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Criação de um programa para importação e manutenção das notas com direito a Antecipação Parcial, geração do Relatório de Apuração do Crédito e lançamento automático do valor de em Outros Créditos e Débitos Especiais no VGLMOCOD, para ser gerado no registro nos registros E111 do SPED Fiscal.

O menu do programa de Antecipação Parcial (VGLANTEC) tem as seguintes opções:

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Totvs custom tabs box
tabsParâmetros, Importação, Manutenção, Apuração
idspasso1,passo2,passo3,passo4
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Parâmetros

Para manutenção (inclusão, alteração ou exclusão) dos parâmetros, clicar na opção "F5 - Manutenção" no menu do Painel de Controle

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O Painel de Controle é composto por três quatro cadastros:

1 - Filiais enquadradas como “Pizzarias”, que devem entrar no processo

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Na aba de Filiais, digitar o código da Filial a ser cadastrada como Pizzaria e clicar no botão “Incluir”.

Para excluir alguma Filial cadastrada indevidamente, basta selecioná-la na grade e clicar no botão “Excluir

Agendas / CFOP´s utilizados para a importação das notas fiscais de Entrada para apuração da Antecipação Parcial

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Obrigatoriamente um dos dois campos (Agenda / CFOP) deve estar preenchido.

Caso apenas a Agenda esteja preenchida, significa que todas as notas fiscais daquela agenda, independente do CFOP, deverão ser importadas. 

Da mesma forma, caso apenas o CFOP esteja preenchido, significa que todas as notas com aquele CFOP, independente da agenda, deverão ser importadas.


2 – Campos para a geração automática do lançamento dos Registros E116 no SPED Fiscal

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Preencher os campos de Dia do Vencimento, Código da Obrigação e Código da Receita (Registro E116 do SPED Fiscal)


3 2 – Código de Ajuste para o Registro E111 do SPED Fiscal e campos para a geração automática do lançamento de Outros Créditos (VGLMOCOD)

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Preencher Na aba de Ajuste, preencher os campos de Código de Ajuste (Registro E111 do SPED Fiscal), Sequência, Agenda e CFO (estes campos são obrigatórios para geração do lançamento de Outros Créditos no VGLMOCOD)

3 – Produtos sujeitos ao Crédito Presumido, com as suas respectivas vigências e alíquotas de Venda e Transferência

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4 – Código de Ajuste para o Registro E111 do SPED Fiscal e campos para a geração automática do lançamento de Débitos Especiais (VGLMOCOD)

Image AddedDigitar o código do Produto a ser cadastrado. Caso já exista alguma vigência cadastrada, será exibida na grade.

Preencher os campos de Vigência, % Venda e % Transferência e clicar no botão “Incluir”.Para excluir alguma Vigência cadastrada indevidamente, basta selecioná-la na grade e clicar no botão “Excluir Código de Ajuste (Registro E111 do SPED Fiscal), Sequência, Agenda e CFO (estes campos são obrigatórios para geração do lançamento de Débitos Especiais no VGLMOCOD).


Para exclusão dos parâmetros cadastrados, basta limpar os campos preenchidos anteriormente.

Após preencher os parâmetros, clicar em “F4 F4 Confirmar” Confirmarpara gravar os parâmetros.

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OBS: O botão “F4 - Salvar” salva apenas os dados na tela, ou seja, o cadastro de Produtos deve ser feito para um produto de cada vez.

Os dados de Filiais e Ajuste precisam ser cadastrados apenas uma vez, pois não mudam.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Importação

Para importar as notas de Saída (Venda ou Transferência) Entrada dos produtos sujeitos a Crédito PresumidoAntecipação Parcial, clicar no botão “ShF8 – Importar

Os campos de Empresa e Período (Data Inicial e Data Final) e Tipo de Movimento são obrigatórios para a importação, os campos de Filial e Produto são opcionais. 

Podem ser importadas as NFe´s e/ou NFCe´s.

