

SW2, SYS, SW1, SW7, SW0

Menu

Atualizações

Submenu

Tabelas

Nome da Rotina

N.B.S.

Programa

EASYNBS

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

EL0

Menu

Atualizações

Submenu

Tabelas

Nome da Rotina

Países

Programa

EICA100

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

SYA, EE1

Menu

Atualizações

Submenu

Tabelas

Nome da Rotina

Condições de Pag

Programa

MATA360

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

SE4

Menu

Atualizações

Submenu

Tabelas

Nome da Rotina

Eventos Contábeis

Programa

ECOA002

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

EC6

Menu

Atualizações

Submenu

Tabelas

Nome da Rotina

Enquadramentos

Programa

ESSEQ400

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

ELC

Menu

Atualizações

Submenu

Cadastros

Nome da Rotina

Bancos

Programa

EECAC110

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

SA6, SYA, SE2, SE5, EE3

Menu

Atualizações

Submenu

Cadastros

Nome da Rotina

Grupo de Produtos

Programa

MATA035

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

SBM, QE6, QED, QEG, QEP, QEK, QEA, QF4, QF5, QEF, QEL, QEI, QE7, QE8, QEH, QEN, QEO, QA6, QA7, QA8, QEY, QEZ, QA2, QEM, QER, QE1, QEQ, QES

Menu

Atualizações

Submenu

Cadastros

Nome da Rotina

Unidades de Medida

Programa

QIEA030

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

SAH, QEK, QE6, QE7, SJ1, SJC, SDC, SDB

Menu

Atualizações

Submenu

Cadastros

Nome da Rotina

Produtos

Programa

MATA011

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

SA5, SC1, SC7, SD1, SYC, SJC, SJ1, SJ2

Menu

Atualizações

Submenu

Cadastros

Nome da Rotina

Clientes

Programa

MATA030

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

SA3, SA4, SC5, SE1, SF2

Menu

Atualizações

Submenu

Cadastros

Nome da Rotina

Fabricante/Forn.

Programa

MATA020

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

SF1, SED, SE4, SAD, SB6

Menu

Atualizações

Submenu

Cadastros

Nome da Rotina

ProdutoxFornecedor

Programa

MATA060

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

SF1, SED, SE4, SAD, SB6

Menu

Atualizações

Submenu

Cadastros

Nome da Rotina

Moedas

Programa

EICA150

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

SYF

Menu

Atualizações

Submenu

Cadastros

Nome da Rotina

Cotação Das Moedas

Programa

EICA140

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

SYE

Menu

Atualizações

Submenu

Importação

Nome da Rotina

Processo Aquisição

Programa

EICPS400

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

EJW, EJX

Menu

Atualizações

Submenu

Importação

Nome da Rotina

RAS

Programa

ESSRA400

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

EJW, EJX, EJY, EJZ, EL2, EL1, EEQ

Menu

Atualizações

Submenu

Importação

Nome da Rotina

Int. SISCOSERV

Programa

ESSCA100

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

EL3, EL4, EL5, EL6, EL7, EL8

Menu

Atualizações

Submenu

Exportação

Nome da Rotina

Processo Venda

Programa

EECPS400

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

EJW, EJX

Menu

Atualizações

Submenu

Exportação

Nome da Rotina

RVS

Programa

ESSRV400

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

EJW, EJX, EJY, EJZ, EL2, EL1, EEQ

Menu

Atualizações

Submenu

Exportação

Nome da Rotina

Int. SISCOSERV

Programa

ESSCV100

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

EL3, EL4, EL5, EL6, EL7, EL8

Menu

Consultas

Nome da Rotina

Genéricos

Programa

EDAPP

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Menu

Relatórios

Submenu

Aquisição

Nome da Rotina

Processos Serviços

Programa

ESSPS01

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

EJW, EJX

Menu

Relatórios

Submenu

Aquisição

Nome da Rotina

Processos Pendentes

Programa

ESSPS02

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

EJW, EJX

Menu

Relatórios

Submenu

Venda

Nome da Rotina

Processos Serviços

Programa

ESSPS03

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

EJW, EJX

Menu

Relatórios

Submenu

Venda

Nome da Rotina

Processos Pendentes

Programa

ESSPS04

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

EJW, EJX

Menu

Relatórios

Submenu

Aquisição

Nome da Rotina

Registros Serviços

Programa

ESSRS01

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

EJY, EJZ

Menu

Relatórios

Aquisição

Aquisição

Nome da Rotina

Registros Pendentes

Programa

ESSRS02

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

EJY, EJZ, EL9

Menu

Relatórios

Submenu

Venda

Nome da Rotina

Registros Serviços

Programa

ESSRS03

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

EJY, EJZ

Menu

Relatórios

Aquisição

Venda

Nome da Rotina

Registros Pendentes

Programa

ESSRS04

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

EJY, EJZ, EL9

Menu

Miscelania

Submenu

Integração

Nome da Rotina

Arquivo CSV

Programa

ESSIN100

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

EJW, EJX, ELA, ELB, EEQ

Menu

Miscelania

Submenu

EasyLink

Nome da Rotina

Logviewer

Programa

AVLINKLOG

Módulo

SIGAESS

Tipo

1

Tabelas

EYA, EYB, EYC, EYD, EYE

Procedimento para Utilização

Sequência equência 001 – Cadastros:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Tabelas \ Família.
  2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
  3. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 002:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Tabelas \ N.B.S.
  2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
  3. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 003:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Tabelas \ Países.
  2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
  3. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 004:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Tabelas \ Condições de Pagamento.
  2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
  3. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 005:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Tabelas \ Eventos Contábeis.
  2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
  3. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 006:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Tabelas \ Enquadramentos.
  2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
  3. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 007:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Bancos.
  2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
  3. Clique no botão Ações Relacionadas/Incluir para incluir um contato e digite as informações desejadas.
  4. Clique em Confirmar confira as informações e clique novamente em Confirmar.

Sequência 008:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Grupo de Produtos.
  2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
  3. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 009:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Unidade de Medida.
  2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
  3. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 010:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Produtos.
  2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
  3. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
  4. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações\Cadastros\Produtos.
  5. Clique no botão Ações Relacionada / Dados Comp. De Produtos.
  6. Será apresentada a tela Dados Comp. De Produtos, na aba Cadastrais preencha o campo NBS (B5_NBS) com a N.B.S. desejada.
  7. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 011:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Clientes.
  2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
  3. No campo Estado digite o valor EX (Estrangeiro).
  4. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 012:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Fabricante/Forn.
  2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
  3. Na aba Outros no campo Identificac. digite 2 (Fornecedor) ou 3 (Todos).
  4. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 013:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Cotação das Moedas.
  2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
  3. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 014:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Adquirente X Vendedor
  2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
  3. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Cenário 1: Easy Siscoserv – Aquisição de Serviço

Pré-Requisitos:

  • Possuir um fornecedor de serviço estrangeiro cadastrado na manutenção de Fornecedores (Fabricante/Forn.);
  • Possuir um serviço cadastrado na manutenção de Produtos;

Sequência 001:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
  2. Clique na opção Incluir.
  3. Será apresentada a rotina de Processo de Serviço e digite os dados desejados.
  4. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
    Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 apresente conteúdo “.T.”, o sistema irá gerar os Registros de Aquisição de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Se mesmo assim o sistema não conseguir gerar o Registros de Aquisição de Serviços de forma automática, será informado ao usuário o motivo por meio do campo Msg. Log presente no Processo de Aquisição.

Sequência 002:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
  2. Clique na opção Invoices.
  3. Será apresentada a tela Invoices, na parte superior da tela, clique na opção Incluir, será apresentada a tela Invoices de Serviços, digite os dados desejados.
    Nota: Caso o campo Cond. Pag. seja informado, o sistema irá gerar as parcelas de câmbio de forma automática, de acordo com a especificação da condição de pagamento. Caso contrário, o sistema permite a inclusão manual das parcelas.

Sequência 003:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
  2. Em Ações Relacionadas, Clique na opção Invoices.
  3. Será apresentada a tela Invoices, na parte inferior da tela, selecione a parcela de câmbio, em Ações Relacionadas, clique na opção Liquidar, será apresentada a tela Liquidação da Parcela.
  4. Na pasta Dados Gerais, preencha as informações necessárias.
  5. Na pasta Contrato de Câmbio, preencha as informações necessárias.
  6. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
    Nota: No módulo Aquisição, a liquidação das parcelas gerará o Pagamento correspondente, que poderá ser visualizado por meio da tela dos Registros de Aquisição de Serviço.

Sequência 003:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ RAS.
    Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 apresente conteúdo “.T.”, o sistema terá gerado os registros de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Porém, também é possível incluir um novo Registro de forma manual, desde que haja processos que ainda não apresentam status Em fase de Registro no cadastro de Processos de Aquisição, ou seja, processos que não possuem um RAS gerado.
  2. Clique na opção Incluir.
  3. Será apresentada a tela Registro de Serviços.
  4. Na pasta Dados Gerais, digite os dados desejados.
    Nota: O campo Processo Base é um facilitador cujo objetivo é completar alguns dados da capa do registro de serviços e/ou o(s) serviço(s) incluído(s) á partir de um processo. Ao selecionar um processo, o sistema apresentará a seguinte mensagem: Deseja selecionar todos os serviços pertencentes a este processo?. Ao escolher a opção “Sim” o sistema trará todos os serviços ainda não vinculados a outro processo, ao escolher a opção “Não”, só atualizará as informações da capa do registro.
    Observações: Caso queira preencher os detalhes com as informações do outro processo, em Ações Relacionadas, clique em Seleção de Processos. Será apresentada a tela Parâmetros, onde é possível selecionar um processo específico por meio do campo Processo Base? Ou todos os processos que possuam serviços com o mesmo código N.B.S por meio do campo Código N.B.S.?.
    Neste exemplo usaremos o filtro por processo, portanto, selecione o processo de serviço criado anteriormente e clique em OK. O sistema irá carregar as informações do(s) serviço(s) do processo selecionado.
  5. Verifique que na pasta Financeiro as informações de valores foram preenchidas automaticamente. 
    Nota: Caso o serviço esteja vinculado à importação de bens, deve-se preencher o número da DI na tela de Documentos (localizada no canto superior direito). Esta tela estará disponível caso o parâmetro MV_ESS0004 apresentar conteúdo “.T.”.
  6. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
    Nota: Os status dos registros e dos pagamentos são atualizados conforme a fase do processo. Caso o Registro de Aquisição de Serviços esteja vinculado a um Processo que já possua uma parcela de câmbio liquidada, o mesmo possui um pagamento, que fica visível na parte inferior da tela Registro de Serviços.

Sequência 004:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Aquisição de Serviços \ Não enviados.
  3. No canto inferior esquerdo da tela, clique em Gerar Lote de Arquivo.
  4. Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
    Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
    Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
  5. Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em avançar.
  6. Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
  7. Clique no botão Processos e selecione um ou mais registro(s), em seguida, clique em Confirmar.
  8. O sistema exibirá o total de registros selecionados, clique no botão Avançar.
  9. Na próxima tela clique no botão Finalizar para gerar o lote do registro

Sequência 005:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Aquisição de Serviços \ Não enviados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar e na tela seguinte, novamente clique em Avançar para gerar os arquivos de envio.
  5. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
  6. Voltando na tela do Wizard, clique em Avançar e em seguida em Finalizar.

Sequência 006:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Aquisição de Serviços \ Integrados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
  5. Selecione uma das opções possíveis e clique em Avançar.
  6. Em seguida, será exibira mensagem de sucesso e clique em Finalizar.
  7. Verifique se o lote se encontra na pasta Processados.

