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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:

SIGAFIS - Libros Fiscales.

SIGACOM - Compras.

SIGAFAT - Facturación.

Función:

   

RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales.17/05/2021
LOCXEQUFunciones genéricas Notas Fiscales Ecuador.18/05/2021
GERXMLA1Funciones genéricas XML para ATS.17/05/2021
MATA468NGeneración de Notas17/05/2021
EQUATF.INIEstructura de Archivo Transaccional Simplificado (ATS).17/05/2021

   

País:Ecuador
Ticket:11487001
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-12370

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar el registro de Facturas de Entrada y Facturas de Salida, se solicita la opción para indicar el Tipo de Comprobante que se visualice en , el cual servirá para informar el nodo <tipoComprobante>, que aplique para el 

03. SOLUCIÓN

ya que actualmente todos los documentos se muestran con valor 01 para Facturas de Entrada y 18 para Facturas de Salida en el Anexo Transaccional Simplificado (ATS).

03. SOLUCIÓN

LOCXNF/LOCXEQU:

  • Se activa el campo Tipo Comp. (F1_TIPOPE) para Factura de Entrada, y se activa el campo Tipo Comp. (F2_TIPOPE) para Factura de Salida.

MATA468N:

  • Se realiza ajuste para que si existen los campos Tipo Comp. (F2_TIPOPE) y Tipo Comp. (C5_TIPOPE), se actualice el campo Tipo Comp. (F2_TIPOPE) con el valor informado en el campo Tipo Comp. (C5_TIPOPE), al generar una Factura de Salida a partir de un Pedido de Venta.

GERXMLA1:

Se realizaron ajustes para cumplir las siguientes reglas para el atributo <tipoComprobante>:

Compras:

  • Será el valor del campo Tipo Comp. (F1_TIPOPE), si este no se encuentra vacío.
  • Si no existe el campo Tipo Comp. (F1_TIPOPE) o se encuentra vacío, se indicará el valor "01".

Ventas:

  • Será el valor del campo Tipo Comp. (F2_TIPOPE), si este no se encuentra vacío.
  • Si no existe el campo Tipo Comp. (F2_TIPOPE) o se encuentra vacío, se indicará el valor "18".

EQUATF.INI:

Se eliminan espacios en blanco del nombre del archivo a generar, parámetro ¿Archivo Destino? (MV_PAR04).


Para más información vea el:

Documento Técnico de Referencia del Anexo Transaccional Simplificado (ATS) Ecuador


Para activar la funcionalidad es necesario contar con las siguientes configuraciones en el Diccionario de Datos:



Informações
titlePaquete de Diccionario de Datos

Los ajustes al Diccionario de Datos fueron realizados en el paquete 008984.


Tablas Genéricas (SX5):

KL - TIPOS DE COMPROBANTES - COMPRAS

ClaveDescripción 
01FACTURA
03LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES/PRESTACIÓN DE SERVICIOS
08BOLETOS O ENTRADAS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
09TIQUETES O VALES EMITIDOS POR MÁQUINAS REGISTRADORAS
11PASAJES EXPEDIDOS POR EMPRESAS DE AVIACIÓN
12DOCUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS
13DOCUMENTOS EMITIDOS POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS
14COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS TELECOMUNICACIONES
15COMPROBANTES DE VENTA EMITIDOS EN EXTERIOR
19COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS O APORTES
20DOCS POR SERV. ADTIVOS. EMITIDOS POR INST. DEL ESTADO
21CARTA DE PORTE AÉREO
41COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO
42DOC RET. PRESUNTIVA Y RET. EMITIDA P/PROPIO VENDEDOR
43LIQ. PARA EXPLOTACIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS
45LIQUIDACIÓN DE MEDICINA PREPAGADA
294LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES MUEBLES USADOS
344LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE VEHÍCULOS USADOS
364ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PET
371COMPROBANTE SOCIO A OPERADORA DE TRANSPORTE
375LIQ. DE COMPRA RISE DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS


KM - TIPOS DE COMPROBANTES - VENTAS

ClaveDescripción
18DOCUMENTOS AUTORIZADOS UTILIZADOS EN VENTAS EXCEPTO N/C
370FACTURA OPERADORA TRANSPORTE/SOCIO
371COMPROBANTE SOCIO A OPERADORA DE TRANSPORTE
41COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO
44COMPROBANTE DE CONTRIBUCIONES Y APORTES
49PROVEEDOR DIRECTO DE EXPORTADOR BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
50A INST. EDO Y EMPR. PÚB. PERCIBE ING. EXENTO IMP. RTA


Campos (SX3):

Informações
titleAviso

En la actualización del diccionario de datos, los siguientes campos se encuentran como no obligatorios, para este proceso se recomienda que sean configurados como obligatorios para evitar que dichos campos queden vacíos al momento de capturar los documentos correspondientes.

Creación del campo F1_TIPOPE en la tabla SF1 - Encabezado de Fact. de EntradaAjustes a diccionario de datos:

CampoF1_TPOPETIPOPE
TipoC - CaracterCarácter
Tamaño3
Decimal0
Picture@!
ContextoReal
PropiedadModificar
TítuloTipo Comp.
DescripciónTipo de Comprobante
ObligatorioSi
Inicializa Estándar"01"
ConsultaXQKL
ValidaciónVazio() .Or. ExistCpo("SX5","XQKL"+M->F1_TIPOPE)
HelpCorresponde al tipo de comprobante utilizado en la transacción que se va a
registrar según lo indicado en la Tabla 4 - Tipos Comprobantes Autorizados definido por la SRI. Solo se aceptarán los códigos de tipo
de comprobante que pertenecen a este secuencial de transacción. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria.


Creación del campo F2_TIPOPE en la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida:

CampoF2_
TPOPE
TIPOPE
TipoC -
Caracter
Carácter
Tamaño3
Decimal0
Picture@!
ContextoReal
PropiedadModificar
TítuloTipo Comp.
DescripciónTipo de Comprobante
ObligatorioSi
Inicializa Estándar"
01
18"
Consulta
XR
KM
Validación

Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","

XR

KM"+M->F2_TIPOPE)

HelpCorresponde al tipo de comprobante utilizado en la transacción que se va a
registrar según lo indicado en la Tabla 4 - Tipos Comprobantes Autorizados definido por la SRI. Solo se aceptarán los códigos de tipo
de comprobante que pertenecen a este secuencial de transacción. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria.

...

tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2


Creación del campo C5_TIPOPE en la tabla SC5 - Pedidos de Venta:

CampoC5_TIPOPE
TipoC - Carácter
Tamaño3
Decimal0
Picture@!
ContextoReal
PropiedadModificar
TítuloTipo Comp.
DescripciónTipo de Comprobante
ObligatorioSi
Inicializa Estándar"18"
ConsultaKM
ValidaciónVazio() .Or. ExistCpo("SX5","KM"+M->C5_TIPOPE)
HelpCorresponde al tipo de comprobante utilizado en la transacción que se va a
registrar según lo indicado en la Tabla 4 - Tipos Comprobantes Autorizados definido por la SRI. Solo se aceptarán los códigos de tipo
de comprobante que pertenecen a este secuencial de transacción. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria.

...

defaultyes
referenciapaso1

...

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueSolución disponible para versión 12.1.17 o superiores.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS


HTML
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    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
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#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
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