Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Nota de anulação de frete

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

P11 & P12

Ocorrência:

Em atendimento a legislação do - AJUSTE SINIEF 09/07 para o procedimento de anulação de valores relativos a prestação de serviço de transporte de carga

Cláusula décima sétima - Para a anulação de valores relativos à prestação de serviço de transporte de cargas, em virtude de erro devidamente comprovado como exigido em cada unidade federada, e desde que não descaracterize a prestação, deverá ser observado: 

I - na hipótese do tomador de serviço ser contribuinte do ICMS:

a) o tomador deverá emitir documento fiscal próprio, pelos valores totais do serviço e do tributo, consignando como natureza da operação "Anulação de valor relativo à aquisição de serviço de transporte", informando o número do CT-e emitido com erro, os valores anulados e o motivo, podendo consolidar as informações de um mesmo período de apuração em um único documento fiscal, devendo a primeira via do documento ser enviada ao transportador;

Passo a passo:

Considerando que o Cte já foi incluso no sistema

  • O CTE deve ter sido lançado na rotina MATA103 (Tipo Normal e Espécie CTE). Se tiver lançado pela MATA116 (de forma a atribuir o valor ao custo médio do produto) é necessário Excluir por essa mesma rotina (estornando assim o custo), e lançar o CTE pela MATA103 - Documento de Entrada
  • Criar um produto novo chamado "FRETE" para lançar a entrada
  • Gerar um Pedido de venda (MATA410) do tipo Devolução (obs: incluir o Pedido manualmente, e não na opção de retorno)
  • Informar no campo Fornecedor a Entidade registrada
gerar pedido de venda
  • com os dados do emitente do
Cte
  • CTE
no
  • No grid, informar o
mesmo produto utilizado na entrada do Cte com quantidade 1
  • produto "FRETE" registrado no CTE de entrada (e não o produto da nota de origem de entrada)
  • Registrar Quantidade 1 e TES que não movimenta estoque
  • Utilizar
utilizar
  • o CFOP 5206 – Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte
preencher
  • Registrar este CFOP no parâmetro MV_DEVCFOP para esta operação
  • Preencher os campos 'Numero NF Original', 'Serie
Original e
  • Original' e 'Item NF Original' (C6_NFORI, C6_SERIORI, C6_ITEMORI)
faturar
  • manualmente, e com numeração idêntica à nota de origem, inclusive com zeros à esquerda
  • Faturar o pedido e efetuar a transmissão