Sequência 007:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
  2. Verifique que o Registro em questão, agora apresenta status Registrado no Siscoserv.
  3. Clique na opção Alterar para editar alguma informação
  4. Clique sobre o botão Confirmar para gravar. Neste momento, será necessário retificarmos a informação registrada no Siscoserv.
  5. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
  6. No canto superior esquerdo clique em Aquisição de Serviço \ Retificação de Aquisição de Serviço \ Não enviados.
  7. Clique em Gerar Lote de Arquivo que se encontra No canto inferior esquerdo da tela
  8. Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
    Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
    Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
  9. Será aberta a tela Wizard de geração de lotes, clique em Avançar.
  10. Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
  11. Selecione o registro a ser retificado e clique novamente em Confirmar.
  12. Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
  13. Em seguida, clique em Finalizar.

Sequência 008:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Retificação de Aquisição de Serviços \ Não enviados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida, clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar e na tela seguinte, novamente clique em Avançar para gerar os arquivos de envio.
  5. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
  6. Voltando na tela do Wizard, clique em Avançar e em seguida em Finalizar.

Sequência 009:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço\Retificação de Aquisição de Serviços\Integrados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção Processar que se encontra na tela inferior esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
  5. Selecione uma das opções possíveis e clique em Avançar.
  6. Em seguida, será exibira mensagem de sucesso e clique em Finalizar.
  7. Verifique se o lote se encontra na pasta Processados.

Pré-requisito:

  • Possuir um Registro de Aquisição de Serviço apresentando status Registrado no Siscoserv.
  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
  2. Clique na opção Alterar.
  3. Será apresentada a tela Processo de Serviço, inclua um novo serviço neste Processo.
  4. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
    Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado, o sistema irá atualizar os Registros de Aquisição de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal, dessa forma, o novo serviço incluído no processo já fará parte do Registro de Aquisição de Serviços.
  5. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
  6. Selecione o processo desejado e clique na opção Alterar.
  7. Verifique se o serviço incluído no Processo já está presente, caso contrário, em Ações Relacionadas, clique em Seleção de Processo e digite o processo a qual pertence o serviço que queremos adicionar.
    Nota: É possível utilizar a consulta pelo Processo Base e N.B.S ou ambos.
  8. Na tela seguinte marque um processo e clique em Confirmar.
  9. Verifique que agora temos 2 serviços vinculados ao registro.
    Nota: É possível adicionarmos itens de processos diferentes no mesmo registro, porém, um deles deverá ser informado como o Processo Base.
  10. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
  11. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
  12. Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço\Aditivo de Registro de Aquisição de Serviço\Não enviados.
  13. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Gerar Lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
  14. Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
    Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
    Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
  15. Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv e clique em Avançar.
  16. Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
  17. Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
  18. Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
  19. Em seguida, clique em Finalizar

Sequência 010:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Aditivo de Registro de Aquisição de Serviços \ Não enviados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
  5. Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
  6. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
  7. Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.

Sequência 011:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda, clique em Aquisição de Serviço \ Aditivo de Registro de Aquisição de Serviços \ Integrados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração do SISCOSERV, clique em Avançar.
  5. Selecione uma das opções de lote disponíveis e clique em Avançar.
  6. Em seguida, clique em Finalizar.
  7. Verifique se o lote se encontra na pasta Processados

Pré-requisito:

  • Possuir um Registro de Aquisição de Serviço com status Registrado no Siscoserv e que possua um aditivo.
  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
  2. Selecione o registro que atenda ao pré-requisito citado anteriormente e clique na opção Alterar.
  3. Altere algum valor no aditivo, o aditivo é identificado devido ao campo Seq. Aditivo ser diferente de “000”. No exemplo a seguir, foi alterado o campo Preço Un.
  4. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
  5. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
  6. Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço\Retificação de aditivo de Aquisição de Serviços\Não enviados, na tela Ações, dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
  7. Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
    Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
    Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
  8. Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote e clique em Avançar.
  9. Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
  10. Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
  11. Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
  12. Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
  13. Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

Sequência 012:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Retificação Aditivo de Aquisição de Serviços \ Não enviados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
  5. Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
  6.  O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
  7. Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.

Sequência 013:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Retificação de Aditivo de Aquisição de Serviços \ Integrados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
  5. Selecione uma das opções de lotes disponíveis e clique em Avançar.
  6. Em seguida, clique em Finalizar.
  7. Confira se o lote está contido na pasta Processados. 

Pré-requisito:

  • Possuir um Registro de Aquisição de Serviços que possua um Pagamento, para isso, o processo deve possuir parcelas de câmbio liquidadas, além de itens que estejam contidos em um RAS.
  1. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Pagamento de Serviços\Não enviados, abaixo dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
  3. Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
    Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
    Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
  4. Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote e clique em avançar.
  5. Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
  6. Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
  7. Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
  8. Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
  9. Confira se o lote foi gerado na tela superior à direita. 

Sequência 014:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Pagamento de Serviços \ Não enviados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
  5. Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
  6. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
  7. Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.

Sequência 015:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Pagamento de Serviços \ Integrados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv e clique em Avançar.
  5. Selecione uma das opções de lotes disponíveis e clique em Avançar.
  6. Em seguida, clique em Finalizar.
  7. Confira se o lote está contido pasta Processados

Pré-requisito:

  • Possuir um Pagamento com status Registrado no Siscoserv
  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
  2. Selecione o processo contido no RAS que teve o pagamento registrado e clique em Invoices.
  3. Selecione uma parcela de câmbio que tenha sido anteriormente liquidada, em Ações Relacionadas, clique em Estornar Liq.
  4. Será apresentada a tela Estorno de Liquidação de Parcela, confirme a operação.
  5. Será exibida a mensagem de confirmação, selecione em Sim para confirmar o estorno da liquidação.
  6. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
  7. Selecione o Registro utilizado e verifique que agora existe o status de pagamento Aguardando Cancelamento no Siscoserv.
  8. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
  9. Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Cancelamento de pagamento \ Não enviado, abaixo, dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
  10. Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
    Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
    Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
  11. Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em Avançar.
  12. Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
  13. Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
  14. Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
  15. Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
  16. Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

Sequência 016:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Aquisição de Serviços\Não enviados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
  5. Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
  6. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
  7. Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.

Sequência 017:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Aquisição de Serviços \ Integrados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv e clique em Avançar.
  5. Selecione uma opção disponível de lotes e clique em Avançar.
  6. Em seguida, clique em Finalizar.
  7. Confira se o lote está contido na pasta Processados.

Sequência 018:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
  1. Selecione o processo contido no RAS que teve o pagamento registrado e clique em Invoices.
  2. Selecione uma parcela de câmbio que tenha sido anteriormente liquidada, em Ações Relacionadas, clique em Estornar Liq.
  3. Será apresentada a tela Estorno de Liquidação de Parcela, confirme a operação.
  4. Será exibida a mensagem de confirmação, selecione em Sim para confirmar o estorno da liquidação.
  5. Será exibida uma segunda mensagem sobre o cancelamento do RP, clique em Não.

Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0027 esteja superior a 9, o sistema irá apresentar a mensagem acima e permitirá o uso da retificação do RP.

  1. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
  2. Selecione o Registro utilizado e verifique que agora existe o status de pagamento Registrado no Siscoserv, o status é mantido para que seja possível fazer a retificação.
  3. Selecione o processo contido no RAS que teve o pagamento registrado e clique em Invoices.
  4. Selecione uma parcela de câmbio que tenha sido anteriormente liquidada, em Ações Relacionadas, clique em Alterar. 
  5. Realize as alterações necessárias e clique em confirmar. O sistema irá verificar as alterações e gerar um arquivo de retificação.
  6. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
  7. Selecione o Registro utilizado e verifique que agora existe o status de pagamento Aguardando retificação no Siscoserv.
  8. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
  9. Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Retificação de pagamento \ Não enviado, abaixo, dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
  10. Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
    Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
    Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
  11. Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em Avançar.
  12. Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
  13. Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
  14. Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
  15. Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
  16. Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.
  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.

Sequência 019:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
  1. Selecione o processo contido no RAS que teve o pagamento registrado e clique em Invoices.
  2. Selecione a Invoice, em Ações Relacionadas, clique em Altera Num Invoice.
  3. Será apresentada a tela da invoice, altere o número da Invoice e confirme a operação.
  4. Será exibida a mensagem de confirmação, selecione em Sim para confirmar.

Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0027 esteja superior a 9, o sistema irá apresentar o botão acima.

  1. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
  2. Selecione o processo contido no RAS que teve o pagamento registrado e clique em Invoices.
  3. Selecione o Registro utilizado e verifique que agora existe o status de pagamento Aguardando retificação no Siscoserv.
  4. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
  5. Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Retificação de pagamento \ Não enviado, abaixo, dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
  6. Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
    Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
    Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
  7. Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em Avançar.
  8. Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
  9. Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
  10. Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
  11. Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
  12. Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

Cenário 2: Siscoserv – Venda de Serviço

Pré-Requisitos:

  • Possuir um cliente de serviço cadastrado na manutenção de Clientes;
  • Possuir um serviço cadastrado na manutenção de Produtos;

Sequência 001:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Processo Venda.
  2. Clique na opção Incluir.
  3. Será apresentada a rotina de Processo de Serviço, digite os dados desejados.
  4. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
    Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 apresente conteúdo “.T.”, o sistema irá gerar os Registros de Venda de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Se mesmo assim o sistema não conseguir gerar o Registros de Venda de Serviços de forma automática, será informado ao usuário o motivo por meio do campo Msg. Log presente no Processo de Venda.

Sequência 002:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Processo Venda.
  2. Clique na opção Faturamento.
  3. Será apresentada a tela Faturamento, na parte superior da tela, clique na opção Incluir, será apresentada a tela Invoices de Serviços, digite os dados desejados.
    Nota: Caso o campo Cond. Pag. seja informado, o sistema irá gerar as parcelas de câmbio de forma automática, de acordo com a especificação da condição de pagamento. Caso contrário, o sistema permite a inclusão manual das parcelas. 

Sequência 003:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Processo Venda.
  2. Em Ações Relacionadas, Clique na opção Faturamento.
  3. Será apresentada a tela Invoices, na parte inferior da tela, selecione a parcela de câmbio, em Ações Relacionadas, clique na opção Liquidar, será apresentada a tela Liquidação da Parcela.
  4. Na pasta Dados Gerais, preencha as informações necessárias.
  5. Na pasta Contrato de Câmbio, preencha as informações necessárias.
  6. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
    Nota: Diferentemente do módulo de Aquisição, neste caso, a liquidação das parcelas não irá gerar o Faturamento (anteriormente chamado de Pagamento). Este será gerado no momento que o Processo apresentar Invoice e algum item contido em um Registro de Venda de Serviço, sendo assim, o Faturamento está relacionado diretamente a essas três etapas. 

Sequência 004:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ RVS.
    Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 apresente conteúdo “.T.”, o sistema terá gerado os registros de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Porém, também é possível incluir um novo Registro de forma manual, desde que haja processos que ainda não apresentam status Em fase de Registro no cadastro de Processos Venda, ou seja, processos que não possuem um RVS gerado.
  2. Clique na opção Incluir.
  3. Será apresentada a tela Registro de Serviços.
  4. Na pasta Dados Gerais, digite os dados desejados.
    Nota: O campo Processo Base é um facilitador cujo objetivo é completar alguns dados da capa do registro de serviços e/ou o(s) serviço(s) incluído(s) a partir de um processo. Ao selecionar um processo, o sistema apresentará a seguinte mensagem: Deseja selecionar todos os serviços pertencentes a este processo?. Ao escolher a opção “Sim” o sistema trará todos os serviços ainda não vinculados a outro processo, ao escolher a opção “Não”, só atualizará as informações da capa do registro.
    Observações: Caso queira preencher os detalhes com as informações do outro processo, clique em Seleção de Processos. Será apresentada a tela Parâmetros, onde é possível selecionar um processo específico por meio do campo Processo Base? Ou todos os processos que possuam serviços com o mesmo código N.B.S por meio do campo Código N.B.S.?.
    Neste exemplo usaremos o filtro por processo, portanto, selecione o processo de serviço criado anteriormente e clique em OK. O sistema irá carregar as informações do(s) serviço(s) do processo selecionado.
  5. Verifique que na pasta Financeiro as informações de valores foram preenchidas automaticamente.
    Nota: Caso o serviço esteja vinculado à importação de bens, deve-se preencher o número da RE na tela de Documentos (localizada no canto superior direito). Esta tela estará disponível caso o parâmetro MV_ESS0004 apresentar conteúdo “.T.”.
  6. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
    Nota: Os status dos registros e dos faturamentos são atualizados conforme a fase do processo. Caso o Registro de Venda de Serviços já possua uma invoice, o mesmo possui um faturamento que fica visível na parte inferior da tela Registro de Serviços.