Caso o campo de Filial não seja preenchido, serão importadas as notas de todas as filiais da Empresa selecionada.

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A importação irá apagar todos os registros previamente importados que atendam aos filtros selecionados, mesmo aqueles que sofreram algum tipo de alteração.

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Confirmando a importação, ao final do processo, os dados importados são filtrados e exibidos na grade

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3

Manutenção

Na tela inicial, clicar em “ShF9 – Filtrar” para consultar as notas já incluídas

Os campos de Período (Data Inicial e Data Final) e Tipo de Movimento são obrigatórios para a consulta, os campos de Filial Empresa, Flial e Produto são opcionais..

Caso o campo de Empresa não seja preenchido, serão filtradas todas notas do período selecionado, independente de Empresa / Filial.

Caso o campo de Empresa esteja preenchido e o de Filial não, serão importadas as notas de todas as filiais da Empresa selecionada.

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Para as opções de "F2 - Alterar" ou "F7 - Excluir" é necessário antes filtrar os dados e selecionar na grade o movimento a ser alterado / excluído.

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Ao clicar em "F2 - Alterar", "F6 - Incluir" ou "F7 - Excluir" a tela a seguir será exibida.

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Para a Inclusão de um novo registro, todos os campos da tela estarão habilitados e deverão ser preenchidos.

Para a Alteração de um registro existente, apenas os campos de Quantidade, Valor Contábil, Valor ICMS% Interestadual e % Cred. Pres.Interna estarão habilitados, podendo ser alterados.

O campo de Valor Cred. Pres.Antecipação será calculado automaticamente, ao preencher os campos Valor Contábil e % CredInterna. Pres..

Para a Exclusão de um registro existente, todos os campos estarão desabilitados, podendo apenas confirmar a operação.

Preenchidos os campos, clicar em "F4 - Confirmar" para salvar os dados.


Para a opção de "F8 - Excluir Manuais" também é necessário antes filtrar os dados.

Será exibida uma mensagem de confirmação para a Exclusão de TODOS os movimentos.

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Após a confirmação da operação selecionada, os dados serão novamente filtrados e carregados na grade.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso4

Apuração

Na tela inicial do programa, ao clicar em “ShF4 – Apuração” para gerar o relatório de apuração total do Crédito Presumidoda Antecipação Parcial, a tela a seguir será exibida.

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Preencher os campos de Filial e Empresa e Mês / Ano, ambos obrigatórios e Filial, opcional.

Para fazer a apuração e gerar automaticamente o lançamento os lançamentos de Outros Créditos e Débitos Especiais no VGLMOCOD, clicar em “Gerar Lançamento”.

Caso queira só visualizar o relatório da apuração, clicar em “Apenas Relatório” e o lançamento não será geradoos lançamentos não serão gerados.

Será gerado o Relatório da Apuração, com os valores do Crédito Presumido e de da Antecipação Parcial (Outros Créditos) por nota, porém com as devidas totalizações.


Caso tenha selecionado a opção de “Gerar Lançamento”, basta consultar no VGLMOCOD o lançamento consultar no VGLMOCOD os lançamentos do valor total de Outros Créditos e dos valores por nota fiscal de Débitos Especiais, conforme a Apuração.

Os Para consultar o registro de Outros Créditos, os campos de Período, Imposto, Tipo de lançamento e Número do Lançamento são gerados devem ser consultados com os valores a seguir:

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Para consultar o registro de Débitos Especiais, os campos de Período, Imposto e Tipo de lançamento devem ser consultados com os valores a seguir:

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OBS: O campo Número do Lançamento não precisa ser preenchido porque é gerado mais de um registro, um por nota, então os lançamentos têm números diferentes. 


Com os lançamentos feitos no VGLMOCOD, serão automaticamente gerados os registros E111 e E116 Com o lançamento feito no VGLMOCOD, será automaticamente gerado o registro E111 no arquivo do SPED Fiscal.

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