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Produto: | Módulo Compras |
Rotina: | 220-Digitar Pedido de Compra, 1301-Receber Mercadoria |
Versão: | 28 |
Passo a passo: | Para realizar a importação de XML em múltiplas unidades na rotina 1301, siga os passos abaixo: Pedido de Compra1) Acesse a rotina 220 e clique o botão Incluir; 2) Preencha os campos Filial, Fornecedor e selecione o Tipo de entrada Normal, selecione a aba Itens e clique Pesquisar; 3) Será apresentada a tela de Seleção de Itens / Sugestão, preencha os campos, e marque a opção Unidade Master, para inserir os produtos na unidade master e caso queira inserir os produtos na unidade de venda deixe a opção desmarcada; 4) Clique Pesquisar; 5) Insira os produtos conforme informado na nota do seu fornecedor; 6)Gere o contas a pagar da aba de Parcelas; 7) Gere a tributação na Aba Tributação\ Totalizadores, 8) Clique Gravar.
Entrada de Mercadoria1) Acesse a rotina 1301 e clique o botão Importação; 2) Na tela Tratamento de notas fiscais importadas, selecione a opção Nota fiscal Eletrônica e clique Avançar; 3) Preencha os filtros Filial, tipo de Entrada; 4) Clique o botão (...) do campo Arquivo em Pasta da caixa Pesquisar XML para localizar o devido arquivo XML; 5) Acione o botão Carregar arquivo. Em seguida serão preenchidos os dados referentes ao fornecedor e ao cabeçalho da nota, clique Validar; 6) Será aberta a tela Geração de nota Fiscal e clique Gerar; 7) Clique Ok na mensagem de confirmação da importação.
Vincular pedido de compra1) Acesse 1309 - Analisar Pré-entrada; 2) Preencha as informações referentes à importação do XML e clique Pesquisar; 3) Na caixa Notas Fiscais serão carregadas as importações e pré-entradas ainda não confirmadas; 4)Na aba de itens, selecione os produtos que estiverem na unidade master, e clique no botão Conv. Master;
Observação: esta conversão funcionará somente, para os produtos que estiverem com o campo Qtunit da rotina 203, como 1. 5) Cclique o botão Vincular pedido; 6) Selecione o pedido de compras realizado para esta nota de importação. Clique o botão Confirmar; 7) Na tela Análise de Pré-entrada, acione o botão Liberar e para liberar a entrada da importação; 8) Após realizar o vinculo do pedido de compra na rotina 1309, prossiga coma entrada na rotina 1301. |