Sequência 005:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesseAtualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço\Registro de Venda de Serviços\Não enviados, clique em Gerar Lote de Arquivo.
  3. Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
    Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
    Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
  4. Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em Avançar.
  5. Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
  6. Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
  7. Retornado a tela anterior, clique em Avançar.
  8. Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
  9. Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

Sequência 006:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Venda de Serviços \ Não enviados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar e na tela seguinte, novamente clique em Avançar para gerar os arquivos de envio.
  5. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
  6. Voltando na tela do Wizard, clique em Avançar e em seguida em Finalizar.

Sequência 007:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesseAtualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço\Registro de Venda de Serviços\Integrados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
  5. Selecione uma das opções possíveis e clique em Avançar.
  6. Em seguida, será exibira mensagem de sucesso e clique em Finalizar.
  7. Verifique se o lote se encontra na pasta Processados.

Sequência 008:

  1. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação\RVS.
  2. Verifique que o Registro em questão, agora apresenta status Registrado no Siscoserv.
  3. Clique na opção Alterar para editar alguma informação, no exemplo a seguir foi alterado o campo Endereço.
  4. Clique sobre o botão Confirmar para gravar. Neste momento, será necessário retificarmos a informação registrada no Siscoserv.
  5. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
  6. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação de Venda de Serviço \ Não enviados.
  7. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida, clique em Gerar Lote de Arquivo que se encontra na tela inferior esquerda.
  8. Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
    Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
    Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
  9. Será aberta a tela Wizard de geração de lotes, clique em Avançar.
  10. Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
  11. Selecione o registro a ser retificado e clique novamente em Confirmar.
  12. Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
  13. Em seguida, clique em Finalizar.

Sequência 009:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação de Venda de Serviços \ Não enviados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida, clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar e na tela seguinte, novamente clique em Avançar para gerar os arquivos de envio.
  5. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
  6. Voltando na tela do Wizard, clique em Avançar e em seguida em Finalizar.

Sequência 010:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação de Venda de Serviços \ Integrados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção Processar que se encontra na tela inferior esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
  5. Selecione uma das opções possíveis e clique em Avançar.
  6. Em seguida, será exibira mensagem de sucesso e clique em Finalizar.
  7. Verifique se o lote se encontra na pasta Processados

Pré-requisito:

  • Possui um Registro de Venda de Serviço apresentando status Registrado no Siscoserv.No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Processo Venda.

Sequência 011:

  1. Clique na opção Alterar.
  2. Será apresentada a tela Processo de Serviço, inclua um novo serviço neste Processo.
  3. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
    Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado, o sistema irá atualizar os Registros de Venda de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal, dessa forma, o novo serviço incluído no processo já fará parte do Registro de Venda de Serviços.
  4. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ RVS.
  5. Selecione o processo desejado e clique na opção Alterar.
  6. Verifique se o serviço incluído no Processo já está presente, caso contrário, em Ações Relacionadas, clique em Seleção de Processo e digite o processo a qual pertence o serviço que queremos adicionar.
    Nota: É possível utilizar a consulta pelo Processo Base e N.B.S ou ambos.
  7. Na tela seguinte marque um processo e clique em Confirmar.
  8. Verifique que agora temos 2 serviços vinculados ao registro.
    Nota: É possível adicionarmos itens de processos diferentes no mesmo registro, porém, um deles deverá ser informado como o Processo Base.
  9. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
  10. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
  11. Na tela superior à esquerda, clique em Venda de Serviço \ Aditivo de Registro de Venda de Serviço \ Não enviados.
  12. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Gerar Lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
  13. Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
    Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
    Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
  14. Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv e clique em Avançar.
  15. Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
  16. Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
  17. Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
  18. Em seguida, clique em Finalizar

Sequência 012:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda, clique em Venda de Serviço \ Aditivo de Registro de Venda de Serviços \ Não enviados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
  5. Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
  6. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
  7. Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.

Sequência 013:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda, clique em Venda de Serviço\Aditivo de Registro de Venda de Serviços \ Integrados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração do SISCOSERV, clique em Avançar.
  5. Selecione uma das opções de lote disponíveis e clique em Avançar.
  6. Em seguida, clique em Finalizar.
  7. Verifique se o lote se encontra na pasta Processados

Pré-requisito:

  • Possuir um Registro de Venda de Serviço com status Registrado no Siscoserv e que possua um aditivo.

Sequência 014:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
  2. Selecione o registro que atenda ao pré-requisito citado anteriormente e clique na opção Alterar.
  3. Altere algum valor no aditivo, o aditivo é identificado devido ao campo Seq. Aditivo ser diferente de “000”. No exemplo a seguir, foi alterado o campo Preço Un..
  4. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
  5. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
  6. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação de aditivo de Venda de Serviços \ Não enviados, na tela Ações, dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
  7. Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
    Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
    Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
  8. Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote e clique em Avançar.
  9. Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
  10. Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
  11. Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
  12. Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
  13. Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

Sequência 015:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação Aditivo de Venda de Serviços \ Não enviados
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
  5. Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
  6. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok” em cada uma delas e no final confirmar a ação.
  7. Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.

Sequência 016:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesseAtualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação de Aditivo de Venda de Serviços \ Integrados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
  5. Selecione uma das opções de lotes disponíveis e clique em Avançar.
  6. Em seguida, clique em Finalizar.
  7. Confira se o lote está contido na pasta Processados.

Pré-requisito:

  • Possuir um Registro de Venda de Serviços que possua um Faturamento, para isso o processo de venda deve possuir Invoice e itens contidos em um RVS.

Sequência 017:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Faturamento de Serviços \ Não enviados, abaixo dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
  3. Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
    Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
    Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
  4. Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote e clique em avançar.
  5. Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
  6. Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
  7. Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
  8. Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
  9. Confira se o lote foi gerado na tela superior à direita.

Sequência 018:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Faturamento de Serviços \ Não enviados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
  5. Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
  6. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
  7. Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.

Sequência 019:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Faturamento de Serviços \ Integrados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv e clique em Avançar.
  5. Selecione uma das opções de lotes disponíveis e clique em Avançar.
  6. Em seguida, clique em Finalizar.
  7. Confira se o lote está contido pasta Processados.

Pré-requisito:

  • Possuir um Faturamento com status Registrado no Siscoserv.

Sequência 020:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Processo Venda.
  2. Selecione o processo contido no RVS que teve o faturamento registrado e clique em Invoices.
  3. Selecione a invoice que deu origem ao faturamento e clique em Alterar.
  4. Altere o campo Valor Cambio e preencha novamente o campo Data Emissão. Depois de confirmar, caso o campo Cond. Pag esteja preenchido e haja parcelas de câmbio liquidadas, o sistema informará que não será possível gerar novas parcelas automaticamente, do contrário, as parcelas serão geradas.
  5. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ RVS.
  6. Selecione o RVS utilizado e verifique que agora existe o status de pagamento Aguardando Cancelamento no Siscoserv.
  7. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
  8. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Cancelamento de Faturamento \ Não enviado, abaixo, dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
  9. Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
    Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
    Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
  10. Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em avançar.
  11. Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
  12. Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
  13. Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
  14. Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
  15. Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

Sequência 021:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Venda de Serviços \ Não enviados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
  5. Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
  6. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
  7. Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.

Sequência 022:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
  2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Venda de Serviços \ Integrados.
  3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
  4. Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv e clique em Avançar.
  5. Selecione uma opção disponível de lotes e clique em Avançar.
  6. Em seguida, clique em Finalizar.
  7. Confira se o lote está contido na pasta Processados.

 Funcionalidades adicionais:

Observações: Os procedimentos a seguir valem para ambos os cenários: Aquisição e Venda.

 

Cenário 3: Cópia de Processos

Sequência 001:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
  2. Selecione um processo anteriormente cadastrado, em Ações Relacionadas, clique em Copiar Processo.
  3. Preencha um novo Número de Processo e confirme para gravar um novo Processo com os dados iguais ao do anterior.

Pré-requisito:

  • Possuir o parâmetro MV_ESS0003 configurado como “.T.”.
  • Possuir um Registro gerado automaticamente pela inclusão de um Processo.

Sequência 002:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
  2. Inclua um novo processo.
  3. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ RAS.
  4. Selecione um registro gerado automaticamente pela inclusão do Processo e verifique o conteúdo do campo Endereço, referente ao fornecedor.
  5. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Cadastros \ Fabricante/Forn.
  6. Selecione o fornecedor utilizado pelo registro anteriormente selecionado e clique em Alterar.
  7. Altere seu endereço e confirme.
  8. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
  9. Na opção Filtrar, clique na opção para adicionar um novo filtro.
  10. Adicione um novo filtro pelo Número do Processo anteriormente cadastrado.
  11. Em seguida, marque a opção para que este novo filtro seja considerado e confirme.
  12. Depois da seleção do filtro desejado, em Ações Relacionadas, clique na opção Atualiza RAS e confirme para que todos os registros gerados automaticamente pelos processos filtrados sejam atualizados.
  13. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ RAS.
  14. Selecione o registro anteriormente cadastrado e verifique que o endereço do fornecedor foi atualizado.

Pré-requisito:

  • Possuir o parâmetro MV_ESS0007 configurado como “.T.”.

Sequência 003:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
  2. Selecione um Processo que tenha gerado um RAS de forma automática, em Ações Relacionadas, clique em Altera Nº Processo.
  3. Altera o campo Processo e confirme a operação.
  4. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ RAS.
  5. Verifique que o campo Nro. Proc. do Registro também foi alterado.

 

Integração CSV

Observações: Os procedimentos a seguir valem tanto para o cenário de Aquisição quanto para Venda, o teste abaixo foi realizado a partir de um cenário de “Aquisição”.

Pré-requisito:

  • Possuir um arquivo CSV para inclusão de um Processo de Aquisição conforme layout documentado.

Sequência 001:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Miscelania \ Integração \ Arquivo CSV.
  2. Selecione o diretório onde se encontra o arquivo, após, selecione o arquivo e clique em Salvar.
  3. Depois de o processamento, o sistema apresentará o resultado final da integração.
  4. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição. Verifique se o processo foi incluído com sucesso.
    Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 apresente conteúdo “.T.”, o sistema irá gerar o Registro de Aquisição de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Se mesmo assim o sistema não conseguir gerar o RAS de forma automática, será informado ao usuário o motivo por meio do campo Msg. Log presente no Processo de Aquisição. Vale destacar que o Registro de Aquisição de Serviços também pode ser incluído manualmente.

Pré-requisito:

  • Possuir um Processo de Aquisição cadastrado.
  • Possuir um arquivo CSV para inclusão de Invoices referente ao Processo cadastrado conforme layout documentado.

Sequência 002:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Miscelania \ Integração \ Arquivo CSV.
  2. Selecione o diretório onde se encontra o arquivo, após, selecione o arquivo e clique em Salvar.
  3. Depois de o processamento, o sistema apresentará o resultado final da integração.
  4. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
  5. Em Ações Relacionadas, clique em Invoices e verifique que a invoice foi incluída com sucesso.

Pré-requisito:

  • Possuir um Processo de Aquisição com uma invoice associada.
  • Possuir um arquivo CSV para inclusão de Parcelas de Câmbio referente à Invoice do Processo cadastrado conforme layout documentado.

Sequência 003:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Miscelania \ Integração \ Arquivo CSV.
  2. Selecione o diretório onde se encontra o arquivo, após, selecione o arquivo e clique em Salvar.
  3. Depois de o processamento, o sistema apresentará o resultado final da integração.
  4. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
  5. Em Ações Relacionadas, clique em Invoices e verifique que a parcela de câmbio foi incluída com sucesso.

