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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

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LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FINR13ZInforme Cuenta Corriente1417/10/2022
País:Ecuador
Ticket:15056630
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-17279


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Informe Cuenta Corriente (FINR13Z) , se muestra de manera errónea el monto pagado cuando se asumen retencionesrealiza una Orden de Pago de una Factura de Entrada con cálculo de retenciones, y se asume el pago de al menos una de ellas.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Informe Cuenta Corriente (FINR13Z) se realiza lo siguiente:

  • Se agrega la función xValRetAsum() para detección y sumatoria de las retenciones que fueron asumidas previamente.
  • En la función ReportPrint(), se agregan lo siguientes cambios:
    • Para país Ecuador se suman las retenciones asumidas al calculo del valor del documento menos las retenciones, para complementar el cálculo.
    • Se agregan condiciones para que desconsidere montos de retención que han sido asumidos, y no sean duplicados en el informe.
  • En la función xValRet() se realizan ajustes para que considere todos los criterios necesarios para obtener las retenciones de la tabla SFE.


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tabsPre-condiciones,Pasos
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17279.
  3. Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
  4. Contar con una TES con Retención de IVA y Retención de IR
  5. Contar con concepto configurado para el impuesto RIR.
  6. Contar con una factura de entrada que utilice la TES antes mencionada, así cómo el concepto para el impuesto RIR.
  7. Contar con una Orden de Pago registrada donde se haya pagado el título mencionado en el punto anterior, asumiendo también el pago de alguna o ambas retenciones.
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defaultno
referenciaPasos
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir al menú Informes | Cuentas por Pagar | Informe Cuenta Corriente (FINR13Z).
  3. Configurar los parámetros del informe conforme sea requerido para mostrar la Orden de Pago.
  4. Dar clic en "Imprimir".
  5. Verificar que el informe sea generado con la columna "Créditos" de la Orden de Pago y muestre el monto Pagado correctamente (Valor NF - Retenciones + Retenciones asumidas).
  6. Verificar que el informe muestre la columna "Créditos" con valor Cero para el registro de la retención que fue asumida.

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