Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
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Linha de Produto: | | ||||||||||||||||
Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia | ||||||||||||||||
Módulo: | 10 - LIVROS FISCAIS | ||||||||||||||||
Função: | 1007 - MANUTENÇÃO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA | ||||||||||||||||
Ticket: | #19551169 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDFISCAL-25269 | ||||||||||||||||
Origem da Demanda: | Central Colaborativa |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
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Na rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada, permitir importar o XML de
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CT-e (conhecimento de frete) com o tipo de Tomador : 4 , e trazer os dados automáticos dos Documentos Referenciados vinculados.
na Rotina 1007, buscando as informações abaixo, apenas um XML por vez:
03. SOLUÇÃO
Melhoria: Incluso no processo de IMPORTAÇÃO DO XML DE CTe validação tomador 4 com a filial informada.
- Incluso preenchimento automático das notas referenciadas que constem vinculadas ao xml e também a validação se as notas vinculadas já estão em algum outro CTe.
- Exibição dos dados de Pagamento.
Saiba Como Utilizar
Atualize a rotina abaixo a partir da versão indicada ou versão superior:
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- Abra a rotina 1007 , selecione o sub menu ao lado do botão inserir
- Seleciona a opção Importar XML CT-e
- Clique em inserir para abrir a tela de importação
- Selecione o Arquivo a Filial → Informe Natureza Credito → Importar XML (CTe). busque o arquivo e click na opção importar
- A rotina irá importar os dados da Nota Fiscal de Serviço , Valide os dados , não havendo necessidade de alteração , selecione a opção Processar no canto inferior na rotina
- Ao processar a Nota Fiscal de Serviço a rotina irá apresentar a mensagem Deseja Gerar
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- : Importar.
Será realizado então :
- Validação da tag <toma>, se for igual a 4 temos o mesmo CNPJ da filial informada na grid, se não, retornar mensagem "O CTe (chave do CTe) não tem relação com a filial selecionada.;
- Validação das notas vinculadas, já estão em algum outro CTe do sistema, consultando a tag abaixo.
- Se existir outras NF's, trazer mensagem ao cliente dando opção de cancelar operação.
Mensagem: "NF's vinculadas também a outro CT-e, deseja prosseguir?"
Se sim, confirma importação, se não, aborta.
Na grid de importação, incluído os campos:
- Núm. Borderô
- Núm. Lancto Financeiro
- Data Pagto
- Valor Pagto
Na grid de importação a informação contida na tag <infDoc>/<infNFe>/<chave> , e se a chave existir ou seja está nota ja se encontra na movimentação então será preenchido os dados
Dados da Nota Fiscal → Outras Informações → Documentos referenciados
- Chave NFe;
- Número da nota;
- Tipo de Frete/sinalizado na grid o tipo do frete
- Data emissão
- Data entrada
Observações:
Não se aplica
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
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