 

Cenário 4: Relatórios:

Observações: Os relatórios podem ser usados nos dois cenários acima: Aquisição ou Venda e ambos (Todos). Sendo escolhido pelo parâmetro Tipo do Processo?.

Sequência 001:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Aquisição \ Processos Serviços.
  2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
  3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
  4. O relatório será exibido. 

Sequência 002:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Aquisição \ Processos Pendentes.
  2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
  3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
  4. O relatório será exibido.

Sequência 003:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Venda \ Processos Serviços.
  2. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
  3. O relatório será exibido.
  4. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.

Sequência 004:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Venda \ Processos Pendentes.
  2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
  3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
  4. O relatório será exibido.

Sequência 005:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Aquisição \ Registro Serviços.
  2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
  3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
  4. O relatório será exibido.

Sequência 006:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Aquisição \ Registro Pendentes.
  2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
  3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
  4. O relatório será exibido.

Sequência 007:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Venda \ Registro Serviços.
  2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
  3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
  4. O relatório será exibido.

Sequência 008:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Venda \ Registro Pendentes.
  2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
  3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
  4. O relatório será exibido.

Funcionalidades adicionais: 

- Integração de despesas do Easy Import Control (SIGAEIC) e Easy export Control (SIGAEEC) com o módulo Easy Siscoserv (SIGAESS).

 

Cenário 4: Integração de Despesas SIGAEIC e SIGAESS

Foi incluso um tratamento para flexibilizar a integração de dados de contratação de frete dos processos de importação do SIGAEIC para o Easy SISCOSERV.Desta forma, será possível informar o produto relacionado ao serviço de frete a partir do cadastro de Vias de Transporte. Como existem várias NBSs de acordo com as modalidades de frete, podem-se associar diferentes produtos para cada Via de Transporte.

Além disso, também passa a ser possível alterar o produto associado diretamente na despesa de frete para cada processo.

Adicionalmente, foi implementado tratamento para possibilitar informar um Fornecedor Internacional de Frete diferente do Fornecedor de Frete padrão. Este tratamento é útil para os casos em que o Frete será pago para um despachante que repassa o valor ao real prestador de serviços no exterior. 

Pré-Requisitos da integração:

Para executar os procedimentos a seguir, a integração entre os módulos Easy Import Control e Easy SISCOSERV deverá estar habilitada, atravé dos parâmetro MV_ESS0022.

Geração dos Pedidos a partir da Despesa

  • Inclusão

Ao possuir uma Despesa internacional no processo de Desembaraço no SIGAEIC, é gerado no SIGAESS um Pedido de Aquisição com os dados da despesa e também o Registro de Aquisição com os dados iguais aos informados no Pedido. 

  • Alteração

Ao alterar o desembaraço, caso haja alteração no valor da despesa e não tenha pagamento realizado para uma ou mais parcelas no financeiro, o sistema realizará a alteração no Pedido de Aquisição. 

  • Exclusão

Em virtude do Siscoserv, não disponibilizar a ação de “Excluir” um registro, quando o processo de desembaraço for excluído no SIGAEIC e conter despesas lançadas como serviço no SIGAESS, neste último módulo nada ocorrerá.

 

Cenário 6: Manutenção de Despesas Integrada – SIGAEIC X SIGAFIN

Pré-Requisitos:

Possuir os parâmetros MV_EASYFIN e MV_EASYFDI = T.
Possuir o parâmetro MV_AVG0226 = F.

  • Geração

Ao ser gerado o título da despesa no SIGAFIN, será incluído o câmbio de serviço. Serão informados também os dados do Pedido de Serviço de Registro de Serviço gerados automaticamente no SIGAESS anteriormente a esta execução atual. 

  • Baixas

Ao serem realizadas baixas totais ou parciais de uma ou mais parcelas no SIGAFIN referente à despesa não ocorrerá nenhuma ação no SIGAEIC. No módulo SIGAESS, no entanto, na fase de Pedido ou Registro de Serviço, é possível efetuar a importação das baixas efetuadas no SIGAFIN para o SIGAESS observando todo o tipo de baixa (Baixa Manual, Borderô, entre outros). Apurará o exato valor baixado de cada parcela em moeda estrangeira.

A data da baixa no SIGAFIN irá representar a data de pagamento no SIGAESS. 

  • Cancelamento das Baixas

Ao serem realizados cancelamentos das baixas totais ou parciais de uma ou mais parcelas no SIGAFIN referente à despesa, não ocorrerá ação no SIGAEIC. No módulo SIGAESS, no entanto, na fase de Pedido ou Registro de Serviço, é possível efetuar a importação dos cancelamentos de baixa efetuada no SIGAFIN para o SIGAESS observando todo o tipo de baixa (Baixa Manual, Borderô, entre outros). Apurará o exato valor de cancelamento da baixa de cada parcela em moeda estrangeira.

 

Manutenção do Câmbio Integrada com Câmbio Serviço

Pré-Requisitos:

Possuir os parâmetros MV_EASY, MV_EASYFIN e MV_FIN_EIC = F.

  • Geração

Ao serem geradas no SIGAEIC as parcelas de câmbio incluído o câmbio de pagamento do serviço no SIGAESS. Ao alterar as parcelas no SIGAEIC de forma que gere uma nova parcela ainda não integrada, o sistema incluirá a nova parcela e alterar as parcelas já integradas. 

  • Liquidação

Ao serem realizadas liquidações no controle de câmbio do SIGAEIC de uma ou mais parcelas da despesa, o sistema verifica se houve alteração na quantidade de parcelas originais no câmbio de importação. Havendo a diferença, o sistema gera câmbio de serviço para registrar as novas parcelas. E, em seguida, realiza a baixa de pagamentos por serviço passando as parcelas liquidadas e o valor em moeda estrangeira.

A data de Liquidação no SIGAEIC representa a data de pagamento no SIGAESS. 

  • Estorno da Liquidação

Ao ser realizado o estorno da liquidação de uma ou mais parcelas no controle de Câmbio do SIGAEIC o sistema altera o câmbio de serviços informando os dados das parcelas que teve a liquidação estornada. E, em seguida, serão cancelados os pagamentos por serviço, com os dados dos pagamentos estornados. O registro do cancelamento no Siscoserv deverá ser feito diretamente no módulo SIGAESS.

Sequência 001: Integração de Despesa

Observação: Neste exemplo utilizaremos a despesa Frete.

Pré-Requisitos:

  • Aplicar o update USSIGAESS.PRW liberado no chamado THQTGL.
  • Possuir os parâmetros MV_EASYFIN = T e MV_ESS0022 = T.
  • Possuir o parâmetro MV_ESS0023 = T para enviar informações de frete e seguro informados na invoice para o SIGAESS.
  • Possuir um fornecedor estrangeiro.
  • Possuir uma condição de pagamento com o campo C. Pagto SIGA preenchido.
  • No cadastro de Produtos, incluir o produto Frete e nos dados complementares do produto, vincular uma NBS.
  • Vincular o produto Frete ao fornecedor estrangeiro cadastrado anteriormente.
  • Possuir uma empresa cadastrada e vinculada ao fornecedor estrangeiro cadastrado anteriormente.
  • No cadastro de Despesas, vincule o produto Frete na despesa 102 e na pasta Outros preencha o campo Cod.Produto.
  • Possuir um Purchase Order com INCOTERM que contemple frete collect; um frete pago pelo importador.
  • Possuir um embarque para este Purchase Order; preencher todas as informações do frete na capa do embarque na pasta Transporte; informar a data de embarque na pasta Embarque.
  1. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações/ Importação/ Processo Aquisição.
  2. Veja que o processo de aquisição para a despesa foi gerada. Clique em Visualizar.
  3. Observe as informações do processo.
  4. Selecione o processo e em Ações Relacionadas clique em Invoices.
  5. Veja que as informações da Invoice foram geradas.

Sequência 002: Cadastro de Vias de Transporte

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Cadastros / Vias de Transporte.
  2. O sistema apresenta a lista de vias de transporte cadastradas.
  3. Posicione o cursor em uma Via de Transporte e clique em Alterar.
  4. Será exibido o campo “Prd. SISCOS.”
  5. Ao informar um produto neste campo, ele será considerado na integração de frete com o SISCOSERV, quando habilitada.

Sequência 003: Processo de Embarque/Desembaraço (Frete contratado pelo importador)

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Desembaraço / Manutenção (EICDI500).
  2. Inclua um processo de embarque, relacionando os dados do Frete Internacional e Seguro na capa do embarque.
  3. Verifique os campos “For.Fre.Int.” e “Loj.Fre.Int.”, “For.Seg” e “Loj.Seg” na aba “Transporte”.
  4. Estes campos são inicializados com o mesmo conteúdo dos campos “Forn. Frete” e “Loja Frete”.
  5. Caso deseje alterar o Fornecedor que será registrado no “Pedido de Aquisição” no módulo Easy SISCOSERV, basta alterar os campos “Forn. Frete” e “Loja Frete”, e “Forn. Seg.” e “Loja Seg”.
  6. Os Pedidos de Aquisição de Serviço serão identificados pelo seguinte código: EMBARQUE\DESPESA. Exemplo: Para o valor de Frete (Despesa 102) registrada no Processo “PROC-1”, o Pedido de Aquisição de Serviço será identificado por “PROC-1/102”; para o valor de Seguro (Despesa 103) registrada no Processo “PROC-1”, o Pedido de Aquisição de Serviço será identificado por “PROC-1/103”;
  7. O Produto/NBS a ser considerado para o Pedido criado serão os mesmos informados no cadastro da Via de Transporte do processo ou cadastro da despesa referente ao frete “102” ou seguro “103”, nesta ordem. Importante: Caso não tenha sido informado o produto em nenhuma das opções a integração não será executada;
  8. Acessar o módulo Easy SISCOSERV e verificar que os “Pedidos de Aquisição” de frete e seguro foram criados/alterados para o fornecedor informado nos campos correspondentes do processo de embarque.

Sequência 004: Visualização das Invoices

  1. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
  2. Selecione o processo gerado e clique em Visualizar.
  3. Verifique que os “Pedidos de Aquisição” de frete e de seguro foram criados  para o fornecedor informado.
  4. Em Ações Relacionadas clique em Invoices.
  5. Veja que além da inclusão do Pedido de Aquisição de Serviço, foram incluídas as Invoice relacionadas ao desembaraço de forma automática.

Sequência 005: Visualização das parcelas de Câmbio

  1. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
  2. Selecione o processo gerado e clique em Invoices.
  3. Veja que além da inclusão da Invoice, foram incluídas as parcelas de câmbio correspondentes de forma automática.

Sequência 006: Baixa de parcelas de Câmbio (Frete contratado pelo importador)

- Caso os parâmetros MV_CAMBFRE e MV_CAMBSEG estiverem habilitados.

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/Financeiro/Controle Câmbio. (EICAP100).
  2. Selecione o processo e clique em Alterar.
  3. Selecione a parcela referente ao frete e em Ações Relacionadas clique em Liquidação.
  4. Informe os dados e clique em Confirmar.
  5. Selecione a parcela referente ao seguro e em Ações Relacionadas clique em Liquidação.
  6. Informe os dados e clique em Confirmar
  7. Clique em Confirmar.
  8. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
  9. Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
  10. Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.
  11. Retorne a tela anterior
  12. Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
  13. Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.

- Caso os parâmetros MV_CAMBFRE e MV_CAMBSEG estiverem desabilitados e o parâmetro MV_EASYFIN estiver habilitado.

  1. No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações/Contas a Pagar/Baixas Pagar Man. (FINA080.PRX).
  2. Selecione o título referente ao processo de desembaraço e clique em Baixar.
  3. Informe os dados para baixa e clique em Confirmar.
  4. Verifique que o título foi baixado.

 

  1. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
  2. Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
  3. Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.
  4. Retorne a tela anterior.
  5. Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
  6. Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.

Sequência 007: Estorno de parcelas de Câmbio (Frete contratado pelo importador)

- Caso os parâmetros MV_CAMBFRE e MV_CAMBSEG estiverem habilitados.

