Versões comparadas

Chave

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No cadastro dos fornecedores no Módulo Operador Financeiro, menu Manutenções, aplicação Fornecedores, se que desejar que a validação do código de barras seja realizada, marcar a opção Validar código de barras de acordo com modelo cadastrado na conta deste fornecedor.

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, na aplicação Operador Financeiro, menu Manutenção, aplicação Fornecedor, no botão botão  

Tooltip
linkTextStrongtrue
appendIcondocument
iconColororange
linkTextContas do Fornecedor

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Imagem 12 - Divergência Código de Barras


Informações

Caso Se desejar que a validação de banco, agência e conta também seja realizada na busca de registros para vínculo na aplicação Operador Financeiro, menu Pagamento, aplicação Atualização de Títulos DDA, é necessário parametrizar a variável #BCOAGCCCODBARRAS no filtro de busca no módulo Supervisor, menu Parâmetros, opção Pagamentos, aplicação Débito Direto Autorizado > DDA > Filtros DDA.

Nota
Lembrando que é necessário vincular o modelo e parametrizar as contas para o fornecedor.

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05. TABELAS UTILIZADAS

  • Não há
HTML
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