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Após executado o processamento de custo foi visto que existe uma pequena diferença de valores dos Centros de Custo para Retorno de Contabilização e valores apropriados aos Centros de Custos originados no ERP provenientes da integração de Despesas Gerais. Essa diferença existe devido a questões de arredondamentos executadas no rateio para Centro de Custo. Para realizar o ajuste da diferença entre os valores surgiu a necessidade de criar uma funcionalidade onde se compara os valores originados do ERP (Integração de Despesas Gerais) e com valores dos Centros de Custos para Retorno de Contabilização.
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Criação de funcionalidade para realizar o ajuste (conciliação) e comparação de que compara valores dos Centros de Custo Custos para Retorno de Contabilização e com valores apropriados aos Centros de Custos originados no ERP provenientes da integração de Despesas Gerais. Após fazer a comparação de valores sera possível realizar o ajuste que irá gerar um lançamento eventual com valor positivo ou negativo dependendo da e realiza o ajuste de conciliação. Esse ajuste gera um lançamento eventual por Centro de Custo e Conta com valor positivo ou negativo conforme a diferença.
04. ASSUNTOS RELACIONADOS
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