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/Financeiro/Controle Câmbio. (EICAP100).
  2. Selecione o processo e clique em Alterar.
  3. Selecione a parcela referente ao frete e em Ações Relacionadas clique em Est. Liquidação.
  4. Informe os dados e clique em Confirmar.
  5. Selecione a parcela referente ao seguro e em Ações Relacionadas clique em Est. Liquidação.
  6. Informe os dados e clique em Confirmar
  7. Clique em Confirmar.
  8. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
  9. Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
  10. Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.
  11. Retorne a tela anterior.
  12. Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
  13. Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.

- Caso os parâmetros MV_CAMBFRE e MV_CAMBSEG estiverem desabilitados e o parâmetro MV_EASYFIN estiver habilitado.

  1. No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações/Contas a Pagar/Baixas Pagar Man. (FINA080.PRX).
  2. Selecione o título referente ao processo de desembaraço e clique Em Ações Relacionadas e em Canc Baixa.
  3. Informe os dados para do cancelamento de baixa e clique em Confirmar.
  4. Verifique que a baixa do título foi cancelada.
  5. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
  6. Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
  7. Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.
  8. Retorne a tela anterior.
  9. Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
  10. Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.

Sequência 008: Processo de Embarque/Desembaraço (Frete contratado pelo exportador)

- Para executar os procedimentos a seguir, a integração entre os módulos Easy Import Control e Easy SISCOSERV deverá estar habilitada, através do parâmetro MV_ESS0023.

  1. A integração de dados de Invoices do Easy Import Control para o Easy SISCOSERV possibilita a integração de valores de Frete e Seguro registrados nas Invoices do exportador para registro no SISCOSERV.
  2. Inclua um processo de embarque, relacionando os dados do Frete Internacional e Seguro na capa da Invoice.
  3. Para todas as Invoices relacionadas ao processo de Embarque/Desembaraço em que houver valor de Frete ou Seguro registrado, será criado um Pedido de Aquisição de Serviços no módulo Easy SISCOSERV.
  4. Os Pedidos de Aquisição de Serviço serão identificados pelo seguinte código: EMBARQUE\INVOICE\DESPESA. Exemplo: Para o valor de Frete (Despesa 102) da Invoice “INV-A” registrada no Processo “PROC-1”, o Pedido de Aquisição de Serviço será identificado por “PROC-1/INV-A/102”; para o valor de Seguro (Despesa 103) da Invoice “INV-A” registrada no Processo “PROC-1”, o Pedido de Aquisição de Serviço será identificado por “PROC-1/INV-A/103”;
  5. O Produto/NBS a ser considerado para o Pedido criado serão os mesmos informados no cadastro da Via de Transporte do processo ou cadastro da despesa referente ao frete “102” ou seguro “103”, nesta ordem. Importante: Caso não tenha sido informado o produto em nenhuma das opções a integração não será executada;
  6. O valor da aquisição do serviço será o mesmo informado na Invoice para a despesa;
  7. O Fornecedor do serviço será o mesmo fornecedor da Invoice.
  8. Acesse o botão “Despesas” e identifique as despesas “102” (Frete) e “103” (Seguro).
  9. Verifique o campo “Prd. SISCOS.”. Ele estará preenchido com o produto informado na via de transporte selecionada para o processo. Caso não tenha sido informado um produto para a Via de Transporte em questão, será exibido o produto cadastrado para a despesa “102” (Frete) e “103” (Seguro) no cadastro de despesas.
  10. Caso este produto seja alterado diretamente na despesa, ele será atualizado no Processo de Aquisição correspondente no módulo Easy SISCOSERV.
    Importante: As parcelas de Câmbio originadas de integração não podem ser alteradas ou liquidadas no Easy SISCOSERV, sendo somente informativas. Todas as operações serão executadas no Easy Import Control, sendo o Easy SISCOSERV responsável somente pelo registro das informações no SISCOSERV (Registro de Pagamento).

Sequência 009: Baixa de parcelas de Câmbio (Frete contratado pelo exportador)

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/Financeiro/Controle Câmbio. (EICAP100)
  2. Selecione o processo e clique em Alterar.
  3. Selecione a parcela referente à invoice e em Ações Relacionadas clique em Liquidação.
  4. Informe os dados e clique em Confirmar.
  5. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
  6. Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
  7. Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.
  8. Retorne a tela anterior
  9. Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
  10. Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.

Sequência 010: Estorno de parcelas de Câmbio (Frete contratado pelo exportador)

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/Financeiro/Controle Câmbio. (EICAP100).
  2. Selecione o processo e clique em Alterar.
  3. Selecione a parcela referente à invoice e em Ações Relacionadas clique em Est. Liquidação.
  4. Informe os dados e clique em Confirmar.
  5. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
  6. Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
  7. Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.
  8. Retorne a tela anterior.
  9. Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
  10. Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.

 

Integração de Despesas SIGAEEC e SIGAESS

O objetivo desta integração é gerar um registro de serviço no SIGAESS referente às despesas lançadas no SIGAEEC e permitir a manutenção das informações pertinentes a estes serviços junto ao Siscoserv.
As informações devem ser atualizadas junto ao SIGAESS (Registro, Retificação, Pagamento e Cancelamento) quando ocorrer qualquer alteração nos dados cadastrais e financeiros relativos ao Registro de Serviço.
Lembrando que, é possível integrar qualquer despesa desde que ela esteja devidamente configurada. 

Pré-Requisitos da integração:

Para executar os procedimentos a seguir, a integração entre os módulos Easy Export Control e Easy SISCOSERV deverá estar habilitada, através dos parâmetros MV_AVG0131 e MV_ESS0014. 

Geração dos Pedidos a partir da Despesa

  • Inclusão

Ao possuir uma Despesa internacional no processo de Embarque no SIGAEEC integrado ao SIGAFIN, é gerado o câmbio da despesa no Controle de Câmbio e também são criados os títulos financeiros no SIGAFIN. No SIGAESS, será gerado o Pedido de Aquisição com os dados da despesa e também o Registro de Aquisição com os dados iguais aos informados no Pedido. 

  • Alteração

Quando o valor de alguma parcela é alterado no câmbio, o valor restante é integrado à próxima parcela da sequência.
Também são excluídos todos os títulos da despesa a qual pertencia à parcela, exceto parcelas liquidadas, e gerados novos títulos para todas as parcelas com valores alterados.
No SIGAESS, serão mantidas no câmbio as referências ao Pedido e Registro de Aquisição. 

  • Exclusão

Quando uma parcela é excluída no câmbio, o valor é integrado a uma das outras parcelas da mesma despesa.
Também são excluídos todos os títulos da despesa a qual pertencia à parcela, e gerados novos títulos para todas as parcelas com os novos valores.
No SIGAESS, serão mantidas no câmbio as referências ao Pedido e Registro de Aquisição. 

  • Liquidação

Quando uma parcela é liquidada no câmbio, é feito a baixa do título no SIGAFIN.
No SIGAESS, será incluído o registro de pagamento com os dados da liquidação.
O envio do registro de Pagamento deverá ser feito no SIGAESS. 

  • Estorno da liquidação

Quando é feito o estorno da liquidação no câmbio, é feito o estorno da baixa do título no SIGAFIN.
No SIGAESS, será incluído o cancelamento do pagamento.
O envio do registro de Cancelamento do Pagamento deverá ser feito no SIGAESS.

Sequência 000 - Integração de Despesas SIGAEEC e SIGAESS

Observação: Neste exemplo utilizaremos a despesa Frete.

Pré-Requisitos:

  • Possuir os parâmetros MV_AVG0131 = T e MV_ESS0014 = T.
  • Possuir um fornecedor estrangeiro.
  • Possuir uma condição de pagamento com o campo C. Pagto SIGA preenchido.
  • No cadastro de produtos, incluir o produto Frete.
  • Nos dados complementares do produto, vincular uma NBS.
  • Vincular o produto Frete ao fornecedor estrangeiro cadastrado anteriormente.
  • Possuir uma empresa cadastrada e vinculada ao fornecedor estrangeiro cadastrado anteriormente.
  • No cadastro de despesas, vincule o produto Frete na despesa 102.
  • Na pasta Outros, preencha o campo Cod. Produto.
  • Possuir um pedido de exportação com INCOTERM que contemple frete, e preencher o valor de frete.
  • Possuir um embarque para este pedido, preencher todas as informações do frete nas Despesas Internacionais e informar a Data de Embarque.

Observação: Para os casos em que o frete e seguro for informado na invoice, é necessário preencher os campos Seguro e Int’l Freigh. Independente do incoterm utilizado no processo, serão geradas as despesas no Easy Siscoserv.

  1. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações/ Importação/ Processo Aquisição.
  2. Veja que o processo de aquisição para a despesa foi gerada. Clique em Visualizar.
  3. Observe as informações do processo.
  4. Selecione o processo e em Ações Relacionadas clique em Invoices.
  5. Veja que as informações da Invoice foram geradas.
    * Sempre que houver manutenção no processo de Embarque/ Desembaraço, a integração será executada, de acordo com os passos abaixo:
  6. Inclusão de Pedidos de Aquisição de Serviço:
  7. Para todas as Invoices relacionadas ao processo de Embarque/Desembaraço em que houver valor de Frete ou Seguro registrado, será criado um Pedido de Aquisição de Serviços no módulo Easy SISCOSERV.
  8. Os Pedidos de Aquisição de Serviço serão identificados pelo seguinte código:
  9. EMBARQUE\INVOICE\DESPESA. Exemplo: Para o valor de Frete (Despesa 102) da Invoice “INV-A” registrada no Processo “PROC-1”, o Pedido de Aquisição de Serviço será identificado por “PROC-1/INV-A/102”.
  10. O Produto/NBS a ser considerado para o Pedido criado serão iguais aos informados no cadastro da Via de Transporte do processo ou cadastro da despesa referente ao frete “102”, nesta ordem.

Importante: Caso não tenha sido informado o produto em nenhuma das opções, a integração não será executada.

  • O valor da aquisição do serviço será igual ao informado na Invoice para a despesa.
  • O Fornecedor do serviço será igual ao fornecedor da Invoice.
  1. Inclusão de Invoices (SISCOSERV):
  2. Depois da inclusão do Pedido de Aquisição de Serviço, será incluída uma Invoice relacionada a este Pedido (no módulo Easy SISCOSERV), relacionada à Invoice correspondente no Easy Import Control.
  3. Esta Invoice será identificada pelo mesmo código da Invoice informada no Easy Import Control.
  4. Inclusão de Parcelas de Câmbio (SISCOSERV):
  5. Caso exista alguma parcela de câmbio relacionada à Invoice informada no Embarque\Desembaraço, será criada uma parcela de Câmbio correspondente no módulo Easy SISCOSERV, relacionada à Invoice integrada de acordo com o item “B”.

Importante: O valor da Parcela de Câmbio no Easy SISCOSERV será igual ao valor da Parcela de Câmbio no Easy Import Control. Desta forma, o valor a ser registrado no SISCOSERV (valor da despesa) será registrado no campo “Valor SISCOSERV”, rateado de acordo com a quantidade de parcelas.

  1. Exclusão/Alteração de Processos/Invoices/Câmbio (SISCOSERV):
  2. Sempre que o processo de Embarque/Desembaraço for alterado ou excluído a integração será executada, desta forma, caso tenha ocorrido alguma alteração ou inclusão de Invoice as informações serão replicadas ao Easy SISCOSERV. Caso alguma informação tenha sido excluída, ela também será excluída no Easy SISCOSERV (de acordo com as regras deste módulo. Exemplo: Não é possível excluir informações já registradas no SISCOSERV).
  • Sempre que houver manutenção nas parcelas de câmbio do processo, elas serão replicadas para o módulo Easy SISCOSERV, de acordo com os passos abaixo:

a)      Ao Alterar/Liquidar/Estornar uma Parcela de Câmbio:

  • Caso a parcela de Câmbio tenha alguma informação alterada no Easy Import Control, as informações serão replicadas para o Easy SISCOSERV.
  • Caso a parcela de Câmbio tenha sido liquidada, a parcela correspondente no Easy SISCOSERV também será liquidada.
  • Caso ocorra estorno da liquidação, também será feito o estorno na parcela correspondente.
    Importante: As parcelas de Câmbio originadas de integração não podem ser alteradas ou liquidadas no Easy SISCOSERV, sendo somente informativas. Todas as operações serão executadas no Easy Import Control, sendo o Easy SISCOSERV responsável somente pelo registro das informações no SISCOSERV (Registro de Pagamento).

