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Mensagem:
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Não existe pedido válido no carregamento para ser faturado como "Nota Fiscal". Favor executar a rotina 2075 para gerar "Cupom Fiscal" dos pedidos contidos no carregamento
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A mensagem é apresentada, pois em algum(s) cliente(s) do carregamento, está parametrizado na rotina 302 - Cadastrar cliente no campo Tipo de Documento somente para emissão de Cupom Fiscal.
Para solucionar realize os procedimentos a seguir:
1) Na rotina 1402 - Gerar faturamento clique em Log.
2) Preencha no campo Filtrar a partir de: a data atual.
3) Procure no campo Log do Carregamento e identifique o numero do pedido que está com o Histórico semelhante a mensagem de erro emitida pela 1402.
4) Acesse a rotina 335 - Consultar pedido de venda pesquise o pedido e identifique o código do cliente.
5) Acesse a rotina 302 - Cadastrar cliente, filtre o cliente conforme necessidade e abra a edição de cadastro, no tópico 7.2 - Opções verifique o campo Tipo de Documento e altere para Ambos(A) e clique em salvar
6) Tente faturar novamente o carregamento na rotina 1402.
- Como resolver?
Produto: | Rotinas 302 - Cadastrar Cliente, 316 - Digitar Pedido de Venda, 329 - Cancelar pedido de venda, 901 - Montar Carga, 904 - Cancelar Carga, 905 - Transferir NF Venda entre Carregamento e 1402 - Gerar Faturamento | |||||
Versões: | 26 e 27 | |||||
Ocorrência: | A mensagem de erro "Não existe pedido válido no carregamento para ser faturado como "Nota Fiscal". Favor executar a rotina 2075 para gerar "Cupom Fiscal" dos pedidos contidos no carregamento" ocorre devido estar informado em algum cliente do carregamento o campo Tipo de Documento na rotina 302 para somente para emitir Cupom Fiscal. Para resolver, realize os procedimentos apresentados no Passo a passo. | |||||
Passo a passo: | 1) Acesse a rotina 316 e digite um pedido qualquer para teste (que será excluído posteriormente) com um item; 2) Acesse a rotina 901 e monte um carregamento para esse pedido; 3) Acesse a rotina 905 e transfira o pedido que estava para ser faturado na rotina 1402 para o carregamento criado; 4) Acesse a rotina 904, cancele o carregamento com os pedidos que apresentaram essa mensagem de erro e o pedido "de teste" também; 5) Agora, acesse a rotina 329 e cancele normalmente os pedidos; 6) Acesse a rotina 302 e clique o botão Manutenção de registro; 7) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar; 8) Selecione o cadastro do cliente e clique duas vezes sobre ele; 9) Na seção 07 - Condições Comerciais, sub-seção 7.1 - Parâmetros, altere o campo Tipo de Documento para Ambos (A) e clique o botão Salvar,
10) Acesse a rotina 316 novamente e faça um novo pedido de venda e, em seguida, fature esse pedido na rotina 1402, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=237391010 |
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