01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico |
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FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II. | FINA847.PRW | Browser Orden de Pago Mod. II. | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura. | FINRETSUS.PRW | Cálculo de Retención de SUSS. | FINRETSLI.PRW | Cálculo de Retención SLI. | FINRETMUN.PRW | Cálculo de Retención de Municipalidades. | FINRETIVA.PRW | Cálculo de Retención de IVA. | FINRETIBB.PRW | Cálculo de Retención de IIBB. | FINRETGAN.PRW | Cálculo de Retención de Ganancias. | TRFOPARG.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | TRFOPCRED.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | CONSCCARG.PRW* | Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago. | TRFFECRED.PRW* | Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago. | FECREDAMB.PRW* | Parametriza el TOTVS Services para el webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago. | CERTGAN.PRW* | Certificado Retención de Ganancias | CERTIB.PRW* | Certificado Retención de Ing. Brutos. | CERTIVSUS.PRW* | Certificado Retención de IVA y SUSS. | CERTRMUN.PRW* | Certificado Retención de Municipalidades. |
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País: | Argentina |
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Ticket: | 14472185 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14568 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
La rutina de Orden de Pago (FINA847) no realiza el cálculo de la retención municipal de Córdoba (ISI).
03. SOLUCIÓN
Se implementa tratamiento en la rutina de retenciones municipales (FINRETMUN) para la correcta validación de la retención municipal ISI, permitiendo el cálculo de las dos retenciones municipales de Córdoba (ISI y CEI).
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
- Por medio de la rutina Imp. Variables (Actualizaciones | Archivos) configurar el impuesto de retención ISI.
- Por medio de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar y configurar un proveedor para el cálculo de las retenciones municipales de Córdoba.
- Informar el código de la municipalidad (00004) en el campo Cod. Ret. Mun (A2_RET_MUN). El código de la municipalidad debe existir en la tabla genérica “S1”.
- Por medio de la Conf. Adic. Impuestos (Actualizaciones | Archivos), ingresar en la opción “Retenciones Municipales”.
- Realizar la configuración para el cálculo de las retenciones municipales de córdoba.
- Por medio de la rutina Empresa Vs. Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos) incluir un registro para el proveedor y código de retención municipal (ISI).
- El código de la zona fiscal debe ser igual a CO-Córdoba.
- Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y una TES de salida.
- Cada una de las TES deben estar configuradas para el cálculo del impuesto IVA.
- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Por medio de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos) incluir una factura de entrada para el proveedor y TES configurados. Confirmar el cálculo del impuesto IVA.
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), dar clic en Pago Automático. Informar los parámetros en el grupo de preguntas para la selección de los títulos.
- Seleccionar el título a dar de baja.
- Dar clic en Pago Automático.
- En la sección Retenciones confirmar el cálculo de la retención municipal (ISI).
- Informar la información requerida.
- Grabar la orden de pago.
- Visualizar la orden de pago, para confirmar el grabado de las retenciones.
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Para la retención municipal CEI no corresponde informar el código fiscal de compra y venta. Los registros que son incluidos para la retención CEI con código fiscal no son considerados para el cálculo de la retención municipal.
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Card documentos |
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Informacao | La Esta solución (patch) solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch)es válida para aquellas órdenes de pago que se incluyen posteriormente a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando se ingresaron. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).
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