Sequência 001 – Informações das despesas no processo de embarque do SIGAEEC para geração dos pedidos de aquisição de serviço no SIGAESS

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Embarque / Manutenção, posicione sobre o processo de embarque requisitado e clique no botão Alterar.
  2. Clique no botão Ações relacionadas/Despesas Internacionais e posteriormente na despesa “Frete Intl.”
  3. Verifique que o sistema irá exibir os campos adicionais “NBS”(EXL_NBSFR), “For.Fre.Int”(EXL_FINTFR), “Loj.Fre.Int”(EXL_FLOJFR), “Moe.Ped.Ser.”(EXL_SMOEFR),  “Tax.Ped.Ser.”(EXL_STAXFR), “Par.Ped.Ser.”(EXL_SPARFR) e “Val.Ped.Ser.”(EXL_SVALFR) onde:
    “NBS” – Código de NBS utilizada para a despesa que será informado ao Siscoserv. Caso haja produto relacionado na via de transporte utilizada no processo onde este produto esteja associado à uma NBS, será considerada esta NBS proveniente da via de transporte em primeiro caso para a despesa.
    “For.Fre.Int” – Fornecedor principal da despesa internacional para os casos em que haja uma empresa representante deste fornecedor. Neste caso, o Pedido de Aquisição de Serviço gerado no Siscoserv deverá conter a moeda deste fornecedor (a informar no campo “Moe.Ped.Ser.”) e corresponder ao valor convertido na moeda utilizada por este fornecedor.
    “Loj.Fre.Int” – Código da Loja do Fornecedor principal da despesa internacional.
    “Moe.Ped.Ser.” – Moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional e que será utilizada como moeda do Pedido de Aquisição de Serviço no SIGAESS.
    “Tax.Ped.Ser.” – Taxa da moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional
    “Par.Ped.Ser.” – Paridade entre o valor da despesa na moeda utilizada pelo Representante do Fornecedor (moeda informada no campo “Moeda Desp.” com a qual será gerado o faturamento – câmbio de serviço – no SIGAESS) e o valor da despesa na moeda do Fornecedor principal da despesa internacional com a qual será gerado o Pedido de Aquisição de Serviço.
    “Val.Ped.Ser.” – Valor da despesa na moeda do Fornecedor Internacional principal (Valor do Pedido de Aquisição de Serviço) convertido conforme a Paridade com a moeda da Despesa Internacional no processo de embarque de Exportação.
  4. Considerando que temos os cadastros pré-requisitados de fornecedor e empresa utilizados neste processo de embarque e que temos como exemplo na data-base da despesa as taxas de conversão para R$ cadastradas na rotina de cotação de moedas como:
    Dóllar > US$  -  3,6725
    EURO > EUR  -  4,1367  (Paridade US$ > EUR = 0,897784)
    IENE   > JPY  -  0,03060 (Paridade EUR > JPY = 135,186274)
    Ao informarmos a moeda da despesa internacional no campo “Moeda Desp”(EXL_MDFR) o sistema automaticamente calcula o valor da despesa informado na capa do processo (para os casos de frete e seguro) conforme a paridade obtida entre a moeda do processo e a moeda informada para a despesa, atualizando o valor da despesa na moeda informada que será considerado no Faturamento – Câmbio de Serviço – do SIGAESS.
    Ao informar a empresa, o fornecedor desta é admitido como o fornecedor principal do serviço e com isto seus dados são carregados nos campos relativos ao fornecedor do Pedido de Aquisição de Serviço da despesa. Estes campos podem ser alterados.
    Ao informar a moeda do Fornecedor internacional, o sistema automaticamente calcula o valor da despesa na moeda do fornecedor internacional conforme a taxa da database da despesa para esta moeda e atualiza a paridade obtida entre a moeda da despesa (valor do faturamento – câmbio de serviço) e a moeda informada para a fornecedor internacional, atualizando o valor da despesa a ser considerado no Pedido de Aquisição de Serviço do SIGAESS.
  5. Ao finalizar a manutenção de cada despesa, Clique no botão  Confirmar para finalizar.
  6. Acesse a rotina Ações Relacionadas/ Agentes de Comissão e informe agentes diferentes onde cada um deles receba um tipo de comissão. Ao final, acesse os itens do embarque e faça a associação dos agentes para cada item.
    Observações:
    - Para as despesas internacionais de frete, seguro, outras despesas e comissões, se informado para o processo de embarque uma via de transporte que possua produto relacionado e este por sua vez estar relacionado a um serviço e possua N.B.S no cadastro de produtos, a N.B.S relacionada a despesa será desconsiderada utilizando o sistema da N.B.S do produto relacionado na via de transporte.
    - Para as despesas de comissões, será utilizada a N.B.S do produto relacionado no cadastro de evento contábil relacionado à cada despesa caso não seja informado a NBS na via de transporte.
  7. Ao finalizar, informe a data de embarque e grave o processo. Neste momento o sistema irá disparar as integrações financeiras para o SIGAFIN no âmbito da geração de títulos e em seguida as integrações com o módulo SIGAESS no âmbito da geração dos Processo de Aquisição de Serviço para cada despesa bem como as invoices e o câmbio de  serviço para faturameno.

Sequência 002 – Conferência de geração dos pedidos de aquisição de serviço no SIGAESS para as despesas informadas no processo de embarque do SIGAEEC.

  1. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse  Atualizações/ Importação/ Processo Aquisição.
  2. Veja que os processos de aquisição para as despesas foram gerados.
  3. Selecione o processo de aquisição referente a despesa FRETE e clique no botão em Visualizar.
    Observações:
    - Observe que processo de aquisição de serviço foi gerado conforme a moeda do fornecedor internacional (Ex. IENE)
    - Observe que a N.B.S utilizada para a despesa é a N.B.S referente ao produto relacionado na via de transporte do processo de embarque.
  4. Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa FRETE novamente e clique no botão Invoices.
    Observações:
    - Observe que a moeda do Pedido é diferente da moeda do faturamento e que portanto o módulo SIGAESS recepcionou os dados de valores e taxas corretamente calculando a paridade entre as duas moedas.
  5. Volte à tela anterior e na parte inferior da tela clique no botão Visualizar para ver as informações da parcela de câmbio de serviço gerada.
  6. Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO CONTA GRAFICA e clique no botão Visualizar.
  7. Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO A DEDUZIR e clique no botão Visualizar.
  8. Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO A DEDUZIR e clique no botão Visualizar.
  9. Veja que as informações foram geradas corretamente e amoeda corresponde à moeda do processo de embarque no SIGAEEC.
  10. Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO CONTA GRAFICA novamente e clique no botão Invoices.
  11. Veja que as informações da Invoice foram geradas.
  12. Volte à tela anterior e na parte inferior da tela clique no botão Visualizar para ver as informações da parcela de câmbio de serviço gerada.
  13. Veja que as informações foram geradas corretamente e amoeda corresponde à moeda do processo de embarque no SIGAEEC.
  14. Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO A DEDUZIR novamente e clique no botão Invoices.
  15. Veja que as informações da Invoice foram geradas.
  16. Volte à tela anterior e na parte inferior da tela clique no botão Visualizar para ver as informações da parcela de câmbio de serviço gerada.
  17. Veja que as informações foram geradas corretamente e a moeda corresponde à moeda do processo de embarque no SIGAEEC.
  18. Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO A DEDUZIR novamente e clique no botão Invoices.
  19. Veja que as informações da Invoice foram geradas.
  20. Volte à tela anterior e na parte inferior da tela clique no botão Visualizar para ver as informações da parcela de câmbio de serviço gerada.
    Observações:
    A baixa do câmbio de comissão a deduzir é feita imediatamente após sua inclusão no SIGAEEC e portanto esta mesma baixa automática é refletida no câmbio de serviço no SIGAESS.

Sequência 003 – Baixa do Câmbio a pagar de despesa internacional no SIGAEEC e atualização da parcela de câmbio de serviço no SIGAESS

  1. No módulo Easy Export Control (SIGAEEC) acesse a rotina Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão Alterar. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos número de título financeiro gravados.
  2. Selecione novamente a parcela de evento 102- PROV.FRETE APÓS EMB clique no botão Ações relacionadas / Liquidar.
  3. Informe os dados da liquidação. Ao finalizar a informação nos campos clique no botão Finalizar. Verifique no browser de parcelas que os campos necessários à liquidação da parcela liquidada foram atualizados.
  4. Confira os dados e confirme. Neste momento o sistema irá enviar os dados para baixa do título no módulo financeiro.
  5. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações/ Importação/ Processo Aquisição. Posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa FRETE novamente e clique no botão Invoices.
  6. Na tela de Invoice, na parte inferior clique no botão Visualizar para verificar os dados da parcela de câmbio de serviço.
    Observações:
    Verifique que os dados informados na liquidação da parcela de câmbio de despesa internacional no SIGAEEC foram atualizados na parcela de câmbio de serviço do SIGAESS.

Sequência 004 – Estorno da baixa do câmbio a pagar de despesa internacional no SIGAEEC e atualização da parcela de câmbio de serviço no SIGAESS

  1. No módulo Easy Export Control (SIGAEEC) acesse a rotina Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão Alterar. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos número de título financeiro gravados.
  2. Selecione novamente a parcela de evento 102- PROV.FRETE APÓS EMB clique no botão Ações relacionadas / Estorno da Liquidação.
  3. Verifique os dados da parcela que terá a liquidação estornada e confirme.
  4. Ao confirmar os dados da parcela serão atualizados no browser das parcelas. Confirme para processar o estorno da liquidação.
  5. Confira os dados e confirme. Neste momento o sistema irá enviar os dados para estorno da baixa do título no módulo financeiro.
  6. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações/ Importação/ Processo Aquisição. Posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa FRETE novamente e clique no botão Invoices.
  7. Na tela de Invoice, na parte inferior clique no botão Visualizar para verificar os dados da parcela de câmbio de serviço.
    Verifique que os dados informados no estorno da liquidação da parcela de câmbio de despesa internacional no SIGAEEC foram atualizados na parcela de câmbio de serviço do SIGAESS.

 

Funcionalidades adicionais: 

Integração de Arquivo .CSV com mais de 100 linhas.

Pré-Requisitos:

  • Possuir um arquivo de integração .CSV de registro de pagamento de câmbio com mais de 100 linhas.

Sequência 001:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse Miscelânea / Integração / Arquivo CSV (ESSIN100).
  2. Selecione o arquivo CSV e clique em Salvar.
  3. Aguarde a integração ser concluída.

Funcionalidades adicionais: 

- Retirada de obrigatoriedade de alguns campos que integram sem informação.

Pré-Requisitos:

  • Para executar os procedimentos a seguir, a integração entre os módulos Easy Import Control e Easy SISCOSERV deverá estar habilitada.

Sequência 001:

  1. No Easy SISCOSERV (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição.
  2. Selecione o processo e clique em alterar, ao abrir o processo veja que o campo NBS é apresentado, se estiver com informação é possível tirar a mesma e regravar o processo.

 

Funcionalidades adicionais: 

- Inclusão dos gatilhos para os campos Fornecedor Diverso (ELA_EXPINV) e Importador diverso (ELA_ELJINV) para preencher os campos Loja do fornecedor diverso (ELA_ELJINV) e Loja do cliente diverso (ELA_ILJINV).

