...
- Ir al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir al menú "Actualizaciones | Form. De Remisión | Generac. de Form de Remisión (MATA462N)".
- Crear una Remisión indicando en el Item el Centro de Costo "Item C.C.".
- Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N)".
- Indicar "¿Generar por? - Remisión".
- Indicar los parámetros. que incluyan la Remisión generada anteriormente.
- Seleccionar la Remisión y generar la Factura en de Venta desde "Otras acciones >> Genera Fact.".
- Indicar Serie y Folio de la Factura de Venta que se generará.
- Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)".
- Seleccionar la Factura de Venta y dar clic en "Visualizar".
- Corroborar Validar que el campo de Item C.C. (D2_ITEMCC) contenga el valor indicado en la Remisión.
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