Histórico da Página
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Este tributo é calculado para vendas e compras realizadas entre clientes e fornecedores, por meio das rotinas de Nota Fiscal de Saída Automática, Nota Fiscal de Saída Manual e Nota Fiscal de Entrada.
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Pré-cadastros
1. Para considerar este tratamento, acesse o cadastro de Impostos Variáveis.
2. Preencha os campos, conforme orientações a seguir:
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Importante: Para os produtos nacionais que são comprados e revendidos pela empresa, será necessário utilizar o tratamento por lote, pois o imposto da venda não é recalculado sobre o preço de venda e sim transportado da nota fiscal de origem. |
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