Sequência 001:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS) acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (EICPS400).
  2. O sistema irá trazer todos os processos de aquisições cadastrados.
  3. Selecione um processo e clique em Ações Relacionadas / Invoices.
  4. Na tela superior (Invoices), clique em Incluir.
  5. Preencha o número da invoice e a data de emissão.
  6. Preencha o campo For Invoice (ELA_EXPINV) manualmente sem utilizar a consulta padrão [F3] e observe que o campo Loja Exp Inv (ELA_ELJINV) foi automaticamente preenchido pelo gatilho com a loja correspondente ao fornecedor inserido.

Sequência 002:

  1. No Easy Siscoserv (SIGAESS) acesse Atualizações / Exportação / Processo Venda (EECPS400).
  2. O sistema irá trazer todos os processos de vendas cadastrados.
  3. Selecione um processo e clique em Ações Relacionadas / Faturamento.
  4. Na tela superior (Faturamentos), clique em Incluir.
  5. Preencha o número da invoice e a data de emissão.
  6. Preencha o campo Imp Invoice (ELA_IMPINV) manualmente sem utilizar a consulta padrão [F3] e observe que o campo Loja Imp Inv (ELA_ILJINV) foi automaticamente preenchido pelo gatilho com a loja correspondente ao cliente inserido.

Cenário 5: Siscoserv Integrado com o Compras

 PROCESSOS DE SERVIÇOS

A manutenção de Processo de aquisição tem como objetivo registrar e controlar as solicitações de uma ou mais aquisição de serviços para cada exportador. Nela será possível controlar se o processo de aquisição está aguardando registro, em fase de registo ou encerrado.

No exemplo abaixo, iremos gerar um Processo de Aquisição a partir de um Pedido de Compras. Para isso é necessário que o parâmetro MV_COMSEIC esteja habilitado.

 Exemplo - Como incluir um Processo de aquisição integrado ao Compras:

  1. No Compras acesse Atualizações\ Pedidos\ Pedidos de Compra.
  2. Clique na opção Incluir.
  3. Será apresentada a tela Pedido de Compra, preencha os dados da capa do pedido e o item.
  4. Logo após clique em Confirmar para salvar o pedido.
  5. No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Importação\ Processo Aquisição.
  6. Será gerado um Processo de Aquisição no Easy Siscoserv.

Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado, o sistema irá gerar os Registros de Aquisição de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Se mesmo assim o sistema não conseguir gerar o Registros de Aquisição de Serviços de forma automática, será informado ao usuário o motivo através do campo Msg. Log.

Para visualizar a mensagem, selecione um processo com status Aguardando Registro, ou seja, um processo que ainda não está na fase de Registro de Aquisição de Serviços. Clique em visualizar para que seja apresentada a tela Processo de aquisição.

Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0008 esteja habilitado, o sistema permite alterar e excluir processos de aquisição e invoices no SIGAESS gerados a partir dos módulos SIGACOM e SIGAFAT, ao contrario, as informações só poderão ser alteradas no SIGACOM (neste cenário).

O sistema também possibilita a opção RAS Automático para gerar o Registro de Aquisição de Serviços a todos os processos com status Aguardando Registro. Essa opção somente é liberada caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado.

Exemplo - Como gerar o RAS para todos os Processos com status Aguardando Registro:

  1. No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Importação\ Processo Aquisição.
  2. Clique em Ações Relacionadas e AtualizaRAS e confirme a ação.
  3. Caso o Processo possua dados suficientes para a geração do RAS, e o sistema valide, a ação ocorrerá com sucesso.

Existe ainda a opção de gerar um processo de aquisição similar a um já existente de forma mais simples, isso é possível através da opção Copiar Processo.

Exemplo - Como copiar um Processo de aquisição:

  1. No Easy Siscoserv Control acesse Atualizações\ Importação\ Processo Aquisição.
  2. Selecione um processo já cadastrado e em Ações Relacionadas clique na opção Copiar Processo
  3. Será apresentada a tela Processo de aquisição, informe os dados necessários e confirme a inclusão.

 

INVOICES

 Na manutenção de Invoice (fatura) de aquisição de serviço internacional, serão registrados os dados da invoice a pagar referente à aquisição do serviço. Essa etapa é necessária apenas para utilizar o controle financeiro do módulo Easy Siscoserv Control, que controla toda a operação de contratação de câmbio para pagamento da invoice. Caso a intenção seja apenas de fornecer os dados necessários para integração com Siscoserv, basta realizar as baixas para os pagamentos. Para incluir uma invoice, é necessário que haja um processo de aquisição já cadastrado.

Após a inclusão da invoice para o processo de aquisição de serviço internacional, é possível incluir os vencimentos a pagar para contratação do câmbio ou as baixas com os pagamentos relacionados ao processo.

Feito a inclusão do Pedido de Compras é necessário à criação do Documento de Entrada. Neste cenário, caso o SIGAESS esteja integrado com o SIGAFIN, ocorrerá à integração da invoice, câmbio e geração de títulos no Financeiro, para isso, é necessário habilitar os parâmetros MV_ESS0016 e MV_AVG0226. A geração de títulos ocorrerá apenas se os dois parâmetros estiverem habilitados. Lembrando que este cenário de integração com o SIGAFIN é opcional, e a inclusão da invoice e parcelas de cambio podem ser feitas manualmente.

 Nota: Caso o sistema esteja configurado com uma TES como gera duplicata = SIM, ao incluir o pedido de compras e o documento de entrada no Compras, o sistema gera o titulo referente à invoice e demais títulos do processo no Financeiro/ Contas a Pagar e atualiza o processo de aquisição no SIGAESS gerando a invoice e as parcelas de câmbio de acordo com a condição de pagamento informada. Este procedimento ocorre, caso o parâmetro MV_ESS0013 estiver habilitado.

 Exemplo - Como incluir uma Invoice:

  1. No Easy Siscoserv Control acesse Atualizações\ Importação\ Processo Aquisição.
  2. Selecione o processo de aquisição anteriormente cadastrado e em Ações Relacionadas clique em Invoices
  3. Será apresentada a tela Invoices, parte superior da tela clique em incluir:
  4. Para o preenchimento dos itens, o usuário pode informar os dados de forma manual ou através da opção Fatura Todos em Ações Relacionadas, que permite a distribuição do Valor de Câmbio e do Valor Exterior de forma proporcional à quantidade de todos os itens, bem como ao Saldo a Faturar de cada um, no exemplo abaixo, não está sendo utilizado todo o saldo.
  5. Para preencher os valores de forma manual, basta informar os mesmos na linha correspondente ao item.

Nota: Caso o campo Cond. Pag. seja informado, o sistema irá gerar as parcelas de câmbio de forma automática, de acordo com a especificação da condição de pagamento, conforme já descrito neste manual.

  1. Logo após, clique em Confirmar para salvar a invoice.
  2. Para os cenários, onde houver integração do Siscoserv com o módulo Financeiro, inclua o documento de entrada e no processo de aquisição em Ações Relacionadas clique em Busca Invoices.
  3. Na mensagem apresentada clique em Sim.
  4. Veja que o sistema irá integrar o documento de entrada para o Siscoserv, trazendo a invoice e as parcelas de câmbio para o processo de aquisição. 

PARCELAS DE CÂMBIO

Na manutenção de Parcelas cambiais de aquisição de serviço internacional, serão registrados os dados dos vencimentos das faturas a pagar referente à contratação de serviço. As parcelas podem ser calculadas automaticamente pelo sistema caso seja enviada a condição de pagamento na fatura. Caso contrário, pode ser utilizada esta inclusão para envio das parcelas para contratação do câmbio ou para o registro das baixas referente à invoice.

Para incluir as parcelas, é necessário que haja um processo de aquisição já cadastrado. Também é necessária a inclusão da invoice que será paga através da baixa das parcelas incluídas.

Exemplo - Como incluir uma parcela de câmbio manual:

  1. No Easy Siscoserv Control acesse Atualizações\ Importação\ Processo Aquisição.
  2. Selecione o processo de aquisição anteriormente cadastrado e Ações Relacionadas clique em Invoices
  3. Será apresentada a tela Invoices, na parte superior da tela, selecione a invoice anteriormente incluída para que na parte inferior, sejam exibidas as parcelas vinculadas a ela. Clique em Incluir para realizar a operação de forma manual.
  4. Será apresentada a tela Inclusão de Parcela, na pasta Dados Gerais, preencha as informações.
  5. Logo após, confirme a operação. Com isso, o próximo passo é liquidar as parcelas, através do botão Liquidar.

Exemplo - Como liquidar uma parcela de câmbio:

  1. No Easy Siscoserv Control acesse Atualizações\ Importação\ Processo Aquisição.
  2. Selecione o processo de aquisição anteriormente cadastrado e em Ações Relacionadas clique em Invoices.
  3. Será apresentada a tela Invoices, na parte superior da tela, selecione a invoice anteriormente incluída para que na parte inferior, sejam exibidas as parcelas vinculadas a ela. Em Ações Relacionadas, clique em Liquidar.
  4. Será apresentada a tela Liquidação da parcela, na pasta Dados Gerais, preencha as informações necessárias.
  5. Como a Modalidade escolhida foi Contrato de Câmbio, na respectiva pasta preencha as informações necessárias
  6. Logo após, confirme para gravar a liquidação.
  7. Será apresenta a mensagem Confirmar a liquidação?, clique em Sim.
  8. No módulo de Aquisição, a liquidação das parcelas irá gerar os Pagamentos, que poderão ser visualizados através dos Registros de Aquisições de Serviços.
  9.  Caso a invoice e as parcelas de cambio tenham sido geradas a partir da integração do SIGAFIN para o SIGAESS, o titulo gerado no Contas a Pagar deve ser liquidado pelo próprio Financeiro. Ao liquidar o titulo, sistema envia as informações de liquidação para o câmbio do Siscoserv.

 

REGISTROS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

 O Registro de Aquisição de Serviços (RAS) tem o objetivo de formalizar a aquisição realizada por residentes ou domiciliados no País (Brasil) de residentes ou domiciliados no exterior. Nela também é possível controlar o status do registro e do pagamento do serviço.

Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado, o sistema irá gerar os registros de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal.

Exemplo - Como incluir um Registro:

  1. No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Importação\ RAS.
  2. Clique na opção Incluir.
  3. Será apresentada a tela Registro de Serviços.
  4. Na pasta Dados Gerais preencha as informações.

Nota: O campo Proc. Base é um facilitador cujo objetivo é completar alguns dados da capa do registro de serviços e/ou o(s) serviço(s) incluídos á partir de um processo. 

Ao selecionar um processo o sistema apresentará a seguinte mensagem: Deseja selecionar todos os serviços pertencentes a este processo?. Ao escolher a opção Sim o sistema trará todos os serviços, ao escolher a opção Não ele só atualizará as informações da capa do registro.

5. Outra forma de vincularmos os serviços é através da opção do botão Seleção de Processo em Ações Relacionadas.

6. Será apresentada a tela Parâmetros, onde é possível selecionar um processo específico através do campo Processo Base?, ou todos os processos que possuam serviços com o mesmo código N.B.S através do campo Código N.B.S.

7. Neste exemplo usaremos o filtro por processo, portanto, selecione o processo de aquisição criado anteriormente e confirme.

 8. O sistema irá carregar as informações do(s) serviço(s) do processo selecionado conforme abaixo, para que assim, possam ser selecionados os serviços que irão compor o Registro.

 9. Após preencher os dados do serviço na pasta Financeiro as informações de valores foram preenchidas automaticamente.

 10. Caso o serviço esteja vinculado à importação de bens deve-se preencher o número da DI na parte de Documentos.

Nota: Esta funcionalidade estará disponível quando o conteúdo do parâmetro MV_ESS0004 estiver como “.T.”

11. Logo após clique em Confirmar para salvar o registro.

Nota: Os status dos registros e dos pagamentos são atualizados conforme cada etapa.

 

PAGAMENTOS

 Através da manutenção do Registro de Aquisição de Serviços, podemos visualizar os pagamentos gerados anteriormente.

