01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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M486NCCXML | Generación XML Nota de Crédito. | M486XFUN | Funciones Genéricas de FE Perú. | 17/10/2021 |
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País: | Perú |
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Ticket: | 12474781 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-13946 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), cuando se realiza la transmisión electrónica de una Nota de Crédito (NCC) vinculada a una Factura de Venta (NF) generada a partir de una remisión Remisión, el nodo que hace referencia a el número de la guía de remisión relacionada a la factura Factura de Venta (cac:DespatchDocumentReference) no se esta imprimiendo generando en el archivo XML , lo que ocasiona que se genere un rechazo como respuesta a la transmisión.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Perú (M486XFUN), se realiza una validación para las Nota de Crédito (NCC) crea la función M486Rem para recuperar la información de la guía de remisión relacionada a la factura vinculada los remitos vinculados a una factura de venta.
En la función que genera estructura de Referencia para XML de acuerdo al estándar UBL 2.0 (M486REFEn la rutina de Generación XML Nota de Crédito (M486NCCXML), se realiza un ajuste para tratamiento para la Nota de Crédito (NCC) mandando llamar la nueva función M486Rem y generar el nodo cac:DespatchDocumentReference conforme a laGuía de elaboración de documentos xml nota de crédito , cuando cuando la Factura de Venta (NF) vinculada a la Nota de Crédito (NCC) haya sido generada a partir de una remisiónRemisión.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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ids | Pre-condiciones,Pasos |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-13946.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
- Generar un pedido Pedido de venta que genere remisiónVenta que genere Remisión, de decir, el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) debe ser informado con la opción 2-Remisión.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Form. de RemisionRemision | Generac. de Remitos (MATA462AN).
- Realizar la generación de remisión Remisión a partir del pedido Pedido de ventaVenta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de notas (MATA468N).
- Realizar la generación de la Factura de Venta (NF) a partir de la remisión Remisión.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito Y Debito (MATA465N).
- Realizar la generación de una Nota de Crédito (NCC) y vincularla con la Factura de Venta (NF) previamente generada a partir de la remisión.
Aviso |
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| La Factura de Venta (NF) deberá ser transmitida previamente para poder relacionarla a la Nota de Crédito (NCC), y así evitar problemas de transmisión de este último documento. |
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Totvs custom tabs box items |
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- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Informar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito
- ¿Serie? = <Serie de la Nota de Crédito>
- Ejecutar la acción Transmitir.
- Informar los parámetros:
- ¿Serie de Factura? = <Serie de la Nota de Crédito>
- ¿Factura Inicial? = <Folio de la Nota de Crédito creada previamente>
- ¿Factura Final? = <Folio de la Nota de Crédito creada previamente>
- Validar que el proceso de transmisión electrónica haya sido exitoso.
- Validar que en en el archivo XML se imprima el nodo cac:DespatchDocumentReference con la información de la guía de remisión como se muestra en la imagen:
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