Exemplo - Como visualizar os pagamentos

No Easy Siscoserv Control acesse Atualizações\ Importação\ RAS.

  1. Será apresentada a tela Registro de Aquisição de Serviços (RAS).
  2. Na parte superior da tela, o sistema exibe os Registros existentes, na parte inferior, são exibidos os pagamentos relacionados ao Registro selecionado.
  3. Nas duas partes da tela, existe opção Legendas, através dela é possível verificar os Status dos Registros, bem como dos Pagamentos, no exemplo acima, existem itens que ainda não foram Registrados no Siscoserv, tal ação será vista a seguir neste documento. 

 

INTEGRAÇÃO CSV

Easy Siscoserv Control também possui a funcionalidade de integração de arquivos CSV, tal integração comporta as etapas de Processos de ServiçoInvoices e Parcelas de Câmbio. Para maiores informações, consultar o documento contendo o layout dos arquivos a serem integrados.

  Exemplo - Como integrar um arquivo CSV.

No Easy Siscoserv Control acesse Atualizações\ Miscelânea\ Integração\ Arquivo CSV.

  1. Busque o diretório e selecione o arquivo a ser integrado. 
  2. Ao final da integração, é exibida uma mensagem referente aos processos integrados.

REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (RAS)

 A integração do Registro de Aquisição de Serviços (RAS) tem o objetivo de gerar os lotes, bem como enviar os dados do Registro de Aquisição de Serviço cadastrado anteriormente ao Siscoserv, ou seja, a partir daqui, os serviços poderão ser de fato registrados.

 Pré-Requisitos:

  • Possuir um registro cadastrado no Registro de Aquisição de Serviços.

 Exemplo - Como Gerar um Lote do RAS:

  1. No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Importação \Int. SISCOSERV.
  2. No menu Aquisição de Serviço\Registro de Aquisição de Serviço, clique sobre a pasta Não Enviados, logo após, verifique o menu Ações. Clique sobre Gerar Lote de arquivos.  
  3. Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
    Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
    Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
  4. Na próxima tela, clique em Avançar, logo após selecione o Registro cadastrado anteriormente e clique novamente em Avançar, feito isso, basta Finalizar. Neste momento estamos selecionando as informações a serem enviadas ao Siscoserv referente ao nosso Registro de Aquisição de Serviços.
  5. Verifique que o Status do lote gerado é Não Enviado, atenção também ao campo Id.Lote, pois esta é sua identificação.

 

Exemplo - Como Enviar um Lote do RAS:

  1. No menu Aquisição de Serviço\Registro de Aquisição de Serviço, clique sobre a pasta Não Enviados e clique sobre a opção Enviar Lote de arquivos no menu Ações.
  2. Clique sobre o botão Avançar nas próximas telas para que esta ação seja efetuada. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
  3. Clique em Ok novamente nas próximas telas e em Avançar para finalizar esta etapa.

Exemplo - Como Processar um Lote do RAS:

  1. No menu Aquisição de Serviço\ Registro de Aquisição de Serviço, clique sobre a pasta Integrados e selecione o lote, em seguida, clique sobre Processar, esta é a etapa onde de fato os serviços serão registrados.
  2. Clique em Avançar na próxima tela e verifique que na opção Seleção de Lotes, é possível processar todos os lotes ou apenas aquele desejado. Marque a opção para processar apenas o lote em questão, avance e finalize esta etapa.
  3. No menu Aquisição de Serviço\Registro de Aquisição de Serviço, clique sobre a pasta Processados e verifique o lote foi processado com sucesso.
  4. A partir deste momento, não há mais como cancelar o lote, pois os dados já foram registrados no Siscoserv.
  5. No Easy Siscoserv acesse Atualizações\Importação\RAS.
  6. Selecione o Registro cadastrado anteriormente e clique na opção Visualizar.
  7. Na pasta Dados Gerais, verifique que o campo Status SISC. foi atualizado, sendo que o campo da capa, refletirá os serviços e os documentos, ou seja, se todos eles estiverem registrados, seu status será Registrado no Siscoserv, se um deles ainda não estiver registrado, seu status será Parcialmente Registrado no Siscoserv. Caso todos os documentos e os serviços estiverem registrados e os pagamentos referentes a eles estiverem liquidados e registrados, o sistema irá preencher a Data de Encerramento.

 

 

Cenário 6: Siscoserv Integrado com o Faturamento

PROCESSOS DE SERVIÇOS

A manutenção de Processos de Serviço tem como objetivo registrar e controlar as solicitações de uma ou mais venda de serviços para cada importador. Nela será possível controlar se o pedido de serviço está aguardando registro, em fase de registro ou encerrado, controlar as invoices, bem como as parcelas de câmbio.

No exemplo abaixo, iremos gerar um Processo de Venda a partir de um Pedido de Venda. Para isso é necessário que o parâmetro MV_FATSEEC esteja habilitado

 

Exemplo - Como incluir um Processo de venda integrado ao Faturamento:

  1. No Faturamento acesse Atualizações\Pedidos\Pedidos de Venda.
  2. Clique na opção Incluir.
  3. Será apresentada a tela Pedido de Venda, preencha os dados da capa do pedido.
  4. Agora preencha o item.
  5. Logo após clique em Confirmar para salvar o pedido.
  6. No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Exportação\ Processo Venda.
  7. Será gerado um Processo de Venda no Easy Siscoserv.

 

Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado, o sistema irá gerar os Registros de Venda de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Se mesmo assim o sistema não conseguir gerar o Registros de Venda de Serviços de forma automática, será informado ao usuário o motivo através do campo Msg. Log.

Para visualizar a mensagem, selecione um processo com status Aguardando Registro, ou seja, um processo que ainda não está na fase de Registro de Venda de Serviços. Clique em visualizar para que seja apresentada a tela Processo de Serviço.

O sistema também possibilita a opção RVS Automático para gerar o Registro de Venda de Serviços a todos os processos com status Aguardando Registro. Essa opção somente é liberada caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado.

Exemplo - Como gerar o RVS para todos os Processos com status Aguardando Registro:

  1. No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Exportação\ Processo Venda.
  2. Clique em Ações Relacionadas, na opção Atualiza RVS e confirme a ação.
  3. Caso o Processo possua dados suficientes para a geração do RVS, e o sistema valide, a ação ocorrerá com sucesso.

 

INVOICE

Na manutenção de Invoice (fatura) de venda de serviço internacional, serão registrados os dados da invoice a receber referente à venda do serviço. Para incluir uma invoice, é necessário que haja um processo de venda já cadastrado. Essa etapa é necessária para integração com Siscoserv.

Após a inclusão da invoice para o processo de venda de serviço internacional, é possível controlar a contratação do câmbio pelo Easy Siscoserv, com a inclusão dos vencimentos a receber e controle das baixas.

Exemplo - Como incluir uma Invoice:

  1. No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Exportação\ Processo Venda.
  2. Selecione o processo de serviço anteriormente cadastrado e clique em Ações Relacionadas, na opção Faturamento.
  3. Será apresentada a tela Invoices, parte superior da tela clique em incluir.
  4.  Para o preenchimento dos itens, o usuário pode informar os dados de forma manual ou através da opção Fatura Todos em Ações Relacionadas, que permite a distribuição do Valor de Câmbio e do Valor Exterior de forma proporcional à quantidade de todos os itens, bem como ao Saldo a Faturar de cada um, no exemplo abaixo, não está sendo utilizado todo o saldo.
  5. Para preencher os valores de forma manual, basta informar os mesmos na linha correspondente ao item.

 

Nota: Caso o campo Cond. Pag. seja informado, o sistema irá gerar as parcelas de câmbio de forma automática, de acordo com a especificação da condição de pagamento, conforme já descrito neste manual.

  1. Logo após, clique em Confirmar para salvar a invoice.
  2. No módulo de Venda, a geração da invoice irá gerar os Faturamentos, que poderão ser visualizados através dos Registros de Venda de Serviços.
PARCELAS DE CÂMBIO

Na manutenção de Parcelas cambiais de venda de serviço internacional, serão registrados os dados dos vencimentos das faturas a receber referente à contratação de serviço. As parcelas podem ser calculadas automaticamente pelo sistema caso seja enviada a condição de pagamento na fatura. Caso contrário, pode ser utilizada esta inclusão para envio das parcelas para contratação do câmbio ou para o registro das baixas referente à invoice.

Para incluir as parcelas, é necessário que haja um processo de venda já cadastrado. Também é necessária a inclusão da invoice através da baixa das parcelas incluídas.

 

Exemplo - Como incluir uma parcela de câmbio manual:

  1. No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Exportação\ Processo Venda.
  2. Selecione o processo de serviço anteriormente cadastrado e clique em Ações Relacionadas na opção Faturamento.
  3. Será apresentada a tela Invoices, na parte superior da tela, selecione a invoice anteriormente incluída para que na parte inferior, sejam exibidas as parcelas vinculadas a ela. Clique em Incluir para realizar a operação de forma manual.
  4. Logo após, confirme a operação. Com isso, o próximo passo é liquidar as parcelas, através do botão Liquidar.
  5. Será apresentada a tela Inclusão de Parcela, na pasta Dados Gerais, preencha as informações:

 

Exemplo - Como liquidar uma parcela de câmbio:

  1. No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Exportação\ Processo Venda.
  2. Selecione o processo de serviço anteriormente cadastrado e clique em Ações Relacionadas na opção Faturamento.
  3. Será apresentada a tela Invoices, na parte superior da tela, selecione a invoice anteriormente incluída para que na parte inferior, sejam exibidas as parcelas vinculadas a ela. Clique em Ações Relacionadas na opção Liquidar.
  4. Será apresentada a tela Liquidação da parcela, na pasta Dados Gerais, preencha as informações necessárias:
  5. Como a Modalidade escolhida foi Contrato de Câmbio, na respectiva pasta preencha as informações necessárias:
  6. Logo após, confirmepara gravar a liquidação.
  7. Será apresenta a mensagem Confirmar a liquidação?, clique em Sim.

REGISTRO DE VENDA DE SERVIÇOS

A manutenção de Registro de Venda de Serviços (RVS) tem o objetivo de formalizar a venda do serviço realizado por residentes ou domiciliado no País (Brasil) a residentes ou domiciliados no exterior. Nela também é possível controlar o status do registro e do pagamento do serviço.

Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado, o sistema irá gerar os registros de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal.

Exemplo - Como incluir um Registro:

  1. No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Exportação\ RVS.
  2. Clique na opção Incluir.
  3. Será apresentada a tela Registro de Serviços.
  4. Na pasta Dados gerais preencha os dados:

 

Nota: O campo Proc. Base é um facilitador cujo objetivo é completar alguns dados da capa do registro de serviços e inicializar o(s) serviço(s) para registro á partir de um processo.

 

Ao selecionar um processo o sistema apresentará a seguinte mensagem: Deseja selecionar todos os serviços pertencentes a este processo?. Ao escolher a opção Sim o sistema trará todos os serviços, ao escolher a opção Não ele só atualizará as informações da capa do registro.

  1. Logo após em Ações Relacionadas selecione a opção Seleção de Processos.
  2. Será apresentada a tela Parâmetros, onde é possível selecionar um pedido específico através do campo Processo Base? ou todos os pedidos que possuam serviços com o mesmo código N.B.S através do campo Código N.B.S.?

Neste exemplo usaremos o filtro por pedido, portanto, selecione o processo de serviço criado anteriormente e clique em OK.

  1. O sistema irá carregar as informações do(s) serviço(s) do pedido selecionado conforme abaixo:
  2. Após preencher os dados do serviço na pasta Financeiro as informações de valores serão preenchidas automaticamente.
  3. Caso o serviço esteja vinculado à importação de bens deve-se preencher o número do RE na parte de Documentos.

 

Nota: Esta funcionalidade estará disponível quando o conteúdo do parâmetro MV_ESS0004 estiver como “.T.”.

  1. Logo após clique em Confirmar para salvar o registro.

Nota: Os status dos registros e dos pagamentos são atualizados conforme a fase do processo.

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